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泓域咨询MACRO/ UV光学镜片毛坯投资项目立项申请报告UV光学镜片毛坯投资项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx集团实现营业收入12362.21万元,同比增长18.47%(1926.91万元)。其中,主营业业务UV光学镜片毛坯生产及销售收入为11379.65万元,占营业总收入的92.05%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3102.75万元,较去年同期相比增长583.77万元,增长率23.18%;实现净利润2327.06万元,较去年同期相比增长385.89万元,增长率19.88%。二、项目概况(一)项目名称UV光学镜片毛坯投资项目(二)项目选址xxx科技园(三)项目用地规模项目总用地面积25145.90平方米(折合约37.70亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.74%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率7.51%,固定资产投资强度163.81万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积25145.90平方米,建筑物基底占地面积19799.88平方米,总建筑面积33192.59平方米,其中:规划建设主体工程23779.86平方米,项目规划绿化面积2494.42平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计59台(套),设备购置费2257.65万元。(七)节能分析“UV光学镜片毛坯投资项目建设项目”,年用电量936115.83千瓦时,年总用水量9687.61立方米,项目年综合总耗能量(当量值)115.88吨标准煤/年。达产年综合节能量42.86吨标准煤/年,项目总节能率20.16%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技园发展规划,符合xxx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8742.64万元,其中:固定资产投资6175.64万元,占项目总投资的70.64%;流动资金2567.00万元,占项目总投资的29.36%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入18703.00万元,总成本费用14147.21万元,税金及附加175.99万元,利润总额4555.79万元,利税总额5360.16万元,税后净利润3416.84万元,达产年纳税总额1943.32万元;达产年投资利润率52.11%,投资利税率61.31%,投资回报率39.08%,全部投资回收期4.06年,提供就业职位286个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技园及xxx科技园UV光学镜片毛坯行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技园UV光学镜片毛坯产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“UV光学镜片毛坯投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技园经济发展,为社会提供就业职位286个,达产年纳税总额1943.32万元,可以促进xxx科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率52.11%,投资利税率61.31%,全部投资回报率39.08%,全部投资回收期4.06年,固定资产投资回收期4.06年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告主要从鼓励民营企业参与两化融合管理体系贯标、参与大企业“双创”平台和面向中小企业的“双创”服务平台建设、参与智能制造工程、研发制造关键短板装备等方面提出了任务,工业和信息化部相关司局开展了一系列具体工作。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米25145.9037.70亩1.1容积率1.321.2建筑系数78.74%1.3投资强度万元/亩163.811.4基底面积平方米19799.881.5总建筑面积平方米33192.591.6绿化面积平方米2494.42绿化率7.51%2总投资万元8742.642.1固定资产投资万元6175.642.1.1土建工程投资万元2629.812.1.1.1土建工程投资占比万元30.08%2.1.2设备投资万元2257.652.1.2.1设备投资占比25.82%2.1.3其它投资万元1288.182.1.3.1其它投资占比14.73%2.1.4固定资产投资占比70.64%2.2流动资金万元2567.002.2.1流动资金占比29.36%3收入万元18703.004总成本万元14147.215利润总额万元4555.796净利润万元3416.847所得税万元1.328增值税万元628.389税金及附加万元175.9910纳税总额万元1943.3211利税总额万元5360.1612投资利润率52.11%13投资利税率61.31%14投资回报率39.08%15回收期年4.0616设备数量台(套)5917年用电量千瓦时936115.8318年用水量立方米9687.6119总能耗吨标准煤115.8820节能率20.16%21节能量吨标准煤42.8622员工数量人286第二章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、新兴产业因其产业链较长,具有牵一发而动全身的特点,可以说每一项重大技术的突破都会带动整个行业的转型升级,但要注意的是,新兴产业由于其自身的特殊性,决定了它在发展过程中对于科研投入,人才培养,人才引进,重大科研技术转化等方面的高标准与高要求,因此对于我国战略性新兴产业中的部分短板,尤其是高尖端人才队伍的培养与技术突破,后续依然需要下大力气推进。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。坚持创新驱动让我国战略性新兴产业保持蓬勃发展态势。2016年和2017年,全国战略性新兴产业工业部分增速高于同期全国水平40%以上。2018年上半年,战略性新兴产业工业和服务业增速仍旧分别比总体增速高出30%。在新一轮科技革命和产业变革加速重构全球创新版图、重塑全球经济结构的大背景下,我国创新创业更加活跃。2017年中国大众创业万众创新发展报告指出,全国创业孵化载体内企业就业人数超过200万人,每家企业平均带动就业43人。大力推动创新驱动发展,努力拓展发展空间。国家发展改革委10月发布的报告指出,大众创业、万众创新为我国稳定和扩大就业提供了重要支撑。初步统计显示,新动能对新增就业的贡献率达到70%左右。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,还要加快形成绿色的生活方式。绿色发展是理念,更是需要落实在社会生活中的具体实践。要开展全民节能、节水行动,反对浪费,推进垃圾分类处理,健全再生资源回收利用网络;要提倡绿色消费,扩大新能源汽车、节能家电等的生产应用,引导市场将资源向环境友好型产品配置;要在全社会树立绿色发展的价值取向和思维方式,营造“像保护眼睛一样保护生态环境,像对待生命一样对待生态环境”的氛围,使绿色发展成为全社会的自觉行动。2、随着我省积极推进传统工业转型升级,近年来在传统支柱产业领域呈现出一些积极向好的势头。但是,在整体经济低迷的局势下,传统支柱产业总体状况堪忧,工业总产值、主营业务收入、利润等指标不容乐观。从全省重点监测企业主要生产指标情况来看,冶金(钢铁)、冶金(有色)、建材、化工、轻纺、能源等传统支柱产业投资放缓,企业营收状况持续恶化,亏损面不断扩大,成为全省工业发展的拖累点。从工业结构看,传统支柱产业、高耗能行业占比下降,高成长性制造业和高技术产业增长较快、占比提高。近年来,我省综合运用延伸链条、技术改造、兼并重组、淘汰落后等手段,对传统支柱产业进行脱胎换骨式的改造提升,部分领域转型升级取得一定进展,产业生态正逐渐向好。结构性矛盾和发展模式是困境主因3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx科技园。园区不断培育壮大新兴产业,推进制造强国建设。发展战略性产业是把握新一轮科技革命引发的重大产业发展机遇的必然选择。党的十九大提出要坚定实施创新驱动发展战略,加快建设创新型国家,培育新增长点,形成新动能。因此,去产能调结构转动能应摆在各项工作的突出位置,着力培育壮大战略性新兴产业,力促工业经济高质量发展。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数78.74%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率7.51%,固定资产投资强度163.81万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13998.5213998.5223779.8623779.862072.461.1主要生产车间8399.118399.1114267.9214267.921284.931.2辅助生产车间4479.534479.537609.567609.56663.191.3其他生产车间1119.881119.881379.231379.23124.352仓储工程2969.982969.986118.276118.27387.792.1成品贮存742.50742.501529.571529.5796.952.2原料仓储1544.391544.393181.503181.50201.652.3辅助材料仓库683.10683.101407.201407.2089.193供配电工程158.40158.40158.40158.4011.293.1供配电室158.40158.40158.40158.4011.294给排水工程182.16182.16182.16182.1610.104.1给排水182.16182.16182.16182.1610.105服务性工程1880.991880.991880.991880.99119.225.1办公用房1060.331060.331060.331060.3352.905.2生活服务820.66820.66820.66820.6650.706消防及环保工程530.64530.64530.64530.6437.846.1消防环保工程530.64530.64530.64530.6437.847项目总图工程79.2079.2079.2079.20-86.417.1场地及道路硬化5456.521114.201114.207.2场区围墙1114.205456.525456.527.3安全保卫室79.2079.2079.2079.208绿化工程2214.9477.52合计19799.8833192.5933192.592629.81六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、施工区域和现场,设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗);在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时,设置沟井坎穴覆盖物和施工标志;不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业,以免影响周围单位人员的休息;若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连续施工作业的,施工前要先取得周围的单位的同意,并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5412.93万元,占计划投资的61.91%。其中:完成固定资产投资3590.86万元,占总投资的66.34%;完成流动资金投资1822.07,占总投资的33.66%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5412.931.1完成比例61.91%2完成固定资产投资万元3590.862.1完成比例66.34%3完成流动资金投资万元1822.073.1完成比例33.66%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员286人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1941.2人均年工资万元5.771.3年工资额万元966.642工程技术人员工资2.1平均人数人432.2人均年工资万元6.372.3年工资额万元254.253企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元6.573.3年工资额万元67.564品质管理人员工资4.1平均人数人234.2人均年工资万元5.374.3年工资额万元119.955其他人员工资5.1平均人数人155.2人均年工资万元7.705.3年工资额万元103.706职工工资总额万元11695.23五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6175.64(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2629.812257.65163.816175.641.1工程费用万元2629.812257.6514262.231.1.1建筑工程费用万元2629.812629.8130.08%1.1.2设备购置及安装费万元2257.652257.6525.82%1.2工程建设其他费用万元1288.181288.1814.73%1.2.1无形资产万元772.50772.501.3预备费万元515.68515.681.3.1基本预备费万元252.43252.431.3.2涨价预备费万元263.25263.252建设期利息万元3固定资产投资现值万元6175.646175.64(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2567.00万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14262.234958.909847.9014262.2314262.2314262.231.1应收账款万元4278.671711.473209.004278.674278.674278.671.2存货万元6418.002567.204813.506418.006418.006418.001.2.1原辅材料万元1925.40770.161444.051925.401925.401925.401.2.2燃料动力万元96.2738.5172.2096.2796.2796.271.2.3在产品万元2952.281180.912214.212952.282952.282952.281.2.4产成品万元1444.05577.621083.041444.051444.051444.051.3现金万元3565.561426.222674.173565.563565.563565.562流动负债万元11695.234678.098771.4211695.2311695.2311695.232.1应付账款万元11695.234678.098771.4211695.2311695.2311695.233流动资金万元2567.001026.801925.252567.002567.002567.004铺底流动资金万元855.66342.27641.75855.66855.66855.66(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8742.64万元,其中:固定资产投资6175.64万元,占项目总投资的70.64%;流动资金2567.00万元,占项目总投资的29.36%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2629.81万元,占项目总投资的30.08%;设备购置费2257.65万元,占项目总投资的25.82%;其它投资1288.18万元,占项目总投资的14.73%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6175.64+2567.00=8742.64(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6175.6470.64%1.1项目建设投资万元6175.6470.64%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2567.0029.36%3总投资万元万元8742.64二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7481.20万元,总成本8547.35万元,利润总额-1066.15万元,净利润130.75万元,增值税251.35万元,税金及附加-799.61万元,所得税-266.54万元;第二年收入14027.25万元,总成本14263.42万元,利润总额-236.17万元,净利润-177.13万元,增值税471.28万元,税金及附加157.14万元,所得税-59.04万元;第三年生产负荷100%,收入18703.00万元,总成本14147.21万元,利润总额4555.79万元,净利润3416.84万元,增值税628.38万元,税金及附加175.99万元,所得税1138.95万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入18703.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=628.38万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7481.2014027.2518703.0018703.0018703.001.1UV光学镜片毛坯万元7481.2014027.2518703.0018703.0018703.002现价增加值万元2393.984488.725984.96

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