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泓域咨询MACRO/ 年产xxx卧式球磨机项目立项申请报告年产xxx卧式球磨机项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入8120.65万元,同比增长29.61%(1855.25万元)。其中,主营业业务卧式球磨机生产及销售收入为7148.36万元,占营业总收入的88.03%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2003.72万元,较去年同期相比增长199.39万元,增长率11.05%;实现净利润1502.79万元,较去年同期相比增长277.17万元,增长率22.62%。二、项目概况(一)项目名称年产xxx卧式球磨机项目(二)项目选址xxx经济园区(三)项目用地规模项目总用地面积28707.68平方米(折合约43.04亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.66%,建筑容积率1.09,建设区域绿化覆盖率7.31%,固定资产投资强度171.71万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积28707.68平方米,建筑物基底占地面积17988.23平方米,总建筑面积31291.37平方米,其中:规划建设主体工程25027.11平方米,项目规划绿化面积2287.12平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计108台(套),设备购置费3517.78万元。(七)节能分析“年产xxx卧式球磨机项目建设项目”,年用电量1371098.47千瓦时,年总用水量12169.43立方米,项目年综合总耗能量(当量值)169.55吨标准煤/年。达产年综合节能量65.94吨标准煤/年,项目总节能率21.79%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济园区发展规划,符合xxx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8989.65万元,其中:固定资产投资7390.40万元,占项目总投资的82.21%;流动资金1599.25万元,占项目总投资的17.79%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15131.00万元,总成本费用11656.13万元,税金及附加172.35万元,利润总额3474.87万元,利税总额4126.51万元,税后净利润2606.15万元,达产年纳税总额1520.36万元;达产年投资利润率38.65%,投资利税率45.90%,投资回报率28.99%,全部投资回收期4.95年,提供就业职位276个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济园区及xxx经济园区卧式球磨机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济园区卧式球磨机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xxx卧式球磨机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济园区经济发展,为社会提供就业职位276个,达产年纳税总额1520.36万元,可以促进xxx经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率38.65%,投资利税率45.90%,全部投资回报率28.99%,全部投资回收期4.95年,固定资产投资回收期4.95年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动企业“走出去”。发展改革委、商务部、人民银行、外交部等部门支持具备条件的企业通过建立海外分支机构、境外投资并购、基础设施建设、产品出口等方式,深化国际产能合作。鼓励企业积极开拓国际市场,引导企业参与境外经贸产业合作区建设,带动我国产品和技术输出。研究建立跨境电子商务平台,推动我国产品参与国际市场竞争。充分利用丝路基金、亚洲基础设施投资银行、金砖国家开发银行等融资渠道,开展产品和技术应用示范及推广,支持民营企业开展对外投资合作。鼓励行业技术机构以技术服务等形式,带动我国企业“走出去”。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米28707.6843.04亩1.1容积率1.091.2建筑系数62.66%1.3投资强度万元/亩171.711.4基底面积平方米17988.231.5总建筑面积平方米31291.371.6绿化面积平方米2287.12绿化率7.31%2总投资万元8989.652.1固定资产投资万元7390.402.1.1土建工程投资万元2358.122.1.1.1土建工程投资占比万元26.23%2.1.2设备投资万元3517.782.1.2.1设备投资占比39.13%2.1.3其它投资万元1514.502.1.3.1其它投资占比16.85%2.1.4固定资产投资占比82.21%2.2流动资金万元1599.252.2.1流动资金占比17.79%3收入万元15131.004总成本万元11656.135利润总额万元3474.876净利润万元2606.157所得税万元1.098增值税万元479.299税金及附加万元172.3510纳税总额万元1520.3611利税总额万元4126.5112投资利润率38.65%13投资利税率45.90%14投资回报率28.99%15回收期年4.9516设备数量台(套)10817年用电量千瓦时1371098.4718年用水量立方米12169.4319总能耗吨标准煤169.5520节能率21.79%21节能量吨标准煤65.9422员工数量人276第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、从发展趋势来看,目前中国经济的支柱产业正从房地产向战略性新兴产业过渡。要实现支柱产业的平稳切换,一方面要建立房地产调控的长效机制,另一方面要继续大力推进战略新兴产业的发展,两者相辅相承,缺一不可。因此,从宏观政策调控的逻辑上看,未来的投资机遇也应在战略性新兴产业里面。市场普遍认为,中国经济在明年下半年,将重新步入上升通道,而其背后的推动力,必将是战略性新兴产业的发展,目前投资已经到了最好的介入期。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。着眼大势认识当前经济形势,更要冷静看清我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。当今世界,正在经历百年未有之大变局。大变局之中,我们既要牢牢抓住没有变的重要战略机遇期,又要紧紧盯住大变局中同生并存的危和机。要紧扣重要战略机遇新内涵,化危为机、转危为安,变压力为动力。要坚持不懈地通过加快经济结构优化升级,提升科技创新能力,深化改革开放,加快绿色发展,积极参与全球经济治理体系变革,牢牢抓住世界大变局给中华民族伟大复兴带来的重大机遇。二、必要性分析1、实现经济稳定增长,要克服传统增长模式下以速度为纲的惯性思维,也要走出“速度调低了,就可以少作为、不作为”的认识误区。此次中央经济工作会议提出,稳增长“关键是保持稳增长和调结构之间平衡”,意味着新常态下确保“稳增长”,需要花更大气力、有更大作为,形成与以往不同的增长结构和动力机制。我们不能把稳增长和调结构对立起来,对过剩产能的调整固然会影响增速,而激发新增长点的潜力,做好新兴产业的加法和乘法则会创造更多增长正能量,实现有就业、增收入,有质量、提效益,节能环保,没有水分、实实在在的发展。同时,还要促进“三驾马车”更均衡地拉动增长,一要采取正确的消费政策,释放消费潜力,使消费继续在推动经济发展中发挥基础作用,二要善于把握投资方向,消除投资障碍,使投资继续对经济发展发挥关键作用,三要加紧培育新的比较优势,使出口继续对经济发展发挥支撑作用。2、新常态下全面深化改革,首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地,依靠促改革调结构,推动经济发展提质增效升级。要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础,努力保持稳增长和调结构平衡,有针对性地加大民生保障力度,为推动经济转型升级创造更为有利的条件,为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 项目选址说明一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx经济园区。园区鼓励产业聚集发展。引导重大产业项目向产业园区集中,优质资源向优势产业聚集,推动产业项目进入产业园区集中建设。充分发挥产业园区内重点产业、骨干企业的带动作用,促进专业化分工和社会化协作,形成良好的配套协作关系。落实高新技术企业优惠政策,着力培育高新技术企业和科技型中小微企业。加快发展现代物流、企业管理、科技研发、市场服务、技术推广、网络信息、金融保险、商务服务、咨询中介等生产性服务业。积极发展循环经济,大力推广节能、节水、节地、节材生产经营方式,鼓励产业园区建设生态工业,积极推行清洁生产。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数62.66%,建筑容积率1.09,建设区域绿化覆盖率7.31%,固定资产投资强度171.71万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12717.6812717.6825027.1125027.112074.651.1主要生产车间7630.617630.6115016.2715016.271286.281.2辅助生产车间4069.664069.668008.688008.68663.891.3其他生产车间1017.411017.411451.571451.57124.482仓储工程2698.232698.234071.774071.77245.482.1成品贮存674.56674.561017.941017.9461.372.2原料仓储1403.081403.082117.322117.32127.652.3辅助材料仓库620.59620.59936.51936.5156.463供配电工程143.91143.91143.91143.919.763.1供配电室143.91143.91143.91143.919.764给排水工程165.49165.49165.49165.498.734.1给排水165.49165.49165.49165.498.735服务性工程1708.881708.881708.881708.88103.035.1办公用房833.55833.55833.55833.5553.925.2生活服务875.33875.33875.33875.3344.886消防及环保工程482.08482.08482.08482.0832.706.1消防环保工程482.08482.08482.08482.0832.707项目总图工程71.9571.9571.9571.95-170.107.1场地及道路硬化4612.07794.05794.057.2场区围墙794.054612.074612.077.3安全保卫室71.9571.9571.9571.958绿化工程1539.1653.87合计17988.2331291.3731291.372358.12六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4712.47万元,占计划投资的52.42%。其中:完成固定资产投资3396.65万元,占总投资的72.08%;完成流动资金投资1315.82,占总投资的27.92%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4712.471.1完成比例52.42%2完成固定资产投资万元3396.652.1完成比例72.08%3完成流动资金投资万元1315.823.1完成比例27.92%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员276人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1881.2人均年工资万元4.491.3年工资额万元852.932工程技术人员工资2.1平均人数人412.2人均年工资万元6.692.3年工资额万元244.643企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元7.983.3年工资额万元76.664品质管理人员工资4.1平均人数人224.2人均年工资万元5.104.3年工资额万元118.075其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元5.355.3年工资额万元57.756职工工资总额万元8393.07五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7390.40(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2358.123517.78171.717390.401.1工程费用万元2358.123517.789992.321.1.1建筑工程费用万元2358.122358.1226.23%1.1.2设备购置及安装费万元3517.783517.7839.13%1.2工程建设其他费用万元1514.501514.5016.85%1.2.1无形资产万元834.17834.171.3预备费万元680.33680.331.3.1基本预备费万元284.70284.701.3.2涨价预备费万元395.63395.632建设期利息万元3固定资产投资现值万元7390.407390.40(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1599.25万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9992.325733.346971.239992.329992.329992.321.1应收账款万元2997.701648.732098.392997.702997.702997.701.2存货万元4496.542473.103147.584496.544496.544496.541.2.1原辅材料万元1348.96741.93944.271348.961348.961348.961.2.2燃料动力万元67.4537.1047.2167.4567.4567.451.2.3在产品万元2068.411137.621447.892068.412068.412068.411.2.4产成品万元1011.72556.45708.211011.721011.721011.721.3现金万元2498.081373.941748.662498.082498.082498.082流动负债万元8393.074616.195875.158393.078393.078393.072.1应付账款万元8393.074616.195875.158393.078393.078393.073流动资金万元1599.25879.591119.471599.251599.251599.254铺底流动资金万元533.08293.20373.16533.08533.08533.08(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8989.65万元,其中:固定资产投资7390.40万元,占项目总投资的82.21%;流动资金1599.25万元,占项目总投资的17.79%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2358.12万元,占项目总投资的26.23%;设备购置费3517.78万元,占项目总投资的39.13%;其它投资1514.50万元,占项目总投资的16.85%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7390.40+1599.25=8989.65(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7390.4082.21%1.1项目建设投资万元7390.4082.21%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1599.2517.79%3总投资万元万元8989.65二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8322.05万元,总成本11214.38万元,利润总额-2892.33万元,净利润146.46万元,增值税263.61万元,税金及附加-2169.25万元,所得税-723.08万元;第二年收入10591.70万元,总成本13484.96万元,利润总额-2893.26万元,净利润-2169.94万元,增值税335.50万元,税金及附加155.09万元,所得税-723.32万元;第三年生产负荷100%,收入15131.00万元,总成本11656.13万元,利润总额3474.87万元,净利润2606.15万元,增值税479.29万元,税金及附加172.35万元,所得税868.72万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入15131.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=479.29万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8322.0510591.7015131.0015131.0015131.001.1卧式球磨机万元8322.0510591.7015131.0015131.0015131.002现价增加值万元2663.063389.344841.924841.9248

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