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文档简介

泓域咨询MACRO/ 精砂投资项目立项申请报告精砂投资项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx科技公司实现营业收入6675.30万元,同比增长24.41%(1309.66万元)。其中,主营业业务精砂生产及销售收入为5956.10万元,占营业总收入的89.23%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1717.86万元,较去年同期相比增长348.27万元,增长率25.43%;实现净利润1288.39万元,较去年同期相比增长136.98万元,增长率11.90%。二、项目概况(一)项目名称精砂投资项目(二)项目选址xxx开发区(三)项目用地规模项目总用地面积8250.79平方米(折合约12.37亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数52.06%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率7.77%,固定资产投资强度179.45万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积8250.79平方米,建筑物基底占地面积4295.36平方米,总建筑面积9818.44平方米,其中:规划建设主体工程6805.33平方米,项目规划绿化面积762.81平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计53台(套),设备购置费880.33万元。(七)节能分析“精砂投资项目建设项目”,年用电量458009.21千瓦时,年总用水量4252.17立方米,项目年综合总耗能量(当量值)56.65吨标准煤/年。达产年综合节能量23.14吨标准煤/年,项目总节能率23.77%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx开发区发展规划,符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3254.07万元,其中:固定资产投资2219.80万元,占项目总投资的68.22%;流动资金1034.27万元,占项目总投资的31.78%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7345.00万元,总成本费用5581.42万元,税金及附加62.19万元,利润总额1763.58万元,利税总额2069.02万元,税后净利润1322.68万元,达产年纳税总额746.33万元;达产年投资利润率54.20%,投资利税率63.58%,投资回报率40.65%,全部投资回收期3.96年,提供就业职位108个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx开发区及xxx开发区精砂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx开发区精砂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“精砂投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx开发区经济发展,为社会提供就业职位108个,达产年纳税总额746.33万元,可以促进xxx开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率54.20%,投资利税率63.58%,全部投资回报率40.65%,全部投资回收期3.96年,固定资产投资回收期3.96年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、引导民间投资参与制造业重大项目建设。2015年5月,国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见,要求广泛采用政府和社会资本合作(PPP)模式。为推动中国制造2025国家战略实施,中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级(中国制造2025)资金。围绕中国制造2025战略,重点解决产业发展的基础、共性问题,充分发挥政府资金的引导作用,带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展,加强产业链条关键环节支持力度,为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米8250.7912.37亩1.1容积率1.191.2建筑系数52.06%1.3投资强度万元/亩179.451.4基底面积平方米4295.361.5总建筑面积平方米9818.441.6绿化面积平方米762.81绿化率7.77%2总投资万元3254.072.1固定资产投资万元2219.802.1.1土建工程投资万元716.152.1.1.1土建工程投资占比万元22.01%2.1.2设备投资万元880.332.1.2.1设备投资占比27.05%2.1.3其它投资万元623.322.1.3.1其它投资占比19.16%2.1.4固定资产投资占比68.22%2.2流动资金万元1034.272.2.1流动资金占比31.78%3收入万元7345.004总成本万元5581.425利润总额万元1763.586净利润万元1322.687所得税万元1.198增值税万元243.259税金及附加万元62.1910纳税总额万元746.3311利税总额万元2069.0212投资利润率54.20%13投资利税率63.58%14投资回报率40.65%15回收期年3.9616设备数量台(套)5317年用电量千瓦时458009.2118年用水量立方米4252.1719总能耗吨标准煤56.6520节能率23.77%21节能量吨标准煤23.1422员工数量人108第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、坚持开放融合。开放融合是加快战略性新兴产业发展的客观要求。要以更开放的理念、更包容的方式,搭建国际化创新合作平台,高效利用全球创新资源,大力推动我国优势技术和标准的国际化应用,加快推进产业链、创新链、价值链全球配置,全面提升战略性新兴产业发展能力。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。把握加快经济结构优化升级的新机遇,坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇,在“巩固、增强、提升、畅通”八个字上下功夫,加快推动产业结构升级和发展方式转变,为高质量发展打开新局面。把握提升科技创新能力的新机遇,在开放的环境中推动自主创新,补上核心技术等发展短板,把创新主动权、发展主动权牢牢掌握在自己手中。二、必要性分析1、国际经验表明,在工业化早期阶段,实现高速增长相对容易,而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中,发展的难度明显增大,只有少数经济体能成功跨越这一关口。我国经过长期努力,经济发展取得历史性成就、发生历史性变革,形成了世界上人口最多的中等收入群体,但同时也面临不少困难和挑战。推动高质量发展,正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。2、坚持整体推进与重点突破相结合。整体把握工业转型升级大局,统筹协调传统产业与战略新兴产业齐头并进、综合发展。从龙头企业、重要环节进行突破,树立传统产业转型升级应用示范标杆,激发转型升级动力,促进全市传统产业优势互补、错位发展。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目建设地分析一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx开发区。到2020年,当地工业化率提高到41%,工业主导地位更加突出,高新技术产业增加值达到100亿元,战略性新兴产业产值达到400亿元,占规模以上工业总产值比重大幅提升,达到12%。建成三个左右在国内有影响力的战略性新兴产业集聚发展基地。产业发展保持中高速。到2020年,工业增加值达到900亿元,工业对全市经济增长的贡献率达到50%。规上工业企业数超2000家,规上工业总产值及战略性新兴产业产值分别比“十二五”末年均增长15%和28%,其它主要指标均保持中高速增长。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数52.06%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率7.77%,固定资产投资强度179.45万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3036.823036.826805.336805.33546.011.1主要生产车间1822.091822.094083.204083.20338.531.2辅助生产车间971.78971.782177.712177.71174.721.3其他生产车间242.95242.95394.71394.7132.762仓储工程644.30644.301958.521958.52114.282.1成品贮存161.07161.07489.63489.6328.572.2原料仓储335.04335.041018.431018.4359.432.3辅助材料仓库148.19148.19450.46450.4626.283供配电工程34.3634.3634.3634.362.263.1供配电室34.3634.3634.3634.362.264给排水工程39.5239.5239.5239.522.024.1给排水39.5239.5239.5239.522.025服务性工程408.06408.06408.06408.0623.815.1办公用房174.94174.94174.94174.9412.605.2生活服务233.12233.12233.12233.1214.226消防及环保工程115.12115.12115.12115.127.566.1消防环保工程115.12115.12115.12115.127.567项目总图工程17.1817.1817.1817.185.867.1场地及道路硬化1094.74178.95178.957.2场区围墙178.951094.741094.747.3安全保卫室17.1817.1817.1817.188绿化工程409.9414.35合计4295.369818.449818.44716.15六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 投资风险分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业;对投资项目的实施,他们中的绝大多数人持支持态度,并期待项目早日建成运营,以便获得更优越的工作与生活环境,增加收入,上、下游企业能优势互补、更好更快发展;因而,这些群体会各显其能积极配合;在项目运营中他们是最直接的获益者;项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染,对此存有疑虑;因而,需要进行必要宣传,使他们也认识到:投资项目工艺技术先进,节约能源消费,从而间接减少排放,不会对环境产生不利影响;以便提高他们的认同度。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2881.55万元,占计划投资的88.55%。其中:完成固定资产投资1922.11万元,占总投资的66.70%;完成流动资金投资959.44,占总投资的33.30%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2881.551.1完成比例88.55%2完成固定资产投资万元1922.112.1完成比例66.70%3完成流动资金投资万元959.443.1完成比例33.30%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员108人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人731.2人均年工资万元4.591.3年工资额万元436.682工程技术人员工资2.1平均人数人162.2人均年工资万元5.522.3年工资额万元111.953企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元6.313.3年工资额万元25.334品质管理人员工资4.1平均人数人94.2人均年工资万元5.234.3年工资额万元52.455其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元6.745.3年工资额万元24.316职工工资总额万元4606.19五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2219.80(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元716.15880.33179.452219.801.1工程费用万元716.15880.335640.461.1.1建筑工程费用万元716.15716.1522.01%1.1.2设备购置及安装费万元880.33880.3327.05%1.2工程建设其他费用万元623.32623.3219.16%1.2.1无形资产万元303.01303.011.3预备费万元320.31320.311.3.1基本预备费万元164.15164.151.3.2涨价预备费万元156.16156.162建设期利息万元3固定资产投资现值万元2219.802219.80(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1034.27万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5640.463023.274330.445640.465640.465640.461.1应收账款万元1692.14930.681269.101692.141692.141692.141.2存货万元2538.211396.011903.662538.212538.212538.211.2.1原辅材料万元761.46418.80571.10761.46761.46761.461.2.2燃料动力万元38.0720.9428.5538.0738.0738.071.2.3在产品万元1167.58642.17875.681167.581167.581167.581.2.4产成品万元571.10314.10428.32571.10571.10571.101.3现金万元1410.12775.561057.591410.121410.121410.122流动负债万元4606.192533.403454.644606.194606.194606.192.1应付账款万元4606.192533.403454.644606.194606.194606.193流动资金万元1034.27568.85775.701034.271034.271034.274铺底流动资金万元344.75189.62258.57344.75344.75344.75(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3254.07万元,其中:固定资产投资2219.80万元,占项目总投资的68.22%;流动资金1034.27万元,占项目总投资的31.78%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资716.15万元,占项目总投资的22.01%;设备购置费880.33万元,占项目总投资的27.05%;其它投资623.32万元,占项目总投资的19.16%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2219.80+1034.27=3254.07(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2219.8068.22%1.1项目建设投资万元2219.8068.22%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1034.2731.78%3总投资万元万元3254.07二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4039.75万元,总成本21156.45万元,利润总额-17116.70万元,净利润49.06万元,增值税133.79万元,税金及附加-12837.53万元,所得税-4279.18万元;第二年收入5508.75万元,总成本27227.60万元,利润总额-21718.85万元,净利润-16289.14万元,增值税182.44万元,税金及附加54.90万元,所得税-5429.71万元;第三年生产负荷100%,收入7345.00万元,总成本5581.42万元,利润总额1763.58万元,净利润1322.68万元,增值税243.25万元,税金及附加62.19万元,所得税440.89万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入7345.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=243.25万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4039.755508.757345.007345.007345.001.1精砂万元4039.755508.757345.007345.007345.002现价增加值万元1292.721762.802350.40235

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