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文档简介
泓域咨询MACRO/ 耐压绝缘测试器投资项目立项申请报告耐压绝缘测试器投资项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。上一年度,xxx有限公司实现营业收入27996.12万元,同比增长13.73%(3380.30万元)。其中,主营业业务耐压绝缘测试器生产及销售收入为24348.55万元,占营业总收入的86.97%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5740.73万元,较去年同期相比增长429.53万元,增长率8.09%;实现净利润4305.55万元,较去年同期相比增长440.19万元,增长率11.39%。二、项目概况(一)项目名称耐压绝缘测试器投资项目(二)项目选址xxx产业示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积33236.61平方米(折合约49.83亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数53.84%,建筑容积率1.01,建设区域绿化覆盖率7.06%,固定资产投资强度195.59万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积33236.61平方米,建筑物基底占地面积17894.59平方米,总建筑面积33568.98平方米,其中:规划建设主体工程24891.40平方米,项目规划绿化面积2369.10平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计123台(套),设备购置费4084.67万元。(七)节能分析“耐压绝缘测试器投资项目建设项目”,年用电量597063.71千瓦时,年总用水量14343.63立方米,项目年综合总耗能量(当量值)74.61吨标准煤/年。达产年综合节能量30.47吨标准煤/年,项目总节能率20.31%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范中心发展规划,符合xxx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14547.46万元,其中:固定资产投资9746.25万元,占项目总投资的67.00%;流动资金4801.21万元,占项目总投资的33.00%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入32554.00万元,总成本费用25974.02万元,税金及附加241.86万元,利润总额6579.98万元,利税总额7729.42万元,税后净利润4934.98万元,达产年纳税总额2794.43万元;达产年投资利润率45.23%,投资利税率53.13%,投资回报率33.92%,全部投资回收期4.45年,提供就业职位495个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范中心及xxx产业示范中心耐压绝缘测试器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范中心耐压绝缘测试器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“耐压绝缘测试器投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范中心经济发展,为社会提供就业职位495个,达产年纳税总额2794.43万元,可以促进xxx产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率45.23%,投资利税率53.13%,全部投资回报率33.92%,全部投资回收期4.45年,固定资产投资回收期4.45年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、制定完善中国制造2025配套政策,充分征求相关民营企业意见,细化落实更符合民营企业特点和需求的政策措施。(各相关部门)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米33236.6149.83亩1.1容积率1.011.2建筑系数53.84%1.3投资强度万元/亩195.591.4基底面积平方米17894.591.5总建筑面积平方米33568.981.6绿化面积平方米2369.10绿化率7.06%2总投资万元14547.462.1固定资产投资万元9746.252.1.1土建工程投资万元2642.302.1.1.1土建工程投资占比万元18.16%2.1.2设备投资万元4084.672.1.2.1设备投资占比28.08%2.1.3其它投资万元3019.282.1.3.1其它投资占比20.75%2.1.4固定资产投资占比67.00%2.2流动资金万元4801.212.2.1流动资金占比33.00%3收入万元32554.004总成本万元25974.025利润总额万元6579.986净利润万元4934.987所得税万元1.018增值税万元907.589税金及附加万元241.8610纳税总额万元2794.4311利税总额万元7729.4212投资利润率45.23%13投资利税率53.13%14投资回报率33.92%15回收期年4.4516设备数量台(套)12317年用电量千瓦时597063.7118年用水量立方米14343.6319总能耗吨标准煤74.6120节能率20.31%21节能量吨标准煤30.4722员工数量人495第二章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、规划提出,到2020年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%。2015年,我国战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重为8%左右。未来5到10年,是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。11月30日,国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。11月份,制造业采购经理指数(PMI)为50.0%,比上月小幅回落0.2个百分点,处于临界点;非制造业商务活动指数为53.4%,比上月回落0.5个百分点。二、必要性分析1、今年经济形势,总的特点是缓中趋稳、稳中向好,经济发展出现更多积极变化。稳,体现在经济运行保持在合理区间,增长稳定性增强,质量和效益不断提高。稳,更体现在稳中有进,经济结构持续优化,创新对发展的支撑作用日益增强,服务业占比上升,消费对增长的贡献提高。稳,还体现在改革开放取得新突破,主要领域“四梁八柱”性改革基本出台,“一带一路”建设进展快速。稳,也体现在人民生活持续改善,贫困人口预计减少1000万以上,生态环境有所好转,绿色发展初见成效。在世界经济持续低迷和国内“三期叠加”的大环境下,取得这样的成绩来之不易。这充分说明,以习近平同志为核心的党中央作出的经济发展进入新常态的重大判断,形成的以新发展理念为指导、以供给侧结构性改革为主线的政策框架,贯彻的稳中求进工作总基调,是符合实际、完全正确的。2、2015年,我国国内生产总值按可比价格计算比上年增长6.9%,增速较上年放缓0.4个百分点,保持了总体平稳、稳中有进、稳中有好的发展态势。更重要的是,服务业在GDP中的比重首次超过50%,表明我国经济结构已迎来重要转折点。在“十二五”这个我国经济转型升级的关键时期,在稳增长的多重压力下,党中央、国务院把调结构、转方式放在更加突出的位置,在发展中促转型,在转型中谋发展,经济结构持续优化,产业发展奋力迈向中高端,为新时期的发展奠定了新起点。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范中心。园区不断坚持全面深化改革和政策创新,体制机制改革取得重大进展。国家高新区始终站在国家和社会的改革潮头,在科技和经济结合、科技和金融融合、知识产权保护和运用、人才吸引和培育,以及产城融合、国际化发展等方面开展了全方位的改革探索。大力培育各类创新创业促进组织,建设公共服务平台,形成了结构合理、功能完善、特色鲜明的科技服务体系,促进了科技资源的开放共享。进一步深化“小政府,大服务”的理念,部分国家高新区探索实施了“负面清单”管理模式。加大简政放权力度,简化创业企业注册手续,持续优化大众创业、万众创新的制度环境。持续创新管理体制和社会治理模式,广泛汇聚利用各类社会力量,积极向产业组织者转变。国家自创区作为我国改革创新的先锋引领,开展了一系列体制机制和政策创新,成效显著。先后研究出台“6+4”、“新四条”、“黄金十条”、“科技新九条”等政策措施,极大程度解放和发展了科技生产力。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数53.84%,建筑容积率1.01,建设区域绿化覆盖率7.06%,固定资产投资强度195.59万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12651.4812651.4824891.4024891.402155.191.1主要生产车间7590.897590.8914934.8414934.841336.221.2辅助生产车间4048.474048.477965.257965.25689.661.3其他生产车间1012.121012.121443.701443.70129.312仓储工程2684.192684.195640.435640.43355.182.1成品贮存671.05671.051410.111410.1188.802.2原料仓储1395.781395.782933.022933.02184.692.3辅助材料仓库617.36617.361297.301297.3081.693供配电工程143.16143.16143.16143.1610.143.1供配电室143.16143.16143.16143.1610.144给排水工程164.63164.63164.63164.639.074.1给排水164.63164.63164.63164.639.075服务性工程1699.991699.991699.991699.99107.055.1办公用房727.33727.33727.33727.3348.645.2生活服务972.66972.66972.66972.6656.036消防及环保工程479.58479.58479.58479.5833.976.1消防环保工程479.58479.58479.58479.5833.977项目总图工程71.5871.5871.5871.58-80.807.1场地及道路硬化4508.271064.251064.257.2场区围墙1064.254508.274508.277.3安全保卫室71.5871.5871.5871.588绿化工程1499.9952.50合计17894.5933568.9833568.982642.30六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11538.17万元,占计划投资的79.31%。其中:完成固定资产投资8311.16万元,占总投资的72.03%;完成流动资金投资3227.01,占总投资的27.97%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11538.171.1完成比例79.31%2完成固定资产投资万元8311.162.1完成比例72.03%3完成流动资金投资万元3227.013.1完成比例27.97%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员495人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3371.2人均年工资万元5.191.3年工资额万元1600.972工程技术人员工资2.1平均人数人742.2人均年工资万元6.072.3年工资额万元400.563企业管理人员工资3.1平均人数人203.2人均年工资万元7.643.3年工资额万元125.124品质管理人员工资4.1平均人数人404.2人均年工资万元5.804.3年工资额万元208.345其他人员工资5.1平均人数人245.2人均年工资万元5.625.3年工资额万元98.326职工工资总额万元18553.65五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9746.25(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2642.304084.67195.599746.251.1工程费用万元2642.304084.6723354.861.1.1建筑工程费用万元2642.302642.3018.16%1.1.2设备购置及安装费万元4084.674084.6728.08%1.2工程建设其他费用万元3019.283019.2820.75%1.2.1无形资产万元1487.501487.501.3预备费万元1531.781531.781.3.1基本预备费万元618.00618.001.3.2涨价预备费万元913.78913.782建设期利息万元3固定资产投资现值万元9746.259746.25(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4801.21万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元23354.8613457.5718551.2923354.8623354.8623354.861.1应收账款万元7006.463853.555254.847006.467006.467006.461.2存货万元10509.695780.337882.2710509.6910509.6910509.691.2.1原辅材料万元3152.911734.102364.683152.913152.913152.911.2.2燃料动力万元157.6586.70118.23157.65157.65157.651.2.3在产品万元4834.462658.953625.844834.464834.464834.461.2.4产成品万元2364.681300.571773.512364.682364.682364.681.3现金万元5838.723211.294379.045838.725838.725838.722流动负债万元18553.6510204.5113915.2418553.6518553.6518553.652.1应付账款万元18553.6510204.5113915.2418553.6518553.6518553.653流动资金万元4801.212640.673600.914801.214801.214801.214铺底流动资金万元1600.39880.221200.301600.391600.391600.39(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资14547.46万元,其中:固定资产投资9746.25万元,占项目总投资的67.00%;流动资金4801.21万元,占项目总投资的33.00%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2642.30万元,占项目总投资的18.16%;设备购置费4084.67万元,占项目总投资的28.08%;其它投资3019.28万元,占项目总投资的20.75%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9746.25+4801.21=14547.46(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9746.2567.00%1.1项目建设投资万元9746.2567.00%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4801.2133.00%3总投资万元万元14547.46二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入17904.70万元,总成本16385.37万元,利润总额1519.33万元,净利润192.85万元,增值税499.17万元,税金及附加1139.50万元,所得税379.83万元;第二年收入24415.50万元,总成本21163.21万元,利润总额3252.29万元,净利润2439.22万元,增值税680.69万元,税金及附加214.63万元,所得税813.07万元;第三年生产负荷100%,收入32554.00万元,总成本25974.02万元,利润总额6579.98万元,净利润4934.98万元,增值税907.58万元,税金及附加241.86万元,所得税1644.99万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入32554.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=907.58万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元17904.7024415.5032554.0032554.0032554.001.1耐压绝缘测试器万元17904.7024415.5032554.0032554.0032554.002现价增加值万元5729.507812.9610417.2810417
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