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泓域咨询MACRO/ PVC胶水投资项目立项申请报告PVC胶水投资项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx有限公司实现营业收入19082.37万元,同比增长18.16%(2932.99万元)。其中,主营业业务PVC胶水生产及销售收入为17454.30万元,占营业总收入的91.47%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4794.41万元,较去年同期相比增长636.50万元,增长率15.31%;实现净利润3595.81万元,较去年同期相比增长507.96万元,增长率16.45%。二、项目概况(一)项目名称PVC胶水投资项目(二)项目选址xxx科技园(三)项目用地规模项目总用地面积47296.97平方米(折合约70.91亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数79.40%,建筑容积率1.64,建设区域绿化覆盖率5.53%,固定资产投资强度176.05万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积47296.97平方米,建筑物基底占地面积37553.79平方米,总建筑面积77567.03平方米,其中:规划建设主体工程61191.53平方米,项目规划绿化面积4289.36平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计170台(套),设备购置费5043.82万元。(七)节能分析“PVC胶水投资项目建设项目”,年用电量1140263.12千瓦时,年总用水量20834.29立方米,项目年综合总耗能量(当量值)141.92吨标准煤/年。达产年综合节能量57.97吨标准煤/年,项目总节能率21.64%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技园发展规划,符合xxx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15134.40万元,其中:固定资产投资12483.71万元,占项目总投资的82.49%;流动资金2650.69万元,占项目总投资的17.51%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入22947.00万元,总成本费用18170.75万元,税金及附加268.24万元,利润总额4776.25万元,利税总额5703.28万元,税后净利润3582.19万元,达产年纳税总额2121.09万元;达产年投资利润率31.56%,投资利税率37.68%,投资回报率23.67%,全部投资回收期5.72年,提供就业职位451个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技园及xxx科技园PVC胶水行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技园PVC胶水产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“PVC胶水投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技园经济发展,为社会提供就业职位451个,达产年纳税总额2121.09万元,可以促进xxx科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率31.56%,投资利税率37.68%,全部投资回报率23.67%,全部投资回收期5.72年,固定资产投资回收期5.72年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、工业强基关乎社会经济安全和国防安全,关乎我国工业转型升级。我国目前正处于工业转型升级的关键时期,“四基”能力薄弱,将直接导致一些主机和成套设备、整机产品患上了“软骨病”、陷入“空壳化”,严重影响产品的质量和稳定性,以及品牌形象的提升。同时,先进基础工艺和产业技术基础体系缺失,将会使得工业生产粗放式增长,制约我国工业转型发展方式转变;基础能力不匹配会导致产业发展过度依赖要素成本。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米47296.9770.91亩1.1容积率1.641.2建筑系数79.40%1.3投资强度万元/亩176.051.4基底面积平方米37553.791.5总建筑面积平方米77567.031.6绿化面积平方米4289.36绿化率5.53%2总投资万元15134.402.1固定资产投资万元12483.712.1.1土建工程投资万元6049.662.1.1.1土建工程投资占比万元39.97%2.1.2设备投资万元5043.822.1.2.1设备投资占比33.33%2.1.3其它投资万元1390.232.1.3.1其它投资占比9.19%2.1.4固定资产投资占比82.49%2.2流动资金万元2650.692.2.1流动资金占比17.51%3收入万元22947.004总成本万元18170.755利润总额万元4776.256净利润万元3582.197所得税万元1.648增值税万元658.799税金及附加万元268.2410纳税总额万元2121.0911利税总额万元5703.2812投资利润率31.56%13投资利税率37.68%14投资回报率23.67%15回收期年5.7216设备数量台(套)17017年用电量千瓦时1140263.1218年用水量立方米20834.2919总能耗吨标准煤141.9220节能率21.64%21节能量吨标准煤57.9722员工数量人451第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业上市公司呈现全面发展格局。自2014年以来,战略性新兴产业营收均实现逆势增长,重点产业业绩表现良好,呈现全面发展格局。具体来看,节能环保产业在利好政策带动下迎来快速增长,营收增速持续扩大,2015年第一季度达27.7%,较2013年增速翻番,居于七大产业首位;信息消费爆发式增长支撑了新一代信息技术产业营收持续快速增长,2015年第一季度其营收增速达18.6%,与2014年基本持平,较2013年提升6.7个百分点;在轨道交通装备、航空航天等领域带动下,2015年第一季度高端装备制造产业营收增长17.5%,较2014年略微下滑,但增速仍列第三位;新能源产业实现较快增长,2015年第一季度营收增速为12.1%,但受风电产业业绩下滑的影响,增速较2014年下滑8.4个百分点;生物及新材料产业实现平稳较快增长,2015年第一季度营收增速分别为10.6%和10.2%。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。近年来,我国着力构建市场机制有效、微观主体有活力、宏观调控有度的经济体制,不断增强我国经济创新力和竞争力。11月,我国发布了关于支持自由贸易试验区深化改革创新若干措施的通知,提出53项切口小、见效快的工作措施,以推动自贸试验区更好发挥示范引领作用。商务部外国投资司司长唐文弘表示,“53条”主要涉及营造优良投资环境、提升贸易便利化水平、推动金融创新服务实体经济、推进人力资源领域先行先试等方面,“53条”旨在着力打通有关工作的“堵点”和“难点”。二、必要性分析1、来快速释放后发优势阶段的模式,也不同于欧美经济体主要靠创新驱动和消费主导的模式,而是介于二者之间过渡状态,呈现规模经济和结构变动释放增长效应逐渐减弱,同时质量效益提升和全要素生产率贡献逐步增强的混合特征。当前我国经济减速是趋势性、结构性的,但不会是断崖式的。因为我国工业化、城镇化尚未结束,地区发展差距巨大,2.6亿农民工需要转变为市民,2亿贫困人口(按高标准)需要脱贫,1亿城市棚户区住户需要新的家园,这些都蕴含着巨大的需求空间。同时,我国改革开放的制度红利继续释放,每年有近700万大学生毕业,有良好的基础设施和产业配套能力,创新能力不断加强,新优势正在逐步形成。新旧优势与需求潜力结合,一定会释放出强大的动力,以支撑新常态下中国经济的中高速增长。2、准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力,是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新,意味着不同以往,意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变,经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别,与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别,增长从高速转为中高速,动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动;新常态之常,意味着相对稳定,这一稳定是更高水平的稳定,是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。因此,新常态绝不只是增速降了几个百分点,更是增长动力的转换和发展质量的提升。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 选址方案评估一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx科技园。2017年园区实现工业产值20亿元,利税2万元,分别比上年增长45%和63%。园区作为区域经济的龙头和现代化的新城区,正上着新的目标奋进。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数79.40%,建筑容积率1.64,建设区域绿化覆盖率5.53%,固定资产投资强度176.05万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程26550.5326550.5361191.5361191.535249.741.1主要生产车间15930.3215930.3236714.9236714.923254.841.2辅助生产车间8496.178496.1719581.2919581.291679.921.3其他生产车间2124.042124.043549.113549.11314.982仓储工程5633.075633.0710644.0810644.08664.132.1成品贮存1408.271408.272661.022661.02166.032.2原料仓储2929.202929.205534.925534.92345.352.3辅助材料仓库1295.611295.612448.142448.14152.753供配电工程300.43300.43300.43300.4321.093.1供配电室300.43300.43300.43300.4321.094给排水工程345.49345.49345.49345.4918.864.1给排水345.49345.49345.49345.4918.865服务性工程3567.613567.613567.613567.61222.605.1办公用房1645.531645.531645.531645.53117.515.2生活服务1922.081922.081922.081922.08118.676消防及环保工程1006.441006.441006.441006.4470.656.1消防环保工程1006.441006.441006.441006.4470.657项目总图工程150.22150.22150.22150.22-336.957.1场地及道路硬化9775.751571.391571.397.2场区围墙1571.399775.759775.757.3安全保卫室150.22150.22150.22150.228绿化工程3986.78139.54合计37553.7977567.0377567.036049.66六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 投资风险分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 项目实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资13810.87万元,占计划投资的91.25%。其中:完成固定资产投资9137.41万元,占总投资的66.16%;完成流动资金投资4673.46,占总投资的33.84%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元13810.871.1完成比例91.25%2完成固定资产投资万元9137.412.1完成比例66.16%3完成流动资金投资万元4673.463.1完成比例33.84%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员451人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3071.2人均年工资万元4.581.3年工资额万元1535.962工程技术人员工资2.1平均人数人682.2人均年工资万元6.552.3年工资额万元360.403企业管理人员工资3.1平均人数人183.2人均年工资万元6.123.3年工资额万元112.904品质管理人员工资4.1平均人数人364.2人均年工资万元5.034.3年工资额万元196.545其他人员工资5.1平均人数人225.2人均年工资万元7.225.3年工资额万元155.986职工工资总额万元13854.22五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12483.71(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6049.665043.82176.0512483.711.1工程费用万元6049.665043.8216504.911.1.1建筑工程费用万元6049.666049.6639.97%1.1.2设备购置及安装费万元5043.825043.8233.33%1.2工程建设其他费用万元1390.231390.239.19%1.2.1无形资产万元714.11714.111.3预备费万元676.12676.121.3.1基本预备费万元384.53384.531.3.2涨价预备费万元291.59291.592建设期利息万元3固定资产投资现值万元12483.7112483.71(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2650.69万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16504.919847.7512125.4516504.9116504.9116504.911.1应收账款万元4951.473218.463713.604951.474951.474951.471.2存货万元7427.214827.695570.417427.217427.217427.211.2.1原辅材料万元2228.161448.311671.122228.162228.162228.161.2.2燃料动力万元111.4172.4283.56111.41111.41111.411.2.3在产品万元3416.522220.742562.393416.523416.523416.521.2.4产成品万元1671.121086.231253.341671.121671.121671.121.3现金万元4126.232682.053094.674126.234126.234126.232流动负债万元13854.229005.2410390.6613854.2213854.2213854.222.1应付账款万元13854.229005.2410390.6613854.2213854.2213854.223流动资金万元2650.691722.951988.022650.692650.692650.694铺底流动资金万元883.55574.32662.67883.55883.55883.55(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15134.40万元,其中:固定资产投资12483.71万元,占项目总投资的82.49%;流动资金2650.69万元,占项目总投资的17.51%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6049.66万元,占项目总投资的39.97%;设备购置费5043.82万元,占项目总投资的33.33%;其它投资1390.23万元,占项目总投资的9.19%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12483.71+2650.69=15134.40(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12483.7182.49%1.1项目建设投资万元12483.7182.49%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2650.6917.51%3总投资万元万元15134.40二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入14915.55万元,总成本18639.00万元,利润总额-3723.45万元,净利润240.57万元,增值税428.21万元,税金及附加-2792.59万元,所得税-930.86万元;第二年收入17210.25万元,总成本20967.61万元,利润总额-3757.36万元,净利润-2818.02万元,增值税494.09万元,税金及附加248.48万元,所得税-939.34万元;第三年生产负荷100%,收入22947.00万元,总成本18170.75万元,利润总额4776.25万元,净利润3582.19万元,增值税658.79万元,税金及附加268.24万元,所得税1194.06万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入22947.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=658.79万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元14915.5517210.2522947.0022947.0022947.001.1PVC胶水万元14915.5517210.2522947.0022947.0022947.002现价增加值万元4772.985507.287343.047343.047
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