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泓域咨询MACRO/ 聚丙烯酸酯乳液投资项目立项申请报告聚丙烯酸酯乳液投资项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx公司实现营业收入13323.07万元,同比增长14.93%(1730.85万元)。其中,主营业业务聚丙烯酸酯乳液生产及销售收入为12324.41万元,占营业总收入的92.50%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3470.04万元,较去年同期相比增长384.52万元,增长率12.46%;实现净利润2602.53万元,较去年同期相比增长521.89万元,增长率25.08%。二、项目概况(一)项目名称聚丙烯酸酯乳液投资项目(二)项目选址xxx产业基地(三)项目用地规模项目总用地面积40767.04平方米(折合约61.12亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.39%,建筑容积率1.55,建设区域绿化覆盖率7.42%,固定资产投资强度195.52万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积40767.04平方米,建筑物基底占地面积22173.19平方米,总建筑面积63188.91平方米,其中:规划建设主体工程48690.30平方米,项目规划绿化面积4691.74平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计157台(套),设备购置费4148.80万元。(七)节能分析“聚丙烯酸酯乳液投资项目建设项目”,年用电量1140019.03千瓦时,年总用水量11174.57立方米,项目年综合总耗能量(当量值)141.06吨标准煤/年。达产年综合节能量57.62吨标准煤/年,项目总节能率24.19%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业基地发展规划,符合xxx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14158.31万元,其中:固定资产投资11950.18万元,占项目总投资的84.40%;流动资金2208.13万元,占项目总投资的15.60%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15267.00万元,总成本费用11554.09万元,税金及附加224.52万元,利润总额3712.91万元,利税总额4449.56万元,税后净利润2784.68万元,达产年纳税总额1664.88万元;达产年投资利润率26.22%,投资利税率31.43%,投资回报率19.67%,全部投资回收期6.58年,提供就业职位304个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业基地及xxx产业基地聚丙烯酸酯乳液行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业基地聚丙烯酸酯乳液产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“聚丙烯酸酯乳液投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业基地经济发展,为社会提供就业职位304个,达产年纳税总额1664.88万元,可以促进xxx产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率26.22%,投资利税率31.43%,全部投资回报率19.67%,全部投资回收期6.58年,固定资产投资回收期6.58年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善投融资服务平台。培育发展股权投资基金、创业投资基金等各类民间资本,鼓励引导服务于制造业的金融创新,为制造业民营企业融资提供咨询辅导。(人民银行、证监会)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米40767.0461.12亩1.1容积率1.551.2建筑系数54.39%1.3投资强度万元/亩195.521.4基底面积平方米22173.191.5总建筑面积平方米63188.911.6绿化面积平方米4691.74绿化率7.42%2总投资万元14158.312.1固定资产投资万元11950.182.1.1土建工程投资万元5643.442.1.1.1土建工程投资占比万元39.86%2.1.2设备投资万元4148.802.1.2.1设备投资占比29.30%2.1.3其它投资万元2157.942.1.3.1其它投资占比15.24%2.1.4固定资产投资占比84.40%2.2流动资金万元2208.132.2.1流动资金占比15.60%3收入万元15267.004总成本万元11554.095利润总额万元3712.916净利润万元2784.687所得税万元1.558增值税万元512.139税金及附加万元224.5210纳税总额万元1664.8811利税总额万元4449.5612投资利润率26.22%13投资利税率31.43%14投资回报率19.67%15回收期年6.5816设备数量台(套)15717年用电量千瓦时1140019.0318年用水量立方米11174.5719总能耗吨标准煤141.0620节能率24.19%21节能量吨标准煤57.6222员工数量人304第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、到2030年,战略性新兴产业发展成为推动我国经济持续健康发展的主导力量,我国成为世界战略性新兴产业重要的制造中心和创新中心,形成一批具有全球影响力和主导地位的创新型领军企业。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。近年来,我国着力构建市场机制有效、微观主体有活力、宏观调控有度的经济体制,不断增强我国经济创新力和竞争力。11月,我国发布了关于支持自由贸易试验区深化改革创新若干措施的通知,提出53项切口小、见效快的工作措施,以推动自贸试验区更好发挥示范引领作用。商务部外国投资司司长唐文弘表示,“53条”主要涉及营造优良投资环境、提升贸易便利化水平、推动金融创新服务实体经济、推进人力资源领域先行先试等方面,“53条”旨在着力打通有关工作的“堵点”和“难点”。二、必要性分析1、当前,我国经济发展步入新常态。一方面,经济韧性好、潜力足、回旋空间大,为转方式、调结构,促进经济持续健康发展提供了有利条件;另一方面,新常态下出现的一些趋势性变化,也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾,关键的一招就是全面深化改革。2、还要看到,当今世界,新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短,科技创新成果层出不穷,社会经济发展的需求动力远远超出预测,人类创新潜能也远远超出想象,信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命,基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇,为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 选址方案评估一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx产业基地。当地正朝着一个功能完备、布局合理、产业特色鲜明的工业新城区目标奋进。“十三五”时期,是全面建成小康社会的决胜期,是我市加快新旧动能转换、实现城市转型的攻坚期。一方面,国际金融危机的深层次影响依然存在,国内结构性改革带来的阵痛仍将持续,各种矛盾愈加凸显,各种挑战前所未有。另一方面,世界新一轮科技革命蓬勃兴起,国家全面深化改革持续发力,我市交通区位优势、生态环境优势、政策叠加优势集中显现,广大干部群众盼发展、谋发展、促发展的热情空前高涨,有利于我们坚定赶超发展的信心和决心,在新起点上创造新的业绩。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数54.39%,建筑容积率1.55,建设区域绿化覆盖率7.42%,固定资产投资强度195.52万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15676.4515676.4548690.3048690.304783.421.1主要生产车间9405.879405.8729214.1829214.182965.721.2辅助生产车间5016.465016.4615580.9015580.901530.691.3其他生产车间1254.121254.122824.042824.04287.012仓储工程3325.983325.989424.109424.10673.342.1成品贮存831.50831.502356.032356.03168.342.2原料仓储1729.511729.514900.534900.53350.142.3辅助材料仓库764.98764.982167.542167.54154.873供配电工程177.39177.39177.39177.3914.263.1供配电室177.39177.39177.39177.3914.264给排水工程203.99203.99203.99203.9912.754.1给排水203.99203.99203.99203.9912.755服务性工程2106.452106.452106.452106.45150.505.1办公用房1259.181259.181259.181259.1882.925.2生活服务847.27847.27847.27847.2766.256消防及环保工程594.24594.24594.24594.2447.766.1消防环保工程594.24594.24594.24594.2447.767项目总图工程88.6988.6988.6988.69-120.837.1场地及道路硬化5827.691305.431305.437.2场区围墙1305.435827.695827.697.3安全保卫室88.6988.6988.6988.698绿化工程2349.7682.24合计22173.1963188.9163188.915643.44六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、社会风险的种类可以分为两大类:一是人为的风险,二是自然风险;社会风险主要指的是人为因素而对经济活动产生的风险,如:战争、施工安全、意外事故、政治、项目所在地周围的其他人为事故等,社会风险有可能导致社会冲突,危及社会稳定和社会秩序;在市场经济取向的发展过程中,社会中的每一个群体和个人以及国家政府都面临着多重风险,并且大部分风险都是人为因素造成的,并且泛滥的市场经济行为破坏了大自然的和谐,致使人类承受更多的自然灾害风险;当今社会追求的是共同富裕、和谐社会,有了风险的存在就意味着不和谐,而是在严重破坏和谐;因此,我们需要做到的就是,找出引起风险的根源,利用合理有效的办法来消除风险,将社会风险消灭于无形之中。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12029.27万元,占计划投资的84.96%。其中:完成固定资产投资7481.51万元,占总投资的62.19%;完成流动资金投资4547.76,占总投资的37.81%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12029.271.1完成比例84.96%2完成固定资产投资万元7481.512.1完成比例62.19%3完成流动资金投资万元4547.763.1完成比例37.81%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员304人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2071.2人均年工资万元5.631.3年工资额万元1157.732工程技术人员工资2.1平均人数人462.2人均年工资万元5.882.3年工资额万元247.703企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元6.433.3年工资额万元80.444品质管理人员工资4.1平均人数人244.2人均年工资万元5.594.3年工资额万元136.695其他人员工资5.1平均人数人155.2人均年工资万元7.565.3年工资额万元110.886职工工资总额万元7023.84五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11950.18(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5643.444148.80195.5211950.181.1工程费用万元5643.444148.809231.971.1.1建筑工程费用万元5643.445643.4439.86%1.1.2设备购置及安装费万元4148.804148.8029.30%1.2工程建设其他费用万元2157.942157.9415.24%1.2.1无形资产万元899.25899.251.3预备费万元1258.691258.691.3.1基本预备费万元699.54699.541.3.2涨价预备费万元559.15559.152建设期利息万元3固定资产投资现值万元11950.1811950.18(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2208.13万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9231.976757.697601.109231.979231.979231.971.1应收账款万元2769.591661.752215.672769.592769.592769.591.2存货万元4154.392492.633323.514154.394154.394154.391.2.1原辅材料万元1246.32747.79997.051246.321246.321246.321.2.2燃料动力万元62.3237.3949.8562.3262.3262.321.2.3在产品万元1911.021146.611528.821911.021911.021911.021.2.4产成品万元934.74560.84747.79934.74934.74934.741.3现金万元2307.991384.801846.392307.992307.992307.992流动负债万元7023.844214.305619.077023.847023.847023.842.1应付账款万元7023.844214.305619.077023.847023.847023.843流动资金万元2208.131324.881766.502208.132208.132208.134铺底流动资金万元736.04441.63588.83736.04736.04736.04(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资14158.31万元,其中:固定资产投资11950.18万元,占项目总投资的84.40%;流动资金2208.13万元,占项目总投资的15.60%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5643.44万元,占项目总投资的39.86%;设备购置费4148.80万元,占项目总投资的29.30%;其它投资2157.94万元,占项目总投资的15.24%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11950.18+2208.13=14158.31(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11950.1884.40%1.1项目建设投资万元11950.1884.40%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2208.1315.60%3总投资万元万元14158.31二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9160.20万元,总成本11806.05万元,利润总额-2645.85万元,净利润199.94万元,增值税307.28万元,税金及附加-1984.39万元,所得税-661.46万元;第二年收入12213.60万元,总成本14785.24万元,利润总额-2571.64万元,净利润-1928.73万元,增值税409.70万元,税金及附加212.23万元,所得税-642.91万元;第三年生产负荷100%,收入15267.00万元,总成本11554.09万元,利润总额3712.91万元,净利润2784.68万元,增值税512.13万元,税金及附加224.52万元,所得税928.23万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入15267.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=512.13万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9160.2012213.6015267.0015267.0015267.001.1聚丙烯酸酯乳液万元9160.2012213.6015267.0015267.0015267.002现价增加值万元2931.263908.354885.44
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