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文档简介
泓域咨询MACRO/ 彩色/黑白飞碟摄像机投资项目立项申请报告彩色/黑白飞碟摄像机投资项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入38174.73万元,同比增长23.35%(7226.65万元)。其中,主营业业务彩色/黑白飞碟摄像机生产及销售收入为32487.03万元,占营业总收入的85.10%。根据初步统计测算,公司实现利润总额8979.90万元,较去年同期相比增长2263.67万元,增长率33.70%;实现净利润6734.92万元,较去年同期相比增长889.10万元,增长率15.21%。二、项目概况(一)项目名称彩色/黑白飞碟摄像机投资项目(二)项目选址xxx经济园区(三)项目用地规模项目总用地面积52306.14平方米(折合约78.42亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.62%,建筑容积率1.54,建设区域绿化覆盖率7.85%,固定资产投资强度184.13万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积52306.14平方米,建筑物基底占地面积35369.41平方米,总建筑面积80551.46平方米,其中:规划建设主体工程59969.97平方米,项目规划绿化面积6322.82平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计166台(套),设备购置费5037.20万元。(七)节能分析“彩色/黑白飞碟摄像机投资项目建设项目”,年用电量833350.57千瓦时,年总用水量24029.42立方米,项目年综合总耗能量(当量值)104.47吨标准煤/年。达产年综合节能量29.47吨标准煤/年,项目总节能率24.02%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济园区发展规划,符合xxx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资20135.29万元,其中:固定资产投资14439.47万元,占项目总投资的71.71%;流动资金5695.82万元,占项目总投资的28.29%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入44798.00万元,总成本费用34855.28万元,税金及附加373.79万元,利润总额9942.72万元,利税总额11687.92万元,税后净利润7457.04万元,达产年纳税总额4230.88万元;达产年投资利润率49.38%,投资利税率58.05%,投资回报率37.03%,全部投资回收期4.20年,提供就业职位701个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济园区及xxx经济园区彩色/黑白飞碟摄像机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济园区彩色/黑白飞碟摄像机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“彩色/黑白飞碟摄像机投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济园区经济发展,为社会提供就业职位701个,达产年纳税总额4230.88万元,可以促进xxx经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.38%,投资利税率58.05%,全部投资回报率37.03%,全部投资回收期4.20年,固定资产投资回收期4.20年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、规范行业准入退出管理。建立完善产能过剩预警机制,综合运用法律、经济、技术及必要的行政手段,引导民营企业主动退出产能严重过剩行业,依法依规加快淘汰落后产能。完善企业破产制度,简化和完善企业注销流程。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米52306.1478.42亩1.1容积率1.541.2建筑系数67.62%1.3投资强度万元/亩184.131.4基底面积平方米35369.411.5总建筑面积平方米80551.461.6绿化面积平方米6322.82绿化率7.85%2总投资万元20135.292.1固定资产投资万元14439.472.1.1土建工程投资万元6528.352.1.1.1土建工程投资占比万元32.42%2.1.2设备投资万元5037.202.1.2.1设备投资占比25.02%2.1.3其它投资万元2873.922.1.3.1其它投资占比14.27%2.1.4固定资产投资占比71.71%2.2流动资金万元5695.822.2.1流动资金占比28.29%3收入万元44798.004总成本万元34855.285利润总额万元9942.726净利润万元7457.047所得税万元1.548增值税万元1371.419税金及附加万元373.7910纳税总额万元4230.8811利税总额万元11687.9212投资利润率49.38%13投资利税率58.05%14投资回报率37.03%15回收期年4.2016设备数量台(套)16617年用电量千瓦时833350.5718年用水量立方米24029.4219总能耗吨标准煤104.4720节能率24.02%21节能量吨标准煤29.4722员工数量人701第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、今年17月,高技术制造业、战略性新兴产业增加值同比分别增长11.6%和8.6%,分别快于规模以上工业5个百分点和2个百分点;战略性新兴服务业、科技服务业、高技术服务业营业收入同比分别增长16.7%、16.4%和14.8%新经济正在凝聚中国经济的新动能。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。近日召开的中央经济工作会议指出,要看到经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。会议同时强调,我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。从国际看,世界面临百年未有之大变局,各类风险叠加冲击世界经济稳定增长,国际货币基金组织等机构近日均下调了明年世界经济增长预期。从国内看,我国经济正由高速增长阶段转向高质量发展阶段,长期积累的矛盾与新问题新挑战交织,经济下行压力有所加大。二、必要性分析1、党的十八届五中全会深入分析了“十三五”时期我国发展环境的基本特征,提出我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。深入理解这一判断,准确把握战略机遇期内涵的深刻变化,是全面理解、认真落实五中全会精神的基础,对于“十三五”时期把握战略机遇、厚植发展优势,确保2020年实现全面建成小康社会宏伟目标,具有重要意义。2、贯彻稳中求进工作总基调,根本点在于稳定大局、不断进取。稳,首先是宏观政策要稳,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策;稳,关键是市场预期要稳,预期稳,市场才能稳,大局才能稳,才能增强企业家信心、提高政府公信力。正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”,稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险,坚决守住金融风险、社会民生、生态环境等底线,真正做到防患未然、未雨绸缪。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址规划一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx经济园区。园区是市政府于1996年批准成立的市级经济园区,当时批准的建设用地为6平方公里。围绕做大做强优势产业,改造提升传统产业,加快发展战略性新兴产业和生产性服务业,突出扶大引强,实施龙头带动,引导产业合理布局、错位发展,推进产业链整合与集群式发展。依托当地城市圈发展,推进东进东接,力争到2020年,全市工业规模进一步壮大,产业结构进一步优化,创新能力进一步增强,发展水平进一步提升。“十三五”期间,全市规模总产值年均增速在11.3%以上,到2020年,规模工业总产值达3500亿元,力争达到4000亿元。全市规模工业增加值年均增速在11%以上,到2020年,规模工业增加值力争达到1000亿元。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数67.62%,建筑容积率1.54,建设区域绿化覆盖率7.85%,固定资产投资强度184.13万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程25006.1725006.1759969.9759969.975346.341.1主要生产车间15003.7015003.7035981.9835981.983314.731.2辅助生产车间8001.978001.9719190.3919190.391710.831.3其他生产车间2000.492000.493478.263478.26320.782仓储工程5305.415305.4113377.9713377.97867.382.1成品贮存1326.351326.353344.493344.49216.842.2原料仓储2758.812758.816956.546956.54451.042.3辅助材料仓库1220.241220.243076.933076.93199.503供配电工程282.96282.96282.96282.9620.643.1供配电室282.96282.96282.96282.9620.644给排水工程325.40325.40325.40325.4018.464.1给排水325.40325.40325.40325.4018.465服务性工程3360.093360.093360.093360.09217.865.1办公用房1771.011771.011771.011771.0190.715.2生活服务1589.081589.081589.081589.08119.076消防及环保工程947.90947.90947.90947.9069.146.1消防环保工程947.90947.90947.90947.9069.147项目总图工程141.48141.48141.48141.48-125.267.1场地及道路硬化9770.671567.061567.067.2场区围墙1567.069770.679770.677.3安全保卫室141.48141.48141.48141.488绿化工程3251.19113.79合计35369.4180551.4680551.466528.35六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 项目风险一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、社会风险的种类可以分为两大类:一是人为的风险,二是自然风险;社会风险主要指的是人为因素而对经济活动产生的风险,如:战争、施工安全、意外事故、政治、项目所在地周围的其他人为事故等,社会风险有可能导致社会冲突,危及社会稳定和社会秩序;在市场经济取向的发展过程中,社会中的每一个群体和个人以及国家政府都面临着多重风险,并且大部分风险都是人为因素造成的,并且泛滥的市场经济行为破坏了大自然的和谐,致使人类承受更多的自然灾害风险;当今社会追求的是共同富裕、和谐社会,有了风险的存在就意味着不和谐,而是在严重破坏和谐;因此,我们需要做到的就是,找出引起风险的根源,利用合理有效的办法来消除风险,将社会风险消灭于无形之中。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资16532.23万元,占计划投资的82.11%。其中:完成固定资产投资10993.18万元,占总投资的66.50%;完成流动资金投资5539.05,占总投资的33.50%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元16532.231.1完成比例82.11%2完成固定资产投资万元10993.182.1完成比例66.50%3完成流动资金投资万元5539.053.1完成比例33.50%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员701人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4771.2人均年工资万元4.131.3年工资额万元2240.832工程技术人员工资2.1平均人数人1052.2人均年工资万元5.512.3年工资额万元666.033企业管理人员工资3.1平均人数人283.2人均年工资万元6.253.3年工资额万元174.424品质管理人员工资4.1平均人数人564.2人均年工资万元5.154.3年工资额万元282.615其他人员工资5.1平均人数人355.2人均年工资万元6.535.3年工资额万元231.006职工工资总额万元29879.20五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14439.47(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6528.355037.20184.1314439.471.1工程费用万元6528.355037.2035575.021.1.1建筑工程费用万元6528.356528.3532.42%1.1.2设备购置及安装费万元5037.205037.2025.02%1.2工程建设其他费用万元2873.922873.9214.27%1.2.1无形资产万元1579.511579.511.3预备费万元1294.411294.411.3.1基本预备费万元585.30585.301.3.2涨价预备费万元709.11709.112建设期利息万元3固定资产投资现值万元14439.4714439.47(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5695.82万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元35575.0215654.9427878.3735575.0235575.0235575.021.1应收账款万元10672.515869.888538.0010672.5110672.5110672.511.2存货万元16008.768804.8212807.0116008.7616008.7616008.761.2.1原辅材料万元4802.632641.453842.104802.634802.634802.631.2.2燃料动力万元240.13132.07192.11240.13240.13240.131.2.3在产品万元7364.034050.225891.227364.037364.037364.031.2.4产成品万元3601.971981.082881.583601.973601.973601.971.3现金万元8893.754891.577115.008893.758893.758893.752流动负债万元29879.2016433.5623903.3629879.2029879.2029879.202.1应付账款万元29879.2016433.5623903.3629879.2029879.2029879.203流动资金万元5695.823132.704556.665695.825695.825695.824铺底流动资金万元1898.591044.231518.881898.591898.591898.59(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资20135.29万元,其中:固定资产投资14439.47万元,占项目总投资的71.71%;流动资金5695.82万元,占项目总投资的28.29%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6528.35万元,占项目总投资的32.42%;设备购置费5037.20万元,占项目总投资的25.02%;其它投资2873.92万元,占项目总投资的14.27%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14439.47+5695.82=20135.29(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14439.4771.71%1.1项目建设投资万元14439.4771.71%1.2建设期利息万元-2流动资金万元5695.8228.29%3总投资万元万元20135.29二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入24638.90万元,总成本9961.81万元,利润总额14677.09万元,净利润299.74万元,增值税754.28万元,税金及附加11007.82万元,所得税3669.27万元;第二年收入35838.40万元,总成本13578.66万元,利润总额22259.74万元,净利润16694.80万元,增值税1097.13万元,税金及附加340.88万元,所得税5564.94万元;第三年生产负荷100%,收入44798.00万元,总成本34855.28万元,利润总额9942.72万元,净利润7457.04万元,增值税1371.41万元,税金及附加373.79万元,所得税2485.68万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入44798.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1371.41万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元24638.9035838.4044798.0044798.0044798.001.1彩色/黑白飞碟摄像机万元24638.9035838.4044798.0044798.0044798.002现价增加值万元7884.4511468.2914335.3614335.361433
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