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文档简介
泓域咨询MACRO/ 扫卡钟投资项目立项申请报告扫卡钟投资项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入9892.52万元,同比增长17.43%(1468.26万元)。其中,主营业业务扫卡钟生产及销售收入为9076.83万元,占营业总收入的91.75%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2562.62万元,较去年同期相比增长523.85万元,增长率25.69%;实现净利润1921.96万元,较去年同期相比增长316.85万元,增长率19.74%。二、项目概况(一)项目名称扫卡钟投资项目(二)项目选址xxx工业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积25299.31平方米(折合约37.93亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.56%,建筑容积率1.60,建设区域绿化覆盖率7.95%,固定资产投资强度190.89万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积25299.31平方米,建筑物基底占地面积19875.14平方米,总建筑面积40478.90平方米,其中:规划建设主体工程31563.23平方米,项目规划绿化面积3218.84平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计94台(套),设备购置费3186.79万元。(七)节能分析“扫卡钟投资项目建设项目”,年用电量1038311.53千瓦时,年总用水量14544.25立方米,项目年综合总耗能量(当量值)128.85吨标准煤/年。达产年综合节能量36.34吨标准煤/年,项目总节能率21.11%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业示范区发展规划,符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9143.60万元,其中:固定资产投资7240.46万元,占项目总投资的79.19%;流动资金1903.14万元,占项目总投资的20.81%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17317.00万元,总成本费用13521.68万元,税金及附加164.02万元,利润总额3795.32万元,利税总额4482.83万元,税后净利润2846.49万元,达产年纳税总额1636.34万元;达产年投资利润率41.51%,投资利税率49.03%,投资回报率31.13%,全部投资回收期4.71年,提供就业职位282个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业示范区及xxx工业示范区扫卡钟行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业示范区扫卡钟产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“扫卡钟投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业示范区经济发展,为社会提供就业职位282个,达产年纳税总额1636.34万元,可以促进xxx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率41.51%,投资利税率49.03%,全部投资回报率31.13%,全部投资回收期4.71年,固定资产投资回收期4.71年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、支持民营企业参与国家援外项目。围绕推进“一带一路”建设,中国政府在帮助受援国改善民生发展经济的同时,充分发挥援外先导与带动作用,积极支持和鼓励我国民营企业参与实施援外项目、提供重大战略项目融资和配套支持,推动我国民营企业“走出去”。出台对外援助项目实施企业资格认定办法(试行),支持符合条件的民营企业申请援外项目实施资格。统筹使用各类援助资金,助力多领域民营企业走出国门,不少民营企业已通过成功实施援外项目,带动了在当地开展投资合作项目。商务部将进一步加大资金投入和政策支持,鼓励更多民营企业参与国外基础设施互联互通建设和国际产能合作,加强与“一带一路”沿线国家贸易投资往来。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米25299.3137.93亩1.1容积率1.601.2建筑系数78.56%1.3投资强度万元/亩190.891.4基底面积平方米19875.141.5总建筑面积平方米40478.901.6绿化面积平方米3218.84绿化率7.95%2总投资万元9143.602.1固定资产投资万元7240.462.1.1土建工程投资万元3409.132.1.1.1土建工程投资占比万元37.28%2.1.2设备投资万元3186.792.1.2.1设备投资占比34.85%2.1.3其它投资万元644.542.1.3.1其它投资占比7.05%2.1.4固定资产投资占比79.19%2.2流动资金万元1903.142.2.1流动资金占比20.81%3收入万元17317.004总成本万元13521.685利润总额万元3795.326净利润万元2846.497所得税万元1.608增值税万元523.499税金及附加万元164.0210纳税总额万元1636.3411利税总额万元4482.8312投资利润率41.51%13投资利税率49.03%14投资回报率31.13%15回收期年4.7116设备数量台(套)9417年用电量千瓦时1038311.5318年用水量立方米14544.2519总能耗吨标准煤128.8520节能率21.11%21节能量吨标准煤36.3422员工数量人282第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、今年前7个月,高技术制造业、战略性新兴产业增加值同比分别增长11.6%和8.6%,分别快于规模以上工业5.0和2.0个百分点;新动能引领结构优化,高技术制造业占规模以上工业比重已经达到13%,同比提高0.7个百分点;高技术制造业投资同比增长12.2%,增速比全部制造业投资高4.9个百分点,其中,集成电路制造业投资同比增长67.9%,医疗诊断、监护及治疗设备制造业投资同比增长65.1%,光电子器件制造业投资同比增长45.5%;战略性新兴服务业、科技服务业、高技术服务业营业收入同比分别增长16.7%、16.4%和14.8%,增速快于规模以上服务业4.0、3.7和2.1个百分点。新能源汽车、工业机器人、集成电路产量同比分别增长68.6%、21.0%和14.5%,服务机器人、智能电视、3D打印设备、生物基化学纤维、太阳能电池等新兴产品产量保持高速增长。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。近两年,经济总体呈现稳中向好发展趋势,但“稳中有变”、经济“下行压力加大”,形势不容乐观。前期经济稳中向好、多项指标明显好转,主要受价格周期性变化影响。近期多项经济指标下行,需引起高度关注,同时要高度关注房地产、汽车、手机等领域的新变化,关注企业生产经营预期回落的变化。要努力保持工业经济稳定健康发展,下阶段要加快新旧动能转换,大力培育新产业发展壮大;加大实体经济降本、降费力度,增强企业活力和发展后劲;努力开拓国际市场;继续推进供给侧结构性改革,促进消费稳定扩大。二、必要性分析1、当前,我国经济发展步入新常态。一方面,经济韧性好、潜力足、回旋空间大,为转方式、调结构,促进经济持续健康发展提供了有利条件;另一方面,新常态下出现的一些趋势性变化,也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾,关键的一招就是全面深化改革。2、振兴实体经济,事关我国经济社会发展全局。近年来,习近平总书记在多个重要场合反复强调,我国是个大国,必须发展实体经济,不断推进工业现代化、提高制造业水平,不能“脱实向虚”。应该说,我们是靠实体经济发展起来的,还要依靠实体经济走向未来。任何时候,实体经济都是我国发展的根基;没有这个根基,我国经济非但走不远,而且难以在国际竞争中取胜。为此,建设现代化经济体系,必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx工业示范区。加快推动转型升级创新发展,是园区适应和引领经济发展新常态的根本之策。根据省委省政府和当地市委市政府总体工作部署,在新起点上整装再出征,统筹稳增长、促改革、转方式、调结构、惠民生,打造发展升级版。用5年时间,全面推动转型升级和创新发展,努力实现经济增长更稳健、产业结构更合理、质量效益更显著、创新实力更雄厚、生态环境更优美。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数78.56%,建筑容积率1.60,建设区域绿化覆盖率7.95%,固定资产投资强度190.89万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14051.7214051.7231563.2331563.232924.081.1主要生产车间8431.038431.0318937.9418937.941812.931.2辅助生产车间4496.554496.5510100.2310100.23935.711.3其他生产车间1124.141124.141830.671830.67175.442仓储工程2981.272981.275795.195795.19390.462.1成品贮存745.32745.321448.801448.8097.612.2原料仓储1550.261550.263013.503013.50203.042.3辅助材料仓库685.69685.691332.891332.8989.813供配电工程159.00159.00159.00159.0012.053.1供配电室159.00159.00159.00159.0012.054给排水工程182.85182.85182.85182.8510.784.1给排水182.85182.85182.85182.8510.785服务性工程1888.141888.141888.141888.14127.225.1办公用房813.86813.86813.86813.8674.075.2生活服务1074.281074.281074.281074.2873.346消防及环保工程532.65532.65532.65532.6540.376.1消防环保工程532.65532.65532.65532.6540.377项目总图工程79.5079.5079.5079.50-178.017.1场地及道路硬化5332.37944.94944.947.2场区围墙944.945332.375332.377.3安全保卫室79.5079.5079.5079.508绿化工程2348.0782.18合计19875.1440478.9040478.903409.13六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业;对投资项目的实施,他们中的绝大多数人持支持态度,并期待项目早日建成运营,以便获得更优越的工作与生活环境,增加收入,上、下游企业能优势互补、更好更快发展;因而,这些群体会各显其能积极配合;在项目运营中他们是最直接的获益者;项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染,对此存有疑虑;因而,需要进行必要宣传,使他们也认识到:投资项目工艺技术先进,节约能源消费,从而间接减少排放,不会对环境产生不利影响;以便提高他们的认同度。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5612.56万元,占计划投资的61.38%。其中:完成固定资产投资4079.43万元,占总投资的72.68%;完成流动资金投资1533.13,占总投资的27.32%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5612.561.1完成比例61.38%2完成固定资产投资万元4079.432.1完成比例72.68%3完成流动资金投资万元1533.133.1完成比例27.32%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员282人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1921.2人均年工资万元4.241.3年工资额万元890.182工程技术人员工资2.1平均人数人422.2人均年工资万元6.102.3年工资额万元265.543企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元6.123.3年工资额万元77.424品质管理人员工资4.1平均人数人234.2人均年工资万元5.124.3年工资额万元126.785其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元4.605.3年工资额万元56.706职工工资总额万元9946.16五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7240.46(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3409.133186.79190.897240.461.1工程费用万元3409.133186.7911849.301.1.1建筑工程费用万元3409.133409.1337.28%1.1.2设备购置及安装费万元3186.793186.7934.85%1.2工程建设其他费用万元644.54644.547.05%1.2.1无形资产万元328.64328.641.3预备费万元315.90315.901.3.1基本预备费万元160.78160.781.3.2涨价预备费万元155.12155.122建设期利息万元3固定资产投资现值万元7240.467240.46(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1903.14万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11849.307227.897999.6511849.3011849.3011849.301.1应收账款万元3554.791955.132666.093554.793554.793554.791.2存货万元5332.182932.703999.145332.185332.185332.181.2.1原辅材料万元1599.65879.811199.741599.651599.651599.651.2.2燃料动力万元79.9843.9959.9979.9879.9879.981.2.3在产品万元2452.801349.041839.602452.802452.802452.801.2.4产成品万元1199.74659.86899.811199.741199.741199.741.3现金万元2962.321629.282221.742962.322962.322962.322流动负债万元9946.165470.397459.629946.169946.169946.162.1应付账款万元9946.165470.397459.629946.169946.169946.163流动资金万元1903.141046.731427.361903.141903.141903.144铺底流动资金万元634.37348.91475.78634.37634.37634.37(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9143.60万元,其中:固定资产投资7240.46万元,占项目总投资的79.19%;流动资金1903.14万元,占项目总投资的20.81%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3409.13万元,占项目总投资的37.28%;设备购置费3186.79万元,占项目总投资的34.85%;其它投资644.54万元,占项目总投资的7.05%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7240.46+1903.14=9143.60(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7240.4679.19%1.1项目建设投资万元7240.4679.19%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1903.1420.81%3总投资万元万元9143.60二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9524.35万元,总成本4853.90万元,利润总额4670.45万元,净利润135.75万元,增值税287.92万元,税金及附加3502.84万元,所得税1167.61万元;第二年收入12987.75万元,总成本6271.90万元,利润总额6715.85万元,净利润5036.89万元,增值税392.62万元,税金及附加148.31万元,所得税1678.96万元;第三年生产负荷100%,收入17317.00万元,总成本13521.68万元,利润总额3795.32万元,净利润2846.49万元,增值税523.49万元,税金及附加164.02万元,所得税948.83万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入17317.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=523.49万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9524.3512987.7517317.0017317.0017317.001.1扫卡钟万元9524.3512987.7517317.0017317.0017317.002现价增加值万元3047.794156.085541.445541.445541.4
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