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泓域咨询MACRO/ 吊滑车投资项目立项申请报告吊滑车投资项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx公司实现营业收入14369.34万元,同比增长24.24%(2803.52万元)。其中,主营业业务吊滑车生产及销售收入为13415.76万元,占营业总收入的93.36%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3346.80万元,较去年同期相比增长477.59万元,增长率16.65%;实现净利润2510.10万元,较去年同期相比增长519.14万元,增长率26.07%。二、项目概况(一)项目名称吊滑车投资项目(二)项目选址xxx产业示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积26013.00平方米(折合约39.00亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.62%,建筑容积率1.14,建设区域绿化覆盖率7.63%,固定资产投资强度169.74万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积26013.00平方米,建筑物基底占地面积13427.91平方米,总建筑面积29654.82平方米,其中:规划建设主体工程18307.43平方米,项目规划绿化面积2263.24平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计103台(套),设备购置费2988.04万元。(七)节能分析“吊滑车投资项目建设项目”,年用电量1034568.69千瓦时,年总用水量21436.72立方米,项目年综合总耗能量(当量值)128.98吨标准煤/年。达产年综合节能量42.99吨标准煤/年,项目总节能率27.58%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范中心发展规划,符合xxx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9193.34万元,其中:固定资产投资6619.86万元,占项目总投资的72.01%;流动资金2573.48万元,占项目总投资的27.99%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入22650.00万元,总成本费用17001.09万元,税金及附加197.55万元,利润总额5648.91万元,利税总额6625.62万元,税后净利润4236.68万元,达产年纳税总额2388.94万元;达产年投资利润率61.45%,投资利税率72.07%,投资回报率46.08%,全部投资回收期3.67年,提供就业职位395个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范中心及xxx产业示范中心吊滑车行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范中心吊滑车产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“吊滑车投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范中心经济发展,为社会提供就业职位395个,达产年纳税总额2388.94万元,可以促进xxx产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率61.45%,投资利税率72.07%,全部投资回报率46.08%,全部投资回收期3.67年,固定资产投资回收期3.67年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、中国制造2025提出,要深入推进制造业结构调整,推动传统产业向中高端迈进,逐步化解过剩产能,促进大企业与中小企业协调发展,进一步优化制造业布局。优化产业结构,意味着包括技术结构、产业组织、空间布局等的全面转型升级,在结构布局上实现形态更高级,结构更优化,布局更合理。在具体任务上,包括持续推进企业技术改造、稳步化解产能过剩矛盾、促进大中小企业协调发展、优化制造业发展布局等内容。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米26013.0039.00亩1.1容积率1.141.2建筑系数51.62%1.3投资强度万元/亩169.741.4基底面积平方米13427.911.5总建筑面积平方米29654.821.6绿化面积平方米2263.24绿化率7.63%2总投资万元9193.342.1固定资产投资万元6619.862.1.1土建工程投资万元2546.472.1.1.1土建工程投资占比万元27.70%2.1.2设备投资万元2988.042.1.2.1设备投资占比32.50%2.1.3其它投资万元1085.352.1.3.1其它投资占比11.81%2.1.4固定资产投资占比72.01%2.2流动资金万元2573.482.2.1流动资金占比27.99%3收入万元22650.004总成本万元17001.095利润总额万元5648.916净利润万元4236.687所得税万元1.148增值税万元779.169税金及附加万元197.5510纳税总额万元2388.9411利税总额万元6625.6212投资利润率61.45%13投资利税率72.07%14投资回报率46.08%15回收期年3.6716设备数量台(套)10317年用电量千瓦时1034568.6918年用水量立方米21436.7219总能耗吨标准煤128.9820节能率27.58%21节能量吨标准煤42.9922员工数量人395第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业凭借优异的表现成为我国当前投资和消费的热点。2015年上半年九大类重点战略性新兴产业固定资产投资为全国城镇固定资产投资增速的1.5倍。其中,互联网和相关服务投资增长超过50%,生态保护、资源循环利用等领域投资增速也超过20%。健康消费、信息消费、绿色消费成为拉动消费的主要增长点。2015年上半年限额以上企业医药产品零售额累计达3679.7亿元,同比增长14.5%,比同期社会消费品零售总额增速高4.1个百分点。2015年上半年4G手机出货量达1.95亿部,同比增长3.8倍;新能源汽车销售7.27万辆,同比增长2.4倍。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。推进新一轮支持民企政策加快落地,切实减轻工业企业税费负担,增强企业盈利能力,提振企业发展信心。加快推进民营经济税收优惠、优化营商环境等政策落实;继续加大财税政策对工业的支持力度;分业施策,增强各环节盈利能力,提升民营企业发展信心。二、必要性分析1、公布的数据来看,8月份供需两端走弱,经济下行压力持续。供给端来看,受低基数效应影响,工业增加值同比增速小幅回升。8月份,工业增加值同比增长6.1%,尽管较上月小幅回升0.1个百分点,但延续了6月份以来的低速增长态势。需求端来看,三架马车中,投资和净出口回落,消费虽有所回升但并不显著。消费方面,电商促销改变消费预期,叠加价格因素,支撑社会消费品零售总额同比增速小幅增长。8月份,社会消费品零售总额同比增长9.0%,增速较7月份上涨0.2个百分点。投资方面,去产能、环保限产、结构调整等因素导致固定资产投资同比增速小幅回落。1-8月份,全国固定资产投资同比增长5.3%,增速较1-7月份下滑0.2个百分点。净出口方面,出口和进口同比增速均回落,贸易顺差继续收缩。按照美元计算,8月份出口和进口分别同比增长9.8%和20.0%,分别较上月回落2.4和7.3个百分点。贸易顺差为279.1亿美元,较上月减少1.4亿美元。2、推动高质量发展,要按照党的十九大的要求,重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。防范化解重大风险,重点是防控金融风险。要服务于供给侧结构性改革这条主线,促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环,使系统性风险得到有效防控;打好精准脱贫攻坚战,要瞄准特定贫困群众精准帮扶,向深度贫困地区聚焦发力。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范中心。园区积极开展产业园区清理整顿。按照淘汰一批、整合一批、飞地一批、提升一批的要求,省产业园区建设领导小组办公室统筹组织对各级各部门批准的各类产业发展区域进行集中清理整顿,重点解决产业园区发展中存在的布局零散、规模不大、效益不好、管理混乱等问题,依法严格查处越权审批、违规设立产业园区,违规违法用地,违规使用资金,破坏污染环境等行为。以国家级或省级重点产业园区为主体,整合同一行政区域区块相邻的各类产业园区,建设10个左右产业园区集群。加大省级及以下各类低、小、散产业园区整合、退出力度,对一个功能区块上存在多个主体的产业园区,按照一个主体、一套班子、多块牌子的原则进行空间整合和体制融合,清理整顿结果依法依规进行公布。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数51.62%,建筑容积率1.14,建设区域绿化覆盖率7.63%,固定资产投资强度169.74万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9493.539493.5318307.4318307.431729.271.1主要生产车间5696.125696.1210984.4610984.461072.151.2辅助生产车间3037.933037.935858.385858.38553.371.3其他生产车间759.48759.481061.831061.83103.762仓储工程2014.192014.197375.807375.80506.692.1成品贮存503.55503.551843.951843.95126.672.2原料仓储1047.381047.383835.423835.42263.482.3辅助材料仓库463.26463.261696.431696.43116.543供配电工程107.42107.42107.42107.428.303.1供配电室107.42107.42107.42107.428.304给排水工程123.54123.54123.54123.547.434.1给排水123.54123.54123.54123.547.435服务性工程1275.651275.651275.651275.6587.635.1办公用房672.10672.10672.10672.1036.545.2生活服务603.55603.55603.55603.5546.976消防及环保工程359.87359.87359.87359.8727.816.1消防环保工程359.87359.87359.87359.8727.817项目总图工程53.7153.7153.7153.71124.047.1场地及道路硬化3657.66621.79621.797.2场区围墙621.793657.663657.667.3安全保卫室53.7153.7153.7153.718绿化工程1579.9955.30合计13427.9129654.8229654.822546.47六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 建设风险评估分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4951.60万元,占计划投资的53.86%。其中:完成固定资产投资3343.27万元,占总投资的67.52%;完成流动资金投资1608.33,占总投资的32.48%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4951.601.1完成比例53.86%2完成固定资产投资万元3343.272.1完成比例67.52%3完成流动资金投资万元1608.333.1完成比例32.48%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员395人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2691.2人均年工资万元4.551.3年工资额万元1186.422工程技术人员工资2.1平均人数人592.2人均年工资万元5.742.3年工资额万元298.313企业管理人员工资3.1平均人数人163.2人均年工资万元6.643.3年工资额万元113.434品质管理人员工资4.1平均人数人324.2人均年工资万元5.234.3年工资额万元191.745其他人员工资5.1平均人数人195.2人均年工资万元7.685.3年工资额万元82.366职工工资总额万元14672.38五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6619.86(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2546.472988.04169.746619.861.1工程费用万元2546.472988.0417245.861.1.1建筑工程费用万元2546.472546.4727.70%1.1.2设备购置及安装费万元2988.042988.0432.50%1.2工程建设其他费用万元1085.351085.3511.81%1.2.1无形资产万元503.89503.891.3预备费万元581.46581.461.3.1基本预备费万元292.39292.391.3.2涨价预备费万元289.07289.072建设期利息万元3固定资产投资现值万元6619.866619.86(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2573.48万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17245.867428.0513401.1017245.8617245.8617245.861.1应收账款万元5173.762328.193880.325173.765173.765173.761.2存货万元7760.643492.295820.487760.647760.647760.641.2.1原辅材料万元2328.191047.691746.142328.192328.192328.191.2.2燃料动力万元116.4152.3887.31116.41116.41116.411.2.3在产品万元3569.891606.452677.423569.893569.893569.891.2.4产成品万元1746.14785.761309.611746.141746.141746.141.3现金万元4311.471940.163233.604311.474311.474311.472流动负债万元14672.386602.5711004.2814672.3814672.3814672.382.1应付账款万元14672.386602.5711004.2814672.3814672.3814672.383流动资金万元2573.481158.071930.112573.482573.482573.484铺底流动资金万元857.82386.02643.37857.82857.82857.82(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9193.34万元,其中:固定资产投资6619.86万元,占项目总投资的72.01%;流动资金2573.48万元,占项目总投资的27.99%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2546.47万元,占项目总投资的27.70%;设备购置费2988.04万元,占项目总投资的32.50%;其它投资1085.35万元,占项目总投资的11.81%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6619.86+2573.48=9193.34(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6619.8672.01%1.1项目建设投资万元6619.8672.01%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2573.4827.99%3总投资万元万元9193.34二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10192.50万元,总成本2983.30万元,利润总额7209.20万元,净利润146.13万元,增值税350.62万元,税金及附加5406.90万元,所得税1802.30万元;第二年收入16987.50万元,总成本4465.19万元,利润总额12522.31万元,净利润9391.73万元,增值税584.37万元,税金及附加174.18万元,所得税3130.58万元;第三年生产负荷100%,收入22650.00万元,总成本17001.09万元,利润总额5648.91万元,净利润4236.68万元,增值税779.16万元,税金及附加197.55万元,所得税1412.23万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入22650.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=779.16万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10192.5016987.5022650.0022650.0022650.001.1吊滑车万元10192.5016987.5022650.0022650.0022650.002现价增加值万元3261.605436.007248.007248.007248.

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