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泓域咨询MACRO/ 新建磁传动多级泵项目立项申请报告新建磁传动多级泵项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入2705.71万元,同比增长11.54%(279.84万元)。其中,主营业业务磁传动多级泵生产及销售收入为2558.66万元,占营业总收入的94.57%。根据初步统计测算,公司实现利润总额662.47万元,较去年同期相比增长165.08万元,增长率33.19%;实现净利润496.85万元,较去年同期相比增长58.91万元,增长率13.45%。二、项目概况(一)项目名称新建磁传动多级泵项目(二)项目选址xxx产业发展示范区(三)项目用地规模项目总用地面积8657.66平方米(折合约12.98亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数75.40%,建筑容积率1.68,建设区域绿化覆盖率7.20%,固定资产投资强度170.71万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积8657.66平方米,建筑物基底占地面积6527.88平方米,总建筑面积14544.87平方米,其中:规划建设主体工程8893.94平方米,项目规划绿化面积1047.29平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计50台(套),设备购置费655.59万元。(七)节能分析“新建磁传动多级泵项目建设项目”,年用电量951087.17千瓦时,年总用水量3780.97立方米,项目年综合总耗能量(当量值)117.21吨标准煤/年。达产年综合节能量43.35吨标准煤/年,项目总节能率27.80%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业发展示范区发展规划,符合xxx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资2706.60万元,其中:固定资产投资2215.82万元,占项目总投资的81.87%;流动资金490.78万元,占项目总投资的18.13%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入3947.00万元,总成本费用3077.60万元,税金及附加49.02万元,利润总额869.40万元,利税总额1038.34万元,税后净利润652.05万元,达产年纳税总额386.29万元;达产年投资利润率32.12%,投资利税率38.36%,投资回报率24.09%,全部投资回收期5.65年,提供就业职位83个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业发展示范区及xxx产业发展示范区磁传动多级泵行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业发展示范区磁传动多级泵产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“新建磁传动多级泵项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业发展示范区经济发展,为社会提供就业职位83个,达产年纳税总额386.29万元,可以促进xxx产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率32.12%,投资利税率38.36%,全部投资回报率24.09%,全部投资回收期5.65年,固定资产投资回收期5.65年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、在我国国民经济和社会发展中,制造业领域民营企业数量占比已达90%以上,民间投资的比重超过85%,成为推动制造业发展的重要力量。近年来,受多重因素影响,制造业民间投资增速明显放缓,2015年首次低于10%,2016年继续下滑至3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作,近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查,民间投资增速企稳回升,今年1-10月,制造业民间投资增长4.1%,高于去年同期1.5个百分点。但是,当前民间投资增长仍面临着不少困难和障碍,部分鼓励民间投资的政策尚未落实到位,营商环境有待进一步改善,一些垄断行业市场开放度不够,融资难、融资贵问题仍然存在,民间投资活力不强的局面尚未根本改观。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米8657.6612.98亩1.1容积率1.681.2建筑系数75.40%1.3投资强度万元/亩170.711.4基底面积平方米6527.881.5总建筑面积平方米14544.871.6绿化面积平方米1047.29绿化率7.20%2总投资万元2706.602.1固定资产投资万元2215.822.1.1土建工程投资万元1195.452.1.1.1土建工程投资占比万元44.17%2.1.2设备投资万元655.592.1.2.1设备投资占比24.22%2.1.3其它投资万元364.782.1.3.1其它投资占比13.48%2.1.4固定资产投资占比81.87%2.2流动资金万元490.782.2.1流动资金占比18.13%3收入万元3947.004总成本万元3077.605利润总额万元869.406净利润万元652.057所得税万元1.688增值税万元119.929税金及附加万元49.0210纳税总额万元386.2911利税总额万元1038.3412投资利润率32.12%13投资利税率38.36%14投资回报率24.09%15回收期年5.6516设备数量台(套)5017年用电量千瓦时951087.1718年用水量立方米3780.9719总能耗吨标准煤117.2120节能率27.80%21节能量吨标准煤43.3522员工数量人83第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、创新能力和竞争力明显提高,形成全球产业发展新高地。攻克一批关键核心技术,发明专利拥有量年均增速达到15%以上,建成一批重大产业技术创新平台,产业创新能力跻身世界前列,在若干重要领域形成先发优势,产品质量明显提升。节能环保、新能源、生物等领域新产品和新服务的可及性大幅提升。知识产权保护更加严格,激励创新的政策法规更加健全。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。把握深化改革开放的新机遇,通过深化改革解决突出问题,推动全方位对外开放,变外在压力为内在动力,推动形成面向未来更具国际竞争力的经济结构和体制机制。把握加快绿色发展的新机遇,走生态优先、绿色发展之路,引领全球绿色发展,也为自身赢得更大发展空间。二、必要性分析1、我国目前的经济发展基于净出口、投资、消费的经济结构,但是这种经济结构并不利于我国的长期的经济发展。为了让经济结构符合经济发展,我国把新常态引入到了经济发展中去,但是新常态不仅给经济发展带来了诸多机遇,同时也带来了很多挑战,让我国的经济无法快速发展,比如说财政收支平衡受影响,银行储蓄变动这些都会影响到我国的经济发展,所以应该把控经济发展新常态趋势,应对不良影响。2、强化绿色发展,实现清洁生产目标。支持国家级或自治区级绿色园区、绿色制造体系建设示范创建,培育一批绿色工厂;加入国家资源综合利用配套补贴,对企业实施清洁循环项目、获得节水称号的给予奖励。以“两园三区”建设为载体,将打破现有机制,引进专业化管理团队进行园区规划、招商引资、项目管理等,根据园区主导产业特色和类型,研究制定工业类园区和服务业类产业园区具有差异化、个性化考核的评价体系,量化主导产业比重、土地投资强度、闲置土地处置率、园区企业技改投资额、科技型企业占比、固废处理设施等体现园区发展质量的考核指标,在任务下达上根据园区发展阶段,实行一个园区一套目标任务指标,并根据考核结果建立具有实际作用的奖惩措施,被考核结果与干部任用挂钩,打造多干多得、能上能下的奖罚机制。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx产业发展示范区。当地质量效益实现大提升。工业研发经费支出占地区生产总值的比重提高到2.3%,投资效率和企业效率显著增强,品牌经济加快发展,打造1个千亿级产业集群、4个五百亿级产业集群,全要素生产率、工业成本利润率稳步提高。绿色发展取得新进展。产业绿色、低碳水平上升,循环经济发展成效显现,工业污染源全面达标排放,主要污染物排放、单位工业增加值能耗、工业固体废物综合利用率等达到全省平均水平,万元工业增加值用水量显著降低,生态环境进一步改善。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数75.40%,建筑容积率1.68,建设区域绿化覆盖率7.20%,固定资产投资强度170.71万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4615.214615.218893.948893.94804.101.1主要生产车间2769.132769.135336.365336.36498.541.2辅助生产车间1476.871476.872846.062846.06257.311.3其他生产车间369.22369.22515.85515.8548.252仓储工程979.18979.183673.103673.10241.522.1成品贮存244.79244.79918.27918.2760.382.2原料仓储509.17509.171910.011910.01125.592.3辅助材料仓库225.21225.21844.81844.8155.553供配电工程52.2252.2252.2252.223.863.1供配电室52.2252.2252.2252.223.864给排水工程60.0660.0660.0660.063.464.1给排水60.0660.0660.0660.063.465服务性工程620.15620.15620.15620.1540.785.1办公用房289.08289.08289.08289.0821.825.2生活服务331.07331.07331.07331.0721.256消防及环保工程174.95174.95174.95174.9512.946.1消防环保工程174.95174.95174.95174.9512.947项目总图工程26.1126.1126.1126.1161.767.1场地及道路硬化1691.06342.89342.897.2场区围墙342.891691.061691.067.3安全保卫室26.1126.1126.1126.118绿化工程772.3127.03合计6527.8814544.8714544.871195.45六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体的切身利益,在具体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面意见,做好有关人员的思想工作,使受补偿者从中得到实惠,使他们的生活水平得到提高,设置安全防范措施,确保施工期周边群众的出行安全。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资1874.90万元,占计划投资的69.27%。其中:完成固定资产投资1286.16万元,占总投资的68.60%;完成流动资金投资588.74,占总投资的31.40%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元1874.901.1完成比例69.27%2完成固定资产投资万元1286.162.1完成比例68.60%3完成流动资金投资万元588.743.1完成比例31.40%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员83人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人561.2人均年工资万元4.321.3年工资额万元314.742工程技术人员工资2.1平均人数人122.2人均年工资万元5.402.3年工资额万元82.113企业管理人员工资3.1平均人数人33.2人均年工资万元6.023.3年工资额万元21.294品质管理人员工资4.1平均人数人74.2人均年工资万元5.054.3年工资额万元38.165其他人员工资5.1平均人数人55.2人均年工资万元7.005.3年工资额万元21.826职工工资总额万元1914.51五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2215.82(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1195.45655.59170.712215.821.1工程费用万元1195.45655.592405.291.1.1建筑工程费用万元1195.451195.4544.17%1.1.2设备购置及安装费万元655.59655.5924.22%1.2工程建设其他费用万元364.78364.7813.48%1.2.1无形资产万元187.11187.111.3预备费万元177.67177.671.3.1基本预备费万元88.8488.841.3.2涨价预备费万元88.8388.832建设期利息万元3固定资产投资现值万元2215.822215.82(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金490.78万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2405.291280.911911.332405.292405.292405.291.1应收账款万元721.59324.71505.11721.59721.59721.591.2存货万元1082.38487.07757.671082.381082.381082.381.2.1原辅材料万元324.71146.12227.30324.71324.71324.711.2.2燃料动力万元16.247.3111.3616.2416.2416.241.2.3在产品万元497.89224.05348.53497.89497.89497.891.2.4产成品万元243.54109.59170.47243.54243.54243.541.3现金万元601.32270.60420.93601.32601.32601.322流动负债万元1914.51861.531340.161914.511914.511914.512.1应付账款万元1914.51861.531340.161914.511914.511914.513流动资金万元490.78220.85343.55490.78490.78490.784铺底流动资金万元163.5973.62114.52163.59163.59163.59(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资2706.60万元,其中:固定资产投资2215.82万元,占项目总投资的81.87%;流动资金490.78万元,占项目总投资的18.13%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1195.45万元,占项目总投资的44.17%;设备购置费655.59万元,占项目总投资的24.22%;其它投资364.78万元,占项目总投资的13.48%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2215.82+490.78=2706.60(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2215.8281.87%1.1项目建设投资万元2215.8281.87%1.2建设期利息万元-2流动资金万元490.7818.13%3总投资万元万元2706.60二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入1776.15万元,总成本4726.15万元,利润总额-2950.00万元,净利润41.11万元,增值税53.96万元,税金及附加-2212.50万元,所得税-737.50万元;第二年收入2762.90万元,总成本6512.06万元,利润总额-3749.16万元,净利润-2811.87万元,增值税83.94万元,税金及附加44.70万元,所得税-937.29万元;第三年生产负荷100%,收入3947.00万元,总成本3077.60万元,利润总额869.40万元,净利润652.05万元,增值税119.92万元,税金及附加49.02万元,所得税217.35万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入3947.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=119.92万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元1776.152762.903947.003947.003947.001.1磁传动多级泵万元1776.152762.903947.003947.003947

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