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泓域咨询MACRO/ 牧场建设投资项目立项申请报告牧场建设投资项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx有限公司实现营业收入8725.50万元,同比增长11.53%(902.05万元)。其中,主营业业务牧场建设生产及销售收入为7340.11万元,占营业总收入的84.12%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2307.80万元,较去年同期相比增长364.43万元,增长率18.75%;实现净利润1730.85万元,较去年同期相比增长315.61万元,增长率22.30%。二、项目概况(一)项目名称牧场建设投资项目(二)项目选址xxx临港经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积31455.72平方米(折合约47.16亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数58.68%,建筑容积率1.12,建设区域绿化覆盖率7.33%,固定资产投资强度189.82万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积31455.72平方米,建筑物基底占地面积18458.22平方米,总建筑面积35230.41平方米,其中:规划建设主体工程25358.75平方米,项目规划绿化面积2583.43平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计75台(套),设备购置费2795.28万元。(七)节能分析“牧场建设投资项目建设项目”,年用电量534981.45千瓦时,年总用水量9646.71立方米,项目年综合总耗能量(当量值)66.57吨标准煤/年。达产年综合节能量23.39吨标准煤/年,项目总节能率23.46%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划,符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10703.27万元,其中:固定资产投资8951.91万元,占项目总投资的83.64%;流动资金1751.36万元,占项目总投资的16.36%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15586.00万元,总成本费用11992.18万元,税金及附加185.31万元,利润总额3593.82万元,利税总额4274.83万元,税后净利润2695.37万元,达产年纳税总额1579.47万元;达产年投资利润率33.58%,投资利税率39.94%,投资回报率25.18%,全部投资回收期5.47年,提供就业职位218个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济技术开发区及xxx临港经济技术开发区牧场建设行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济技术开发区牧场建设产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“牧场建设投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位218个,达产年纳税总额1579.47万元,可以促进xxx临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率33.58%,投资利税率39.94%,全部投资回报率25.18%,全部投资回收期5.47年,固定资产投资回收期5.47年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、发展服务型制造,推动企业立足制造、融入服务,优化供应链管理,深化信息技术服务和相关金融服务等应用,升级产品制造水平提升制造效能,拓展产品服务能力提升客户价值,能够在转变发展方式、优化经济结构中实现制造业可持续发展,打造产业竞争新优势,对民营企业提质增效、形成产业竞争新优势、更好地满足市场需求具有重要意义。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米31455.7247.16亩1.1容积率1.121.2建筑系数58.68%1.3投资强度万元/亩189.821.4基底面积平方米18458.221.5总建筑面积平方米35230.411.6绿化面积平方米2583.43绿化率7.33%2总投资万元10703.272.1固定资产投资万元8951.912.1.1土建工程投资万元2711.362.1.1.1土建工程投资占比万元25.33%2.1.2设备投资万元2795.282.1.2.1设备投资占比26.12%2.1.3其它投资万元3445.272.1.3.1其它投资占比32.19%2.1.4固定资产投资占比83.64%2.2流动资金万元1751.362.2.1流动资金占比16.36%3收入万元15586.004总成本万元11992.185利润总额万元3593.826净利润万元2695.377所得税万元1.128增值税万元495.709税金及附加万元185.3110纳税总额万元1579.4711利税总额万元4274.8312投资利润率33.58%13投资利税率39.94%14投资回报率25.18%15回收期年5.4716设备数量台(套)7517年用电量千瓦时534981.4518年用水量立方米9646.7119总能耗吨标准煤66.5720节能率23.46%21节能量吨标准煤23.3922员工数量人218第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、促进战略性新兴产业发展,还要注意遵循技术和产业发展规律,抓住技术和市场的潜在商机,促进技术链和产业链协同发展。要围绕产业链配置创新链,围绕创新链提升价值链,推动各类创新资源要素聚集,促进不同创新主体良性互动,加快培育一批特色鲜明的优势产业集群。发挥企业主体作用,把握进入战略性新兴产业的良机,并确定适宜的赶超战略和实现路径2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。坚持用改革的办法矫正要素配置扭曲,增强应对不确定性的能力,增强经济发展韧性,保持中国经济基本面长期向好。12月19日至21日,中央经济工作会议在北京举行,习近平总书记发表重要讲话。会议分析认为,我国发展拥有足够的韧性、巨大的潜力,经济长期向好的态势不会改变。党中央着眼大势对当前经济形势和发展前景所作出的重要判断,对明年和今后一个时期做好经济工作意义十分重大。二、必要性分析1、资源环境的硬约束是当前经济社会发展的一个重大瓶颈。一方面,资源环境承载力已接近极限,高投入、高消耗、高污染的传统发展方式已经不可持续,走绿色、低碳的发展道路势在必行。另一方面,广大人民群众对生态环境的质量要求不断提升,“求生态”“盼环保”的意识深入人心,生态环境的质量直接决定着群众生活质量,甚至影响人民对改革发展成果的获得感。走绿色发展道路,不仅是改善生态环境、保护绿水青山的民生需求,更是调整经济结构、转变发展方式、实现可持续发展的必然选择,关乎经济社会发展全局。2、新常态下全面深化改革,还要紧紧围绕发展中面临的突出问题推进改革,推出既具有年度特点,又有利于长远制度安排的改革举措,确保改革开放始终处于“进行时”。各级政府要积极主动地认识新常态,适应新常态,引领新常态,以政府自身革命带动重要领域改革。通过进一步加快政府职能转变,推动行政审批、投资、价格、垄断行业、特许经营、政府购买服务、资本市场、民营银行准入、对外投资等领域改革,为大众创业、市场主体创新营造更加有利的政策环境和制度环境,让全面深化改革成为推进经济社会持续健康发展的强劲动力。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 项目选址说明一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济技术开发区。认真落实“中国制造2025”,深入贯彻“双创”战略,主动适应经济发展新常态,更加注重创新发展,更加注重转型发展,更加注重绿色发展,大力发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等七大产业,着力提升自主创新能力,加速科技成果产业化,抢占产业革命竞争制高点,推动战略性新兴产业快速健康发展。到2020年,战略性新兴产业增加值达到500亿元,年均增10以上,占比重达到30左右。重点发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等产业。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数58.68%,建筑容积率1.12,建设区域绿化覆盖率7.33%,固定资产投资强度189.82万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13049.9613049.9625358.7525358.752146.791.1主要生产车间7829.987829.9815215.2515215.251331.011.2辅助生产车间4175.994175.998114.808114.80686.971.3其他生产车间1044.001044.001470.811470.81128.812仓储工程2768.732768.736416.586416.58395.062.1成品贮存692.18692.181604.141604.1498.772.2原料仓储1439.741439.743336.623336.62205.432.3辅助材料仓库636.81636.811475.811475.8190.863供配电工程147.67147.67147.67147.6710.233.1供配电室147.67147.67147.67147.6710.234给排水工程169.82169.82169.82169.829.154.1给排水169.82169.82169.82169.829.155服务性工程1753.531753.531753.531753.53107.965.1办公用房890.32890.32890.32890.3263.985.2生活服务863.21863.21863.21863.2163.586消防及环保工程494.68494.68494.68494.6834.266.1消防环保工程494.68494.68494.68494.6834.267项目总图工程73.8373.8373.8373.83-60.157.1场地及道路硬化4794.84779.28779.287.2场区围墙779.284794.844794.847.3安全保卫室73.8373.8373.8373.838绿化工程1944.7068.06合计18458.2235230.4135230.412711.36六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳,以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度,考察项目与当地社会环境的相互适应关系;项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者,项目区域的环境条件将得到改善,有利于社会与经济的发展,有利于提高相关人群收入,改善人民的生活环境,因此,得到各级政府的积极支持,当地的居民积极参与项目的实施,项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展;项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 项目实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6248.36万元,占计划投资的58.38%。其中:完成固定资产投资4945.55万元,占总投资的79.15%;完成流动资金投资1302.81,占总投资的20.85%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6248.361.1完成比例58.38%2完成固定资产投资万元4945.552.1完成比例79.15%3完成流动资金投资万元1302.813.1完成比例20.85%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员218人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1481.2人均年工资万元4.121.3年工资额万元611.662工程技术人员工资2.1平均人数人332.2人均年工资万元5.872.3年工资额万元216.143企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元7.533.3年工资额万元58.414品质管理人员工资4.1平均人数人174.2人均年工资万元5.394.3年工资额万元87.425其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元7.765.3年工资额万元63.056职工工资总额万元8135.15五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8951.91(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2711.362795.28189.828951.911.1工程费用万元2711.362795.289886.511.1.1建筑工程费用万元2711.362711.3625.33%1.1.2设备购置及安装费万元2795.282795.2826.12%1.2工程建设其他费用万元3445.273445.2732.19%1.2.1无形资产万元1653.561653.561.3预备费万元1791.711791.711.3.1基本预备费万元824.75824.751.3.2涨价预备费万元966.96966.962建设期利息万元3固定资产投资现值万元8951.918951.91(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1751.36万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9886.514732.779647.169886.519886.519886.511.1应收账款万元2965.951334.682372.762965.952965.952965.951.2存货万元4448.932002.023559.144448.934448.934448.931.2.1原辅材料万元1334.68600.611067.741334.681334.681334.681.2.2燃料动力万元66.7330.0353.3966.7366.7366.731.2.3在产品万元2046.51920.931637.212046.512046.512046.511.2.4产成品万元1001.01450.45800.811001.011001.011001.011.3现金万元2471.631112.231977.302471.632471.632471.632流动负债万元8135.153660.826508.128135.158135.158135.152.1应付账款万元8135.153660.826508.128135.158135.158135.153流动资金万元1751.36788.111401.091751.361751.361751.364铺底流动资金万元583.78262.70467.03583.78583.78583.78(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10703.27万元,其中:固定资产投资8951.91万元,占项目总投资的83.64%;流动资金1751.36万元,占项目总投资的16.36%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2711.36万元,占项目总投资的25.33%;设备购置费2795.28万元,占项目总投资的26.12%;其它投资3445.27万元,占项目总投资的32.19%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8951.91+1751.36=10703.27(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8951.9183.64%1.1项目建设投资万元8951.9183.64%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1751.3616.36%3总投资万元万元10703.27二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7013.70万元,总成本6353.82万元,利润总额659.88万元,净利润152.59万元,增值税223.06万元,税金及附加494.91万元,所得税164.97万元;第二年收入12468.80万元,总成本10133.50万元,利润总额2335.30万元,净利润1751.47万元,增值税396.56万元,税金及附加173.41万元,所得税583.83万元;第三年生产负荷100%,收入15586.00万元,总成本11992.18万元,利润总额3593.82万元,净利润2695.37万元,增值税495.70万元,税金及附加185.31万元,所得税898.46万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入15586.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=495.70万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7013.7012468.8015586.0015586.0015586.001.1牧场建设万元7013.7012468.8015586.0015586.0015586.002现价增加值万元2244.383990.024987.524987.52

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