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文档简介
泓域咨询MACRO/ 车床投资项目立项申请报告车床投资项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入18095.83万元,同比增长24.91%(3608.54万元)。其中,主营业业务车床生产及销售收入为15868.70万元,占营业总收入的87.69%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3932.58万元,较去年同期相比增长957.12万元,增长率32.17%;实现净利润2949.43万元,较去年同期相比增长388.54万元,增长率15.17%。二、项目概况(一)项目名称车床投资项目(二)项目选址xxx产业示范园区(三)项目用地规模项目总用地面积52506.24平方米(折合约78.72亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数79.16%,建筑容积率1.09,建设区域绿化覆盖率5.76%,固定资产投资强度182.70万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积52506.24平方米,建筑物基底占地面积41563.94平方米,总建筑面积57231.80平方米,其中:规划建设主体工程40982.62平方米,项目规划绿化面积3297.82平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计145台(套),设备购置费4414.40万元。(七)节能分析“车床投资项目建设项目”,年用电量1171182.20千瓦时,年总用水量36689.11立方米,项目年综合总耗能量(当量值)147.07吨标准煤/年。达产年综合节能量60.07吨标准煤/年,项目总节能率25.37%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范园区发展规划,符合xxx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资18718.20万元,其中:固定资产投资14382.14万元,占项目总投资的76.84%;流动资金4336.06万元,占项目总投资的23.16%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入32726.00万元,总成本费用25971.82万元,税金及附加321.82万元,利润总额6754.18万元,利税总额8007.61万元,税后净利润5065.64万元,达产年纳税总额2941.98万元;达产年投资利润率36.08%,投资利税率42.78%,投资回报率27.06%,全部投资回收期5.20年,提供就业职位720个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范园区及xxx产业示范园区车床行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范园区车床产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“车床投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范园区经济发展,为社会提供就业职位720个,达产年纳税总额2941.98万元,可以促进xxx产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率36.08%,投资利税率42.78%,全部投资回报率27.06%,全部投资回收期5.20年,固定资产投资回收期5.20年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励各地引导民营企业加大对技术改造的投入力度。(财政部、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米52506.2478.72亩1.1容积率1.091.2建筑系数79.16%1.3投资强度万元/亩182.701.4基底面积平方米41563.941.5总建筑面积平方米57231.801.6绿化面积平方米3297.82绿化率5.76%2总投资万元18718.202.1固定资产投资万元14382.142.1.1土建工程投资万元4786.452.1.1.1土建工程投资占比万元25.57%2.1.2设备投资万元4414.402.1.2.1设备投资占比23.58%2.1.3其它投资万元5181.292.1.3.1其它投资占比27.68%2.1.4固定资产投资占比76.84%2.2流动资金万元4336.062.2.1流动资金占比23.16%3收入万元32726.004总成本万元25971.825利润总额万元6754.186净利润万元5065.647所得税万元1.098增值税万元931.619税金及附加万元321.8210纳税总额万元2941.9811利税总额万元8007.6112投资利润率36.08%13投资利税率42.78%14投资回报率27.06%15回收期年5.2016设备数量台(套)14517年用电量千瓦时1171182.2018年用水量立方米36689.1119总能耗吨标准煤147.0720节能率25.37%21节能量吨标准煤60.0722员工数量人720第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向,是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。“十三五”时期,要把战略性新兴产业摆在经济社会发展更加突出的位置,大力构建现代产业新体系,推动经济社会持续健康发展。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。我国经济发展已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,新一轮经济转型的特征更趋明显。经济转型是经济发展向更高级形态、更复杂分工、更合理结构演变的“惊险一跃”。在这个过程中,各类风险易发高发,有可能集中释放。本文用系统化、网络化的视角,将经济社会系统划分为六个部门,以居民、企业、金融、政府部门为核心部门,运用“部门资产负债表”方法,分析风险在经济系统中的形成、传递、转移路径。经济系统的风险外溢将激化社会部门的矛盾,一旦超过临界值,就有可能引发或增大社会风险。在经济全球化环境下,国内经济社会风险积累,将增大整个经济社会系统面对外部冲击的脆弱性。二、必要性分析1、振兴实体经济,事关我国经济社会发展全局。近年来,习近平总书记在多个重要场合反复强调,我国是个大国,必须发展实体经济,不断推进工业现代化、提高制造业水平,不能“脱实向虚”。应该说,我们是靠实体经济发展起来的,还要依靠实体经济走向未来。任何时候,实体经济都是我国发展的根基;没有这个根基,我国经济非但走不远,而且难以在国际竞争中取胜。为此,建设现代化经济体系,必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。2、“十三五”时期重要战略机遇期的判断,是我们党坚持解放思想、实事求是、与时俱进,以战略思维和世界眼光作出的。从国际环境看,尽管国际金融危机给世界经济造成深度冲击,世界经济增长速度减缓,各种形式的保护主义抬头,气候变化、能源资源安全、公共卫生安全等全球性问题更加突出,国际和地区热点问题此起彼伏,但和平、发展仍是当今时代的两大主题,世界多极化和经济全球化深入发展,国际力量对比继续朝着有利于世界和平与发展的方向演化,我国同各大国、周边国家、发展中国家等的新型国际关系持续平稳发展,各国加强对华经济技术合作的意愿进一步增强,我国国际影响力和国际地位明显提高,相对稳定的外部环境总体上有利于我国集中精力搞建设、谋发展。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目选址说明一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范园区。园区把握时代特征,以培育创新创业生态为核心,发展新经济,创造新供给。世界已经进入以信息产业为主导的新经济发展时期,新一轮科技和产业革命正孕育兴起,一些重要的科学问题和关键核心技术已经呈现出革命性突破的先兆。新一代信息技术与各行各业深度融合,正在引发影响深远的产业变革,形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点。创新周期不断缩短,创新频率大大加快,创新创业大爆炸时代悄然来临。创新创业主体由精英走向大众,开放式创新、平台创新、跨界创新成为新的创新方式。国家高新区、自创区要充分把握时代特征,以培育创新创业生态为核心,努力营造“大众创业、万众创新”的环境与氛围,努力探索新一轮科技产业革命带来的新技术、新产业、新业态、新模式,努力提升供给体系的水平与效率,努力建设成为新经济的集聚区,真正实现结构优化和动力转换。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数79.16%,建筑容积率1.09,建设区域绿化覆盖率5.76%,固定资产投资强度182.70万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程29385.7129385.7140982.6240982.623770.241.1主要生产车间17631.4317631.4324589.5724589.572337.551.2辅助生产车间9403.439403.4313114.4413114.441206.481.3其他生产车间2350.862350.862376.992376.99226.212仓储工程6234.596234.5910561.9710561.97706.662.1成品贮存1558.651558.652640.492640.49176.662.2原料仓储3241.993241.995492.225492.22367.462.3辅助材料仓库1433.961433.962429.252429.25162.533供配电工程332.51332.51332.51332.5125.033.1供配电室332.51332.51332.51332.5125.034给排水工程382.39382.39382.39382.3922.394.1给排水382.39382.39382.39382.3922.395服务性工程3948.573948.573948.573948.57264.185.1办公用房1906.171906.171906.171906.17146.345.2生活服务2042.402042.402042.402042.40110.426消防及环保工程1113.911113.911113.911113.9183.846.1消防环保工程1113.911113.911113.911113.9183.847项目总图工程166.26166.26166.26166.26-257.517.1场地及道路硬化11404.302381.732381.737.2场区围墙2381.7311404.3011404.307.3安全保卫室166.26166.26166.26166.268绿化工程4903.51171.62合计41563.9457231.8057231.804786.45六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析项目产品正处于高速发展期,市场前景广阔;投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售,有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平,加快实现当地相关产业工业目标的实现,投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 项目实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9907.79万元,占计划投资的52.93%。其中:完成固定资产投资7276.34万元,占总投资的73.44%;完成流动资金投资2631.45,占总投资的26.56%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9907.791.1完成比例52.93%2完成固定资产投资万元7276.342.1完成比例73.44%3完成流动资金投资万元2631.453.1完成比例26.56%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员720人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4901.2人均年工资万元5.471.3年工资额万元2608.722工程技术人员工资2.1平均人数人1082.2人均年工资万元6.972.3年工资额万元614.573企业管理人员工资3.1平均人数人293.2人均年工资万元7.203.3年工资额万元195.734品质管理人员工资4.1平均人数人584.2人均年工资万元5.274.3年工资额万元308.195其他人员工资5.1平均人数人355.2人均年工资万元6.165.3年工资额万元227.236职工工资总额万元15701.89五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14382.14(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4786.454414.40182.7014382.141.1工程费用万元4786.454414.4020037.951.1.1建筑工程费用万元4786.454786.4525.57%1.1.2设备购置及安装费万元4414.404414.4023.58%1.2工程建设其他费用万元5181.295181.2927.68%1.2.1无形资产万元3023.953023.951.3预备费万元2157.342157.341.3.1基本预备费万元1288.861288.861.3.2涨价预备费万元868.48868.482建设期利息万元3固定资产投资现值万元14382.1414382.14(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4336.06万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20037.9516037.8019237.5220037.9520037.9520037.951.1应收账款万元6011.393907.404809.116011.396011.396011.391.2存货万元9017.085861.107213.669017.089017.089017.081.2.1原辅材料万元2705.121758.332164.102705.122705.122705.121.2.2燃料动力万元135.2687.92108.20135.26135.26135.261.2.3在产品万元4147.862696.113318.294147.864147.864147.861.2.4产成品万元2028.841318.751623.072028.842028.842028.841.3现金万元5009.493256.174007.595009.495009.495009.492流动负债万元15701.8910206.2312561.5115701.8915701.8915701.892.1应付账款万元15701.8910206.2312561.5115701.8915701.8915701.893流动资金万元4336.062818.443468.854336.064336.064336.064铺底流动资金万元1445.34939.481156.281445.341445.341445.34(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资18718.20万元,其中:固定资产投资14382.14万元,占项目总投资的76.84%;流动资金4336.06万元,占项目总投资的23.16%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4786.45万元,占项目总投资的25.57%;设备购置费4414.40万元,占项目总投资的23.58%;其它投资5181.29万元,占项目总投资的27.68%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14382.14+4336.06=18718.20(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14382.1476.84%1.1项目建设投资万元14382.1476.84%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4336.0623.16%3总投资万元万元18718.20二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入21271.90万元,总成本3682.95万元,利润总额17588.95万元,净利润282.69万元,增值税605.55万元,税金及附加13191.71万元,所得税4397.24万元;第二年收入26180.80万元,总成本4332.85万元,利润总额21847.95万元,净利润16385.96万元,增值税745.29万元,税金及附加299.46万元,所得税5461.99万元;第三年生产负荷100%,收入32726.00万元,总成本25971.82万元,利润总额6754.18万元,净利润5065.64万元,增值税931.61万元,税金及附加321.82万元,所得税1688.55万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入32726.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=931.61万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元21271.9026180.8032726.0032726.0032726.001.1车床万元21271.9026180.8032726.0032726.0032726.002现价增加值万元6807.018377.8610472.32
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