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泓域咨询MACRO/ 年产xx制浆设备项目立项申请报告年产xx制浆设备项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx投资公司实现营业收入13946.51万元,同比增长16.06%(1929.53万元)。其中,主营业业务制浆设备生产及销售收入为11830.22万元,占营业总收入的84.83%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3523.00万元,较去年同期相比增长725.90万元,增长率25.95%;实现净利润2642.25万元,较去年同期相比增长479.25万元,增长率22.16%。二、项目概况(一)项目名称年产xx制浆设备项目(二)项目选址xxx循环经济产业园(三)项目用地规模项目总用地面积21830.91平方米(折合约32.73亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.16%,建筑容积率1.01,建设区域绿化覆盖率5.56%,固定资产投资强度191.90万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积21830.91平方米,建筑物基底占地面积11168.69平方米,总建筑面积22049.22平方米,其中:规划建设主体工程14554.75平方米,项目规划绿化面积1225.26平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计56台(套),设备购置费2838.99万元。(七)节能分析“年产xx制浆设备项目建设项目”,年用电量879810.56千瓦时,年总用水量13312.70立方米,项目年综合总耗能量(当量值)109.27吨标准煤/年。达产年综合节能量38.39吨标准煤/年,项目总节能率28.68%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx循环经济产业园发展规划,符合xxx循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8111.29万元,其中:固定资产投资6280.89万元,占项目总投资的77.43%;流动资金1830.40万元,占项目总投资的22.57%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14512.00万元,总成本费用10959.15万元,税金及附加146.13万元,利润总额3552.85万元,利税总额4189.03万元,税后净利润2664.64万元,达产年纳税总额1524.39万元;达产年投资利润率43.80%,投资利税率51.64%,投资回报率32.85%,全部投资回收期4.54年,提供就业职位285个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx循环经济产业园及xxx循环经济产业园制浆设备行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx循环经济产业园制浆设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xx制浆设备项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx循环经济产业园经济发展,为社会提供就业职位285个,达产年纳税总额1524.39万元,可以促进xxx循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率43.80%,投资利税率51.64%,全部投资回报率32.85%,全部投资回收期4.54年,固定资产投资回收期4.54年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、支持民营企业参与国家援外项目。围绕推进“一带一路”建设,中国政府在帮助受援国改善民生发展经济的同时,充分发挥援外先导与带动作用,积极支持和鼓励我国民营企业参与实施援外项目、提供重大战略项目融资和配套支持,推动我国民营企业“走出去”。出台对外援助项目实施企业资格认定办法(试行),支持符合条件的民营企业申请援外项目实施资格。统筹使用各类援助资金,助力多领域民营企业走出国门,不少民营企业已通过成功实施援外项目,带动了在当地开展投资合作项目。商务部将进一步加大资金投入和政策支持,鼓励更多民营企业参与国外基础设施互联互通建设和国际产能合作,加强与“一带一路”沿线国家贸易投资往来。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米21830.9132.73亩1.1容积率1.011.2建筑系数51.16%1.3投资强度万元/亩191.901.4基底面积平方米11168.691.5总建筑面积平方米22049.221.6绿化面积平方米1225.26绿化率5.56%2总投资万元8111.292.1固定资产投资万元6280.892.1.1土建工程投资万元1916.982.1.1.1土建工程投资占比万元23.63%2.1.2设备投资万元2838.992.1.2.1设备投资占比35.00%2.1.3其它投资万元1524.922.1.3.1其它投资占比18.80%2.1.4固定资产投资占比77.43%2.2流动资金万元1830.402.2.1流动资金占比22.57%3收入万元14512.004总成本万元10959.155利润总额万元3552.856净利润万元2664.647所得税万元1.018增值税万元490.059税金及附加万元146.1310纳税总额万元1524.3911利税总额万元4189.0312投资利润率43.80%13投资利税率51.64%14投资回报率32.85%15回收期年4.5416设备数量台(套)5617年用电量千瓦时879810.5618年用水量立方米13312.7019总能耗吨标准煤109.2720节能率28.68%21节能量吨标准煤38.3922员工数量人285第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、坚持产业集聚。集约集聚是战略性新兴产业发展的基本模式。要以科技创新为源头,加快打造战略性新兴产业发展策源地,提升产业集群持续发展能力和国际竞争力。以产业链和创新链协同发展为途径,培育新业态、新模式,发展特色产业集群,带动区域经济转型,形成创新经济集聚发展新格局。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。2018年世界经济整体增速与上一年持平,但是大多数国家出现了经济增速回落。全球失业率仍然保持低位,充分就业状况和大宗商品价格上涨促使各国通货膨胀率有所提高。同时,世界经济还表现出国际贸易增速放缓、国际直接投资活动低迷、全球债务水平持续提高和金融市场出现动荡等特征。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,需要抓紧形成绿色的生产方式。既要积极调整产业结构,加快对传统制造业绿色改造,构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业框架;也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓,通过政策引导,加大对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。近年来,我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能,取得了很大成绩,有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。今年的工作还要加大力度、坚持不懈地抓下去。2、做好工业转型升级的统筹规划。按照发展培育一批、改造提升一批、限制淘汰一批的产业结构优化升级要求,排出一批重点行业,逐个制订转型升级的实施方案,明确目标定位、总体布局、发展导向以及相应的配套措施。加强各重点行业转型升级实施方案与国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划、城乡规划、主体功能区规划及三大产业带规划等其他规划的衔接。做好各类园区发展规划的研究、修编和实施工作。抓好重大基础设施的规划建设工作,充分考虑工业转型升级和发展的需要,前瞻性规划并建设一批能源、交通、物流、污水处理等重大基础设施。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 选址方案评估一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx循环经济产业园。园区创办于1995月,1998年省政府批准为省级园区,园区面积为20平方公里,内设工业区、港区、科技园区、金融区、商业区、风景旅游区、私营经济投资区、高效农业区、行政服务区、居民区等十大功能区。园区区位条件优越,区内已基本实现供水、排水、供电、通讯、道路、码头和开发场地“六通一平”。已开通4条主干道,10条支干道,总长度为50公里;建有11万伏的发电站,家有4条电力出口线,长度为30.5公里;供水全部开通;程控电话直通国内外各地。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数51.16%,建筑容积率1.01,建设区域绿化覆盖率5.56%,固定资产投资强度191.90万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7896.267896.2614554.7514554.751391.941.1主要生产车间4737.764737.768732.858732.85863.001.2辅助生产车间2526.802526.804657.524657.52445.421.3其他生产车间631.70631.70844.18844.1883.522仓储工程1675.301675.304871.414871.41338.822.1成品贮存418.82418.821217.851217.8584.702.2原料仓储871.16871.162533.132533.13176.192.3辅助材料仓库385.32385.321120.421120.4277.933供配电工程89.3589.3589.3589.356.993.1供配电室89.3589.3589.3589.356.994给排水工程102.75102.75102.75102.756.254.1给排水102.75102.75102.75102.756.255服务性工程1061.031061.031061.031061.0373.805.1办公用房469.18469.18469.18469.1837.525.2生活服务591.85591.85591.85591.8535.246消防及环保工程299.32299.32299.32299.3223.426.1消防环保工程299.32299.32299.32299.3223.427项目总图工程44.6744.6744.6744.6742.847.1场地及道路硬化2998.64534.51534.517.2场区围墙534.512998.642998.647.3安全保卫室44.6744.6744.6744.678绿化工程940.6732.92合计11168.6922049.2222049.221916.98六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 项目风险一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳,以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度,考察项目与当地社会环境的相互适应关系;项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者,项目区域的环境条件将得到改善,有利于社会与经济的发展,有利于提高相关人群收入,改善人民的生活环境,因此,得到各级政府的积极支持,当地的居民积极参与项目的实施,项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展;项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7311.94万元,占计划投资的90.15%。其中:完成固定资产投资4947.03万元,占总投资的67.66%;完成流动资金投资2364.91,占总投资的32.34%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7311.941.1完成比例90.15%2完成固定资产投资万元4947.032.1完成比例67.66%3完成流动资金投资万元2364.913.1完成比例32.34%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员285人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1941.2人均年工资万元5.791.3年工资额万元1058.032工程技术人员工资2.1平均人数人432.2人均年工资万元6.692.3年工资额万元248.793企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元7.783.3年工资额万元68.754品质管理人员工资4.1平均人数人234.2人均年工资万元5.074.3年工资额万元123.135其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元5.715.3年工资额万元98.016职工工资总额万元9246.28五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6280.89(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1916.982838.99191.906280.891.1工程费用万元1916.982838.9911076.681.1.1建筑工程费用万元1916.981916.9823.63%1.1.2设备购置及安装费万元2838.992838.9935.00%1.2工程建设其他费用万元1524.921524.9218.80%1.2.1无形资产万元875.78875.781.3预备费万元649.14649.141.3.1基本预备费万元279.29279.291.3.2涨价预备费万元369.85369.852建设期利息万元3固定资产投资现值万元6280.896280.89(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1830.40万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11076.685093.588688.1911076.6811076.6811076.681.1应收账款万元3323.001827.652492.253323.003323.003323.001.2存货万元4984.512741.483738.384984.514984.514984.511.2.1原辅材料万元1495.35822.441121.511495.351495.351495.351.2.2燃料动力万元74.7741.1256.0874.7774.7774.771.2.3在产品万元2292.871261.081719.662292.872292.872292.871.2.4产成品万元1121.51616.83841.141121.511121.511121.511.3现金万元2769.171523.042076.882769.172769.172769.172流动负债万元9246.285085.456934.719246.289246.289246.282.1应付账款万元9246.285085.456934.719246.289246.289246.283流动资金万元1830.401006.721372.801830.401830.401830.404铺底流动资金万元610.13335.57457.60610.13610.13610.13(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8111.29万元,其中:固定资产投资6280.89万元,占项目总投资的77.43%;流动资金1830.40万元,占项目总投资的22.57%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1916.98万元,占项目总投资的23.63%;设备购置费2838.99万元,占项目总投资的35.00%;其它投资1524.92万元,占项目总投资的18.80%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6280.89+1830.40=8111.29(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6280.8977.43%1.1项目建设投资万元6280.8977.43%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1830.4022.57%3总投资万元万元8111.29二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7981.60万元,总成本3464.26万元,利润总额4517.34万元,净利润119.67万元,增值税269.53万元,税金及附加3388.01万元,所得税1129.34万元;第二年收入10884.00万元,总成本4446.09万元,利润总额6437.91万元,净利润4828.43万元,增值税367.54万元,税金及附加131.43万元,所得税1609.48万元;第三年生产负荷100%,收入14512.00万元,总成本10959.15万元,利润总额3552.85万元,净利润2664.64万元,增值税490.05万元,税金及附加146.13万元,所得税888.21万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入14512.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=490.05万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7981.6010884.0014512.0014512.0014512.001.1制浆设备万元7981.6010884.0014512.0014512.0014512.002现价增加值万元2554.113482.884643.844643

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