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文档简介
泓域咨询MACRO/ 古龙香水投资项目立项申请报告古龙香水投资项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入16757.17万元,同比增长17.37%(2479.73万元)。其中,主营业业务古龙香水生产及销售收入为15276.65万元,占营业总收入的91.16%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3867.72万元,较去年同期相比增长821.07万元,增长率26.95%;实现净利润2900.79万元,较去年同期相比增长538.26万元,增长率22.78%。二、项目概况(一)项目名称古龙香水投资项目(二)项目选址xxx产业示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积50905.44平方米(折合约76.32亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数70.79%,建筑容积率1.07,建设区域绿化覆盖率7.08%,固定资产投资强度160.64万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积50905.44平方米,建筑物基底占地面积36035.96平方米,总建筑面积54468.82平方米,其中:规划建设主体工程37760.28平方米,项目规划绿化面积3857.39平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计163台(套),设备购置费5240.44万元。(七)节能分析“古龙香水投资项目建设项目”,年用电量414234.31千瓦时,年总用水量19622.33立方米,项目年综合总耗能量(当量值)52.59吨标准煤/年。达产年综合节能量17.53吨标准煤/年,项目总节能率21.33%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范中心发展规划,符合xxx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15841.09万元,其中:固定资产投资12260.04万元,占项目总投资的77.39%;流动资金3581.05万元,占项目总投资的22.61%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入24597.00万元,总成本费用19260.95万元,税金及附加291.94万元,利润总额5336.05万元,利税总额6364.00万元,税后净利润4002.04万元,达产年纳税总额2361.96万元;达产年投资利润率33.68%,投资利税率40.17%,投资回报率25.26%,全部投资回收期5.46年,提供就业职位492个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范中心及xxx产业示范中心古龙香水行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范中心古龙香水产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“古龙香水投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范中心经济发展,为社会提供就业职位492个,达产年纳税总额2361.96万元,可以促进xxx产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率33.68%,投资利税率40.17%,全部投资回报率25.26%,全部投资回收期5.46年,固定资产投资回收期5.46年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、关于促进中小企业发展。工业和信息化部将根据中小企业发展实际,推进培育专业化“小巨人”企业工作。引导和支持中小企业针对专门的客户群体或市场,拥有专项技术或生产工艺,使其产品和服务在产业链某个环节中处于优势地位;引导和支持中小企业利用自身特色和专业优势,为大企业、大项目和产业链提供优质零部件、元器件、配套产品和配套服务,促进大企业与中小企业通过专业分工、服务外包、订单生产等多种方式,建立协同创新、合作共赢的协作关系;总结推广一批“小巨人”企业专业化发展的成功经验和模式,引领和带动更多中小企业走上“专精特新”发展道路。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米50905.4476.32亩1.1容积率1.071.2建筑系数70.79%1.3投资强度万元/亩160.641.4基底面积平方米36035.961.5总建筑面积平方米54468.821.6绿化面积平方米3857.39绿化率7.08%2总投资万元15841.092.1固定资产投资万元12260.042.1.1土建工程投资万元4313.012.1.1.1土建工程投资占比万元27.23%2.1.2设备投资万元5240.442.1.2.1设备投资占比33.08%2.1.3其它投资万元2706.592.1.3.1其它投资占比17.09%2.1.4固定资产投资占比77.39%2.2流动资金万元3581.052.2.1流动资金占比22.61%3收入万元24597.004总成本万元19260.955利润总额万元5336.056净利润万元4002.047所得税万元1.078增值税万元736.019税金及附加万元291.9410纳税总额万元2361.9611利税总额万元6364.0012投资利润率33.68%13投资利税率40.17%14投资回报率25.26%15回收期年5.4616设备数量台(套)16317年用电量千瓦时414234.3118年用水量立方米19622.3319总能耗吨标准煤52.5920节能率21.33%21节能量吨标准煤17.5322员工数量人492第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、从市场布局看,2016年前三季度,发展中国家新兴产业平均增速达到10.8%,比上年同期增长3.1个百分点,同时,发展中国家在新兴产业国际市场销售总额中所占比重达到42.7%,比上年同期增长6.8个百分点,发展中国家新兴产业保持了蓬勃发展态势。反观发达国家,同期,新兴产业平均增速仅为6.2%,比上年同期增长0个百分点,而新兴产业国际市场销售总额首次下滑至60%以下,全球新兴产业生产和销售的格局分化态势凸显。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。充分发挥有效投资关键作用,要落实到工业、制造业。加快新旧动能转换,扩大完善基金支持,撬动社会和企业投资;改造提升传统产业,支持制造业技术改造,加快发展新兴产业;企业要专注主业,集中力量稳投资、补短板、强弱项、调结构,主动取得支持,做强做大做优。二、必要性分析1、我国目前的经济发展基于净出口、投资、消费的经济结构,但是这种经济结构并不利于我国的长期的经济发展。为了让经济结构符合经济发展,我国把新常态引入到了经济发展中去,但是新常态不仅给经济发展带来了诸多机遇,同时也带来了很多挑战,让我国的经济无法快速发展,比如说财政收支平衡受影响,银行储蓄变动这些都会影响到我国的经济发展,所以应该把控经济发展新常态趋势,应对不良影响。2、加速产业转移园区扩能增效,提升产业转移承接力。加速产业集聚,推动县域产业园区依托资源优势打造专业园区,着力扶持我市产业转移重点园区成为优势传统产业转型升级示范基地。实施传统产业提升行动,充分发挥国家、省、市三级扶持政策的作用,实施以新装备、新技术、新工艺为核心的传统产业改造工程,加快淘汰落后产能。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 选址方案评估一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范中心。园区培育特色产业园区发展。围绕高端装备制造、轨道交通、航空航天、节能与新能源汽车、新一代信息技术、新材料、新能源、节能环保、生物医药等新兴产业。发挥园区的辐射带动作用,积极推进省级高新区建设布局,引导产业园区走创新发展之路。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数70.79%,建筑容积率1.07,建设区域绿化覆盖率7.08%,固定资产投资强度160.64万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程25477.4225477.4237760.2837760.283288.971.1主要生产车间15286.4515286.4522656.1722656.172039.161.2辅助生产车间8152.778152.7712083.2912083.291052.471.3其他生产车间2038.192038.192190.102190.10197.342仓储工程5405.395405.3910860.5510860.55687.982.1成品贮存1351.351351.352715.142715.14172.002.2原料仓储2810.802810.805647.495647.49357.752.3辅助材料仓库1243.241243.242497.932497.93158.243供配电工程288.29288.29288.29288.2920.543.1供配电室288.29288.29288.29288.2920.544给排水工程331.53331.53331.53331.5318.384.1给排水331.53331.53331.53331.5318.385服务性工程3423.423423.423423.423423.42216.865.1办公用房1512.821512.821512.821512.82118.435.2生活服务1910.601910.601910.601910.6095.266消防及环保工程965.76965.76965.76965.7668.826.1消防环保工程965.76965.76965.76965.7668.827项目总图工程144.14144.14144.14144.14-119.927.1场地及道路硬化9735.361981.481981.487.2场区围墙1981.489735.369735.367.3安全保卫室144.14144.14144.14144.148绿化工程3753.59131.38合计36035.9654468.8254468.824313.01六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 项目风险一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10438.25万元,占计划投资的65.89%。其中:完成固定资产投资8099.50万元,占总投资的77.59%;完成流动资金投资2338.75,占总投资的22.41%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10438.251.1完成比例65.89%2完成固定资产投资万元8099.502.1完成比例77.59%3完成流动资金投资万元2338.753.1完成比例22.41%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员492人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3351.2人均年工资万元4.311.3年工资额万元1736.262工程技术人员工资2.1平均人数人742.2人均年工资万元6.932.3年工资额万元514.873企业管理人员工资3.1平均人数人203.2人均年工资万元6.143.3年工资额万元152.854品质管理人员工资4.1平均人数人394.2人均年工资万元5.984.3年工资额万元223.375其他人员工资5.1平均人数人245.2人均年工资万元4.885.3年工资额万元97.706职工工资总额万元14915.07五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12260.04(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4313.015240.44160.6412260.041.1工程费用万元4313.015240.4418496.121.1.1建筑工程费用万元4313.014313.0127.23%1.1.2设备购置及安装费万元5240.445240.4433.08%1.2工程建设其他费用万元2706.592706.5917.09%1.2.1无形资产万元1307.721307.721.3预备费万元1398.871398.871.3.1基本预备费万元836.15836.151.3.2涨价预备费万元562.72562.722建设期利息万元3固定资产投资现值万元12260.0412260.04(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3581.05万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18496.128478.8312445.8618496.1218496.1218496.121.1应收账款万元5548.843051.864439.075548.845548.845548.841.2存货万元8323.254577.796658.608323.258323.258323.251.2.1原辅材料万元2496.971373.341997.582496.972496.972496.971.2.2燃料动力万元124.8568.6799.88124.85124.85124.851.2.3在产品万元3828.702105.783062.963828.703828.703828.701.2.4产成品万元1872.731030.001498.191872.731872.731872.731.3现金万元4624.032543.223699.224624.034624.034624.032流动负债万元14915.078203.2911932.0614915.0714915.0714915.072.1应付账款万元14915.078203.2911932.0614915.0714915.0714915.073流动资金万元3581.051969.582864.843581.053581.053581.054铺底流动资金万元1193.67656.53954.951193.671193.671193.67(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15841.09万元,其中:固定资产投资12260.04万元,占项目总投资的77.39%;流动资金3581.05万元,占项目总投资的22.61%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4313.01万元,占项目总投资的27.23%;设备购置费5240.44万元,占项目总投资的33.08%;其它投资2706.59万元,占项目总投资的17.09%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12260.04+3581.05=15841.09(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12260.0477.39%1.1项目建设投资万元12260.0477.39%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3581.0522.61%3总投资万元万元15841.09二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入13528.35万元,总成本7990.67万元,利润总额5537.68万元,净利润252.20万元,增值税404.81万元,税金及附加4153.26万元,所得税1384.42万元;第二年收入19677.60万元,总成本10684.30万元,利润总额8993.30万元,净利润6744.98万元,增值税588.81万元,税金及附加274.28万元,所得税2248.32万元;第三年生产负荷100%,收入24597.00万元,总成本19260.95万元,利润总额5336.05万元,净利润4002.04万元,增值税736.01万元,税金及附加291.94万元,所得税1334.01万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入24597.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=736.01万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元13528.3519677.6024597.0024597.0024597.001.1古龙香水万元13528.3519677.6024597.0024597.0024597.002现价增加值万元4329.076296.837871.047871.0478
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