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泓域咨询MACRO/ 骨髓检测投资项目立项申请报告骨髓检测投资项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx科技公司实现营业收入15436.65万元,同比增长15.96%(2124.91万元)。其中,主营业业务骨髓检测生产及销售收入为13295.26万元,占营业总收入的86.13%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3448.94万元,较去年同期相比增长520.91万元,增长率17.79%;实现净利润2586.70万元,较去年同期相比增长445.23万元,增长率20.79%。二、项目概况(一)项目名称骨髓检测投资项目(二)项目选址xxx新兴产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积34097.04平方米(折合约51.12亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数73.94%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率7.58%,固定资产投资强度180.60万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积34097.04平方米,建筑物基底占地面积25211.35平方米,总建筑面积54214.29平方米,其中:规划建设主体工程43086.77平方米,项目规划绿化面积4112.13平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计87台(套),设备购置费4571.04万元。(七)节能分析“骨髓检测投资项目建设项目”,年用电量412281.52千瓦时,年总用水量10087.47立方米,项目年综合总耗能量(当量值)51.53吨标准煤/年。达产年综合节能量17.18吨标准煤/年,项目总节能率27.26%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划,符合xxx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11677.80万元,其中:固定资产投资9232.27万元,占项目总投资的79.06%;流动资金2445.53万元,占项目总投资的20.94%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16823.00万元,总成本费用13156.30万元,税金及附加197.08万元,利润总额3666.70万元,利税总额4369.53万元,税后净利润2750.02万元,达产年纳税总额1619.50万元;达产年投资利润率31.40%,投资利税率37.42%,投资回报率23.55%,全部投资回收期5.75年,提供就业职位367个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范基地及xxx新兴产业示范基地骨髓检测行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范基地骨髓检测产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“骨髓检测投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位367个,达产年纳税总额1619.50万元,可以促进xxx新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率31.40%,投资利税率37.42%,全部投资回报率23.55%,全部投资回收期5.75年,固定资产投资回收期5.75年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励国际化发展。“国际化”是制造强国必参与备的核心特征。中国制造只有以自身之强为支撑,走出国门、走向世界、影响全球,才能成为世界之强。要支持有条件的企业加快走出去步伐,学会利用两种资源、两个市场,特别是在我国经济进入新常态的大背景下,要积极参与国际产能和装备制造合作,在国际竞争中扩大市场、提升竞争力。报告提出了民营企业在品牌国际竞争、优势产业合参与作等方面的国际化发展方向,并围绕国际化发展的支撑条件,提出健全信用体系、境外投资风险防控体系、信息服务体系、融资支持体系等。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米34097.0451.12亩1.1容积率1.591.2建筑系数73.94%1.3投资强度万元/亩180.601.4基底面积平方米25211.351.5总建筑面积平方米54214.291.6绿化面积平方米4112.13绿化率7.58%2总投资万元11677.802.1固定资产投资万元9232.272.1.1土建工程投资万元4332.332.1.1.1土建工程投资占比万元37.10%2.1.2设备投资万元4571.042.1.2.1设备投资占比39.14%2.1.3其它投资万元328.902.1.3.1其它投资占比2.82%2.1.4固定资产投资占比79.06%2.2流动资金万元2445.532.2.1流动资金占比20.94%3收入万元16823.004总成本万元13156.305利润总额万元3666.706净利润万元2750.027所得税万元1.598增值税万元505.759税金及附加万元197.0810纳税总额万元1619.5011利税总额万元4369.5312投资利润率31.40%13投资利税率37.42%14投资回报率23.55%15回收期年5.7516设备数量台(套)8717年用电量千瓦时412281.5218年用水量立方米10087.4719总能耗吨标准煤51.5320节能率27.26%21节能量吨标准煤17.1822员工数量人367第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、据中国工程院发布的2017中国战略性新兴产业发展报告显示,“十二五”期间,战略性新兴产业相对于其他工业行业呈现出快速发展态势,发展总量明显增加,占全部工业和经济总量的比重逐年上升。截至“十二五”末,战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重达到8%左右,较2010年接近翻番,实现规划目标。上述数据可以看出,目前战略性新兴产业已经成为引领经济发展的重要力量,预计在“十三五”期间,战略性新兴产业将成为我国经济发展过程中,比较重要的一个经济增长点。同时,其发展对于推动我国经济转型升级以及提高综合国际竞争力都将发挥举足轻重的作用。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。工业经济总体保持平稳运行、稳中向好的基本态势,主要表现为:长期趋势看,工业生产保持在稳定增长的合理区间,趋稳态势明显;工业产能利用率提高;工业产品出口由降转增,对工业稳定增长发挥助推作用;工业产品价格由降转升,市场供求关系得到改善;工业用电增速回升明显;工业增值税增速回升;工业企业利润增速明显回升;工业新动能快速成长。二、必要性分析1、在经济新常态下,经济的发展有很大的机遇,但是再有机遇的同时也面临着巨大的挑战,就是因为众多的挑战,是我国的经济发展有了变缓慢的趋势,这样就会造成银行的储蓄率发生变化,对经济的发展不利,对银行客户的储蓄也是不利,商人的投资率也受到了影响随之改变。如果在这时能够去产能加快经济发展,这样就会有效的解决产能过剩的问题,虽然在过去城镇化水平不断提高,但是依靠城镇化水平来提高经济发展,远远不是长久之策。2、传统产业要利用信息通信技术及互联网平台实施“互联网+”战略,加强以自动控制和感知、工业核心软件、工业互联网、工业云和智能服务平台为核心的“新四基”建设,加快形成有效协调的“四基”产业链,实现传统产业与互联网的渗透融合。传统产业通过应用大数据、云计算、物联网、软件信息服务、智能终端,利用互联网的开放、平等、互动等特性,引导数字技术、智能技术广泛应用于其研发设计、生产制造、经营管理等关键环节,实现这些环节的大数据分析与整合,以重组运营流程、优化资源配置、重构商业模式等手段完成转型升级,提高创新力和生产力,最终提升效益效率和竞争力。传统产业可以把智能化作为转型升级的主攻方向,实施“智能制造提升工程”,建立机器人自动化示范生产线,打造柔性化生产、场景化应用的示范工厂,通过“互联网智能制造”,变革传统产业的生产、管理和营销模式,促进传统产业向智能化、高端化、绿色化发展而转型升级。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址评价一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范基地。加快推动转型升级创新发展,是园区适应和引领经济发展新常态的根本之策。根据省委省政府和当地市委市政府总体工作部署,在新起点上整装再出征,统筹稳增长、促改革、转方式、调结构、惠民生,打造发展升级版。用5年时间,全面推动转型升级和创新发展,努力实现经济增长更稳健、产业结构更合理、质量效益更显著、创新实力更雄厚、生态环境更优美。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数73.94%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率7.58%,固定资产投资强度180.60万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17824.4217824.4243086.7743086.773787.431.1主要生产车间10694.6510694.6525852.0625852.062348.211.2辅助生产车间5703.815703.8113787.7713787.771211.981.3其他生产车间1425.951425.952499.032499.03227.252仓储工程3781.703781.707232.897232.89462.392.1成品贮存945.42945.421808.221808.22115.602.2原料仓储1966.481966.483761.103761.10240.442.3辅助材料仓库869.79869.791663.561663.56106.353供配电工程201.69201.69201.69201.6914.513.1供配电室201.69201.69201.69201.6914.514给排水工程231.94231.94231.94231.9412.974.1给排水231.94231.94231.94231.9412.975服务性工程2395.082395.082395.082395.08153.125.1办公用房1149.581149.581149.581149.5889.235.2生活服务1245.501245.501245.501245.5065.836消防及环保工程675.66675.66675.66675.6648.596.1消防环保工程675.66675.66675.66675.6648.597项目总图工程100.85100.85100.85100.85-221.817.1场地及道路硬化6775.731374.811374.817.2场区围墙1374.816775.736775.737.3安全保卫室100.85100.85100.85100.858绿化工程2146.4675.13合计25211.3554214.2954214.294332.33六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9985.70万元,占计划投资的85.51%。其中:完成固定资产投资7307.01万元,占总投资的73.17%;完成流动资金投资2678.69,占总投资的26.83%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9985.701.1完成比例85.51%2完成固定资产投资万元7307.012.1完成比例73.17%3完成流动资金投资万元2678.693.1完成比例26.83%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员367人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2501.2人均年工资万元4.951.3年工资额万元1453.132工程技术人员工资2.1平均人数人552.2人均年工资万元6.682.3年工资额万元327.183企业管理人员工资3.1平均人数人153.2人均年工资万元7.203.3年工资额万元105.494品质管理人员工资4.1平均人数人294.2人均年工资万元5.584.3年工资额万元148.095其他人员工资5.1平均人数人185.2人均年工资万元6.695.3年工资额万元93.156职工工资总额万元8185.95五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9232.27(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4332.334571.04180.609232.271.1工程费用万元4332.334571.0410631.481.1.1建筑工程费用万元4332.334332.3337.10%1.1.2设备购置及安装费万元4571.044571.0439.14%1.2工程建设其他费用万元328.90328.902.82%1.2.1无形资产万元181.75181.751.3预备费万元147.15147.151.3.1基本预备费万元88.0188.011.3.2涨价预备费万元59.1459.142建设期利息万元3固定资产投资现值万元9232.279232.27(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2445.53万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10631.484882.4010032.2110631.4810631.4810631.481.1应收账款万元3189.441275.782551.563189.443189.443189.441.2存货万元4784.171913.673827.334784.174784.174784.171.2.1原辅材料万元1435.25574.101148.201435.251435.251435.251.2.2燃料动力万元71.7628.7157.4171.7671.7671.761.2.3在产品万元2200.72880.291760.572200.722200.722200.721.2.4产成品万元1076.44430.58861.151076.441076.441076.441.3现金万元2657.871063.152126.302657.872657.872657.872流动负债万元8185.953274.386548.768185.958185.958185.952.1应付账款万元8185.953274.386548.768185.958185.958185.953流动资金万元2445.53978.211956.422445.532445.532445.534铺底流动资金万元815.17326.07652.14815.17815.17815.17(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11677.80万元,其中:固定资产投资9232.27万元,占项目总投资的79.06%;流动资金2445.53万元,占项目总投资的20.94%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4332.33万元,占项目总投资的37.10%;设备购置费4571.04万元,占项目总投资的39.14%;其它投资328.90万元,占项目总投资的2.82%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9232.27+2445.53=11677.80(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9232.2779.06%1.1项目建设投资万元9232.2779.06%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2445.5320.94%3总投资万元万元11677.80二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6729.20万元,总成本11931.55万元,利润总额-5202.35万元,净利润160.66万元,增值税202.30万元,税金及附加-3901.76万元,所得税-1300.59万元;第二年收入13458.40万元,总成本19685.75万元,利润总额-6227.35万元,净利润-4670.51万元,增值税404.60万元,税金及附加184.94万元,所得税-1556.84万元;第三年生产负荷100%,收入16823.00万元,总成本13156.30万元,利润总额3666.70万元,净利润2750.02万元,增值税505.75万元,税金及附加197.08万元,所得税916.67万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入16823.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=505.75万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6729.2013458.4016823.0016823.0016823.001.1骨髓检测万元6729.2013458.4016823.0016823.0016823.002现价增加值万元2153.344306.695383.365383

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