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文档简介
泓域咨询MACRO/ 微波低温干燥设备投资项目立项申请报告微波低温干燥设备投资项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。上一年度,xxx集团实现营业收入11753.28万元,同比增长30.12%(2720.53万元)。其中,主营业业务微波低温干燥设备生产及销售收入为10912.49万元,占营业总收入的92.85%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2671.32万元,较去年同期相比增长656.12万元,增长率32.56%;实现净利润2003.49万元,较去年同期相比增长332.24万元,增长率19.88%。二、项目概况(一)项目名称微波低温干燥设备投资项目(二)项目选址xxx高新区(三)项目用地规模项目总用地面积27540.43平方米(折合约41.29亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数58.41%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率6.75%,固定资产投资强度163.95万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积27540.43平方米,建筑物基底占地面积16086.37平方米,总建筑面积31671.49平方米,其中:规划建设主体工程21891.00平方米,项目规划绿化面积2137.90平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计93台(套),设备购置费2243.04万元。(七)节能分析“微波低温干燥设备投资项目建设项目”,年用电量1311213.09千瓦时,年总用水量9255.41立方米,项目年综合总耗能量(当量值)161.94吨标准煤/年。达产年综合节能量48.37吨标准煤/年,项目总节能率21.56%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新区发展规划,符合xxx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8972.37万元,其中:固定资产投资6769.50万元,占项目总投资的75.45%;流动资金2202.87万元,占项目总投资的24.55%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15524.00万元,总成本费用12365.93万元,税金及附加162.43万元,利润总额3158.07万元,利税总额3756.10万元,税后净利润2368.55万元,达产年纳税总额1387.55万元;达产年投资利润率35.20%,投资利税率41.86%,投资回报率26.40%,全部投资回收期5.29年,提供就业职位280个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新区及xxx高新区微波低温干燥设备行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新区微波低温干燥设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“微波低温干燥设备投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新区经济发展,为社会提供就业职位280个,达产年纳税总额1387.55万元,可以促进xxx高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率35.20%,投资利税率41.86%,全部投资回报率26.40%,全部投资回收期5.29年,固定资产投资回收期5.29年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、实施制造业创新中心建设、推动设施和仪器向社会开放,能够促进国家制造业创新体系不断完善。制造业创新中心建设工程,旨在通过政府引导,聚集创新资源,解决行业共性关键技术的持续来源问题,突破科技成果工程化、产业化的“死亡之谷”,打造创新生态系统,不断完善国家制造业创新体系。推动国家科研基础设施和科研仪器向社会开放是中央全面深化科技体制改革任务之一。国家科研基础设施和科研仪器向社会开放,能够助推我国科技体制改革,对于充分利用已有科研资源,提升全社会整体创新能力,高效利用国家科研经费有着重要意义,是国家制造业创新体系建设中不可缺少的组成部分。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米27540.4341.29亩1.1容积率1.151.2建筑系数58.41%1.3投资强度万元/亩163.951.4基底面积平方米16086.371.5总建筑面积平方米31671.491.6绿化面积平方米2137.90绿化率6.75%2总投资万元8972.372.1固定资产投资万元6769.502.1.1土建工程投资万元2370.142.1.1.1土建工程投资占比万元26.42%2.1.2设备投资万元2243.042.1.2.1设备投资占比25.00%2.1.3其它投资万元2156.322.1.3.1其它投资占比24.03%2.1.4固定资产投资占比75.45%2.2流动资金万元2202.872.2.1流动资金占比24.55%3收入万元15524.004总成本万元12365.935利润总额万元3158.076净利润万元2368.557所得税万元1.158增值税万元435.609税金及附加万元162.4310纳税总额万元1387.5511利税总额万元3756.1012投资利润率35.20%13投资利税率41.86%14投资回报率26.40%15回收期年5.2916设备数量台(套)9317年用电量千瓦时1311213.0918年用水量立方米9255.4119总能耗吨标准煤161.9420节能率21.56%21节能量吨标准煤48.3722员工数量人280第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、近几年来,我们出台了一系列鼓励支持创新创业的政策举措,政策效应正在持续释放,突出表现为创新创业热度不减,新增市场主体量质齐升。今年上半年,全国新设市场主体达998.3万户,同比增长12.5%,目前我国市场主体总量已超过1亿户,达到标志性高点。更为可喜的是,新设市场主体的“质”也在同步提高,上半年,战略性新兴产业新设企业56.9万户,同比增长19.9%。特别是第二季度以来,大众创业意愿持续走高,4-6月每月新设企业均超过60万户,创历史新高。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。全球经济增长将温和放缓,我国工业新旧动能将加速转换,工业经济仍将在合理区间稳定运行,工业投资增速有望稳中有进、工业品消费将继续保持平稳增长、工业企业出口增速可能会小幅放缓、企业效益和发展质量将继续稳步提升。工经所所长秦海林表示,未来必须按照高质量发展要求,深化改革,继续改善营商环境,增强发展信心;扩大开放,营造良好的发展环境,拓展发展空间;锐意创新,提高关键核心技术攻关能力,保障产业安全。二、必要性分析1、激发经济潜力,引领经济发展。十八大以来,以习近平同志为核心的党中央带领中国人民,开启了一场中国经济发展方式向更高形态发展的结构之变。“新常态”定义了当下中国经济所处的阶段,对中国经济“怎么看”作出了回答。“供给侧结构性改革”,这是继“经济发展新常态”之后作出的又一重大理论创新,它回答了适应和引领经济发展新常态,应该“干什么”。佛山早在上世纪八十年代,便是改革前沿之地,如今,这个以制造业为主的地级市也体会着结构转变的紧迫压力。因此,众多制造业企业都在对沿用多年的生产线进行调整,更精细的流程管控、更先进的智能装备,让产品供给能够更好地满足市场需求。除此之外,220多种产品产量居世界第一的中国制造,正在这场从“有”到“优”的供给侧大变革中,书写着转型升级的故事。供给侧结构性改革,正在重塑我国的实体经济。2、我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段,结构调整阵痛仍在持续,稳增长的基础尚不牢固,新动能成长之势仍显不足。一方面,面临错综复杂的国际形势,低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加大,并伴生诸多不确定性因素,我们必须增强风险防范意识,牢牢把握对外开放的主动权;另一方面,国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务艰巨,面临诸多现实挑战,我们必须加大供给侧结构性改革力度,继续扩大有效需求,以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新能力储备为重点,加快培育新动能。归根结底一句话,就要坚持以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领,努力把经济向好之势转化为推动经济增长之能,确保实现“十三五”经济社会发展良好开局。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 选址方案评估一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx高新区。园区区位于中心城区东部,依江而建,成立于1995年,2000年被批准为省级经济园区,是区域内重点发展的15大园区之一,区内配套功能完善,综合环境优越,世界500强企业及国内投资项目相继落户。2009年月,当地政府决定,将原城区科技工业园区划归经济园区,建设高新技术产业园,地理位置优越,交通便捷,规划面积15平方公里,园区已实现“七通一平”。园区区按功能定位分为“四园一中心”,即:化工产业园、化工装备制造园、高新技术园、港口物流园、行政商务中心,力争通过3年的努力,产业规模突破2000亿元,形成特色鲜明、产业配套、功能齐全的综合性园区。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数58.41%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率6.75%,固定资产投资强度163.95万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11373.0611373.0621891.0021891.001802.041.1主要生产车间6823.846823.8413134.6013134.601117.261.2辅助生产车间3639.383639.387005.127005.12576.651.3其他生产车间909.84909.841269.681269.68108.122仓储工程2412.962412.966357.326357.32380.602.1成品贮存603.24603.241589.331589.3395.152.2原料仓储1254.741254.743305.813305.81197.912.3辅助材料仓库554.98554.981462.181462.1887.543供配电工程128.69128.69128.69128.698.673.1供配电室128.69128.69128.69128.698.674给排水工程147.99147.99147.99147.997.754.1给排水147.99147.99147.99147.997.755服务性工程1528.211528.211528.211528.2191.495.1办公用房899.93899.93899.93899.9337.445.2生活服务628.28628.28628.28628.2849.986消防及环保工程431.11431.11431.11431.1129.046.1消防环保工程431.11431.11431.11431.1129.047项目总图工程64.3564.3564.3564.35-16.927.1场地及道路硬化4474.27667.11667.117.2场区围墙667.114474.274474.277.3安全保卫室64.3564.3564.3564.358绿化工程1927.6367.47合计16086.3731671.4931671.492370.14六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6899.52万元,占计划投资的76.90%。其中:完成固定资产投资4571.66万元,占总投资的66.26%;完成流动资金投资2327.86,占总投资的33.74%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6899.521.1完成比例76.90%2完成固定资产投资万元4571.662.1完成比例66.26%3完成流动资金投资万元2327.863.1完成比例33.74%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员280人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1901.2人均年工资万元5.971.3年工资额万元944.052工程技术人员工资2.1平均人数人422.2人均年工资万元6.572.3年工资额万元227.943企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元6.613.3年工资额万元76.744品质管理人员工资4.1平均人数人224.2人均年工资万元5.014.3年工资额万元129.335其他人员工资5.1平均人数人155.2人均年工资万元7.405.3年工资额万元72.296职工工资总额万元9267.27五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6769.50(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2370.142243.04163.956769.501.1工程费用万元2370.142243.0411470.141.1.1建筑工程费用万元2370.142370.1426.42%1.1.2设备购置及安装费万元2243.042243.0425.00%1.2工程建设其他费用万元2156.322156.3224.03%1.2.1无形资产万元1091.961091.961.3预备费万元1064.361064.361.3.1基本预备费万元464.57464.571.3.2涨价预备费万元599.79599.792建设期利息万元3固定资产投资现值万元6769.506769.50(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2202.87万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11470.145296.867863.6911470.1411470.1411470.141.1应收账款万元3441.041548.472752.833441.043441.043441.041.2存货万元5161.562322.704129.255161.565161.565161.561.2.1原辅材料万元1548.47696.811238.771548.471548.471548.471.2.2燃料动力万元77.4234.8461.9477.4277.4277.421.2.3在产品万元2374.321068.441899.452374.322374.322374.321.2.4产成品万元1161.35522.61929.081161.351161.351161.351.3现金万元2867.531290.392294.032867.532867.532867.532流动负债万元9267.274170.277413.829267.279267.279267.272.1应付账款万元9267.274170.277413.829267.279267.279267.273流动资金万元2202.87991.291762.302202.872202.872202.874铺底流动资金万元734.28330.43587.43734.28734.28734.28(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8972.37万元,其中:固定资产投资6769.50万元,占项目总投资的75.45%;流动资金2202.87万元,占项目总投资的24.55%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2370.14万元,占项目总投资的26.42%;设备购置费2243.04万元,占项目总投资的25.00%;其它投资2156.32万元,占项目总投资的24.03%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6769.50+2202.87=8972.37(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6769.5075.45%1.1项目建设投资万元6769.5075.45%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2202.8724.55%3总投资万元万元8972.37二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6985.80万元,总成本14075.35万元,利润总额-7089.55万元,净利润133.68万元,增值税196.02万元,税金及附加-5317.16万元,所得税-1772.39万元;第二年收入12419.20万元,总成本21905.99万元,利润总额-9486.79万元,净利润-7115.09万元,增值税348.48万元,税金及附加151.98万元,所得税-2371.70万元;第三年生产负荷100%,收入15524.00万元,总成本12365.93万元,利润总额3158.07万元,净利润2368.55万元,增值税435.60万元,税金及附加162.43万元,所得税789.52万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入15524.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=435.60万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6985.8012419.2015524.0015524.0015524.001.1微波低温干燥设备万元6985.8012419.2015524.0015524.0015524.002现价增加值万元2235.
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