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泓域咨询MACRO/ 新建防爆油泵项目立项申请报告新建防爆油泵项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx投资公司实现营业收入8278.39万元,同比增长28.62%(1841.92万元)。其中,主营业业务防爆油泵生产及销售收入为7007.87万元,占营业总收入的84.65%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1889.67万元,较去年同期相比增长344.13万元,增长率22.27%;实现净利润1417.25万元,较去年同期相比增长136.27万元,增长率10.64%。二、项目概况(一)项目名称新建防爆油泵项目(二)项目选址xxx经济示范区(三)项目用地规模项目总用地面积11439.05平方米(折合约17.15亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数76.42%,建筑容积率1.42,建设区域绿化覆盖率7.66%,固定资产投资强度168.19万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积11439.05平方米,建筑物基底占地面积8741.72平方米,总建筑面积16243.45平方米,其中:规划建设主体工程12918.78平方米,项目规划绿化面积1244.06平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计111台(套),设备购置费1474.51万元。(七)节能分析“新建防爆油泵项目建设项目”,年用电量497634.46千瓦时,年总用水量4371.07立方米,项目年综合总耗能量(当量值)61.53吨标准煤/年。达产年综合节能量25.13吨标准煤/年,项目总节能率25.45%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范区发展规划,符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3982.01万元,其中:固定资产投资2884.46万元,占项目总投资的72.44%;流动资金1097.55万元,占项目总投资的27.56%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8693.00万元,总成本费用6638.63万元,税金及附加79.76万元,利润总额2054.37万元,利税总额2417.49万元,税后净利润1540.78万元,达产年纳税总额876.71万元;达产年投资利润率51.59%,投资利税率60.71%,投资回报率38.69%,全部投资回收期4.08年,提供就业职位159个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目,在市场调查的基础上,对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资环境的分析及投资前景的判断,并提供项目提案和投资建议。包括:对投资环境的客观分析(市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策);对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析(技术能力、管理能力、外部建设条件);项目投资者或承办者的优劣势分析等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范区及xxx经济示范区防爆油泵行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范区防爆油泵产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“新建防爆油泵项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范区经济发展,为社会提供就业职位159个,达产年纳税总额876.71万元,可以促进xxx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率51.59%,投资利税率60.71%,全部投资回报率38.69%,全部投资回收期4.08年,固定资产投资回收期4.08年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动政府和民间投资共同参与面向制造业的公共平台建设,面向量大面广的中小企业和民营企业提供多元化的生产服务,健全数据共享和协同制造机制,建立技术标准和服务规范。(工业和信息化部牵头)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米11439.0517.15亩1.1容积率1.421.2建筑系数76.42%1.3投资强度万元/亩168.191.4基底面积平方米8741.721.5总建筑面积平方米16243.451.6绿化面积平方米1244.06绿化率7.66%2总投资万元3982.012.1固定资产投资万元2884.462.1.1土建工程投资万元1295.092.1.1.1土建工程投资占比万元32.52%2.1.2设备投资万元1474.512.1.2.1设备投资占比37.03%2.1.3其它投资万元114.862.1.3.1其它投资占比2.88%2.1.4固定资产投资占比72.44%2.2流动资金万元1097.552.2.1流动资金占比27.56%3收入万元8693.004总成本万元6638.635利润总额万元2054.376净利润万元1540.787所得税万元1.428增值税万元283.369税金及附加万元79.7610纳税总额万元876.7111利税总额万元2417.4912投资利润率51.59%13投资利税率60.71%14投资回报率38.69%15回收期年4.0816设备数量台(套)11117年用电量千瓦时497634.4618年用水量立方米4371.0719总能耗吨标准煤61.5320节能率25.45%21节能量吨标准煤25.1322员工数量人159第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、今年17月,高技术制造业、战略性新兴产业增加值同比分别增长11.6%和8.6%,分别快于规模以上工业5个百分点和2个百分点;战略性新兴服务业、科技服务业、高技术服务业营业收入同比分别增长16.7%、16.4%和14.8%新经济正在凝聚中国经济的新动能。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。着眼大势认识当前经济形势,首先要有全局视野。从外部看,世界经济的增长动力在减弱,国际贸易增长有所放缓,大宗商品价格下跌较多,世界经济形势出现一些新的变化。对比国内,制造业投资和民间投资保持较快增长,服务业平稳增长,高技术制造业、装备制造业等中高端行业增势良好,就业形势好于预期,调查失业率略有下降,国民经济运行继续保持总体平稳、稳中有进态势。由此表明,尽管受到外部因素不利影响,经济运行稳中有缓,下行压力有所加大,但我国发展仍然拥有足够的韧性和巨大的潜力。二、必要性分析1、我国目前的经济发展基于净出口、投资、消费的经济结构,但是这种经济结构并不利于我国的长期的经济发展。为了让经济结构符合经济发展,我国把新常态引入到了经济发展中去,但是新常态不仅给经济发展带来了诸多机遇,同时也带来了很多挑战,让我国的经济无法快速发展,比如说财政收支平衡受影响,银行储蓄变动这些都会影响到我国的经济发展,所以应该把控经济发展新常态趋势,应对不良影响。2、我市作为老工业基地,要加快从工业化中期向工业化后期转变。我市作为中部大省,具有较强产业基础和后发优势,但也面临产能过剩、成本过高、产业结构不合理等问题,亟待通过产业转型升级、坚持创新驱动、加快节能降耗等,转变以往粗放式的发展方式,激活产业发展新动能,构建产业发展新体系,推进结构性改革,加速实现从工业化中期向工业化后期的转变。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 选址评价一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范区。园区不断培育壮大新兴产业,推进制造强国建设。发展战略性产业是把握新一轮科技革命引发的重大产业发展机遇的必然选择。党的十九大提出要坚定实施创新驱动发展战略,加快建设创新型国家,培育新增长点,形成新动能。因此,去产能调结构转动能应摆在各项工作的突出位置,着力培育壮大战略性新兴产业,力促工业经济高质量发展。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数76.42%,建筑容积率1.42,建设区域绿化覆盖率7.66%,固定资产投资强度168.19万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6180.406180.4012918.7812918.781133.021.1主要生产车间3708.243708.247751.277751.27702.471.2辅助生产车间1977.731977.734134.014134.01362.571.3其他生产车间494.43494.43749.29749.2967.982仓储工程1311.261311.262161.042161.04137.842.1成品贮存327.81327.81540.26540.2634.462.2原料仓储681.86681.861123.741123.7471.682.3辅助材料仓库301.59301.59497.04497.0431.703供配电工程69.9369.9369.9369.935.023.1供配电室69.9369.9369.9369.935.024给排水工程80.4280.4280.4280.424.494.1给排水80.4280.4280.4280.424.495服务性工程830.46830.46830.46830.4652.975.1办公用房387.97387.97387.97387.9730.465.2生活服务442.49442.49442.49442.4928.846消防及环保工程234.28234.28234.28234.2816.816.1消防环保工程234.28234.28234.28234.2816.817项目总图工程34.9734.9734.9734.97-82.807.1场地及道路硬化2302.87403.19403.197.2场区围墙403.192302.872302.877.3安全保卫室34.9734.9734.9734.978绿化工程792.6827.74合计8741.7216243.4516243.451295.09六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析项目产品正处于高速发展期,市场前景广阔;投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售,有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平,加快实现当地相关产业工业目标的实现,投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3329.79万元,占计划投资的83.62%。其中:完成固定资产投资2438.29万元,占总投资的73.23%;完成流动资金投资891.50,占总投资的26.77%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3329.791.1完成比例83.62%2完成固定资产投资万元2438.292.1完成比例73.23%3完成流动资金投资万元891.503.1完成比例26.77%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员159人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1081.2人均年工资万元4.661.3年工资额万元451.642工程技术人员工资2.1平均人数人242.2人均年工资万元6.592.3年工资额万元130.143企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元6.313.3年工资额万元45.774品质管理人员工资4.1平均人数人134.2人均年工资万元5.754.3年工资额万元69.165其他人员工资5.1平均人数人85.2人均年工资万元4.725.3年工资额万元41.056职工工资总额万元5236.07五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2884.46(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1295.091474.51168.192884.461.1工程费用万元1295.091474.516333.621.1.1建筑工程费用万元1295.091295.0932.52%1.1.2设备购置及安装费万元1474.511474.5137.03%1.2工程建设其他费用万元114.86114.862.88%1.2.1无形资产万元62.5462.541.3预备费万元52.3252.321.3.1基本预备费万元21.6621.661.3.2涨价预备费万元30.6630.662建设期利息万元3固定资产投资现值万元2884.462884.46(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1097.55万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6333.622875.814087.176333.626333.626333.621.1应收账款万元1900.09855.041330.061900.091900.091900.091.2存货万元2850.131282.561995.092850.132850.132850.131.2.1原辅材料万元855.04384.77598.53855.04855.04855.041.2.2燃料动力万元42.7519.2429.9342.7542.7542.751.2.3在产品万元1311.06589.98917.741311.061311.061311.061.2.4产成品万元641.28288.58448.90641.28641.28641.281.3现金万元1583.40712.531108.381583.401583.401583.402流动负债万元5236.072356.233665.255236.075236.075236.072.1应付账款万元5236.072356.233665.255236.075236.075236.073流动资金万元1097.55493.90768.281097.551097.551097.554铺底流动资金万元365.85164.63256.09365.85365.85365.85(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3982.01万元,其中:固定资产投资2884.46万元,占项目总投资的72.44%;流动资金1097.55万元,占项目总投资的27.56%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1295.09万元,占项目总投资的32.52%;设备购置费1474.51万元,占项目总投资的37.03%;其它投资114.86万元,占项目总投资的2.88%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2884.46+1097.55=3982.01(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2884.4672.44%1.1项目建设投资万元2884.4672.44%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1097.5527.56%3总投资万元万元3982.01二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3911.85万元,总成本8707.14万元,利润总额-4795.29万元,净利润61.06万元,增值税127.51万元,税金及附加-3596.47万元,所得税-1198.82万元;第二年收入6085.10万元,总成本12088.22万元,利润总额-6003.12万元,净利润-4502.34万元,增值税198.35万元,税金及附加69.56万元,所得税-1500.78万元;第三年生产负荷100%,收入8693.00万元,总成本6638.63万元,利润总额2054.37万元,净利润1540.78万元,增值税283.36万元,税金及附加79.76万元,所得税513.59万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入8693.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=283.36万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3911.856085.108693.008693.008693.001.1防爆油泵万元3911.856085.108693.008693.008693.002现价增加值万元1251.791947.232781.762781.762781.763增值税万

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