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泓域咨询MACRO/ 建筑铝型材生产投资项目立项申请报告建筑铝型材生产投资项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx公司实现营业收入9707.42万元,同比增长24.85%(1932.25万元)。其中,主营业业务建筑铝型材生产生产及销售收入为7820.14万元,占营业总收入的80.56%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1963.04万元,较去年同期相比增长448.54万元,增长率29.62%;实现净利润1472.28万元,较去年同期相比增长213.74万元,增长率16.98%。二、项目概况(一)项目名称建筑铝型材生产投资项目(二)项目选址xxx高新技术产业开发区(三)项目用地规模项目总用地面积14153.74平方米(折合约21.22亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数75.19%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率7.41%,固定资产投资强度186.31万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积14153.74平方米,建筑物基底占地面积10642.20平方米,总建筑面积22929.06平方米,其中:规划建设主体工程15928.68平方米,项目规划绿化面积1699.90平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计71台(套),设备购置费1447.96万元。(七)节能分析“建筑铝型材生产投资项目建设项目”,年用电量1327811.75千瓦时,年总用水量8852.18立方米,项目年综合总耗能量(当量值)163.95吨标准煤/年。达产年综合节能量51.77吨标准煤/年,项目总节能率29.01%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划,符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5505.47万元,其中:固定资产投资3953.50万元,占项目总投资的71.81%;流动资金1551.97万元,占项目总投资的28.19%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入12196.00万元,总成本费用9653.80万元,税金及附加98.69万元,利润总额2542.20万元,利税总额2991.54万元,税后净利润1906.65万元,达产年纳税总额1084.89万元;达产年投资利润率46.18%,投资利税率54.34%,投资回报率34.63%,全部投资回收期4.39年,提供就业职位177个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业开发区及xxx高新技术产业开发区建筑铝型材生产行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业开发区建筑铝型材生产产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“建筑铝型材生产投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业开发区经济发展,为社会提供就业职位177个,达产年纳税总额1084.89万元,可以促进xxx高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率46.18%,投资利税率54.34%,全部投资回报率34.63%,全部投资回收期4.39年,固定资产投资回收期4.39年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加强民营企业“走出去”信息服务。2015年12月商务部打造了“走出去”公共服务平台,设置了“一带一路”、国际产能合作等专题栏目。在平台发布对外投资合作国别(地区)指南、中国对外投资合作发展报告等政府公共服务产品,以及对外投资国别产业指引、境外中资企业机构员工管理指引等。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米14153.7421.22亩1.1容积率1.621.2建筑系数75.19%1.3投资强度万元/亩186.311.4基底面积平方米10642.201.5总建筑面积平方米22929.061.6绿化面积平方米1699.90绿化率7.41%2总投资万元5505.472.1固定资产投资万元3953.502.1.1土建工程投资万元1724.392.1.1.1土建工程投资占比万元31.32%2.1.2设备投资万元1447.962.1.2.1设备投资占比26.30%2.1.3其它投资万元781.152.1.3.1其它投资占比14.19%2.1.4固定资产投资占比71.81%2.2流动资金万元1551.972.2.1流动资金占比28.19%3收入万元12196.004总成本万元9653.805利润总额万元2542.206净利润万元1906.657所得税万元1.628增值税万元350.659税金及附加万元98.6910纳税总额万元1084.8911利税总额万元2991.5412投资利润率46.18%13投资利税率54.34%14投资回报率34.63%15回收期年4.3916设备数量台(套)7117年用电量千瓦时1327811.7518年用水量立方米8852.1819总能耗吨标准煤163.9520节能率29.01%21节能量吨标准煤51.7722员工数量人177第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、加强国际合作。一是建立国际化研发体系,实施新兴产业全球创新网络计划,大力引导企业在全球研发优势地区设立研发机构。二是研究发布战略性新兴产业国际化指数,推动利用全球资源。三是通过建设一批新兴产业海外基地,设立国际合作机构、国际化创投基金和并购基金等方式,加强重点国家新兴产业领域国际合作,在更高层次上实现开放发展。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。坚持创新驱动让我国战略性新兴产业保持蓬勃发展态势。2016年和2017年,全国战略性新兴产业工业部分增速高于同期全国水平40%以上。2018年上半年,战略性新兴产业工业和服务业增速仍旧分别比总体增速高出30%。在新一轮科技革命和产业变革加速重构全球创新版图、重塑全球经济结构的大背景下,我国创新创业更加活跃。2017年中国大众创业万众创新发展报告指出,全国创业孵化载体内企业就业人数超过200万人,每家企业平均带动就业43人。大力推动创新驱动发展,努力拓展发展空间。国家发展改革委10月发布的报告指出,大众创业、万众创新为我国稳定和扩大就业提供了重要支撑。初步统计显示,新动能对新增就业的贡献率达到70%左右。二、必要性分析1、在新常态背景中,我国的经济一定会有新的发展,在经济发展的同时在获得一定新的机遇,可能也会面临着一定的困难。在本文可以通过在新常态下我国经济发展情况,我国的经济发展存在着较为明显的减速,所以应该引起重视。此外,在发展的角度上看,新常态的经济法发展主要是贸易区进行,是通过市场的发展来得到进一步的发展,粗放型经济发展模式的消失,代表着我国经济市场恢复了正常。2、加快发展高新技术产业。按照重点突破、跨越发展、掌握核心技术的原则,加快实施一批高新技术产业项目,培育一批高新技术企业,发展一批高新技术产业群。力争到2020年,形成通信与网络设备、生物与新医药、电子元器件、仪器仪表、新能源、新材料、软件服务等7个重点优势产业,高新技术企业数量增长1倍以上。高水平规划建设国家级高新技术产业开发区和产业基地以及一批省级高新技术产业园和高新技术特色产业基地。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 项目选址研究一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业开发区。区内地势平坦,交通便利,建区几年来,区内基础设施完善、配套,形成了高标准的街路网,中心基础设施已完成“七通一平”(上水、下水、电、气、热、通讯、路通、地势平),是业主投资办厂的理想场所。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数75.19%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率7.41%,固定资产投资强度186.31万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7524.047524.0415928.6815928.681317.721.1主要生产车间4514.424514.429557.219557.21816.991.2辅助生产车间2407.692407.695097.185097.18421.671.3其他生产车间601.92601.92923.86923.8679.062仓储工程1596.331596.334550.254550.25273.762.1成品贮存399.08399.081137.561137.5668.442.2原料仓储830.09830.092366.132366.13142.362.3辅助材料仓库367.16367.161046.561046.5662.963供配电工程85.1485.1485.1485.145.763.1供配电室85.1485.1485.1485.145.764给排水工程97.9197.9197.9197.915.154.1给排水97.9197.9197.9197.915.155服务性工程1011.011011.011011.011011.0160.835.1办公用房467.87467.87467.87467.8724.435.2生活服务543.14543.14543.14543.1430.876消防及环保工程285.21285.21285.21285.2119.306.1消防环保工程285.21285.21285.21285.2119.307项目总图工程42.5742.5742.5742.576.717.1场地及道路硬化2919.91536.57536.577.2场区围墙536.572919.912919.917.3安全保卫室42.5742.5742.5742.578绿化工程1004.5835.16合计10642.2022929.0622929.061724.39六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3864.75万元,占计划投资的70.20%。其中:完成固定资产投资3056.88万元,占总投资的79.10%;完成流动资金投资807.87,占总投资的20.90%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3864.751.1完成比例70.20%2完成固定资产投资万元3056.882.1完成比例79.10%3完成流动资金投资万元807.873.1完成比例20.90%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员177人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1201.2人均年工资万元5.091.3年工资额万元530.062工程技术人员工资2.1平均人数人272.2人均年工资万元6.192.3年工资额万元155.583企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元7.303.3年工资额万元53.474品质管理人员工资4.1平均人数人144.2人均年工资万元5.974.3年工资额万元72.625其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元5.825.3年工资额万元63.256职工工资总额万元7215.74五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3953.50(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1724.391447.96186.313953.501.1工程费用万元1724.391447.968767.711.1.1建筑工程费用万元1724.391724.3931.32%1.1.2设备购置及安装费万元1447.961447.9626.30%1.2工程建设其他费用万元781.15781.1514.19%1.2.1无形资产万元345.33345.331.3预备费万元435.82435.821.3.1基本预备费万元242.57242.571.3.2涨价预备费万元193.25193.252建设期利息万元3固定资产投资现值万元3953.503953.50(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1551.97万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8767.714362.226065.778767.718767.718767.711.1应收账款万元2630.311183.641972.732630.312630.312630.311.2存货万元3945.471775.462959.103945.473945.473945.471.2.1原辅材料万元1183.64532.64887.731183.641183.641183.641.2.2燃料动力万元59.1826.6344.3959.1859.1859.181.2.3在产品万元1814.92816.711361.191814.921814.921814.921.2.4产成品万元887.73399.48665.80887.73887.73887.731.3现金万元2191.93986.371643.952191.932191.932191.932流动负债万元7215.743247.085411.807215.747215.747215.742.1应付账款万元7215.743247.085411.807215.747215.747215.743流动资金万元1551.97698.391163.981551.971551.971551.974铺底流动资金万元517.32232.80387.99517.32517.32517.32(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5505.47万元,其中:固定资产投资3953.50万元,占项目总投资的71.81%;流动资金1551.97万元,占项目总投资的28.19%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1724.39万元,占项目总投资的31.32%;设备购置费1447.96万元,占项目总投资的26.30%;其它投资781.15万元,占项目总投资的14.19%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3953.50+1551.97=5505.47(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3953.5071.81%1.1项目建设投资万元3953.5071.81%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1551.9728.19%3总投资万元万元5505.47二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5488.20万元,总成本13980.92万元,利润总额-8492.72万元,净利润75.55万元,增值税157.79万元,税金及附加-6369.54万元,所得税-2123.18万元;第二年收入9147.00万元,总成本20813.17万元,利润总额-11666.17万元,净利润-8749.63万元,增值税262.99万元,税金及附加88.17万元,所得税-2916.54万元;第三年生产负荷100%,收入12196.00万元,总成本9653.80万元,利润总额2542.20万元,净利润1906.65万元,增值税350.65万元,税金及附加98.69万元,所得税635.55万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入12196.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=350.65万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5488.209147.0012196.0012196.0012196.001.1建筑铝型材生产万元5488.209147.0012196.0012196.0012196.002现价增加值万元1756.22

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