




已阅读5页,还剩21页未读, 继续免费阅读
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
泓域咨询MACRO/ 新建初压机项目立项申请报告新建初压机项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。上一年度,xxx集团实现营业收入4621.41万元,同比增长31.45%(1105.78万元)。其中,主营业业务初压机生产及销售收入为4337.15万元,占营业总收入的93.85%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1015.04万元,较去年同期相比增长212.98万元,增长率26.55%;实现净利润761.28万元,较去年同期相比增长94.73万元,增长率14.21%。二、项目概况(一)项目名称新建初压机项目(二)项目选址xxx产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积8150.74平方米(折合约12.22亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.65%,建筑容积率1.37,建设区域绿化覆盖率6.22%,固定资产投资强度161.95万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积8150.74平方米,建筑物基底占地面积5595.48平方米,总建筑面积11166.51平方米,其中:规划建设主体工程7562.99平方米,项目规划绿化面积694.74平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计82台(套),设备购置费1097.91万元。(七)节能分析“新建初压机项目建设项目”,年用电量418221.24千瓦时,年总用水量3985.65立方米,项目年综合总耗能量(当量值)51.74吨标准煤/年。达产年综合节能量19.14吨标准煤/年,项目总节能率25.69%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范基地发展规划,符合xxx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资2806.37万元,其中:固定资产投资1979.03万元,占项目总投资的70.52%;流动资金827.34万元,占项目总投资的29.48%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入5918.00万元,总成本费用4510.09万元,税金及附加55.91万元,利润总额1407.91万元,利税总额1658.01万元,税后净利润1055.93万元,达产年纳税总额602.08万元;达产年投资利润率50.17%,投资利税率59.08%,投资回报率37.63%,全部投资回收期4.16年,提供就业职位103个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范基地及xxx产业示范基地初压机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范基地初压机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“新建初压机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位103个,达产年纳税总额602.08万元,可以促进xxx产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率50.17%,投资利税率59.08%,全部投资回报率37.63%,全部投资回收期4.16年,固定资产投资回收期4.16年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、财税政策与产业政策相结合,通过支持制造业关键领域和薄弱环节发展,引导社会资金进入实体经济中最薄弱的工业基础领域;通过支持战略性、基础性、公益性领域的技术改造,能够激发整个工业系统转型升级的动力;通过设立先进制造、集成电路、中小企业等投资基金,能够撬动巨量社会资本投入国家重点发展的关键性领域;通过各类资金政策向中小企业倾斜,有利于帮助中小企业解决眼前困难,提升自身竞争力,形成良好产业竞争态势。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米8150.7412.22亩1.1容积率1.371.2建筑系数68.65%1.3投资强度万元/亩161.951.4基底面积平方米5595.481.5总建筑面积平方米11166.511.6绿化面积平方米694.74绿化率6.22%2总投资万元2806.372.1固定资产投资万元1979.032.1.1土建工程投资万元843.302.1.1.1土建工程投资占比万元30.05%2.1.2设备投资万元1097.912.1.2.1设备投资占比39.12%2.1.3其它投资万元37.822.1.3.1其它投资占比1.35%2.1.4固定资产投资占比70.52%2.2流动资金万元827.342.2.1流动资金占比29.48%3收入万元5918.004总成本万元4510.095利润总额万元1407.916净利润万元1055.937所得税万元1.378增值税万元194.199税金及附加万元55.9110纳税总额万元602.0811利税总额万元1658.0112投资利润率50.17%13投资利税率59.08%14投资回报率37.63%15回收期年4.1616设备数量台(套)8217年用电量千瓦时418221.2418年用水量立方米3985.6519总能耗吨标准煤51.7420节能率25.69%21节能量吨标准煤19.1422员工数量人103第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业上市公司呈现全面发展格局。自2014年以来,战略性新兴产业营收均实现逆势增长,重点产业业绩表现良好,呈现全面发展格局。具体来看,节能环保产业在利好政策带动下迎来快速增长,营收增速持续扩大,2015年第一季度达27.7%,较2013年增速翻番,居于七大产业首位;信息消费爆发式增长支撑了新一代信息技术产业营收持续快速增长,2015年第一季度其营收增速达18.6%,与2014年基本持平,较2013年提升6.7个百分点;在轨道交通装备、航空航天等领域带动下,2015年第一季度高端装备制造产业营收增长17.5%,较2014年略微下滑,但增速仍列第三位;新能源产业实现较快增长,2015年第一季度营收增速为12.1%,但受风电产业业绩下滑的影响,增速较2014年下滑8.4个百分点;生物及新材料产业实现平稳较快增长,2015年第一季度营收增速分别为10.6%和10.2%。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。工业经济总体保持平稳运行、稳中向好的基本态势,主要表现为:长期趋势看,工业生产保持在稳定增长的合理区间,趋稳态势明显;工业产能利用率提高;工业产品出口由降转增,对工业稳定增长发挥助推作用;工业产品价格由降转升,市场供求关系得到改善;工业用电增速回升明显;工业增值税增速回升;工业企业利润增速明显回升;工业新动能快速成长。二、必要性分析1、过去一年,国际环境扑朔迷离,复杂多变,国内发展任务繁重,异常艰巨。我们能够确保经济运行处于合理区间,经济结构调整出现积极变化,实现经济社会持续稳步发展,说到底,与全面深化改革取得重大进展密不可分。一年来,行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、司法体制改革等亮点频频;一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有序放开,进一步激发了市场活力;持续推进的简政放权措施和“负面清单”管理,极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。2、党的十八届五中全会深入分析了“十三五”时期我国发展环境的基本特征,提出我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。深入理解这一判断,准确把握战略机遇期内涵的深刻变化,是全面理解、认真落实五中全会精神的基础,对于“十三五”时期把握战略机遇、厚植发展优势,确保2020年实现全面建成小康社会宏伟目标,具有重要意义。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 选址规划一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范基地。园区不断坚持节约集约用地,土地利用综合效益显著提升。国家高新区土地利用程度总体良好,土地利用结构相对合理,土地利用效率、投资强度和效益方面均处全国先进行列,已日渐成为节约集约用地的先导区和示范区。根据国土资源部2014年土地集约利用评价结果,国家高新区综合容积率为1.00,工业用地综合容积率为0.91,工业用地地均固定资产投资为6788.83万元/公顷,在各类国家级开发区中均为最高。与2012年的评价结果相比,国家高新区综合容积率提高了0.07,工业用地地均固定资产投资增长17.37%,工业用地地均收入增长幅度为1.68%,提升显著。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数68.65%,建筑容积率1.37,建设区域绿化覆盖率6.22%,固定资产投资强度161.95万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3956.003956.007562.997562.99628.281.1主要生产车间2373.602373.604537.794537.79389.531.2辅助生产车间1265.921265.922420.162420.16201.051.3其他生产车间316.48316.48438.65438.6537.702仓储工程839.32839.322342.292342.29141.512.1成品贮存209.83209.83585.57585.5735.382.2原料仓储436.45436.451217.991217.9973.592.3辅助材料仓库193.04193.04538.73538.7332.553供配电工程44.7644.7644.7644.763.043.1供配电室44.7644.7644.7644.763.044给排水工程51.4851.4851.4851.482.724.1给排水51.4851.4851.4851.482.725服务性工程531.57531.57531.57531.5732.125.1办公用房309.00309.00309.00309.0014.885.2生活服务222.57222.57222.57222.5717.046消防及环保工程149.96149.96149.96149.9610.196.1消防环保工程149.96149.96149.96149.9610.197项目总图工程22.3822.3822.3822.389.567.1场地及道路硬化1554.65327.28327.287.2场区围墙327.281554.651554.657.3安全保卫室22.3822.3822.3822.388绿化工程453.7415.88合计5595.4811166.5111166.51843.30六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资1839.33万元,占计划投资的65.54%。其中:完成固定资产投资1199.56万元,占总投资的65.22%;完成流动资金投资639.77,占总投资的34.78%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元1839.331.1完成比例65.54%2完成固定资产投资万元1199.562.1完成比例65.22%3完成流动资金投资万元639.773.1完成比例34.78%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员103人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人701.2人均年工资万元5.051.3年工资额万元408.472工程技术人员工资2.1平均人数人152.2人均年工资万元5.852.3年工资额万元83.933企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元7.593.3年工资额万元28.954品质管理人员工资4.1平均人数人84.2人均年工资万元5.434.3年工资额万元46.255其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元4.935.3年工资额万元43.966职工工资总额万元3068.79五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资1979.03(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元843.301097.91161.951979.031.1工程费用万元843.301097.913896.131.1.1建筑工程费用万元843.30843.3030.05%1.1.2设备购置及安装费万元1097.911097.9139.12%1.2工程建设其他费用万元37.8237.821.35%1.2.1无形资产万元18.8818.881.3预备费万元18.9418.941.3.1基本预备费万元9.919.911.3.2涨价预备费万元9.039.032建设期利息万元3固定资产投资现值万元1979.031979.03(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金827.34万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3896.132838.462840.893896.133896.133896.131.1应收账款万元1168.84759.75935.071168.841168.841168.841.2存货万元1753.261139.621402.611753.261753.261753.261.2.1原辅材料万元525.98341.89420.78525.98525.98525.981.2.2燃料动力万元26.3017.0921.0426.3026.3026.301.2.3在产品万元806.50524.22645.20806.50806.50806.501.2.4产成品万元394.48256.41315.59394.48394.48394.481.3现金万元974.03633.12779.23974.03974.03974.032流动负债万元3068.791994.712455.033068.793068.793068.792.1应付账款万元3068.791994.712455.033068.793068.793068.793流动资金万元827.34537.77661.87827.34827.34827.344铺底流动资金万元275.78179.26220.62275.78275.78275.78(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资2806.37万元,其中:固定资产投资1979.03万元,占项目总投资的70.52%;流动资金827.34万元,占项目总投资的29.48%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资843.30万元,占项目总投资的30.05%;设备购置费1097.91万元,占项目总投资的39.12%;其它投资37.82万元,占项目总投资的1.35%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=1979.03+827.34=2806.37(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元1979.0370.52%1.1项目建设投资万元1979.0370.52%1.2建设期利息万元-2流动资金万元827.3429.48%3总投资万元万元2806.37二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3846.70万元,总成本5542.50万元,利润总额-1695.80万元,净利润47.75万元,增值税126.22万元,税金及附加-1271.85万元,所得税-423.95万元;第二年收入4734.40万元,总成本6552.01万元,利润总额-1817.61万元,净利润-1363.21万元,增值税155.35万元,税金及附加51.24万元,所得税-454.40万元;第三年生产负荷100%,收入5918.00万元,总成本4510.09万元,利润总额1407.91万元,净利润1055.93万元,增值税194.19万元,税金及附加55.91万元,所得税351.98万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入5918.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=194.19万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3846.704734.405918.005918.005918.001.1初压机万元3846.704734.405918.005918.005918.002现价增加值万元1230.941515.011893.
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 链家房屋租赁合同范文-链家房屋租赁合同范本-链家房屋租赁合同
- 特种设备知识培训
- 特种设备知识与培训总结课件
- 礼记教学相长课件
- 蔬菜脱铜抗氧化酶处理工艺考核试卷及答案
- 农药粉碎工艺考核试卷及答案
- 木材榫卯防水处理工艺考核试卷及答案
- 2025年黑龙江省双鸭山市警察招考行政能力测验模拟题(附答案)
- 搪瓷表面涂层耐低温冷润湿工艺考核试卷及答案
- 车辆器材管理课件
- 2025年注册安全工程师考试(初级)安全生产法律法规试题及答案
- 2025年固定矫治器粘接护理常规流程试题(含答案)
- 12YJ4-1 常用门窗标准图集
- 表- 邻二氯苯的理化性质和危险特性表
- 工程项目全过程造价管理课件PPT超详细
- 成人手术后疼痛处理专家共识
- 读书分享-《教育的情调》
- 《材料力学》说课-课件
- 物资采购付款报销单
- 政务云收费标准 云托管收费标准
- 飞灰螯合物运输服务方案
评论
0/150
提交评论