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文档简介
泓域咨询MACRO/ 万用表投资项目立项申请报告万用表投资项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx科技公司实现营业收入12073.93万元,同比增长23.29%(2281.04万元)。其中,主营业业务万用表生产及销售收入为10365.19万元,占营业总收入的85.85%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2703.84万元,较去年同期相比增长246.24万元,增长率10.02%;实现净利润2027.88万元,较去年同期相比增长202.67万元,增长率11.10%。二、项目概况(一)项目名称万用表投资项目(二)项目选址xxx科技园(三)项目用地规模项目总用地面积21337.33平方米(折合约31.99亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.76%,建筑容积率1.43,建设区域绿化覆盖率5.92%,固定资产投资强度189.24万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积21337.33平方米,建筑物基底占地面积14671.55平方米,总建筑面积30512.38平方米,其中:规划建设主体工程23903.83平方米,项目规划绿化面积1806.86平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计93台(套),设备购置费2565.48万元。(七)节能分析“万用表投资项目建设项目”,年用电量987213.68千瓦时,年总用水量5529.49立方米,项目年综合总耗能量(当量值)121.80吨标准煤/年。达产年综合节能量32.38吨标准煤/年,项目总节能率23.90%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技园发展规划,符合xxx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7779.18万元,其中:固定资产投资6053.79万元,占项目总投资的77.82%;流动资金1725.39万元,占项目总投资的22.18%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入12958.00万元,总成本费用10290.51万元,税金及附加129.50万元,利润总额2667.49万元,利税总额3164.92万元,税后净利润2000.62万元,达产年纳税总额1164.30万元;达产年投资利润率34.29%,投资利税率40.68%,投资回报率25.72%,全部投资回收期5.39年,提供就业职位195个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目,在市场调查的基础上,对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资环境的分析及投资前景的判断,并提供项目提案和投资建议。包括:对投资环境的客观分析(市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策);对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析(技术能力、管理能力、外部建设条件);项目投资者或承办者的优劣势分析等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技园及xxx科技园万用表行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技园万用表产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“万用表投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技园经济发展,为社会提供就业职位195个,达产年纳税总额1164.30万元,可以促进xxx科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率34.29%,投资利税率40.68%,全部投资回报率25.72%,全部投资回收期5.39年,固定资产投资回收期5.39年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、在空间布局上,一方面优化产业布局,引导产业有序转移。2010年国务院发布了关于中西部地区承接产业转移的指导意见(国发201028号),提出实现东中西部地区良性互动,逐步形成分工合理、特色鲜明、优势互补的现代产业体系。另一方面,通过组织创建“中国制造2025”国家级示范区、国家新型工业化产业示范基地等发展载体,指导各地立足比较优势,明确发展定位,实现有序竞争、错位发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米21337.3331.99亩1.1容积率1.431.2建筑系数68.76%1.3投资强度万元/亩189.241.4基底面积平方米14671.551.5总建筑面积平方米30512.381.6绿化面积平方米1806.86绿化率5.92%2总投资万元7779.182.1固定资产投资万元6053.792.1.1土建工程投资万元2593.642.1.1.1土建工程投资占比万元33.34%2.1.2设备投资万元2565.482.1.2.1设备投资占比32.98%2.1.3其它投资万元894.672.1.3.1其它投资占比11.50%2.1.4固定资产投资占比77.82%2.2流动资金万元1725.392.2.1流动资金占比22.18%3收入万元12958.004总成本万元10290.515利润总额万元2667.496净利润万元2000.627所得税万元1.438增值税万元367.939税金及附加万元129.5010纳税总额万元1164.3011利税总额万元3164.9212投资利润率34.29%13投资利税率40.68%14投资回报率25.72%15回收期年5.3916设备数量台(套)9317年用电量千瓦时987213.6818年用水量立方米5529.4919总能耗吨标准煤121.8020节能率23.90%21节能量吨标准煤32.3822员工数量人195第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、在今年的政府工作报告中,“以创新引领实体经济转型升级”被列为2017年重点工作任务之一。同时,国务院总理指出,加快培育壮大新兴产业。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。要按照中央部署,把推动制造业高质量发展放到更加突出的位置,坚持并与时俱进地深化供给侧结构性改革,在“巩固、增强、提升、畅通”上狠下功夫,以促进技术变革、提升产业链条为重点,持续巩固“三去一降一补”成果,着力增强微观主体活力、畅通国民经济循环,采取有力措施,尽快改变比重下滑趋势,努力建设制造强国。二、必要性分析1、从高速增长转向高质量发展,必须进一步提高发展质量效益和创新能力,更好满足保持经济持续健康发展的必然要求;进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题,更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求;进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力,更好满足遵循经济规律发展的必然要求,不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。2、当前,各地各部门的一项首要工作,就是学懂弄通贯彻好习近平新时代中国特色社会主义经济思想,把思想和行动统一到我国经济发展新的历史方位上来,统一到落实党的十九大确定的目标任务上来,统一到党中央对明年经济工作的各项部署上来,落实主体责任、增强能力本领、找准短板弱项、解决实际问题、稳妥有序推进,确保经济工作明年开好局、起好步,推动我国经济向高质量发展不断迈进。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 选址分析一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx科技园。园区产业结构明晰,带动作用明显。目前,已有260余家规模以上企业落户,年实现工业总产值80亿元,实现税收4.5亿元。园区政策环境优越,发展目标明确。除国家和省、市政府赋予的优惠政策外,园区还享受当地政府实施的特殊优惠政策。与此同时,园区十分重视依法治区和提高行政效率,政策环境稳定透明,法制环境公平公正,服务环境规范高效,生活环境安定优美。依托资源、区位、交通等比较优势,园区正全力加快推进“规划引领、基础先行、项目带动、产业强区”的发展战略,已经成为亮点纷呈,人气飙升,商机无限的投资热士。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数68.76%,建筑容积率1.43,建设区域绿化覆盖率5.92%,固定资产投资强度189.24万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10372.7910372.7923903.8323903.832235.081.1主要生产车间6223.676223.6714342.3014342.301385.751.2辅助生产车间3319.293319.297649.237649.23715.231.3其他生产车间829.82829.821386.421386.42134.102仓储工程2200.732200.734295.564295.56292.112.1成品贮存550.18550.181073.891073.8973.032.2原料仓储1144.381144.382233.692233.69151.902.3辅助材料仓库506.17506.17987.98987.9867.193供配电工程117.37117.37117.37117.378.983.1供配电室117.37117.37117.37117.378.984给排水工程134.98134.98134.98134.988.034.1给排水134.98134.98134.98134.988.035服务性工程1393.801393.801393.801393.8094.785.1办公用房730.77730.77730.77730.7744.025.2生活服务663.03663.03663.03663.0354.556消防及环保工程393.20393.20393.20393.2030.086.1消防环保工程393.20393.20393.20393.2030.087项目总图工程58.6958.6958.6958.69-118.987.1场地及道路硬化3863.16795.14795.147.2场区围墙795.143863.163863.167.3安全保卫室58.6958.6958.6958.698绿化工程1244.6743.56合计14671.5530512.3830512.382593.64六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 风险评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、施工区域和现场,设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗);在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时,设置沟井坎穴覆盖物和施工标志;不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业,以免影响周围单位人员的休息;若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连续施工作业的,施工前要先取得周围的单位的同意,并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7168.36万元,占计划投资的92.15%。其中:完成固定资产投资5508.03万元,占总投资的76.84%;完成流动资金投资1660.33,占总投资的23.16%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7168.361.1完成比例92.15%2完成固定资产投资万元5508.032.1完成比例76.84%3完成流动资金投资万元1660.333.1完成比例23.16%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员195人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1331.2人均年工资万元5.501.3年工资额万元617.232工程技术人员工资2.1平均人数人292.2人均年工资万元5.012.3年工资额万元199.723企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元7.843.3年工资额万元62.334品质管理人员工资4.1平均人数人164.2人均年工资万元5.764.3年工资额万元94.465其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元5.265.3年工资额万元67.946职工工资总额万元6361.54五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6053.79(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2593.642565.48189.246053.791.1工程费用万元2593.642565.488086.931.1.1建筑工程费用万元2593.642593.6433.34%1.1.2设备购置及安装费万元2565.482565.4832.98%1.2工程建设其他费用万元894.67894.6711.50%1.2.1无形资产万元456.56456.561.3预备费万元438.11438.111.3.1基本预备费万元234.80234.801.3.2涨价预备费万元203.31203.312建设期利息万元3固定资产投资现值万元6053.796053.79(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1725.39万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8086.935496.697084.598086.938086.938086.931.1应收账款万元2426.081334.341940.862426.082426.082426.081.2存货万元3639.122001.522911.293639.123639.123639.121.2.1原辅材料万元1091.74600.45873.391091.741091.741091.741.2.2燃料动力万元54.5930.0243.6754.5954.5954.591.2.3在产品万元1674.00920.701339.201674.001674.001674.001.2.4产成品万元818.80450.34655.04818.80818.80818.801.3现金万元2021.731111.951617.392021.732021.732021.732流动负债万元6361.543498.855089.236361.546361.546361.542.1应付账款万元6361.543498.855089.236361.546361.546361.543流动资金万元1725.39948.961380.311725.391725.391725.394铺底流动资金万元575.12316.32460.10575.12575.12575.12(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7779.18万元,其中:固定资产投资6053.79万元,占项目总投资的77.82%;流动资金1725.39万元,占项目总投资的22.18%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2593.64万元,占项目总投资的33.34%;设备购置费2565.48万元,占项目总投资的32.98%;其它投资894.67万元,占项目总投资的11.50%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6053.79+1725.39=7779.18(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6053.7977.82%1.1项目建设投资万元6053.7977.82%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1725.3922.18%3总投资万元万元7779.18二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7126.90万元,总成本17284.23万元,利润总额-10157.33万元,净利润109.63万元,增值税202.36万元,税金及附加-7618.00万元,所得税-2539.33万元;第二年收入10366.40万元,总成本23300.93万元,利润总额-12934.53万元,净利润-9700.90万元,增值税294.34万元,税金及附加120.67万元,所得税-3233.63万元;第三年生产负荷100%,收入12958.00万元,总成本10290.51万元,利润总额2667.49万元,净利润2000.62万元,增值税367.93万元,税金及附加129.50万元,所得税666.87万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入12958.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=367.93万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7126.9010366.4012958.0012958.0012958.001.1万用表万元7126.9010366.4012958.0012958.0012958.002现价增加值万元2280.613317.254146.564146.564
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