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泓域咨询MACRO/ 新建橄榄球项目立项申请报告新建橄榄球项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx投资公司实现营业收入21577.20万元,同比增长26.89%(4572.04万元)。其中,主营业业务橄榄球生产及销售收入为17419.21万元,占营业总收入的80.73%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5790.59万元,较去年同期相比增长1119.92万元,增长率23.98%;实现净利润4342.94万元,较去年同期相比增长779.79万元,增长率21.88%。二、项目概况(一)项目名称新建橄榄球项目(二)项目选址xxx经济园区(三)项目用地规模项目总用地面积30568.61平方米(折合约45.83亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.51%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率7.75%,固定资产投资强度179.15万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积30568.61平方米,建筑物基底占地面积20942.55平方米,总建筑面积41573.31平方米,其中:规划建设主体工程25081.30平方米,项目规划绿化面积3220.25平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计73台(套),设备购置费2349.38万元。(七)节能分析“新建橄榄球项目建设项目”,年用电量1035545.08千瓦时,年总用水量14873.84立方米,项目年综合总耗能量(当量值)128.54吨标准煤/年。达产年综合节能量42.85吨标准煤/年,项目总节能率29.76%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济园区发展规划,符合xxx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11286.16万元,其中:固定资产投资8210.44万元,占项目总投资的72.75%;流动资金3075.72万元,占项目总投资的27.25%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入26290.00万元,总成本费用19960.20万元,税金及附加227.04万元,利润总额6329.80万元,利税总额7429.92万元,税后净利润4747.35万元,达产年纳税总额2682.57万元;达产年投资利润率56.08%,投资利税率65.83%,投资回报率42.06%,全部投资回收期3.88年,提供就业职位502个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济园区及xxx经济园区橄榄球行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济园区橄榄球产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“新建橄榄球项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济园区经济发展,为社会提供就业职位502个,达产年纳税总额2682.57万元,可以促进xxx经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率56.08%,投资利税率65.83%,全部投资回报率42.06%,全部投资回收期3.88年,固定资产投资回收期3.88年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、规范企业海外经营行为。2017年5月,中央深化改革领导小组第35次会议审议通过了商务部等部门代拟的关于规范企业海外经营行为的若干意见,指出要规范企业海外经营行为,围绕体制机制建设,突出问题导向,落实企业责任,严格依法执纪,补足制度短板,加强企业海外经营行为合规制度建设,逐步形成权责明确、放管结合、规范有序、风险控制有力的监管体制机制,更好服务对外开放大局。发展改革委会同有关部门正在抓紧制定民营企业境外投资经营行为规范。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米30568.6145.83亩1.1容积率1.361.2建筑系数68.51%1.3投资强度万元/亩179.151.4基底面积平方米20942.551.5总建筑面积平方米41573.311.6绿化面积平方米3220.25绿化率7.75%2总投资万元11286.162.1固定资产投资万元8210.442.1.1土建工程投资万元3381.922.1.1.1土建工程投资占比万元29.97%2.1.2设备投资万元2349.382.1.2.1设备投资占比20.82%2.1.3其它投资万元2479.142.1.3.1其它投资占比21.97%2.1.4固定资产投资占比72.75%2.2流动资金万元3075.722.2.1流动资金占比27.25%3收入万元26290.004总成本万元19960.205利润总额万元6329.806净利润万元4747.357所得税万元1.368增值税万元873.089税金及附加万元227.0410纳税总额万元2682.5711利税总额万元7429.9212投资利润率56.08%13投资利税率65.83%14投资回报率42.06%15回收期年3.8816设备数量台(套)7317年用电量千瓦时1035545.0818年用水量立方米14873.8419总能耗吨标准煤128.5420节能率29.76%21节能量吨标准煤42.8522员工数量人502第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、2016年,战略性新兴产业相关政策呈现一些亮点和方向:新一代信息技术产业采用和而不同、区分对待、有序推进产业发展的方式;高端装备制造业产业政策体系呈现更加注重提供指导和参考、创新融合发展、创新财政支持方式、引导社会资本参与、全方位开展国际合作等特点;新材料产业政策体系保障措施完善,执行层面上的财政投入与土地保障实施力度大;生物产业相关政策中财税金融政策不断完善,政策着力于打造产业集群,并将支持创新摆在突出的位置;新能源产业政策集中在可再生能源消纳、装备和核心技术加强及新能源标杆上网电价等方面;新能源汽车政策着力于充电基础设施建设、政府机关和公共服务机构采购、技术研发支持方面;节能环保产业政策覆盖全面,支持工具日趋多元化。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。把握深化改革开放的新机遇,通过深化改革解决突出问题,推动全方位对外开放,变外在压力为内在动力,推动形成面向未来更具国际竞争力的经济结构和体制机制。把握加快绿色发展的新机遇,走生态优先、绿色发展之路,引领全球绿色发展,也为自身赢得更大发展空间。二、必要性分析1、今年以来,我国在适度扩大总需求的同时,着力加强供给侧结构性改革效果初显,突出特点表现在“稳”字上。从需求侧看,在消费需求保持平稳态势的同时,投资需求稳中有升。一季度,固定资产投资实际增长13.8%,增速比上年全年加快0.7个百分点,比今年1至2月份加快0.5个百分点。从供给侧看,在农业平稳发展的基础上,工业生产缓中趋稳。按可比价格计算,全国规模以上工业增加值一季度同比增长5.8%,比今年1至2月份加快0.4个百分点。尤为值得关注的是,全国规模以上工业企业效益实现恢复性增长,1至2月份利润总额同比增长4.8%。这些积极变化,对缓解经济下行压力和保持就业稳定,发挥了不可低估的重要作用。进一步分析,伴随供给侧结构性改革正效应持续外溢,结构优化的成果十分显著。一是以改善投资结构为标志,第三产业增速明显快于第二产业。一季度第二产业投资33664亿元,增长7.3%;第三产业投资50230亿元,增长12.6%。无论从投资规模还是增长幅度看,第三产业都远高于第二产业。二是以国内生产总值的产业增加值占比为标志,第三产业领先优势持续扩大。一季度,第三产业增加值占国内生产总值的比重为56.9%,比上年同期提高2.0个百分点,高于第二产业19.4个百分点。三是以工业增加值增速为标志,工业继续向中高端迈进。一季度高技术产业和装备制造业增加值增速分别比规模以上工业快3.4个和1.7个百分点,占规模以上工业增加值比重分别为12.1%和32.4%,比上年同期提高1.1个和1.7个百分点。对比上述数据可以看出,由于新常态下结构调整不断取得新进展,稳增长因而持续获得新动能,这是当前经济运行中最为值得称道的。2、实践证明,稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则,也是做好经济工作的方法论。要清醒看到,我国经济运行仍存在不少突出矛盾和问题,世界经济仍处于缓慢复苏的进程中。越是面对复杂的国内国际经济形势,就越要认识到明年贯彻好稳中求进工作总基调具有特别重要的意义。稳是主基调,稳是大局,在稳的前提下才能在关键领域有所进取,才能在把握好度的前提下奋发有为。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目选址分析一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx经济园区。当地制定了一系列配套优惠政策,按照“精简、高效”的原则设置内部机构,对区内企业实行“一条龙”跟踪服务,具有了“小政府、大社会”,“小机构、大服务”的功能。几年来,高新区以引进高新技术项目为重点,形成了新材料、交通、环保设备、电子信息等为重点的产业框架。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数68.51%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率7.75%,固定资产投资强度179.15万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14806.3814806.3825081.3025081.302244.351.1主要生产车间8883.838883.8315048.7815048.781391.501.2辅助生产车间4738.044738.048026.028026.02718.191.3其他生产车间1184.511184.511454.721454.72134.662仓储工程3141.383141.3810719.8110719.81697.632.1成品贮存785.35785.352679.952679.95174.412.2原料仓储1633.521633.525574.305574.30362.772.3辅助材料仓库722.52722.522465.562465.56160.453供配电工程167.54167.54167.54167.5412.273.1供配电室167.54167.54167.54167.5412.274给排水工程192.67192.67192.67192.6710.974.1给排水192.67192.67192.67192.6710.975服务性工程1989.541989.541989.541989.54129.485.1办公用房1070.991070.991070.991070.9959.055.2生活服务918.55918.55918.55918.5570.466消防及环保工程561.26561.26561.26561.2641.096.1消防环保工程561.26561.26561.26561.2641.097项目总图工程83.7783.7783.7783.77163.667.1场地及道路硬化5246.76953.61953.617.2场区围墙953.615246.765246.767.3安全保卫室83.7783.7783.7783.778绿化工程2356.3182.47合计20942.5541573.3141573.313381.92六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 项目风险一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9386.12万元,占计划投资的83.16%。其中:完成固定资产投资6257.46万元,占总投资的66.67%;完成流动资金投资3128.66,占总投资的33.33%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9386.121.1完成比例83.16%2完成固定资产投资万元6257.462.1完成比例66.67%3完成流动资金投资万元3128.663.1完成比例33.33%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员502人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3411.2人均年工资万元5.831.3年工资额万元1753.672工程技术人员工资2.1平均人数人752.2人均年工资万元6.872.3年工资额万元495.283企业管理人员工资3.1平均人数人203.2人均年工资万元6.043.3年工资额万元150.884品质管理人员工资4.1平均人数人404.2人均年工资万元5.754.3年工资额万元211.405其他人员工资5.1平均人数人265.2人均年工资万元7.475.3年工资额万元118.866职工工资总额万元16982.09五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8210.44(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3381.922349.38179.158210.441.1工程费用万元3381.922349.3820057.811.1.1建筑工程费用万元3381.923381.9229.97%1.1.2设备购置及安装费万元2349.382349.3820.82%1.2工程建设其他费用万元2479.142479.1421.97%1.2.1无形资产万元1436.981436.981.3预备费万元1042.161042.161.3.1基本预备费万元551.37551.371.3.2涨价预备费万元490.79490.792建设期利息万元3固定资产投资现值万元8210.448210.44(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3075.72万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20057.819112.8414511.7420057.8120057.8120057.811.1应收账款万元6017.343309.544813.876017.346017.346017.341.2存货万元9026.014964.317220.819026.019026.019026.011.2.1原辅材料万元2707.801489.292166.242707.802707.802707.801.2.2燃料动力万元135.3974.46108.31135.39135.39135.391.2.3在产品万元4151.962283.583321.574151.964151.964151.961.2.4产成品万元2030.851116.971624.682030.852030.852030.851.3现金万元5014.452757.954011.565014.455014.455014.452流动负债万元16982.099340.1513585.6716982.0916982.0916982.092.1应付账款万元16982.099340.1513585.6716982.0916982.0916982.093流动资金万元3075.721691.652460.583075.723075.723075.724铺底流动资金万元1025.23563.88820.191025.231025.231025.23(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11286.16万元,其中:固定资产投资8210.44万元,占项目总投资的72.75%;流动资金3075.72万元,占项目总投资的27.25%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3381.92万元,占项目总投资的29.97%;设备购置费2349.38万元,占项目总投资的20.82%;其它投资2479.14万元,占项目总投资的21.97%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8210.44+3075.72=11286.16(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8210.4472.75%1.1项目建设投资万元8210.4472.75%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3075.7227.25%3总投资万元万元11286.16二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入14459.50万元,总成本10174.93万元,利润总额4284.57万元,净利润179.90万元,增值税480.19万元,税金及附加3213.43万元,所得税1071.14万元;第二年收入21032.00万元,总成本13779.71万元,利润总额7252.29万元,净利润5439.22万元,增值税698.46万元,税金及附加206.09万元,所得税1813.07万元;第三年生产负荷100%,收入26290.00万元,总成本19960.20万元,利润总额6329.80万元,净利润4747.35万元,增值税873.08万元,税金及附加227.04万元,所得税1582.45万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入26290.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=873.08万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元14459.5021032.0026290.0026290.0026290.001.1橄榄球万元14459.5021032.0026290.0026290.0026290.002现价增加值万元4627.046730.24841

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