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泓域咨询MACRO/ 金刚石工具锯片投资项目立项申请报告金刚石工具锯片投资项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入17115.85万元,同比增长10.58%(1637.71万元)。其中,主营业业务金刚石工具锯片生产及销售收入为14712.56万元,占营业总收入的85.96%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3803.27万元,较去年同期相比增长733.77万元,增长率23.91%;实现净利润2852.45万元,较去年同期相比增长616.32万元,增长率27.56%。二、项目概况(一)项目名称金刚石工具锯片投资项目(二)项目选址xxx临港经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积30782.05平方米(折合约46.15亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数73.95%,建筑容积率1.64,建设区域绿化覆盖率5.44%,固定资产投资强度171.71万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积30782.05平方米,建筑物基底占地面积22763.33平方米,总建筑面积50482.56平方米,其中:规划建设主体工程37560.81平方米,项目规划绿化面积2747.62平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计89台(套),设备购置费2769.46万元。(七)节能分析“金刚石工具锯片投资项目建设项目”,年用电量765491.33千瓦时,年总用水量16681.52立方米,项目年综合总耗能量(当量值)95.50吨标准煤/年。达产年综合节能量39.01吨标准煤/年,项目总节能率25.85%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划,符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10758.05万元,其中:固定资产投资7924.42万元,占项目总投资的73.66%;流动资金2833.63万元,占项目总投资的26.34%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入20150.00万元,总成本费用15658.44万元,税金及附加197.47万元,利润总额4491.56万元,利税总额5308.56万元,税后净利润3368.67万元,达产年纳税总额1939.89万元;达产年投资利润率41.75%,投资利税率49.35%,投资回报率31.31%,全部投资回收期4.69年,提供就业职位352个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济技术开发区及xxx临港经济技术开发区金刚石工具锯片行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济技术开发区金刚石工具锯片产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“金刚石工具锯片投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位352个,达产年纳税总额1939.89万元,可以促进xxx临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率41.75%,投资利税率49.35%,全部投资回报率31.31%,全部投资回收期4.69年,固定资产投资回收期4.69年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、开展重点产品、工艺“一条龙”示范应用,完善首台(套)、首批次保险政策。发挥第三方专业机构作用,以上下游需求和供给能力为依据,梳理形成若干条产业链,公开征集参与单位和投资机构,提供有针对性的支持服务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米30782.0546.15亩1.1容积率1.641.2建筑系数73.95%1.3投资强度万元/亩171.711.4基底面积平方米22763.331.5总建筑面积平方米50482.561.6绿化面积平方米2747.62绿化率5.44%2总投资万元10758.052.1固定资产投资万元7924.422.1.1土建工程投资万元4010.762.1.1.1土建工程投资占比万元37.28%2.1.2设备投资万元2769.462.1.2.1设备投资占比25.74%2.1.3其它投资万元1144.202.1.3.1其它投资占比10.64%2.1.4固定资产投资占比73.66%2.2流动资金万元2833.632.2.1流动资金占比26.34%3收入万元20150.004总成本万元15658.445利润总额万元4491.566净利润万元3368.677所得税万元1.648增值税万元619.539税金及附加万元197.4710纳税总额万元1939.8911利税总额万元5308.5612投资利润率41.75%13投资利税率49.35%14投资回报率31.31%15回收期年4.6916设备数量台(套)8917年用电量千瓦时765491.3318年用水量立方米16681.5219总能耗吨标准煤95.5020节能率25.85%21节能量吨标准煤39.0122员工数量人352第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、2015年第二季度对1000余家战略性新兴产业企业的调查显示,战略性新兴产业企业家信心指数和行业景气指数均维持在较高区间。调查中47.2%的企业对自身经营状况持乐观态度,较第一季度提升5.1个百分点;53.5%的企业对所在行业景气状况持乐观态度,较第一季度提升5.8个百分点。37.5%的企业表示当季投资状况较第一季度上升,47.2%的企业表示当季研发投入状况较第一季度上升,分别较第一季度提升10个百分点和12.3个百分点。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。上半年经济成绩单有亮点也有风险库存和产能出清的同时,融资渠道和资金使用效率仍有待提高;金融去杠杆和降低企业债务的同时,经济稳增长也需要侧重考量;地方债务风险和房地产泡沫进行控制的同时,货币政策和财政政策的相机抉择也更加紧迫。内外需求的同步放缓可能给下半年经济增长带来压力。上半年社融增速持续走低,货币供应低位运行,也将影响名义GDP增速。2018年下半年中国经济增速略有放缓,第三和第四季度经济增速预计分别为6.6%、6.6%,全年增速可能维持在6.7%左右。二、必要性分析1、“十三五”时期重要战略机遇期的判断,是我们党坚持解放思想、实事求是、与时俱进,以战略思维和世界眼光作出的。从国际环境看,尽管国际金融危机给世界经济造成深度冲击,世界经济增长速度减缓,各种形式的保护主义抬头,气候变化、能源资源安全、公共卫生安全等全球性问题更加突出,国际和地区热点问题此起彼伏,但和平、发展仍是当今时代的两大主题,世界多极化和经济全球化深入发展,国际力量对比继续朝着有利于世界和平与发展的方向演化,我国同各大国、周边国家、发展中国家等的新型国际关系持续平稳发展,各国加强对华经济技术合作的意愿进一步增强,我国国际影响力和国际地位明显提高,相对稳定的外部环境总体上有利于我国集中精力搞建设、谋发展。2、国际经验表明,在工业化早期阶段,实现高速增长相对容易,而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中,发展的难度明显增大,只有少数经济体能成功跨越这一关口。我国经过长期努力,经济发展取得历史性成就、发生历史性变革,形成了世界上人口最多的中等收入群体,但同时也面临不少困难和挑战。推动高质量发展,正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 项目选址分析一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济技术开发区。园区是1992年经省政府批准设立的省级园区,现已开发利用土地11.5平方公里。园区作为当地经济建设的主战场、项目建设的最前沿、逐步呈现出自己的发展特点和比较优势。2016年实现财政收入8亿元,引内资到位40亿元,固定资产投资38亿元,出口总额9850万美元,累计完成基础设施投资12.5亿元。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数73.95%,建筑容积率1.64,建设区域绿化覆盖率5.44%,固定资产投资强度171.71万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16093.6716093.6737560.8137560.813282.561.1主要生产车间9656.209656.2022536.4922536.492035.191.2辅助生产车间5149.975149.9712019.4612019.461050.421.3其他生产车间1287.491287.492178.532178.53196.952仓储工程3414.503414.508399.148399.14533.842.1成品贮存853.63853.632099.782099.78133.462.2原料仓储1775.541775.544367.554367.55277.602.3辅助材料仓库785.34785.341931.801931.80122.783供配电工程182.11182.11182.11182.1113.023.1供配电室182.11182.11182.11182.1113.024给排水工程209.42209.42209.42209.4211.654.1给排水209.42209.42209.42209.4211.655服务性工程2162.522162.522162.522162.52137.455.1办公用房1081.371081.371081.371081.3767.505.2生活服务1081.151081.151081.151081.1564.606消防及环保工程610.06610.06610.06610.0643.626.1消防环保工程610.06610.06610.06610.0643.627项目总图工程91.0591.0591.0591.05-94.237.1场地及道路硬化5747.931154.371154.377.2场区围墙1154.375747.935747.937.3安全保卫室91.0591.0591.0591.058绿化工程2367.0482.85合计22763.3350482.5650482.564010.76六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8281.34万元,占计划投资的76.98%。其中:完成固定资产投资6622.06万元,占总投资的79.96%;完成流动资金投资1659.28,占总投资的20.04%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8281.341.1完成比例76.98%2完成固定资产投资万元6622.062.1完成比例79.96%3完成流动资金投资万元1659.283.1完成比例20.04%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员352人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2391.2人均年工资万元4.571.3年工资额万元958.442工程技术人员工资2.1平均人数人532.2人均年工资万元5.152.3年工资额万元328.603企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元7.943.3年工资额万元99.434品质管理人员工资4.1平均人数人284.2人均年工资万元5.234.3年工资额万元160.045其他人员工资5.1平均人数人185.2人均年工资万元7.955.3年工资额万元105.296职工工资总额万元10704.99五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7924.42(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4010.762769.46171.717924.421.1工程费用万元4010.762769.4613538.621.1.1建筑工程费用万元4010.764010.7637.28%1.1.2设备购置及安装费万元2769.462769.4625.74%1.2工程建设其他费用万元1144.201144.2010.64%1.2.1无形资产万元584.80584.801.3预备费万元559.40559.401.3.1基本预备费万元273.27273.271.3.2涨价预备费万元286.13286.132建设期利息万元3固定资产投资现值万元7924.427924.42(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2833.63万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13538.629113.8311275.6413538.6213538.6213538.621.1应收账款万元4061.592640.032843.114061.594061.594061.591.2存货万元6092.383960.054264.676092.386092.386092.381.2.1原辅材料万元1827.711188.011279.401827.711827.711827.711.2.2燃料动力万元91.3959.4063.9791.3991.3991.391.2.3在产品万元2802.491821.621961.752802.492802.492802.491.2.4产成品万元1370.79891.01959.551370.791370.791370.791.3现金万元3384.662200.032369.263384.663384.663384.662流动负债万元10704.996958.247493.4910704.9910704.9910704.992.1应付账款万元10704.996958.247493.4910704.9910704.9910704.993流动资金万元2833.631841.861983.542833.632833.632833.634铺底流动资金万元944.53613.95661.18944.53944.53944.53(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10758.05万元,其中:固定资产投资7924.42万元,占项目总投资的73.66%;流动资金2833.63万元,占项目总投资的26.34%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4010.76万元,占项目总投资的37.28%;设备购置费2769.46万元,占项目总投资的25.74%;其它投资1144.20万元,占项目总投资的10.64%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7924.42+2833.63=10758.05(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7924.4273.66%1.1项目建设投资万元7924.4273.66%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2833.6326.34%3总投资万元万元10758.05二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入13097.50万元,总成本9282.75万元,利润总额3814.75万元,净利润171.45万元,增值税402.69万元,税金及附加2861.06万元,所得税953.69万元;第二年收入14105.00万元,总成本9842.34万元,利润总额4262.66万元,净利润3197.00万元,增值税433.67万元,税金及附加175.17万元,所得税1065.66万元;第三年生产负荷100%,收入20150.00万元,总成本15658.44万元,利润总额4491.56万元,净利润3368.67万元,增值税619.53万元,税金及附加197.47万元,所得税1122.89万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入20150.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=619.53万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元13097.5014105.0020150.0020150.0020150.001.1金刚石工具锯片万元13097.5014105.0020150.0020150.0020150.002现价增加值万元4191.204513.606448.006448.006448.003增值税万元402.

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