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文档简介
泓域咨询MACRO/ 新建农机机械项目立项申请报告新建农机机械项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入5332.98万元,同比增长25.32%(1077.46万元)。其中,主营业业务农机机械生产及销售收入为4977.59万元,占营业总收入的93.34%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1526.15万元,较去年同期相比增长370.10万元,增长率32.01%;实现净利润1144.61万元,较去年同期相比增长148.45万元,增长率14.90%。二、项目概况(一)项目名称新建农机机械项目(二)项目选址xxx临港经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积7817.24平方米(折合约11.72亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数76.16%,建筑容积率1.06,建设区域绿化覆盖率6.91%,固定资产投资强度192.29万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积7817.24平方米,建筑物基底占地面积5953.61平方米,总建筑面积8286.27平方米,其中:规划建设主体工程5022.48平方米,项目规划绿化面积572.85平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计74台(套),设备购置费743.76万元。(七)节能分析“新建农机机械项目建设项目”,年用电量451744.03千瓦时,年总用水量3328.43立方米,项目年综合总耗能量(当量值)55.80吨标准煤/年。达产年综合节能量15.74吨标准煤/年,项目总节能率25.08%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划,符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资2977.64万元,其中:固定资产投资2253.64万元,占项目总投资的75.69%;流动资金724.00万元,占项目总投资的24.31%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6219.00万元,总成本费用4667.65万元,税金及附加56.95万元,利润总额1551.35万元,利税总额1822.28万元,税后净利润1163.51万元,达产年纳税总额658.77万元;达产年投资利润率52.10%,投资利税率61.20%,投资回报率39.07%,全部投资回收期4.06年,提供就业职位103个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济技术开发区及xxx临港经济技术开发区农机机械行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济技术开发区农机机械产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“新建农机机械项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位103个,达产年纳税总额658.77万元,可以促进xxx临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率52.10%,投资利税率61.20%,全部投资回报率39.07%,全部投资回收期4.06年,固定资产投资回收期4.06年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加强对“专精特新”中小企业的培育和支持,引导中小企业专注核心业务,提高专业化生产、服务和协作配套的能力,为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务,走“专精特新”发展之路,发展一批专业化“小巨人”企业,不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重,有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路,提高中小企业的整体素质和发展水平,增强核心竞争力。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米7817.2411.72亩1.1容积率1.061.2建筑系数76.16%1.3投资强度万元/亩192.291.4基底面积平方米5953.611.5总建筑面积平方米8286.271.6绿化面积平方米572.85绿化率6.91%2总投资万元2977.642.1固定资产投资万元2253.642.1.1土建工程投资万元736.832.1.1.1土建工程投资占比万元24.75%2.1.2设备投资万元743.762.1.2.1设备投资占比24.98%2.1.3其它投资万元773.052.1.3.1其它投资占比25.96%2.1.4固定资产投资占比75.69%2.2流动资金万元724.002.2.1流动资金占比24.31%3收入万元6219.004总成本万元4667.655利润总额万元1551.356净利润万元1163.517所得税万元1.068增值税万元213.989税金及附加万元56.9510纳税总额万元658.7711利税总额万元1822.2812投资利润率52.10%13投资利税率61.20%14投资回报率39.07%15回收期年4.0616设备数量台(套)7417年用电量千瓦时451744.0318年用水量立方米3328.4319总能耗吨标准煤55.8020节能率25.08%21节能量吨标准煤15.7422员工数量人103第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、新兴产业因其产业链较长,具有牵一发而动全身的特点,可以说每一项重大技术的突破都会带动整个行业的转型升级,但要注意的是,新兴产业由于其自身的特殊性,决定了它在发展过程中对于科研投入,人才培养,人才引进,重大科研技术转化等方面的高标准与高要求,因此对于我国战略性新兴产业中的部分短板,尤其是高尖端人才队伍的培养与技术突破,后续依然需要下大力气推进。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。把握加快经济结构优化升级的新机遇,坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇,在“巩固、增强、提升、畅通”八个字上下功夫,加快推动产业结构升级和发展方式转变,为高质量发展打开新局面。把握提升科技创新能力的新机遇,在开放的环境中推动自主创新,补上核心技术等发展短板,把创新主动权、发展主动权牢牢掌握在自己手中。二、必要性分析1、实现经济稳定增长,不能忽视防范风险。当前,我们要度过经济减速关口、平稳转向新常态,防控化解各类风险难以避免,也十分复杂。对于产能过剩、地方债务等方面的问题,还需强调底线管理、主动有为。最近一个时期,中央正在有条不紊地按照既定步调推进改革,态度和力度都表现出强大的定力和决心。我们要认真贯彻落实好中央的各项决策部署,加倍努力落实中央经济工作会议关于“稳增长”的各项部署,保持稳增长和调结构之间的平衡,依靠促改革调结构,合力推动我国经济在新常态下稳步前行。稳定是发展的基石,行稳是致远的前提。在刚刚闭幕的中央经济工作会议上,习近平总书记发表重要讲话,分析当前国内国际经济形势,总结2016年经济工作,阐明经济工作指导思想,对2017年经济工作作出全面部署。贯彻中央经济工作会议精神,要把稳中求进工作总基调贯彻到各个方面,切实做到稳定大局、不断进取、奋发有为。2、我市作为老工业基地,要加快从工业化中期向工业化后期转变。我市作为中部大省,具有较强产业基础和后发优势,但也面临产能过剩、成本过高、产业结构不合理等问题,亟待通过产业转型升级、坚持创新驱动、加快节能降耗等,转变以往粗放式的发展方式,激活产业发展新动能,构建产业发展新体系,推进结构性改革,加速实现从工业化中期向工业化后期的转变。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济技术开发区。园区积极开展产业园区清理整顿。按照淘汰一批、整合一批、飞地一批、提升一批的要求,省产业园区建设领导小组办公室统筹组织对各级各部门批准的各类产业发展区域进行集中清理整顿,重点解决产业园区发展中存在的布局零散、规模不大、效益不好、管理混乱等问题,依法严格查处越权审批、违规设立产业园区,违规违法用地,违规使用资金,破坏污染环境等行为。以国家级或省级重点产业园区为主体,整合同一行政区域区块相邻的各类产业园区,建设10个左右产业园区集群。加大省级及以下各类低、小、散产业园区整合、退出力度,对一个功能区块上存在多个主体的产业园区,按照一个主体、一套班子、多块牌子的原则进行空间整合和体制融合,清理整顿结果依法依规进行公布。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数76.16%,建筑容积率1.06,建设区域绿化覆盖率6.91%,固定资产投资强度192.29万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4209.204209.205022.485022.48491.271.1主要生产车间2525.522525.523013.493013.49304.591.2辅助生产车间1346.941346.941607.191607.19157.211.3其他生产车间336.74336.74291.30291.3029.482仓储工程893.04893.042121.462121.46150.922.1成品贮存223.26223.26530.37530.3737.732.2原料仓储464.38464.381103.161103.1678.482.3辅助材料仓库205.40205.40487.94487.9434.713供配电工程47.6347.6347.6347.633.813.1供配电室47.6347.6347.6347.633.814给排水工程54.7754.7754.7754.773.414.1给排水54.7754.7754.7754.773.415服务性工程565.59565.59565.59565.5940.235.1办公用房253.21253.21253.21253.2120.595.2生活服务312.38312.38312.38312.3823.686消防及环保工程159.56159.56159.56159.5612.776.1消防环保工程159.56159.56159.56159.5612.777项目总图工程23.8123.8123.8123.8117.057.1场地及道路硬化1556.21264.56264.567.2场区围墙264.561556.211556.217.3安全保卫室23.8123.8123.8123.818绿化工程496.2117.37合计5953.618286.278286.27736.83六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2662.97万元,占计划投资的89.43%。其中:完成固定资产投资1966.87万元,占总投资的73.86%;完成流动资金投资696.10,占总投资的26.14%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2662.971.1完成比例89.43%2完成固定资产投资万元1966.872.1完成比例73.86%3完成流动资金投资万元696.103.1完成比例26.14%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员103人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人701.2人均年工资万元5.071.3年工资额万元390.742工程技术人员工资2.1平均人数人152.2人均年工资万元5.582.3年工资额万元91.803企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元6.223.3年工资额万元26.704品质管理人员工资4.1平均人数人84.2人均年工资万元5.614.3年工资额万元46.175其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元4.035.3年工资额万元28.396职工工资总额万元3291.52五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2253.64(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元736.83743.76192.292253.641.1工程费用万元736.83743.764015.521.1.1建筑工程费用万元736.83736.8324.75%1.1.2设备购置及安装费万元743.76743.7624.98%1.2工程建设其他费用万元773.05773.0525.96%1.2.1无形资产万元398.18398.181.3预备费万元374.87374.871.3.1基本预备费万元160.87160.871.3.2涨价预备费万元214.00214.002建设期利息万元3固定资产投资现值万元2253.642253.64(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金724.00万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4015.521657.832971.764015.524015.524015.521.1应收账款万元1204.66481.86843.261204.661204.661204.661.2存货万元1806.98722.791264.891806.981806.981806.981.2.1原辅材料万元542.09216.84379.47542.09542.09542.091.2.2燃料动力万元27.1010.8418.9727.1027.1027.101.2.3在产品万元831.21332.48581.85831.21831.21831.211.2.4产成品万元406.57162.63284.60406.57406.57406.571.3现金万元1003.88401.55702.721003.881003.881003.882流动负债万元3291.521316.612304.063291.523291.523291.522.1应付账款万元3291.521316.612304.063291.523291.523291.523流动资金万元724.00289.60506.80724.00724.00724.004铺底流动资金万元241.3396.53168.93241.33241.33241.33(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资2977.64万元,其中:固定资产投资2253.64万元,占项目总投资的75.69%;流动资金724.00万元,占项目总投资的24.31%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资736.83万元,占项目总投资的24.75%;设备购置费743.76万元,占项目总投资的24.98%;其它投资773.05万元,占项目总投资的25.96%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2253.64+724.00=2977.64(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2253.6475.69%1.1项目建设投资万元2253.6475.69%1.2建设期利息万元-2流动资金万元724.0024.31%3总投资万元万元2977.64二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2487.60万元,总成本3976.70万元,利润总额-1489.10万元,净利润41.54万元,增值税85.59万元,税金及附加-1116.82万元,所得税-372.27万元;第二年收入4353.30万元,总成本5927.76万元,利润总额-1574.46万元,净利润-1180.84万元,增值税149.79万元,税金及附加49.24万元,所得税-393.62万元;第三年生产负荷100%,收入6219.00万元,总成本4667.65万元,利润总额1551.35万元,净利润1163.51万元,增值税213.98万元,税金及附加56.95万元,所得税387.84万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入6219.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=213.98万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2487.604353.306219.006219.006219.001.1农机机械万元2487.604353.306219.006219.006219.002现价增加值万元796.
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