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文档简介
泓域咨询MACRO/ 激光碎石机投资项目立项申请报告激光碎石机投资项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。上一年度,xxx投资公司实现营业收入23049.08万元,同比增长32.35%(5633.50万元)。其中,主营业业务激光碎石机生产及销售收入为19755.45万元,占营业总收入的85.71%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5058.41万元,较去年同期相比增长928.22万元,增长率22.47%;实现净利润3793.81万元,较去年同期相比增长545.66万元,增长率16.80%。二、项目概况(一)项目名称激光碎石机投资项目(二)项目选址xxx经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积50618.63平方米(折合约75.89亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数57.02%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率5.19%,固定资产投资强度190.42万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积50618.63平方米,建筑物基底占地面积28862.74平方米,总建筑面积51631.00平方米,其中:规划建设主体工程38511.15平方米,项目规划绿化面积2680.53平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计149台(套),设备购置费4026.10万元。(七)节能分析“激光碎石机投资项目建设项目”,年用电量1067521.92千瓦时,年总用水量34884.42立方米,项目年综合总耗能量(当量值)134.18吨标准煤/年。达产年综合节能量42.37吨标准煤/年,项目总节能率23.45%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资17960.37万元,其中:固定资产投资14450.97万元,占项目总投资的80.46%;流动资金3509.40万元,占项目总投资的19.54%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入32667.00万元,总成本费用25744.78万元,税金及附加317.05万元,利润总额6922.22万元,利税总额8194.06万元,税后净利润5191.66万元,达产年纳税总额3002.40万元;达产年投资利润率38.54%,投资利税率45.62%,投资回报率28.91%,全部投资回收期4.96年,提供就业职位696个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济开发区及xxx经济开发区激光碎石机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济开发区激光碎石机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“激光碎石机投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展,为社会提供就业职位696个,达产年纳税总额3002.40万元,可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率38.54%,投资利税率45.62%,全部投资回报率28.91%,全部投资回收期4.96年,固定资产投资回收期4.96年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加快债券市场化产品创新,支持开展创新创业公司债券、可交换公司债券、可续期公司债券、绿色公司债券等公司信用类债券;研究发展项目收益债券,支持民营企业发行公司债券、资产支持证券等产品融资。(人民银行、证监会、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米50618.6375.89亩1.1容积率1.021.2建筑系数57.02%1.3投资强度万元/亩190.421.4基底面积平方米28862.741.5总建筑面积平方米51631.001.6绿化面积平方米2680.53绿化率5.19%2总投资万元17960.372.1固定资产投资万元14450.972.1.1土建工程投资万元4529.752.1.1.1土建工程投资占比万元25.22%2.1.2设备投资万元4026.102.1.2.1设备投资占比22.42%2.1.3其它投资万元5895.122.1.3.1其它投资占比32.82%2.1.4固定资产投资占比80.46%2.2流动资金万元3509.402.2.1流动资金占比19.54%3收入万元32667.004总成本万元25744.785利润总额万元6922.226净利润万元5191.667所得税万元1.028增值税万元954.799税金及附加万元317.0510纳税总额万元3002.4011利税总额万元8194.0612投资利润率38.54%13投资利税率45.62%14投资回报率28.91%15回收期年4.9616设备数量台(套)14917年用电量千瓦时1067521.9218年用水量立方米34884.4219总能耗吨标准煤134.1820节能率23.45%21节能量吨标准煤42.3722员工数量人696第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向,是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。“十三五”时期,要把战略性新兴产业摆在经济社会发展更加突出的位置,大力构建现代产业新体系,推动经济社会持续健康发展。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。经济增速虽然会有所放缓,但仍可关注经济结构改善及质量提升带来的机会。包括资本与技术结合带来的创新型企业的发展机会;产业集中度提升过程中龙头企业成长的机会;关税下降后高端消费需求提升的机会;个税改革、城市化发展及贫困人口精准脱贫后低收入人群收入提升带来的消费升级机会。二、必要性分析1、当前,各地各部门的一项首要工作,就是学懂弄通贯彻好习近平新时代中国特色社会主义经济思想,把思想和行动统一到我国经济发展新的历史方位上来,统一到落实党的十九大确定的目标任务上来,统一到党中央对明年经济工作的各项部署上来,落实主体责任、增强能力本领、找准短板弱项、解决实际问题、稳妥有序推进,确保经济工作明年开好局、起好步,推动我国经济向高质量发展不断迈进。2、从高速增长转向高质量发展,必须进一步提高发展质量效益和创新能力,更好满足保持经济持续健康发展的必然要求;进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题,更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求;进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力,更好满足遵循经济规律发展的必然要求,不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 项目选址规划一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx经济开发区。园区明确了今后五工业行业的房展方向:一是实现在高起点上持续、平稳、健康、较快增长的重任,形成产业集聚度更高、产业链更完善、产业布局更科学、创新优势更突出的新局面;二是全面推进产业结构优化调整的重任,形成新兴产业引领、高新技术支撑、现代服务业助推发展的新局面;三是基本实现从工业化中级阶段向高级阶段跨越,加快制造业的创新发展、融合发展、集群发展、开放发展、绿色发展。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数57.02%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率5.19%,固定资产投资强度190.42万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20405.9620405.9638511.1538511.153716.571.1主要生产车间12243.5812243.5823106.6923106.692304.271.2辅助生产车间6529.916529.9112323.5712323.571189.301.3其他生产车间1632.481632.482233.652233.65222.992仓储工程4329.414329.418527.908527.90598.542.1成品贮存1082.351082.352131.972131.97149.632.2原料仓储2251.292251.294434.514434.51311.242.3辅助材料仓库995.76995.761961.421961.42137.663供配电工程230.90230.90230.90230.9018.233.1供配电室230.90230.90230.90230.9018.234给排水工程265.54265.54265.54265.5416.314.1给排水265.54265.54265.54265.5416.315服务性工程2741.962741.962741.962741.96192.455.1办公用房1133.631133.631133.631133.63108.275.2生活服务1608.331608.331608.331608.3380.106消防及环保工程773.52773.52773.52773.5261.086.1消防环保工程773.52773.52773.52773.5261.087项目总图工程115.45115.45115.45115.45-192.047.1场地及道路硬化7317.791543.651543.657.2场区围墙1543.657317.797317.797.3安全保卫室115.45115.45115.45115.458绿化工程3388.76118.61合计28862.7451631.0051631.004529.75六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11931.39万元,占计划投资的66.43%。其中:完成固定资产投资9245.22万元,占总投资的77.49%;完成流动资金投资2686.17,占总投资的22.51%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11931.391.1完成比例66.43%2完成固定资产投资万元9245.222.1完成比例77.49%3完成流动资金投资万元2686.173.1完成比例22.51%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员696人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4731.2人均年工资万元4.471.3年工资额万元1955.372工程技术人员工资2.1平均人数人1042.2人均年工资万元6.832.3年工资额万元691.313企业管理人员工资3.1平均人数人283.2人均年工资万元7.773.3年工资额万元204.894品质管理人员工资4.1平均人数人564.2人均年工资万元5.464.3年工资额万元321.805其他人员工资5.1平均人数人355.2人均年工资万元5.205.3年工资额万元237.616职工工资总额万元22220.53五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 项目投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14450.97(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4529.754026.10190.4214450.971.1工程费用万元4529.754026.1025729.931.1.1建筑工程费用万元4529.754529.7525.22%1.1.2设备购置及安装费万元4026.104026.1022.42%1.2工程建设其他费用万元5895.125895.1232.82%1.2.1无形资产万元2974.772974.771.3预备费万元2920.352920.351.3.1基本预备费万元1644.461644.461.3.2涨价预备费万元1275.891275.892建设期利息万元3固定资产投资现值万元14450.9714450.97(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3509.40万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元25729.9315697.8313929.9825729.9325729.9325729.931.1应收账款万元7718.985017.345403.297718.987718.987718.981.2存货万元11578.477526.008104.9311578.4711578.4711578.471.2.1原辅材料万元3473.542257.802431.483473.543473.543473.541.2.2燃料动力万元173.68112.89121.57173.68173.68173.681.2.3在产品万元5326.103461.963728.275326.105326.105326.101.2.4产成品万元2605.161693.351823.612605.162605.162605.161.3现金万元6432.484181.114502.746432.486432.486432.482流动负债万元22220.5314443.3415554.3722220.5322220.5322220.532.1应付账款万元22220.5314443.3415554.3722220.5322220.5322220.533流动资金万元3509.402281.112456.583509.403509.403509.404铺底流动资金万元1169.79760.37818.861169.791169.791169.79(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资17960.37万元,其中:固定资产投资14450.97万元,占项目总投资的80.46%;流动资金3509.40万元,占项目总投资的19.54%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4529.75万元,占项目总投资的25.22%;设备购置费4026.10万元,占项目总投资的22.42%;其它投资5895.12万元,占项目总投资的32.82%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14450.97+3509.40=17960.37(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14450.9780.46%1.1项目建设投资万元14450.9780.46%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3509.4019.54%3总投资万元万元17960.37二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入21233.55万元,总成本11739.30万元,利润总额9494.25万元,净利润276.95万元,增值税620.61万元,税金及附加7120.69万元,所得税2373.56万元;第二年收入22866.90万元,总成本12440.46万元,利润总额10426.44万元,净利润7819.83万元,增值税668.35万元,税金及附加282.68万元,所得税2606.61万元;第三年生产负荷100%,收入32667.00万元,总成本25744.78万元,利润总额6922.22万元,净利润5191.66万元,增值税954.79万元,税金及附加317.05万元,所得税1730.56万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入32667.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=954.79万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元21233.5522866.9032667.0032667.0032667.001.1激光碎石机万元21233.5522866.9032667.0032667.0032667.002现价增加值万元6794.747317.4110453.4410453.4410453.443增值税万
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