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文档简介
泓域咨询MACRO/ 新建激光比浊仪项目立项申请报告新建激光比浊仪项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx公司实现营业收入11264.47万元,同比增长30.11%(2606.88万元)。其中,主营业业务激光比浊仪生产及销售收入为10534.38万元,占营业总收入的93.52%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2398.54万元,较去年同期相比增长373.74万元,增长率18.46%;实现净利润1798.90万元,较去年同期相比增长388.80万元,增长率27.57%。二、项目概况(一)项目名称新建激光比浊仪项目(二)项目选址xxx产业园区(三)项目用地规模项目总用地面积16508.25平方米(折合约24.75亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.72%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率6.89%,固定资产投资强度181.30万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积16508.25平方米,建筑物基底占地面积9858.73平方米,总建筑面积26248.12平方米,其中:规划建设主体工程16600.14平方米,项目规划绿化面积1808.80平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计119台(套),设备购置费1275.39万元。(七)节能分析“新建激光比浊仪项目建设项目”,年用电量1050272.33千瓦时,年总用水量13257.00立方米,项目年综合总耗能量(当量值)130.21吨标准煤/年。达产年综合节能量38.89吨标准煤/年,项目总节能率27.10%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园区发展规划,符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6385.53万元,其中:固定资产投资4487.18万元,占项目总投资的70.27%;流动资金1898.35万元,占项目总投资的29.73%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16122.00万元,总成本费用12491.57万元,税金及附加126.12万元,利润总额3630.43万元,利税总额4257.30万元,税后净利润2722.82万元,达产年纳税总额1534.48万元;达产年投资利润率56.85%,投资利税率66.67%,投资回报率42.64%,全部投资回收期3.85年,提供就业职位268个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园区及xxx产业园区激光比浊仪行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园区激光比浊仪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“新建激光比浊仪项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展,为社会提供就业职位268个,达产年纳税总额1534.48万元,可以促进xxx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率56.85%,投资利税率66.67%,全部投资回报率42.64%,全部投资回收期3.85年,固定资产投资回收期3.85年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、当前,新一轮科技革命和产业变革正在全球范围内孕育兴起,制造业重新成为全球经济竞争的制高点。随着我国经济发展进入新常态,增长速度、经济结构和发展动力发生重大变化,制造业发展站到了由大变强的历史起点上。民营企业是制造业的主力军和突击队,但近年来受多重因素影响,制造业民间投资增速明显放缓。为推进供给侧结构性改革,深入实施制造强国战略,贯彻落实中国制造2025,释放民间投资活力,引导民营企业转型升级,促进制造业向高端、智能、绿色、服务方向发展,现提出以下意见:五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米16508.2524.75亩1.1容积率1.591.2建筑系数59.72%1.3投资强度万元/亩181.301.4基底面积平方米9858.731.5总建筑面积平方米26248.121.6绿化面积平方米1808.80绿化率6.89%2总投资万元6385.532.1固定资产投资万元4487.182.1.1土建工程投资万元2177.342.1.1.1土建工程投资占比万元34.10%2.1.2设备投资万元1275.392.1.2.1设备投资占比19.97%2.1.3其它投资万元1034.452.1.3.1其它投资占比16.20%2.1.4固定资产投资占比70.27%2.2流动资金万元1898.352.2.1流动资金占比29.73%3收入万元16122.004总成本万元12491.575利润总额万元3630.436净利润万元2722.827所得税万元1.598增值税万元500.759税金及附加万元126.1210纳税总额万元1534.4811利税总额万元4257.3012投资利润率56.85%13投资利税率66.67%14投资回报率42.64%15回收期年3.8516设备数量台(套)11917年用电量千瓦时1050272.3318年用水量立方米13257.0019总能耗吨标准煤130.2120节能率27.10%21节能量吨标准煤38.8922员工数量人268第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、从提出培育发展战略性新兴产业战略的背景来看,国务院是在应对国际金融危机、促进产业振兴和经济增长的同时,为抓住新一轮科技和产业革命机遇,着力提高经济长远发展中增量的水平,带动整个产业结构的优化升级和经济发展方式转变而实施的重大部署。因此,培育发展战略性新兴产业从一开始就肩负着着眼长远为调结构提供新的增长点和立足当前为经济增长提供新动力的双重历史使命。从这几年的发展实践来看,战略性新兴产业也确实发挥了这样的作用。在当前严峻复杂的国内外环境下,很多地方的新兴产业蓬勃发展、逆势而上,出现了新兴产业投资规模、产出增速、占经济总量比例、提供就业机会等大幅增长的可喜局面,在调结构、转方式、稳增长中展现出亮丽的前景。战略性新兴产业要继续同时发挥好这两方面作用,关键在于引导社会资源,结合区域经济发展实际情况,选择好新兴产业的发展重点和方向,加快创新成果产业化,促使科技第一生产力作用得到发挥,优先扶持高端产业链协同发展。这样,有利于保持我国经济平稳较快发展,为实现今年我国经济社会发展目标作出更大的贡献,而且有利于加快提高战略性新兴产业在我国经济中所占的比重,带动我国产业结构不断向高端发展,提升经济发展质量,为经济发展方式转变提供强大动力。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。激发市场活力,培育更具竞争力的优质企业。坚持“两个毫不动摇”,深入贯彻中小企业促进法,促进各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争。推动落实金融支持小型微型企业发展的政策措施。引导担保机构扩大小型微型企业低收费融资担保业务规模。开展中小企业质量提升帮扶、企业管理提升专项行动。推动优化企业兼并重组市场环境。鼓励和支持非公资本参与制造业领域国有企业改制重组。加强政策文件公平竞争审查,完善反垄断审查机制。实施促进大中小企业融通发展三年行动计划。推动构建激发和保护企业家精神的长效机制。发展工业文化,促进实业精神振兴。二、必要性分析1、当前,我国经济发展步入新常态。一方面,经济韧性好、潜力足、回旋空间大,为转方式、调结构,促进经济持续健康发展提供了有利条件;另一方面,新常态下出现的一些趋势性变化,也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾,关键的一招就是全面深化改革。2、实践证明,稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则,也是做好经济工作的方法论。要清醒看到,我国经济运行仍存在不少突出矛盾和问题,世界经济仍处于缓慢复苏的进程中。越是面对复杂的国内国际经济形势,就越要认识到明年贯彻好稳中求进工作总基调具有特别重要的意义。稳是主基调,稳是大局,在稳的前提下才能在关键领域有所进取,才能在把握好度的前提下奋发有为。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 项目选址说明一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园区。振兴发展基础夯实,成功创建国家级高新区,省级产业园工业增加值、税收占比分别提升26个、23.5个百分点;中心城区建成面积增至70万平方公里,常住人口城镇化率达到48.6%,提高1.1个百分点。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数59.72%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率6.89%,固定资产投资强度181.30万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6970.126970.1216600.1416600.141514.721.1主要生产车间4182.074182.079960.089960.08939.131.2辅助生产车间2230.442230.445312.045312.04484.711.3其他生产车间557.61557.61962.81962.8190.882仓储工程1478.811478.816271.196271.19416.172.1成品贮存369.70369.701567.801567.80104.042.2原料仓储768.98768.983261.023261.02216.412.3辅助材料仓库340.13340.131442.371442.3795.723供配电工程78.8778.8778.8778.875.893.1供配电室78.8778.8778.8778.875.894给排水工程90.7090.7090.7090.705.274.1给排水90.7090.7090.7090.705.275服务性工程936.58936.58936.58936.5862.155.1办公用房551.80551.80551.80551.8034.805.2生活服务384.78384.78384.78384.7830.606消防及环保工程264.21264.21264.21264.2119.736.1消防环保工程264.21264.21264.21264.2119.737项目总图工程39.4339.4339.4339.43121.267.1场地及道路硬化2593.29546.43546.437.2场区围墙546.432593.292593.297.3安全保卫室39.4339.4339.4339.438绿化工程918.5232.15合计9858.7326248.1226248.122177.34六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件,使得区域内外物流运输通道沟通顺畅,有利于项目建设地的招商引资,对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用;运营期间,交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益;因此,与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3835.24万元,占计划投资的60.06%。其中:完成固定资产投资2723.81万元,占总投资的71.02%;完成流动资金投资1111.43,占总投资的28.98%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3835.241.1完成比例60.06%2完成固定资产投资万元2723.812.1完成比例71.02%3完成流动资金投资万元1111.433.1完成比例28.98%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员268人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1821.2人均年工资万元5.791.3年工资额万元1061.842工程技术人员工资2.1平均人数人402.2人均年工资万元6.202.3年工资额万元236.243企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元7.713.3年工资额万元70.304品质管理人员工资4.1平均人数人214.2人均年工资万元5.864.3年工资额万元111.485其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元6.405.3年工资额万元92.696职工工资总额万元10576.50五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4487.18(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2177.341275.39181.304487.181.1工程费用万元2177.341275.3912474.851.1.1建筑工程费用万元2177.342177.3434.10%1.1.2设备购置及安装费万元1275.391275.3919.97%1.2工程建设其他费用万元1034.451034.4516.20%1.2.1无形资产万元541.71541.711.3预备费万元492.74492.741.3.1基本预备费万元292.61292.611.3.2涨价预备费万元200.13200.132建设期利息万元3固定资产投资现值万元4487.184487.18(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1898.35万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12474.855236.856923.7412474.8512474.8512474.851.1应收账款万元3742.451684.102619.723742.453742.453742.451.2存货万元5613.682526.163929.585613.685613.685613.681.2.1原辅材料万元1684.10757.851178.871684.101684.101684.101.2.2燃料动力万元84.2137.8958.9484.2184.2184.211.2.3在产品万元2582.291162.031807.602582.292582.292582.291.2.4产成品万元1263.08568.39884.151263.081263.081263.081.3现金万元3118.711403.422183.103118.713118.713118.712流动负债万元10576.504759.437403.5510576.5010576.5010576.502.1应付账款万元10576.504759.437403.5510576.5010576.5010576.503流动资金万元1898.35854.261328.841898.351898.351898.354铺底流动资金万元632.78284.75442.95632.78632.78632.78(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6385.53万元,其中:固定资产投资4487.18万元,占项目总投资的70.27%;流动资金1898.35万元,占项目总投资的29.73%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2177.34万元,占项目总投资的34.10%;设备购置费1275.39万元,占项目总投资的19.97%;其它投资1034.45万元,占项目总投资的16.20%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4487.18+1898.35=6385.53(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4487.1870.27%1.1项目建设投资万元4487.1870.27%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1898.3529.73%3总投资万元万元6385.53二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7254.90万元,总成本7320.43万元,利润总额-65.53万元,净利润93.07万元,增值税225.34万元,税金及附加-49.15万元,所得税-16.38万元;第二年收入11285.40万元,总成本10424.29万元,利润总额861.11万元,净利润645.83万元,增值税350.52万元,税金及附加108.10万元,所得税215.28万元;第三年生产负荷100%,收入16122.00万元,总成本12491.57万元,利润总额3630.43万元,净利润2722.82万元,增值税500.75万元,税金及附加126.12万元,所得税907.61万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入16122.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=500.75万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7254.9011285.4016122.0016122.0016122.001.1激光比浊仪万元7254.9011285.4016122.0016122.0016122.002现价增加值万元2321.573611.335159.045159.0
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