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文档简介
泓域咨询MACRO/ 防排烟阀投资项目立项申请报告防排烟阀投资项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx科技公司实现营业收入5513.64万元,同比增长33.29%(1376.93万元)。其中,主营业业务防排烟阀生产及销售收入为4451.99万元,占营业总收入的80.75%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1589.41万元,较去年同期相比增长126.25万元,增长率8.63%;实现净利润1192.06万元,较去年同期相比增长183.48万元,增长率18.19%。二、项目概况(一)项目名称防排烟阀投资项目(二)项目选址xxx工业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积23765.21平方米(折合约35.63亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数53.91%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率5.12%,固定资产投资强度191.99万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积23765.21平方米,建筑物基底占地面积12811.82平方米,总建筑面积28280.60平方米,其中:规划建设主体工程19626.33平方米,项目规划绿化面积1448.24平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计127台(套),设备购置费2979.10万元。(七)节能分析“防排烟阀投资项目建设项目”,年用电量924561.86千瓦时,年总用水量7054.40立方米,项目年综合总耗能量(当量值)114.23吨标准煤/年。达产年综合节能量32.22吨标准煤/年,项目总节能率26.11%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业示范区发展规划,符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8394.52万元,其中:固定资产投资6840.60万元,占项目总投资的81.49%;流动资金1553.92万元,占项目总投资的18.51%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10892.00万元,总成本费用8298.38万元,税金及附加137.99万元,利润总额2593.62万元,利税总额3089.35万元,税后净利润1945.21万元,达产年纳税总额1144.13万元;达产年投资利润率30.90%,投资利税率36.80%,投资回报率23.17%,全部投资回收期5.82年,提供就业职位199个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业示范区及xxx工业示范区防排烟阀行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业示范区防排烟阀产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“防排烟阀投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业示范区经济发展,为社会提供就业职位199个,达产年纳税总额1144.13万元,可以促进xxx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率30.90%,投资利税率36.80%,全部投资回报率23.17%,全部投资回收期5.82年,固定资产投资回收期5.82年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、引导民营企业和产业集群区域的品牌建设。报告要求以民企民资为重点,扶持一批品牌培育和运营专业服务机构,打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。工业和信息化部于2014年启动了产业集群区域品牌建设试点示范工作,以区域品牌为突破点,辐射带动区域骨干企业培育自主品牌。目前已推动中关村、中山古镇等75个产业集群试点开展区域品牌建设,形成了随州专用汽车、深圳内衣等6个示范区。工商总局支持有条件的地方率先发展,开展商标品牌建设局(部)省战略合作,制定区域商标品牌发展规划,积极指导和支持各地区开展商标品牌创业创新基地建设,加快推动条件成熟的地区成立品牌指导站,促进品牌经济与产业发展、区域发展深度融合,不断提高区域经济的综合竞争力。质检总局在全国31个省(区、市)批准筹建了287个“全国知名品牌创建示范区”,有效调动了地方政府依靠质量培育知名品牌的积极性,打造了北京中关村科技园“全国软件与信息产业知名品牌示范区”等一批区域知名品牌。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米23765.2135.63亩1.1容积率1.191.2建筑系数53.91%1.3投资强度万元/亩191.991.4基底面积平方米12811.821.5总建筑面积平方米28280.601.6绿化面积平方米1448.24绿化率5.12%2总投资万元8394.522.1固定资产投资万元6840.602.1.1土建工程投资万元2479.592.1.1.1土建工程投资占比万元29.54%2.1.2设备投资万元2979.102.1.2.1设备投资占比35.49%2.1.3其它投资万元1381.912.1.3.1其它投资占比16.46%2.1.4固定资产投资占比81.49%2.2流动资金万元1553.922.2.1流动资金占比18.51%3收入万元10892.004总成本万元8298.385利润总额万元2593.626净利润万元1945.217所得税万元1.198增值税万元357.749税金及附加万元137.9910纳税总额万元1144.1311利税总额万元3089.3512投资利润率30.90%13投资利税率36.80%14投资回报率23.17%15回收期年5.8216设备数量台(套)12717年用电量千瓦时924561.8618年用水量立方米7054.4019总能耗吨标准煤114.2320节能率26.11%21节能量吨标准煤32.2222员工数量人199第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、我国正处于经济结构深度调整时期,战略性新兴产业对经济发展的支撑作用日益增强。2016年,我国战略性新兴产业呈现总量规模增长快、技术突破赶超快、具有优势的企业和行业发展进一步加速、产业集聚特色突出、中央和地方政策措施密集出台、融资环境有所改善的总体态势,但仍存在研发投入需增加、资金支持力度需加大等问题,同时八大细分产业发展各具特点。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。全球经济增长将温和放缓,我国工业新旧动能将加速转换,工业经济仍将在合理区间稳定运行,工业投资增速有望稳中有进、工业品消费将继续保持平稳增长、工业企业出口增速可能会小幅放缓、企业效益和发展质量将继续稳步提升。工经所所长秦海林表示,未来必须按照高质量发展要求,深化改革,继续改善营商环境,增强发展信心;扩大开放,营造良好的发展环境,拓展发展空间;锐意创新,提高关键核心技术攻关能力,保障产业安全。二、必要性分析1、今年经济形势,总的特点是缓中趋稳、稳中向好,经济发展出现更多积极变化。稳,体现在经济运行保持在合理区间,增长稳定性增强,质量和效益不断提高。稳,更体现在稳中有进,经济结构持续优化,创新对发展的支撑作用日益增强,服务业占比上升,消费对增长的贡献提高。稳,还体现在改革开放取得新突破,主要领域“四梁八柱”性改革基本出台,“一带一路”建设进展快速。稳,也体现在人民生活持续改善,贫困人口预计减少1000万以上,生态环境有所好转,绿色发展初见成效。在世界经济持续低迷和国内“三期叠加”的大环境下,取得这样的成绩来之不易。这充分说明,以习近平同志为核心的党中央作出的经济发展进入新常态的重大判断,形成的以新发展理念为指导、以供给侧结构性改革为主线的政策框架,贯彻的稳中求进工作总基调,是符合实际、完全正确的。2、当今世界,新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短,科技创新成果层出不穷,社会经济发展的需求动力远远超出预测,人类创新潜能也远远超出想象,信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命,基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇,为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目选址说明一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx工业示范区。园区是省政府于1998年批准成立。坚定制造业强市发展方向,加快推进制造业转型升级步伐,推进信息技术与制造技术深度融合。到2020年,制造业转型升级取得明显成效,先进制造业发展体系更加完善,成为国内知名的制造业大市。全市规模以上制造业增加值达到1450亿元,年均增长6.2%左右,拥有18家以上主营收入超百亿元企业和3个500亿产业集群。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数53.91%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率5.12%,固定资产投资强度191.99万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9057.969057.9619626.3319626.331892.881.1主要生产车间5434.785434.7811775.8011775.801173.591.2辅助生产车间2898.552898.556280.436280.43605.721.3其他生产车间724.64724.641138.331138.33113.572仓储工程1921.771921.775625.285625.28394.572.1成品贮存480.44480.441406.321406.3298.642.2原料仓储999.32999.322925.152925.15205.182.3辅助材料仓库442.01442.011293.811293.8190.753供配电工程102.49102.49102.49102.498.093.1供配电室102.49102.49102.49102.498.094给排水工程117.87117.87117.87117.877.234.1给排水117.87117.87117.87117.877.235服务性工程1217.121217.121217.121217.1285.375.1办公用房496.38496.38496.38496.3850.935.2生活服务720.74720.74720.74720.7444.856消防及环保工程343.36343.36343.36343.3627.096.1消防环保工程343.36343.36343.36343.3627.097项目总图工程51.2551.2551.2551.2514.027.1场地及道路硬化3320.40630.50630.507.2场区围墙630.503320.403320.407.3安全保卫室51.2551.2551.2551.258绿化工程1438.3850.34合计12811.8228280.6028280.602479.59六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析投资项目与传统的产业配套,延伸了其产业链,同时,投资项目属于环境保护型产业,对当地生态环境影响较小;因此,投资项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳;项目建设地相关产业经过多年建设,在自身发展的同时,也为周边居民带来了许多效益,因此,当地居民对于项目建设地的建设,普遍持支持态度。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4676.64万元,占计划投资的55.71%。其中:完成固定资产投资2958.65万元,占总投资的63.26%;完成流动资金投资1717.99,占总投资的36.74%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4676.641.1完成比例55.71%2完成固定资产投资万元2958.652.1完成比例63.26%3完成流动资金投资万元1717.993.1完成比例36.74%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员199人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1351.2人均年工资万元4.061.3年工资额万元649.222工程技术人员工资2.1平均人数人302.2人均年工资万元5.652.3年工资额万元192.173企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元7.473.3年工资额万元59.064品质管理人员工资4.1平均人数人164.2人均年工资万元5.584.3年工资额万元82.685其他人员工资5.1平均人数人105.2人均年工资万元6.395.3年工资额万元63.646职工工资总额万元5921.20五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6840.60(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2479.592979.10191.996840.601.1工程费用万元2479.592979.107475.121.1.1建筑工程费用万元2479.592479.5929.54%1.1.2设备购置及安装费万元2979.102979.1035.49%1.2工程建设其他费用万元1381.911381.9116.46%1.2.1无形资产万元640.84640.841.3预备费万元741.07741.071.3.1基本预备费万元349.69349.691.3.2涨价预备费万元391.38391.382建设期利息万元3固定资产投资现值万元6840.606840.60(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1553.92万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7475.123322.715008.517475.127475.127475.121.1应收账款万元2242.541009.141681.902242.542242.542242.541.2存货万元3363.801513.712522.853363.803363.803363.801.2.1原辅材料万元1009.14454.11756.861009.141009.141009.141.2.2燃料动力万元50.4622.7137.8450.4650.4650.461.2.3在产品万元1547.35696.311160.511547.351547.351547.351.2.4产成品万元756.86340.58567.64756.86756.86756.861.3现金万元1868.78840.951401.591868.781868.781868.782流动负债万元5921.202664.544440.905921.205921.205921.202.1应付账款万元5921.202664.544440.905921.205921.205921.203流动资金万元1553.92699.261165.441553.921553.921553.924铺底流动资金万元517.97233.09388.48517.97517.97517.97(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8394.52万元,其中:固定资产投资6840.60万元,占项目总投资的81.49%;流动资金1553.92万元,占项目总投资的18.51%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2479.59万元,占项目总投资的29.54%;设备购置费2979.10万元,占项目总投资的35.49%;其它投资1381.91万元,占项目总投资的16.46%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6840.60+1553.92=8394.52(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6840.6081.49%1.1项目建设投资万元6840.6081.49%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1553.9218.51%3总投资万元万元8394.52二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4901.40万元,总成本14284.21万元,利润总额-9382.81万元,净利润114.38万元,增值税160.98万元,税金及附加-7037.11万元,所得税-2345.70万元;第二年收入8169.00万元,总成本21705.68万元,利润总额-13536.68万元,净利润-10152.51万元,增值税268.31万元,税金及附加127.26万元,所得税-3384.17万元;第三年生产负荷100%,收入10892.00万元,总成本8298.38万元,利润总额2593.62万元,净利润1945.21万元,增值税357.74万元,税金及附加137.99万元,所得税648.40万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入10892.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=357.74万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4901.408169.0010892.0010892.0010892.001.1防排烟阀万元4901.408169.0010892.0010892.0010892.002现价增加值万元1568.452614.083485.443485.
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