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文档简介
泓域咨询MACRO/ 新建桑拿炉温控器项目立项申请报告新建桑拿炉温控器项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入4213.81万元,同比增长31.02%(997.71万元)。其中,主营业业务桑拿炉温控器生产及销售收入为3825.42万元,占营业总收入的90.78%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1056.06万元,较去年同期相比增长107.98万元,增长率11.39%;实现净利润792.04万元,较去年同期相比增长99.73万元,增长率14.41%。二、项目概况(一)项目名称新建桑拿炉温控器项目(二)项目选址xxx经济园区(三)项目用地规模项目总用地面积6836.75平方米(折合约10.25亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数56.72%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率7.35%,固定资产投资强度182.21万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积6836.75平方米,建筑物基底占地面积3877.80平方米,总建筑面积10186.76平方米,其中:规划建设主体工程6954.36平方米,项目规划绿化面积748.74平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计82台(套),设备购置费744.05万元。(七)节能分析“新建桑拿炉温控器项目建设项目”,年用电量1276225.71千瓦时,年总用水量2893.00立方米,项目年综合总耗能量(当量值)157.10吨标准煤/年。达产年综合节能量49.61吨标准煤/年,项目总节能率21.26%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济园区发展规划,符合xxx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资2499.76万元,其中:固定资产投资1867.65万元,占项目总投资的74.71%;流动资金632.11万元,占项目总投资的25.29%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入4720.00万元,总成本费用3664.42万元,税金及附加44.82万元,利润总额1055.58万元,利税总额1246.00万元,税后净利润791.68万元,达产年纳税总额454.31万元;达产年投资利润率42.23%,投资利税率49.84%,投资回报率31.67%,全部投资回收期4.66年,提供就业职位104个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济园区及xxx经济园区桑拿炉温控器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济园区桑拿炉温控器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“新建桑拿炉温控器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济园区经济发展,为社会提供就业职位104个,达产年纳税总额454.31万元,可以促进xxx经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率42.23%,投资利税率49.84%,全部投资回报率31.67%,全部投资回收期4.66年,固定资产投资回收期4.66年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、财税政策对企业的影响最为直接,税收和财政相关优惠政策都会对企业的生产经营状况产生即时影响。正因为对企业有直接影响,财税政策对制造业发展和市场取向具有很强的引导作用。财税政策是政府与市场携手创造经济新动能,发挥民间投资作用,破解制造企业融资瓶颈,激发市场活力的重大举措,是创新投融资体制机制的重要制度安排,是政府与市场良性互动,共同作用于产业发展的必然选择。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米6836.7510.25亩1.1容积率1.491.2建筑系数56.72%1.3投资强度万元/亩182.211.4基底面积平方米3877.801.5总建筑面积平方米10186.761.6绿化面积平方米748.74绿化率7.35%2总投资万元2499.762.1固定资产投资万元1867.652.1.1土建工程投资万元744.482.1.1.1土建工程投资占比万元29.78%2.1.2设备投资万元744.052.1.2.1设备投资占比29.76%2.1.3其它投资万元379.122.1.3.1其它投资占比15.17%2.1.4固定资产投资占比74.71%2.2流动资金万元632.112.2.1流动资金占比25.29%3收入万元4720.004总成本万元3664.425利润总额万元1055.586净利润万元791.687所得税万元1.498增值税万元145.609税金及附加万元44.8210纳税总额万元454.3111利税总额万元1246.0012投资利润率42.23%13投资利税率49.84%14投资回报率31.67%15回收期年4.6616设备数量台(套)8217年用电量千瓦时1276225.7118年用水量立方米2893.0019总能耗吨标准煤157.1020节能率21.26%21节能量吨标准煤49.6122员工数量人104第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、中国战略性新兴产业确定为国家发展战略以来,发展快速。2015年新兴产业领域27个重点行业规模以上企业主营业务收入达21.9万亿元,实现利润总额近1.3万亿元,同比分别增长15.3%和10.4%。战略性新兴产业七大行业全年PMI平均指数都处于荣枯线以上,均高于同期的美国制造业和中国制造业PMI指数。到2016年前三季度,战略性新兴产业继续良好发展势头,产值同比增长10.8%,增速比规模以上工业高4.8个百分点,网上商品零售额增长25.1%,比社会消费品零售总额高14.7个百分点,新能源汽车销售增长83.7%。根据战略性新兴产业“十三五”规划,到2020年产值规模有望超过60万亿元,占GDP比重超过15%。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。充分发挥有效投资关键作用,要落实到工业、制造业。加快新旧动能转换,扩大完善基金支持,撬动社会和企业投资;改造提升传统产业,支持制造业技术改造,加快发展新兴产业;企业要专注主业,集中力量稳投资、补短板、强弱项、调结构,主动取得支持,做强做大做优。二、必要性分析1、目前新常态经济发展可以从经济风险方面、消费需求方面、投资需求方面、资源环境方面等几个方面进行分析和研究。在经济风险方面上,新常态指的就是绿色低碳环保,经济发展也是这样,经济的总体发咋还能是要被控制的,但是要想化解那些高杠杆的经济风险问题还是需要一些时间。在消费需求方面上,新常态的消费需求指的是要模仿排浪式的消费需求,让更多的消费模式成为主流的消费模式,使消费逐渐变得?性化,这样就是在新常态下的消费需求。在投资需求方面上,投资的多样化已经成为的投资需去的主流,但是对于那些投资者来说,新产品的出现对他们是有利的,所以他们能够接受新产品,在新商业模式下也能够有大量的投资机会,以供自己考虑被投资。在资源环境约束方面上,市场经济随着传统方向想着质量还有差异方向前进,由于我国的经济市场不断发展,这就对我国的经济发展有很大好处,同时也有利于一些新的经济发展模式。2、着力构建先进工业体系,提升新兴行业发展水平,由传统工业向新兴产业转型升级一直是我国工业战略布局的重点。技术进步、转型升级对经济的带动作用,也进一步提高了地方的积极性。从近期公布的地方政府工作计划来看,不少地方根据实际情况提出了有针对性的方案,力图加快破局工业转型升级,发展壮大高新技术产业。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx经济园区。园区创办于1995月,1998年省政府批准为省级园区,园区面积为20平方公里,内设工业区、港区、科技园区、金融区、商业区、风景旅游区、私营经济投资区、高效农业区、行政服务区、居民区等十大功能区。园区区位条件优越,区内已基本实现供水、排水、供电、通讯、道路、码头和开发场地“六通一平”。已开通4条主干道,10条支干道,总长度为50公里;建有11万伏的发电站,家有4条电力出口线,长度为30.5公里;供水全部开通;程控电话直通国内外各地。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数56.72%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率7.35%,固定资产投资强度182.21万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程2741.602741.606954.366954.36559.071.1主要生产车间1644.961644.964172.624172.62346.621.2辅助生产车间877.31877.312225.402225.40178.901.3其他生产车间219.33219.33403.35403.3533.542仓储工程581.67581.672101.062101.06122.842.1成品贮存145.42145.42525.26525.2630.712.2原料仓储302.47302.471092.551092.5563.882.3辅助材料仓库133.78133.78483.24483.2428.253供配电工程31.0231.0231.0231.022.043.1供配电室31.0231.0231.0231.022.044给排水工程35.6835.6835.6835.681.834.1给排水35.6835.6835.6835.681.835服务性工程368.39368.39368.39368.3921.545.1办公用房216.85216.85216.85216.858.655.2生活服务151.54151.54151.54151.5410.526消防及环保工程103.93103.93103.93103.936.846.1消防环保工程103.93103.93103.93103.936.847项目总图工程15.5115.5115.5115.5114.567.1场地及道路硬化1042.78221.86221.867.2场区围墙221.861042.781042.787.3安全保卫室15.5115.5115.5115.518绿化工程450.2315.76合计3877.8010186.7610186.76744.48六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2273.55万元,占计划投资的90.95%。其中:完成固定资产投资1799.20万元,占总投资的79.14%;完成流动资金投资474.35,占总投资的20.86%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2273.551.1完成比例90.95%2完成固定资产投资万元1799.202.1完成比例79.14%3完成流动资金投资万元474.353.1完成比例20.86%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员104人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人711.2人均年工资万元5.391.3年工资额万元383.112工程技术人员工资2.1平均人数人162.2人均年工资万元6.812.3年工资额万元97.063企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元6.493.3年工资额万元26.494品质管理人员工资4.1平均人数人84.2人均年工资万元5.254.3年工资额万元47.365其他人员工资5.1平均人数人55.2人均年工资万元6.375.3年工资额万元24.596职工工资总额万元2756.17五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资1867.65(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元744.48744.05182.211867.651.1工程费用万元744.48744.053388.281.1.1建筑工程费用万元744.48744.4829.78%1.1.2设备购置及安装费万元744.05744.0529.76%1.2工程建设其他费用万元379.12379.1215.17%1.2.1无形资产万元204.64204.641.3预备费万元174.48174.481.3.1基本预备费万元102.84102.841.3.2涨价预备费万元71.6471.642建设期利息万元3固定资产投资现值万元1867.651867.65(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金632.11万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3388.282115.502270.053388.283388.283388.281.1应收账款万元1016.48660.71762.361016.481016.481016.481.2存货万元1524.73991.071143.541524.731524.731524.731.2.1原辅材料万元457.42297.32343.06457.42457.42457.421.2.2燃料动力万元22.8714.8717.1522.8722.8722.871.2.3在产品万元701.38455.89526.03701.38701.38701.381.2.4产成品万元343.06222.99257.30343.06343.06343.061.3现金万元847.07550.60635.30847.07847.07847.072流动负债万元2756.171791.512067.132756.172756.172756.172.1应付账款万元2756.171791.512067.132756.172756.172756.173流动资金万元632.11410.87474.08632.11632.11632.114铺底流动资金万元210.70136.96158.03210.70210.70210.70(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资2499.76万元,其中:固定资产投资1867.65万元,占项目总投资的74.71%;流动资金632.11万元,占项目总投资的25.29%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资744.48万元,占项目总投资的29.78%;设备购置费744.05万元,占项目总投资的29.76%;其它投资379.12万元,占项目总投资的15.17%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=1867.65+632.11=2499.76(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元1867.6574.71%1.1项目建设投资万元1867.6574.71%1.2建设期利息万元-2流动资金万元632.1125.29%3总投资万元万元2499.76二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3068.00万元,总成本13746.10万元,利润总额-10678.10万元,净利润38.70万元,增值税94.64万元,税金及附加-8008.58万元,所得税-2669.53万元;第二年收入3540.00万元,总成本15344.13万元,利润总额-11804.13万元,净利润-8853.10万元,增值税109.20万元,税金及附加40.45万元,所得税-2951.03万元;第三年生产负荷100%,收入4720.00万元,总成本3664.42万元,利润总额1055.58万元,净利润791.68万元,增值税145.60万元,税金及附加44.82万元,所得税263.89万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入4720.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=145.60万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3068.003540.004720.004720.004720.001.1桑拿炉温控器万元3068.003540.004720.004720.004
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