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文档简介
泓域咨询MACRO/ 新建金属探测仪项目立项申请报告新建金属探测仪项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入8270.95万元,同比增长16.06%(1144.34万元)。其中,主营业业务金属探测仪生产及销售收入为7267.22万元,占营业总收入的87.86%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2159.58万元,较去年同期相比增长423.22万元,增长率24.37%;实现净利润1619.68万元,较去年同期相比增长189.82万元,增长率13.28%。二、项目概况(一)项目名称新建金属探测仪项目(二)项目选址xxx高新技术产业开发区(三)项目用地规模项目总用地面积44915.78平方米(折合约67.34亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.52%,建筑容积率1.38,建设区域绿化覆盖率7.26%,固定资产投资强度195.75万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积44915.78平方米,建筑物基底占地面积24488.08平方米,总建筑面积61983.78平方米,其中:规划建设主体工程45678.46平方米,项目规划绿化面积4497.79平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计119台(套),设备购置费3966.50万元。(七)节能分析“新建金属探测仪项目建设项目”,年用电量1310399.43千瓦时,年总用水量19072.76立方米,项目年综合总耗能量(当量值)162.68吨标准煤/年。达产年综合节能量63.26吨标准煤/年,项目总节能率20.65%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划,符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15635.88万元,其中:固定资产投资13181.81万元,占项目总投资的84.30%;流动资金2454.07万元,占项目总投资的15.70%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17071.00万元,总成本费用13316.62万元,税金及附加241.81万元,利润总额3754.38万元,利税总额4514.04万元,税后净利润2815.78万元,达产年纳税总额1698.26万元;达产年投资利润率24.01%,投资利税率28.87%,投资回报率18.01%,全部投资回收期7.05年,提供就业职位363个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业开发区及xxx高新技术产业开发区金属探测仪行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业开发区金属探测仪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“新建金属探测仪项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业开发区经济发展,为社会提供就业职位363个,达产年纳税总额1698.26万元,可以促进xxx高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率24.01%,投资利税率28.87%,全部投资回报率18.01%,全部投资回收期7.05年,固定资产投资回收期7.05年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加强民营企业“走出去”信息服务,建设综合信息服务平台,完善信息共享制度。加快境外分支机构和服务网点布局。发挥行业协会、中介组织作用,推动制定“走出去”行业自律规范,组织民营企业“抱团出海”、优势互补。(发展改革委、商务部按职责分工牵头,工业和信息化部、全国工商联等参与)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米44915.7867.34亩1.1容积率1.381.2建筑系数54.52%1.3投资强度万元/亩195.751.4基底面积平方米24488.081.5总建筑面积平方米61983.781.6绿化面积平方米4497.79绿化率7.26%2总投资万元15635.882.1固定资产投资万元13181.812.1.1土建工程投资万元5122.972.1.1.1土建工程投资占比万元32.76%2.1.2设备投资万元3966.502.1.2.1设备投资占比25.37%2.1.3其它投资万元4092.342.1.3.1其它投资占比26.17%2.1.4固定资产投资占比84.30%2.2流动资金万元2454.072.2.1流动资金占比15.70%3收入万元17071.004总成本万元13316.625利润总额万元3754.386净利润万元2815.787所得税万元1.388增值税万元517.859税金及附加万元241.8110纳税总额万元1698.2611利税总额万元4514.0412投资利润率24.01%13投资利税率28.87%14投资回报率18.01%15回收期年7.0516设备数量台(套)11917年用电量千瓦时1310399.4318年用水量立方米19072.7619总能耗吨标准煤162.6820节能率20.65%21节能量吨标准煤63.2622员工数量人363第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、当全球新科技革命和产业革命又来到一个新的历史性选择关头,中国战略性新兴产业除了激烈外部竞争压力,内部同样面临许多严重的问题。一是产业发展的制度和体制障碍需要进一步理顺,财政金融政策支持、资源倾斜优先配置等具体落实措施和政策没有完善。二是面对发达国家的技术垄断壁垒,技术创新进步还需要加大原始积累,关键和核心技术领域优势不明显,自主创新能力不强,技术研发、转化利用效率不高。三是光伏、风电等个别产业领域出现产能难以消化过剩问题。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。当前,我国经济已由高速增长转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标。国家统计局最近发布的数据显示,2015年至2017年我国经济发展新动能指数分别为123.5、156.7、210.1,分别比上年增长23.5%、26.9%和34.1%,呈逐年加速之势。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,还要加快形成绿色的生活方式。绿色发展是理念,更是需要落实在社会生活中的具体实践。要开展全民节能、节水行动,反对浪费,推进垃圾分类处理,健全再生资源回收利用网络;要提倡绿色消费,扩大新能源汽车、节能家电等的生产应用,引导市场将资源向环境友好型产品配置;要在全社会树立绿色发展的价值取向和思维方式,营造“像保护眼睛一样保护生态环境,像对待生命一样对待生态环境”的氛围,使绿色发展成为全社会的自觉行动。2、新一轮科技产业革命孕育突破,智能化绿色化服务化成为制造业发展新趋势。当前,新一轮科技革命和产业变革正在兴起,其突出特点就是信息技术的全面突破和与其他产业领域的渗透融合,尤其是互联网与制造业的深度融合,正在引发影响深远的产业变革。在新技术革命驱动下,工业互联网、大数据、云计算等快速发展,推动全球制造业发展模式加快向智能、绿色、服务方向发展。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业开发区。园区 “十三五”期间贯彻落实“四个全面”战略布局和“五大”发展理念,抢抓实施“中国制造2025”的重大机遇,顺应“互联网+”的发展趋势,坚持以生态文明建设为领,以推进创新发展和供给侧结构性改革为动力,以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线,以提升工业经济发展的质量和效益为中心,不断推动工业经济保持中高速增长、迈向中高端水平。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数54.52%,建筑容积率1.38,建设区域绿化覆盖率7.26%,固定资产投资强度195.75万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17313.0717313.0745678.4645678.464152.871.1主要生产车间10387.8410387.8427407.0827407.082574.781.2辅助生产车间5540.185540.1814617.1114617.111328.921.3其他生产车间1385.051385.052649.352649.35249.172仓储工程3673.213673.2110598.4610598.46700.772.1成品贮存918.30918.302649.612649.61175.192.2原料仓储1910.071910.075511.205511.20364.402.3辅助材料仓库844.84844.842437.652437.65161.183供配电工程195.90195.90195.90195.9014.573.1供配电室195.90195.90195.90195.9014.574给排水工程225.29225.29225.29225.2913.034.1给排水225.29225.29225.29225.2913.035服务性工程2326.372326.372326.372326.37153.825.1办公用房938.13938.13938.13938.1370.075.2生活服务1388.241388.241388.241388.2480.626消防及环保工程656.28656.28656.28656.2848.826.1消防环保工程656.28656.28656.28656.2848.827项目总图工程97.9597.9597.9597.95-58.087.1场地及道路硬化6686.581239.581239.587.2场区围墙1239.586686.586686.587.3安全保卫室97.9597.9597.9597.958绿化工程2776.4197.17合计24488.0861983.7861983.785122.97六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8176.36万元,占计划投资的52.29%。其中:完成固定资产投资6376.96万元,占总投资的77.99%;完成流动资金投资1799.40,占总投资的22.01%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8176.361.1完成比例52.29%2完成固定资产投资万元6376.962.1完成比例77.99%3完成流动资金投资万元1799.403.1完成比例22.01%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员363人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2471.2人均年工资万元4.171.3年工资额万元1384.722工程技术人员工资2.1平均人数人542.2人均年工资万元5.532.3年工资额万元272.003企业管理人员工资3.1平均人数人153.2人均年工资万元7.673.3年工资额万元107.554品质管理人员工资4.1平均人数人294.2人均年工资万元5.494.3年工资额万元166.935其他人员工资5.1平均人数人185.2人均年工资万元5.875.3年工资额万元95.706职工工资总额万元10393.27五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13181.81(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5122.973966.50195.7513181.811.1工程费用万元5122.973966.5012847.341.1.1建筑工程费用万元5122.975122.9732.76%1.1.2设备购置及安装费万元3966.503966.5025.37%1.2工程建设其他费用万元4092.344092.3426.17%1.2.1无形资产万元2147.012147.011.3预备费万元1945.331945.331.3.1基本预备费万元1041.661041.661.3.2涨价预备费万元903.67903.672建设期利息万元3固定资产投资现值万元13181.8113181.81(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2454.07万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12847.345088.599567.4312847.3412847.3412847.341.1应收账款万元3854.201734.392890.653854.203854.203854.201.2存货万元5781.302601.594335.985781.305781.305781.301.2.1原辅材料万元1734.39780.481300.791734.391734.391734.391.2.2燃料动力万元86.7239.0265.0486.7286.7286.721.2.3在产品万元2659.401196.731994.552659.402659.402659.401.2.4产成品万元1300.79585.36975.591300.791300.791300.791.3现金万元3211.841445.332408.883211.843211.843211.842流动负债万元10393.274676.977794.9510393.2710393.2710393.272.1应付账款万元10393.274676.977794.9510393.2710393.2710393.273流动资金万元2454.071104.331840.552454.072454.072454.074铺底流动资金万元818.02368.11613.52818.02818.02818.02(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15635.88万元,其中:固定资产投资13181.81万元,占项目总投资的84.30%;流动资金2454.07万元,占项目总投资的15.70%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5122.97万元,占项目总投资的32.76%;设备购置费3966.50万元,占项目总投资的25.37%;其它投资4092.34万元,占项目总投资的26.17%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13181.81+2454.07=15635.88(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13181.8184.30%1.1项目建设投资万元13181.8184.30%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2454.0715.70%3总投资万元万元15635.88二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7681.95万元,总成本8250.72万元,利润总额-568.77万元,净利润207.63万元,增值税233.03万元,税金及附加-426.58万元,所得税-142.19万元;第二年收入12803.25万元,总成本12381.68万元,利润总额421.57万元,净利润316.18万元,增值税388.39万元,税金及附加226.27万元,所得税105.39万元;第三年生产负荷100%,收入17071.00万元,总成本13316.62万元,利润总额3754.38万元,净利润2815.78万元,增值税517.85万元,税金及附加241.81万元,所得税938.60万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入17071.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=517.85万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7681.9512803.2517071.0017071.0017071.001.1金属探测仪万元7681.9512803.2517071.0017071.0017071.002现价增加值万元2458.224097.045462.725462.725462.723增值税
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