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文档简介
泓域咨询MACRO/ 连铸连轧投资项目立项申请报告连铸连轧投资项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。上一年度,xxx投资公司实现营业收入36159.44万元,同比增长28.62%(8045.98万元)。其中,主营业业务连铸连轧生产及销售收入为29612.13万元,占营业总收入的81.89%。根据初步统计测算,公司实现利润总额9030.89万元,较去年同期相比增长1025.43万元,增长率12.81%;实现净利润6773.17万元,较去年同期相比增长796.64万元,增长率13.33%。二、项目概况(一)项目名称连铸连轧投资项目(二)项目选址xxx工业园区(三)项目用地规模项目总用地面积47423.70平方米(折合约71.10亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数53.39%,建筑容积率1.35,建设区域绿化覆盖率6.01%,固定资产投资强度195.60万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积47423.70平方米,建筑物基底占地面积25319.51平方米,总建筑面积64022.00平方米,其中:规划建设主体工程46027.84平方米,项目规划绿化面积3850.31平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计146台(套),设备购置费4082.19万元。(七)节能分析“连铸连轧投资项目建设项目”,年用电量1133428.38千瓦时,年总用水量19113.79立方米,项目年综合总耗能量(当量值)140.93吨标准煤/年。达产年综合节能量42.10吨标准煤/年,项目总节能率28.43%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业园区发展规划,符合xxx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资18122.65万元,其中:固定资产投资13907.16万元,占项目总投资的76.74%;流动资金4215.49万元,占项目总投资的23.26%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入40828.00万元,总成本费用31883.11万元,税金及附加337.75万元,利润总额8944.89万元,利税总额10516.42万元,税后净利润6708.67万元,达产年纳税总额3807.75万元;达产年投资利润率49.36%,投资利税率58.03%,投资回报率37.02%,全部投资回收期4.20年,提供就业职位736个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园区及xxx工业园区连铸连轧行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园区连铸连轧产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“连铸连轧投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园区经济发展,为社会提供就业职位736个,达产年纳税总额3807.75万元,可以促进xxx工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.36%,投资利税率58.03%,全部投资回报率37.02%,全部投资回收期4.20年,固定资产投资回收期4.20年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动民营企业参与知识产权联盟建设,完善国家知识产权运营公共服务平台运行机制,落实降低制造业企业知识产权申请、保护及维权成本的措施。支持民营企业参与国际标准、国家标准和行业标准制定,推动制定团体标准和区域标准,引导民营企业对标贯标。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米47423.7071.10亩1.1容积率1.351.2建筑系数53.39%1.3投资强度万元/亩195.601.4基底面积平方米25319.511.5总建筑面积平方米64022.001.6绿化面积平方米3850.31绿化率6.01%2总投资万元18122.652.1固定资产投资万元13907.162.1.1土建工程投资万元4952.102.1.1.1土建工程投资占比万元27.33%2.1.2设备投资万元4082.192.1.2.1设备投资占比22.53%2.1.3其它投资万元4872.872.1.3.1其它投资占比26.89%2.1.4固定资产投资占比76.74%2.2流动资金万元4215.492.2.1流动资金占比23.26%3收入万元40828.004总成本万元31883.115利润总额万元8944.896净利润万元6708.677所得税万元1.358增值税万元1233.789税金及附加万元337.7510纳税总额万元3807.7511利税总额万元10516.4212投资利润率49.36%13投资利税率58.03%14投资回报率37.02%15回收期年4.2016设备数量台(套)14617年用电量千瓦时1133428.3818年用水量立方米19113.7919总能耗吨标准煤140.9320节能率28.43%21节能量吨标准煤42.1022员工数量人736第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业上市公司呈现全面发展格局。自2014年以来,战略性新兴产业营收均实现逆势增长,重点产业业绩表现良好,呈现全面发展格局。具体来看,节能环保产业在利好政策带动下迎来快速增长,营收增速持续扩大,2015年第一季度达27.7%,较2013年增速翻番,居于七大产业首位;信息消费爆发式增长支撑了新一代信息技术产业营收持续快速增长,2015年第一季度其营收增速达18.6%,与2014年基本持平,较2013年提升6.7个百分点;在轨道交通装备、航空航天等领域带动下,2015年第一季度高端装备制造产业营收增长17.5%,较2014年略微下滑,但增速仍列第三位;新能源产业实现较快增长,2015年第一季度营收增速为12.1%,但受风电产业业绩下滑的影响,增速较2014年下滑8.4个百分点;生物及新材料产业实现平稳较快增长,2015年第一季度营收增速分别为10.6%和10.2%。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。培育国内市场,保持工业经济平稳增长。持续升级和扩大信息消费,支持可穿戴设备、消费级无人机、智能服务机器人、虚拟现实等产品创新,推动消费类电子产品智能化升级,引导各地建设一批新型信息消费示范城市。实施超高清视频、车联网(智能网联汽车)等产业发展行动计划。完善新能源汽车积分管理制度,制定乘用车“第五阶段”油耗标准。支持邮轮游艇、旅居车、通用航空、文化装备、冰雪装备等大众化发展。发挥投资关键作用,聚焦重点领域补短板和技术改造,加快谋划和开工建设一批重大项目。进一步抓好已出台促进民间投资政策的落实。深化产融合作。加强行业运行监测协调。加强舆论引导和预期管理。做好中美经贸磋商有关工作。二、必要性分析1、资源环境的硬约束是当前经济社会发展的一个重大瓶颈。一方面,资源环境承载力已接近极限,高投入、高消耗、高污染的传统发展方式已经不可持续,走绿色、低碳的发展道路势在必行。另一方面,广大人民群众对生态环境的质量要求不断提升,“求生态”“盼环保”的意识深入人心,生态环境的质量直接决定着群众生活质量,甚至影响人民对改革发展成果的获得感。走绿色发展道路,不仅是改善生态环境、保护绿水青山的民生需求,更是调整经济结构、转变发展方式、实现可持续发展的必然选择,关乎经济社会发展全局。2、坚持市场主导与政府推动相结合。正确处理政府和市场的关系,尊重市场规律,充分调动企业积极性,提升企业转型升级的主体地位,使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用,提高资源配置效率和公平性,促进产业转型升级。坚持调整存量与优化增量相结合。利用高新技术改造提升传统产业,进一步增资扩产,提高效益,提升存量工业发展水平。同时,严格控制传统产能简单规模扩张,提高新增项目层次与质量,引导投资向高附加值环节倾斜,增强新增项目带动力与辐射力,调整与优化增量水平。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 项目选址一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园区。通过几年发展,我市装备制造业规模不断扩大、产品种类逐步增多、产品档次不断提升,初步形成了以乘用车、重型汽车、专用车及零部件为主的汽车制造,以煤炭综采设备为主的煤矿及矿用设备制造,以风机整机组装及叶片、塔筒等零部件制造为主的风力发电设备制造和以压力容器为主的化工设备制造的装备制造产业体系。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数53.39%,建筑容积率1.35,建设区域绿化覆盖率6.01%,固定资产投资强度195.60万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17900.8917900.8946027.8446027.843916.281.1主要生产车间10740.5310740.5327616.7027616.702428.091.2辅助生产车间5728.285728.2814728.9114728.911253.211.3其他生产车间1432.071432.072669.612669.61234.982仓储工程3797.933797.9311696.2011696.20723.762.1成品贮存949.48949.482924.052924.05180.942.2原料仓储1974.921974.926082.026082.02376.362.3辅助材料仓库873.52873.522690.132690.13166.463供配电工程202.56202.56202.56202.5614.103.1供配电室202.56202.56202.56202.5614.104给排水工程232.94232.94232.94232.9412.614.1给排水232.94232.94232.94232.9412.615服务性工程2405.352405.352405.352405.35148.845.1办公用房1145.281145.281145.281145.2876.305.2生活服务1260.071260.071260.071260.0788.186消防及环保工程678.56678.56678.56678.5647.246.1消防环保工程678.56678.56678.56678.5647.247项目总图工程101.28101.28101.28101.281.727.1场地及道路硬化6536.551335.441335.447.2场区围墙1335.446536.556536.557.3安全保卫室101.28101.28101.28101.288绿化工程2501.4687.55合计25319.5164022.0064022.004952.10六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 项目风险一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持;项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资16633.54万元,占计划投资的91.78%。其中:完成固定资产投资10314.28万元,占总投资的62.01%;完成流动资金投资6319.26,占总投资的37.99%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元16633.541.1完成比例91.78%2完成固定资产投资万元10314.282.1完成比例62.01%3完成流动资金投资万元6319.263.1完成比例37.99%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员736人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人5001.2人均年工资万元5.541.3年工资额万元2546.962工程技术人员工资2.1平均人数人1102.2人均年工资万元5.062.3年工资额万元690.293企业管理人员工资3.1平均人数人293.2人均年工资万元7.003.3年工资额万元211.924品质管理人员工资4.1平均人数人594.2人均年工资万元5.814.3年工资额万元299.505其他人员工资5.1平均人数人385.2人均年工资万元6.635.3年工资额万元237.656职工工资总额万元26364.86五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13907.16(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4952.104082.19195.6013907.161.1工程费用万元4952.104082.1930580.351.1.1建筑工程费用万元4952.104952.1027.33%1.1.2设备购置及安装费万元4082.194082.1922.53%1.2工程建设其他费用万元4872.874872.8726.89%1.2.1无形资产万元1996.181996.181.3预备费万元2876.692876.691.3.1基本预备费万元1578.761578.761.3.2涨价预备费万元1297.931297.932建设期利息万元3固定资产投资现值万元13907.1613907.16(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4215.49万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元30580.3510265.3217217.7530580.3530580.3530580.351.1应收账款万元9174.103669.646421.879174.109174.109174.101.2存货万元13761.165504.469632.8113761.1613761.1613761.161.2.1原辅材料万元4128.351651.342889.844128.354128.354128.351.2.2燃料动力万元206.4282.57144.49206.42206.42206.421.2.3在产品万元6330.132532.054431.096330.136330.136330.131.2.4产成品万元3096.261238.502167.383096.263096.263096.261.3现金万元7645.093058.035351.567645.097645.097645.092流动负债万元26364.8610545.9418455.4026364.8626364.8626364.862.1应付账款万元26364.8610545.9418455.4026364.8626364.8626364.863流动资金万元4215.491686.202950.844215.494215.494215.494铺底流动资金万元1405.15562.06983.611405.151405.151405.15(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资18122.65万元,其中:固定资产投资13907.16万元,占项目总投资的76.74%;流动资金4215.49万元,占项目总投资的23.26%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4952.10万元,占项目总投资的27.33%;设备购置费4082.19万元,占项目总投资的22.53%;其它投资4872.87万元,占项目总投资的26.89%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13907.16+4215.49=18122.65(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13907.1676.74%1.1项目建设投资万元13907.1676.74%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4215.4923.26%3总投资万元万元18122.65二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入16331.20万元,总成本20884.64万元,利润总额-4553.44万元,净利润248.92万元,增值税493.51万元,税金及附加-3415.08万元,所得税-1138.36万元;第二年收入28579.60万元,总成本32645.35万元,利润总额-4065.75万元,净利润-3049.31万元,增值税863.65万元,税金及附加293.33万元,所得税-1016.44万元;第三年生产负荷100%,收入40828.00万元,总成本31883.11万元,利润总额8944.89万元,净利润6708.67万元,增值税1233.78万元,税金及附加337.75万元,所得税2236.22万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入40828.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1233.78万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元16331.2028579.6040828.0040828.0040828.001.1连铸连轧万元16331.2028579.6040828.0040828.0040828.002现价增加值万元5225.989145.4713064.96
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