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泓域咨询MACRO/ 新建金属波纹管密封件项目立项申请报告新建金属波纹管密封件项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx集团实现营业收入2231.01万元,同比增长15.26%(295.38万元)。其中,主营业业务金属波纹管密封件生产及销售收入为1891.81万元,占营业总收入的84.80%。根据初步统计测算,公司实现利润总额594.84万元,较去年同期相比增长58.69万元,增长率10.95%;实现净利润446.13万元,较去年同期相比增长70.44万元,增长率18.75%。二、项目概况(一)项目名称新建金属波纹管密封件项目(二)项目选址xxx临港经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积10545.27平方米(折合约15.81亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数50.67%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率6.83%,固定资产投资强度180.37万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积10545.27平方米,建筑物基底占地面积5343.29平方米,总建筑面积12548.87平方米,其中:规划建设主体工程7770.01平方米,项目规划绿化面积856.98平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计115台(套),设备购置费1406.80万元。(七)节能分析“新建金属波纹管密封件项目建设项目”,年用电量796735.87千瓦时,年总用水量2956.58立方米,项目年综合总耗能量(当量值)98.17吨标准煤/年。达产年综合节能量29.32吨标准煤/年,项目总节能率26.85%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济开发区发展规划,符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3315.18万元,其中:固定资产投资2851.65万元,占项目总投资的86.02%;流动资金463.53万元,占项目总投资的13.98%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入4033.00万元,总成本费用3029.43万元,税金及附加58.79万元,利润总额1003.57万元,利税总额1200.78万元,税后净利润752.68万元,达产年纳税总额448.10万元;达产年投资利润率30.27%,投资利税率36.22%,投资回报率22.70%,全部投资回收期5.90年,提供就业职位78个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济开发区及xxx临港经济开发区金属波纹管密封件行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济开发区金属波纹管密封件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“新建金属波纹管密封件项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济开发区经济发展,为社会提供就业职位78个,达产年纳税总额448.10万元,可以促进xxx临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率30.27%,投资利税率36.22%,全部投资回报率22.70%,全部投资回收期5.90年,固定资产投资回收期5.90年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、健全人才激励体系,提升企业管理水平。要实现制造业转型升级,必须把弘扬企业家精神,造就优秀企业家队伍提升到更加重要的地位,同时也要加快培养与现代企业制度相适应的职业经理人和专业人才队伍。报告从加强对企业家的关注保障和培训锻炼,鼓励引导社会组织为民营企业发展提供诊断和管理咨询服务,完善人才评价评定、薪酬设计、培训激励等方面提出保障指引,不断提升企业管理水平。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米10545.2715.81亩1.1容积率1.191.2建筑系数50.67%1.3投资强度万元/亩180.371.4基底面积平方米5343.291.5总建筑面积平方米12548.871.6绿化面积平方米856.98绿化率6.83%2总投资万元3315.182.1固定资产投资万元2851.652.1.1土建工程投资万元1049.042.1.1.1土建工程投资占比万元31.64%2.1.2设备投资万元1406.802.1.2.1设备投资占比42.44%2.1.3其它投资万元395.812.1.3.1其它投资占比11.94%2.1.4固定资产投资占比86.02%2.2流动资金万元463.532.2.1流动资金占比13.98%3收入万元4033.004总成本万元3029.435利润总额万元1003.576净利润万元752.687所得税万元1.198增值税万元138.429税金及附加万元58.7910纳税总额万元448.1011利税总额万元1200.7812投资利润率30.27%13投资利税率36.22%14投资回报率22.70%15回收期年5.9016设备数量台(套)11517年用电量千瓦时796735.8718年用水量立方米2956.5819总能耗吨标准煤98.1720节能率26.85%21节能量吨标准煤29.3222员工数量人78第二章 建设背景一、项目建设背景1、2015年上半年战略性新兴产业实现较快发展,战略性新兴产业重点行业收入和利润增速均超过10%。其中工业部分收入增长是同期工业总体收入增速的5倍以上,工业部分利润同比增长超过15%,而2015年上半年工业总体利润负增长0.7%。战略性新兴产业已成为填补传统产业下滑“空缺”、实现稳增长的中流砥柱。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。当前,我国经济已由高速增长转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标。国家统计局最近发布的数据显示,2015年至2017年我国经济发展新动能指数分别为123.5、156.7、210.1,分别比上年增长23.5%、26.9%和34.1%,呈逐年加速之势。二、必要性分析1、为深入贯彻落实党的十九大精神和省委、省政府关于转型升级、加快发展的一系列决策部署,按照市委、市政府总体工作部署和“四大两新一高”产业发展战略要求,我市制定了支持工业经济加快发展十项措施。十项措施旨在发挥政策措施的支持和激励作用,综合运用政策、资金等措施,帮助和支持工业企业破解发展遇到的困难问题,促进龙头骨干企业提质增效,推动大众创业、万众创新,激发市场主体活力,促进产业创新转型,为我市工业发展再添动力,加快实现工业经济向高质量发展转变。2、中央经济工作会议明确提出,中国特色社会主义进入了新时代,我国经济发展也进入了新时代,基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。这一重要论断为我们做好经济工作指明了方向。我们要以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导,坚定不移推进高质量发展,切实做好明年经济工作。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。深化体制机制改革,促使战略性新兴产业成为当地经济转型的主导力量,成为全省重要的战略性新兴产业基地。在中央和省委、省政府的坚强领导下,我市积极应对复杂多变经济形势,深入实施振兴发展战略,扎实做好打基础利长远工作,着力转变经济发展方式,有效提升发展质量和效益,在加快振兴发展、全面建成小康社会征程上迈出了扎实步伐。经济实力稳步增强,预计2020年实现地区生产总值1500亿元、人均GDP3.4万元,三次产业结构优化调整为14.8:38.8:46.4,与2010年相比,工业增加值率提高7.7个百分点,单位GDP能耗下降21个百分点,第三产业增加值占GDP比重上升5.7个百分点。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数50.67%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率6.83%,固定资产投资强度180.37万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3777.713777.717770.017770.01714.501.1主要生产车间2266.632266.634662.014662.01442.991.2辅助生产车间1208.871208.872486.402486.40228.641.3其他生产车间302.22302.22450.66450.6642.872仓储工程801.49801.493106.263106.26207.742.1成品贮存200.37200.37776.57776.5751.942.2原料仓储416.77416.771615.261615.26108.022.3辅助材料仓库184.34184.34714.44714.4447.783供配电工程42.7542.7542.7542.753.223.1供配电室42.7542.7542.7542.753.224给排水工程49.1649.1649.1649.162.884.1给排水49.1649.1649.1649.162.885服务性工程507.61507.61507.61507.6133.955.1办公用房288.67288.67288.67288.6717.315.2生活服务218.94218.94218.94218.9413.966消防及环保工程143.20143.20143.20143.2010.776.1消防环保工程143.20143.20143.20143.2010.777项目总图工程21.3721.3721.3721.3756.417.1场地及道路硬化1469.35308.19308.197.2场区围墙308.191469.351469.357.3安全保卫室21.3721.3721.3721.378绿化工程559.2819.57合计5343.2912548.8712548.871049.04六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、社会风险的种类可以分为两大类:一是人为的风险,二是自然风险;社会风险主要指的是人为因素而对经济活动产生的风险,如:战争、施工安全、意外事故、政治、项目所在地周围的其他人为事故等,社会风险有可能导致社会冲突,危及社会稳定和社会秩序;在市场经济取向的发展过程中,社会中的每一个群体和个人以及国家政府都面临着多重风险,并且大部分风险都是人为因素造成的,并且泛滥的市场经济行为破坏了大自然的和谐,致使人类承受更多的自然灾害风险;当今社会追求的是共同富裕、和谐社会,有了风险的存在就意味着不和谐,而是在严重破坏和谐;因此,我们需要做到的就是,找出引起风险的根源,利用合理有效的办法来消除风险,将社会风险消灭于无形之中。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资1786.34万元,占计划投资的53.88%。其中:完成固定资产投资1232.29万元,占总投资的68.98%;完成流动资金投资554.05,占总投资的31.02%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元1786.341.1完成比例53.88%2完成固定资产投资万元1232.292.1完成比例68.98%3完成流动资金投资万元554.053.1完成比例31.02%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员78人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人531.2人均年工资万元4.321.3年工资额万元223.622工程技术人员工资2.1平均人数人122.2人均年工资万元5.172.3年工资额万元71.493企业管理人员工资3.1平均人数人33.2人均年工资万元6.583.3年工资额万元20.324品质管理人员工资4.1平均人数人64.2人均年工资万元5.514.3年工资额万元34.025其他人员工资5.1平均人数人45.2人均年工资万元4.985.3年工资额万元29.846职工工资总额万元2685.01五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2851.65(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1049.041406.80180.372851.651.1工程费用万元1049.041406.803148.541.1.1建筑工程费用万元1049.041049.0431.64%1.1.2设备购置及安装费万元1406.801406.8042.44%1.2工程建设其他费用万元395.81395.8111.94%1.2.1无形资产万元209.71209.711.3预备费万元186.10186.101.3.1基本预备费万元101.93101.931.3.2涨价预备费万元84.1784.172建设期利息万元3固定资产投资现值万元2851.652851.65(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金463.53万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3148.541189.421873.983148.543148.543148.541.1应收账款万元944.56425.05708.42944.56944.56944.561.2存货万元1416.84637.581062.631416.841416.841416.841.2.1原辅材料万元425.05191.27318.79425.05425.05425.051.2.2燃料动力万元21.259.5615.9421.2521.2521.251.2.3在产品万元651.75293.29488.81651.75651.75651.751.2.4产成品万元318.79143.46239.09318.79318.79318.791.3现金万元787.13354.21590.35787.13787.13787.132流动负债万元2685.011208.252013.762685.012685.012685.012.1应付账款万元2685.011208.252013.762685.012685.012685.013流动资金万元463.53208.59347.65463.53463.53463.534铺底流动资金万元154.5169.53115.88154.51154.51154.51(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3315.18万元,其中:固定资产投资2851.65万元,占项目总投资的86.02%;流动资金463.53万元,占项目总投资的13.98%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1049.04万元,占项目总投资的31.64%;设备购置费1406.80万元,占项目总投资的42.44%;其它投资395.81万元,占项目总投资的11.94%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2851.65+463.53=3315.18(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2851.6586.02%1.1项目建设投资万元2851.6586.02%1.2建设期利息万元-2流动资金万元463.5313.98%3总投资万元万元3315.18二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入1814.85万元,总成本7803.68万元,利润总额-5988.83万元,净利润49.66万元,增值税62.29万元,税金及附加-4491.62万元,所得税-1497.21万元;第二年收入3024.75万元,总成本11526.03万元,利润总额-8501.28万元,净利润-6375.96万元,增值税103.81万元,税金及附加54.64万元,所得税-2125.32万元;第三年生产负荷100%,收入4033.00万元,总成本3029.43万元,利润总额1003.57万元,净利润752.68万元,增值税138.42万元,税金及附加58.79万元,所得税250.89万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入4033.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=138.42万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元1814.853024.754033.004033.004033.001.1金属波纹管密封件万元1814.853024.754033.004033.004033.002现价增加值万元580.75967.92

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