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文档简介
泓域咨询MACRO/ 铝制运动水壶投资项目立项申请报告铝制运动水壶投资项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。上一年度,xxx集团实现营业收入18026.75万元,同比增长9.41%(1549.92万元)。其中,主营业业务铝制运动水壶生产及销售收入为15364.82万元,占营业总收入的85.23%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4568.10万元,较去年同期相比增长659.26万元,增长率16.87%;实现净利润3426.08万元,较去年同期相比增长430.16万元,增长率14.36%。二、项目概况(一)项目名称铝制运动水壶投资项目(二)项目选址xxx产业集聚区(三)项目用地规模项目总用地面积43501.74平方米(折合约65.22亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数75.20%,建筑容积率1.07,建设区域绿化覆盖率5.85%,固定资产投资强度172.78万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积43501.74平方米,建筑物基底占地面积32713.31平方米,总建筑面积46546.86平方米,其中:规划建设主体工程33494.02平方米,项目规划绿化面积2722.86平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计134台(套),设备购置费5291.72万元。(七)节能分析“铝制运动水壶投资项目建设项目”,年用电量1238309.15千瓦时,年总用水量12884.99立方米,项目年综合总耗能量(当量值)153.29吨标准煤/年。达产年综合节能量59.61吨标准煤/年,项目总节能率29.36%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业集聚区发展规划,符合xxx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13996.15万元,其中:固定资产投资11268.71万元,占项目总投资的80.51%;流动资金2727.44万元,占项目总投资的19.49%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入21896.00万元,总成本费用16552.65万元,税金及附加262.45万元,利润总额5343.35万元,利税总额6342.81万元,税后净利润4007.51万元,达产年纳税总额2335.30万元;达产年投资利润率38.18%,投资利税率45.32%,投资回报率28.63%,全部投资回收期4.99年,提供就业职位431个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业集聚区及xxx产业集聚区铝制运动水壶行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业集聚区铝制运动水壶产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“铝制运动水壶投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业集聚区经济发展,为社会提供就业职位431个,达产年纳税总额2335.30万元,可以促进xxx产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率38.18%,投资利税率45.32%,全部投资回报率28.63%,全部投资回收期4.99年,固定资产投资回收期4.99年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活,在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业,有助于企业技术创新能力进一步升级。同时,大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿,能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识,对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新,服务于工业设计,丰富产品品种、提升产品附加值,进而创造出新技术、新模式、新业态。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米43501.7465.22亩1.1容积率1.071.2建筑系数75.20%1.3投资强度万元/亩172.781.4基底面积平方米32713.311.5总建筑面积平方米46546.861.6绿化面积平方米2722.86绿化率5.85%2总投资万元13996.152.1固定资产投资万元11268.712.1.1土建工程投资万元3916.882.1.1.1土建工程投资占比万元27.99%2.1.2设备投资万元5291.722.1.2.1设备投资占比37.81%2.1.3其它投资万元2060.112.1.3.1其它投资占比14.72%2.1.4固定资产投资占比80.51%2.2流动资金万元2727.442.2.1流动资金占比19.49%3收入万元21896.004总成本万元16552.655利润总额万元5343.356净利润万元4007.517所得税万元1.078增值税万元737.019税金及附加万元262.4510纳税总额万元2335.3011利税总额万元6342.8112投资利润率38.18%13投资利税率45.32%14投资回报率28.63%15回收期年4.9916设备数量台(套)13417年用电量千瓦时1238309.1518年用水量立方米12884.9919总能耗吨标准煤153.2920节能率29.36%21节能量吨标准煤59.6122员工数量人431第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、2015年第一季度,中国经济依然面临较大的下行压力,第一季度国内生产总值(GDP)增速降至7.0%。受经济下滑拖累,上市公司整体经营业绩表现不佳,第一季度营收增速为-0.01%,较上年同期下滑了7.01个百分点。与此同时,作为经济发展新力量的战略性新兴产业上市公司经受住市场的考验,业绩表现良好,成为支撑总体发展的重要力量。2015年第一季度,战略性新兴产业上市公司实现营收达4449.6亿元,同比增长16%,较上年同期提升5.1个百分点,且连续10个季度保持两位数高速增长,而上市公司总体持续下滑,仅维持个位数增长,两者增速差逐年加大。2015年第一季度,战略性新兴产业上市公司实现利润总额达366.7亿元,同比增长26%,较上年同期大幅提升10.4个百分点,且上升趋势明显,增速达上市公司总体利润增速的5倍以上。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。结构性去产能持续加力,工业产能利用率稳中有升。降本减负取得新成效。重点领域标准体系建设扎实推进,中高端产品供给水平稳步提升。绿色制造工程加快实施。新能源汽车动力蓄电池回收利用试点积极推进。落实区域重大战略,区域发展协调性增强。国家新型工业化产业示范基地建设质量提升。脱贫攻坚战深入推进。二、必要性分析1、贯彻稳中求进工作总基调,根本点在于稳定大局、不断进取。稳,首先是宏观政策要稳,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策;稳,关键是市场预期要稳,预期稳,市场才能稳,大局才能稳,才能增强企业家信心、提高政府公信力。正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”,稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险,坚决守住金融风险、社会民生、生态环境等底线,真正做到防患未然、未雨绸缪。2、到2020年,力争实现以下发展目标:工业增加值年均增长8%左右,工业经济效益实现平稳增长。工业固定资产投资年均增长10%以上。战略新兴产业企业研发经费内部支出占主营业务收入比重达到3%以上,产业增加值占全区工业增加值比重达到20%以上。新产品产值率达到5%以上。园区工业增加值年均增长10%以上。到2020年,建成一批具有一定经济规模和较强竞争力的园区,创建一批新型工业化产业示范基地和“两化”融合试验区。其中年产值1000亿元以上的园区5个,500亿元园区5个,100亿元园区30个。信息产业主营业务收入年均增长15%以上。两化融合指数达到68以上,“两化”融合贯标企业扩大到20家。规模以上万元增加值能耗年均降低3%,低碳技术广泛推广应用,节约用水水平明显提高。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx产业集聚区。园区全面落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,紧密结合全省一核三极四带多点发展战略布局和供给侧结构性改革重点,统筹相关配套政策,联动推进园区建设,以提高产业园区发展质量为中心,以改革创新为动力,在去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板上下功夫,推动产业园区规划布局、产业发展、基础设施、管理服务等全面升级,不断增强产业园区竞争力,将产业园区打造成为经济发展带动区、城市综合功能新区、对外开放先导区和现代产业发展集聚区。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数75.20%,建筑容积率1.07,建设区域绿化覆盖率5.85%,固定资产投资强度172.78万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程23128.3123128.3133494.0233494.023100.341.1主要生产车间13876.9913876.9920096.4120096.411922.211.2辅助生产车间7401.067401.0610718.0910718.09992.111.3其他生产车间1850.261850.261942.651942.65186.022仓储工程4907.004907.008484.358484.35571.162.1成品贮存1226.751226.752121.092121.09142.792.2原料仓储2551.642551.644411.864411.86297.002.3辅助材料仓库1128.611128.611951.401951.40131.373供配电工程261.71261.71261.71261.7119.823.1供配电室261.71261.71261.71261.7119.824给排水工程300.96300.96300.96300.9617.734.1给排水300.96300.96300.96300.9617.735服务性工程3107.763107.763107.763107.76209.215.1办公用房1482.071482.071482.071482.0786.195.2生活服务1625.691625.691625.691625.6989.136消防及环保工程876.72876.72876.72876.7266.406.1消防环保工程876.72876.72876.72876.7266.407项目总图工程130.85130.85130.85130.85-194.677.1场地及道路硬化8681.961735.981735.987.2场区围墙1735.988681.968681.967.3安全保卫室130.85130.85130.85130.858绿化工程3625.42126.89合计32713.3146546.8646546.863916.88六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 项目进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10877.71万元,占计划投资的77.72%。其中:完成固定资产投资8481.43万元,占总投资的77.97%;完成流动资金投资2396.28,占总投资的22.03%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10877.711.1完成比例77.72%2完成固定资产投资万元8481.432.1完成比例77.97%3完成流动资金投资万元2396.283.1完成比例22.03%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员431人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2931.2人均年工资万元5.451.3年工资额万元1722.742工程技术人员工资2.1平均人数人652.2人均年工资万元6.242.3年工资额万元371.033企业管理人员工资3.1平均人数人173.2人均年工资万元7.833.3年工资额万元102.964品质管理人员工资4.1平均人数人344.2人均年工资万元5.364.3年工资额万元183.165其他人员工资5.1平均人数人225.2人均年工资万元7.795.3年工资额万元100.266职工工资总额万元13481.70五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11268.71(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3916.885291.72172.7811268.711.1工程费用万元3916.885291.7216209.141.1.1建筑工程费用万元3916.883916.8827.99%1.1.2设备购置及安装费万元5291.725291.7237.81%1.2工程建设其他费用万元2060.112060.1114.72%1.2.1无形资产万元1052.421052.421.3预备费万元1007.691007.691.3.1基本预备费万元413.63413.631.3.2涨价预备费万元594.06594.062建设期利息万元3固定资产投资现值万元11268.7111268.71(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2727.44万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16209.149697.2412306.2316209.1416209.1416209.141.1应收账款万元4862.742917.653647.064862.744862.744862.741.2存货万元7294.114376.475470.587294.117294.117294.111.2.1原辅材料万元2188.231312.941641.172188.232188.232188.231.2.2燃料动力万元109.4165.6582.06109.41109.41109.411.2.3在产品万元3355.292013.172516.473355.293355.293355.291.2.4产成品万元1641.17984.701230.881641.171641.171641.171.3现金万元4052.282431.373039.214052.284052.284052.282流动负债万元13481.708089.0210111.2713481.7013481.7013481.702.1应付账款万元13481.708089.0210111.2713481.7013481.7013481.703流动资金万元2727.441636.462045.582727.442727.442727.444铺底流动资金万元909.14545.49681.86909.14909.14909.14(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13996.15万元,其中:固定资产投资11268.71万元,占项目总投资的80.51%;流动资金2727.44万元,占项目总投资的19.49%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3916.88万元,占项目总投资的27.99%;设备购置费5291.72万元,占项目总投资的37.81%;其它投资2060.11万元,占项目总投资的14.72%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11268.71+2727.44=13996.15(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11268.7180.51%1.1项目建设投资万元11268.7180.51%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2727.4419.49%3总投资万元万元13996.15二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入13137.60万元,总成本23570.78万元,利润总额-10433.18万元,净利润227.07万元,增值税442.21万元,税金及附加-7824.89万元,所得税-2608.30万元;第二年收入16422.00万元,总成本28127.15万元,利润总额-11705.15万元,净利润-8778.86万元,增值税552.76万元,税金及附加240.34万元,所得税-2926.29万元;第三年生产负荷100%,收入21896.00万元,总成本16552.65万元,利润总额5343.35万元,净利润4007.51万元,增值税737.01万元,税金及附加262.45万元,所得税1335.84万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入21896.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=737.01万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元13137.6016422.0021896.0021896.0021896.001.1铝制运动水壶万元13137.6016422.0021896.0021896.0021896.002现价增加值万元4204.035255.047
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