




已阅读5页,还剩22页未读, 继续免费阅读
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
泓域咨询MACRO/ 石墨及碳素制品投资项目立项申请报告石墨及碳素制品投资项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx集团实现营业收入16718.73万元,同比增长17.55%(2496.15万元)。其中,主营业业务石墨及碳素制品生产及销售收入为14872.97万元,占营业总收入的88.96%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3631.52万元,较去年同期相比增长833.48万元,增长率29.79%;实现净利润2723.64万元,较去年同期相比增长347.06万元,增长率14.60%。二、项目概况(一)项目名称石墨及碳素制品投资项目(二)项目选址xxx开发区(三)项目用地规模项目总用地面积54067.02平方米(折合约81.06亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.18%,建筑容积率1.12,建设区域绿化覆盖率7.64%,固定资产投资强度178.92万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积54067.02平方米,建筑物基底占地面积36322.22平方米,总建筑面积60555.06平方米,其中:规划建设主体工程39179.68平方米,项目规划绿化面积4625.64平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计119台(套),设备购置费5731.09万元。(七)节能分析“石墨及碳素制品投资项目建设项目”,年用电量1125047.68千瓦时,年总用水量11527.55立方米,项目年综合总耗能量(当量值)139.25吨标准煤/年。达产年综合节能量51.50吨标准煤/年,项目总节能率22.76%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx开发区发展规划,符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资17821.11万元,其中:固定资产投资14503.26万元,占项目总投资的81.38%;流动资金3317.85万元,占项目总投资的18.62%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入26302.00万元,总成本费用20114.62万元,税金及附加318.68万元,利润总额6187.38万元,利税总额7359.49万元,税后净利润4640.53万元,达产年纳税总额2718.96万元;达产年投资利润率34.72%,投资利税率41.30%,投资回报率26.04%,全部投资回收期5.34年,提供就业职位443个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx开发区及xxx开发区石墨及碳素制品行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx开发区石墨及碳素制品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“石墨及碳素制品投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx开发区经济发展,为社会提供就业职位443个,达产年纳税总额2718.96万元,可以促进xxx开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率34.72%,投资利税率41.30%,全部投资回报率26.04%,全部投资回收期5.34年,固定资产投资回收期5.34年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动绿色制造升级。绿色制造是综合考虑环境影响和资源能源效率的现代制造模式。推进实施制造强国战略,必须强化绿色发展理念,改变高投入、高消耗、高排放的发展方式,加快推进制造业绿色发展。报告针对民间投资的特点进一步聚焦,提出要加大节能减排宣传和执法力度,推动资源要素综合供给改革,同时,支持民营企业实施绿色化改造、开发绿色产品,打造绿色供应链,引导民间投资投向节能环保产业等。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米54067.0281.06亩1.1容积率1.121.2建筑系数67.18%1.3投资强度万元/亩178.921.4基底面积平方米36322.221.5总建筑面积平方米60555.061.6绿化面积平方米4625.64绿化率7.64%2总投资万元17821.112.1固定资产投资万元14503.262.1.1土建工程投资万元4563.392.1.1.1土建工程投资占比万元25.61%2.1.2设备投资万元5731.092.1.2.1设备投资占比32.16%2.1.3其它投资万元4208.782.1.3.1其它投资占比23.62%2.1.4固定资产投资占比81.38%2.2流动资金万元3317.852.2.1流动资金占比18.62%3收入万元26302.004总成本万元20114.625利润总额万元6187.386净利润万元4640.537所得税万元1.128增值税万元853.439税金及附加万元318.6810纳税总额万元2718.9611利税总额万元7359.4912投资利润率34.72%13投资利税率41.30%14投资回报率26.04%15回收期年5.3416设备数量台(套)11917年用电量千瓦时1125047.6818年用水量立方米11527.5519总能耗吨标准煤139.2520节能率22.76%21节能量吨标准煤51.5022员工数量人443第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、从海外市场看,中国新兴产业全球化发展环境不容乐观。例如,2014年年末,美国公布第二起对华光伏双反案裁决,根据美方裁决,中国企业需交税率大幅上升,这将对中国光伏出口造成较大打击。从国内看,知识产权保护力度不足已经成为影响创新产业发展的重要因素,如深圳迈瑞等企业反映创新型医疗器械等产品经常被抄袭,同时维权成本高,影响企业创新积极性。此外,充分利用全球创新资源来弥补自身技术短板,也成为战略性新兴产业进一步发展的必要条件,急需加大相关工作力度,加速国际化创新体系建设。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。2018年前11个月中国工业经济运行总体平稳、稳中向好,同时稳中趋缓、稳中有变、稳中有忧。2018年111月,全国规模以上工业增加值增幅6.3%,611月工业增幅呈下滑趋势,分别为6%、6.1%、5.8%、5.9%和5.4%;2018年11月PMI指数50.0%,跌至荣枯线;利润增长主要集中在采掘业、原材料工业等上游产业,占总增长的八成;价格走势趋于平和,将对上下游行业利润增幅起到均衡作用;固定资产投资增幅持续走低,结构有新变化,民间投资、工业投资均有所回暖;国内消费增势回落,缺乏消费热点带动,消费结构有改善,服务型消费增长较快;进出口平稳增长,利用外资保持增长,对外投资回暖,不确定不稳定因素加大;产业转型升级成效明显,仍需努力;东部工业增加值增幅下降明显应引起警觉。预测2018全年的工业增速在合理区间,但会影响2019年走势。二、必要性分析1、实践证明,稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则,也是做好经济工作的方法论。要清醒看到,我国经济运行仍存在不少突出矛盾和问题,世界经济仍处于缓慢复苏的进程中。越是面对复杂的国内国际经济形势,就越要认识到明年贯彻好稳中求进工作总基调具有特别重要的意义。稳是主基调,稳是大局,在稳的前提下才能在关键领域有所进取,才能在把握好度的前提下奋发有为。2、振兴实体经济,事关我国经济社会发展全局。近年来,习近平总书记在多个重要场合反复强调,我国是个大国,必须发展实体经济,不断推进工业现代化、提高制造业水平,不能“脱实向虚”。应该说,我们是靠实体经济发展起来的,还要依靠实体经济走向未来。任何时候,实体经济都是我国发展的根基;没有这个根基,我国经济非但走不远,而且难以在国际竞争中取胜。为此,建设现代化经济体系,必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx开发区。“十二五”时期,面对经济发展新常态,全市上下坚持科学发展,以转型发展、可持续发展为引领,突出改善民生,强化改革创新驱动,推进法治政府建设,确保社会和谐稳定,经济社会总体保持了平稳发展。经济发展步入新常态。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数67.18%,建筑容积率1.12,建设区域绿化覆盖率7.64%,固定资产投资强度178.92万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程25679.8125679.8139179.6839179.683247.811.1主要生产车间15407.8915407.8923507.8123507.812013.641.2辅助生产车间8217.548217.5412537.5012537.501039.301.3其他生产车间2054.382054.382272.422272.42194.872仓储工程5448.335448.3313894.0013894.00837.632.1成品贮存1362.081362.083473.503473.50209.412.2原料仓储2833.132833.137224.887224.88435.572.3辅助材料仓库1253.121253.123195.623195.62192.653供配电工程290.58290.58290.58290.5819.713.1供配电室290.58290.58290.58290.5819.714给排水工程334.16334.16334.16334.1617.634.1给排水334.16334.16334.16334.1617.635服务性工程3450.613450.613450.613450.61208.035.1办公用房2021.932021.932021.932021.93109.015.2生活服务1428.681428.681428.681428.6893.846消防及环保工程973.44973.44973.44973.4466.026.1消防环保工程973.44973.44973.44973.4466.027项目总图工程145.29145.29145.29145.2959.967.1场地及道路硬化9679.921825.991825.997.2场区围墙1825.999679.929679.927.3安全保卫室145.29145.29145.29145.298绿化工程3045.84106.60合计36322.2260555.0660555.064563.39六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9508.76万元,占计划投资的53.36%。其中:完成固定资产投资6276.01万元,占总投资的66.00%;完成流动资金投资3232.75,占总投资的34.00%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9508.761.1完成比例53.36%2完成固定资产投资万元6276.012.1完成比例66.00%3完成流动资金投资万元3232.753.1完成比例34.00%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员443人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3011.2人均年工资万元4.811.3年工资额万元1359.842工程技术人员工资2.1平均人数人662.2人均年工资万元5.522.3年工资额万元419.123企业管理人员工资3.1平均人数人183.2人均年工资万元7.393.3年工资额万元135.154品质管理人员工资4.1平均人数人354.2人均年工资万元5.754.3年工资额万元199.655其他人员工资5.1平均人数人235.2人均年工资万元4.965.3年工资额万元125.466职工工资总额万元16032.74五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14503.26(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4563.395731.09178.9214503.261.1工程费用万元4563.395731.0919350.591.1.1建筑工程费用万元4563.394563.3925.61%1.1.2设备购置及安装费万元5731.095731.0932.16%1.2工程建设其他费用万元4208.784208.7823.62%1.2.1无形资产万元2450.362450.361.3预备费万元1758.421758.421.3.1基本预备费万元709.90709.901.3.2涨价预备费万元1048.521048.522建设期利息万元3固定资产投资现值万元14503.2614503.26(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3317.85万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19350.599694.7513516.6219350.5919350.5919350.591.1应收账款万元5805.183192.854644.145805.185805.185805.181.2存货万元8707.774789.276966.218707.778707.778707.771.2.1原辅材料万元2612.331436.782089.862612.332612.332612.331.2.2燃料动力万元130.6271.84104.49130.62130.62130.621.2.3在产品万元4005.572203.073204.464005.574005.574005.571.2.4产成品万元1959.251077.591567.401959.251959.251959.251.3现金万元4837.652660.713870.124837.654837.654837.652流动负债万元16032.748818.0112826.1916032.7416032.7416032.742.1应付账款万元16032.748818.0112826.1916032.7416032.7416032.743流动资金万元3317.851824.822654.283317.853317.853317.854铺底流动资金万元1105.94608.27884.761105.941105.941105.94(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资17821.11万元,其中:固定资产投资14503.26万元,占项目总投资的81.38%;流动资金3317.85万元,占项目总投资的18.62%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4563.39万元,占项目总投资的25.61%;设备购置费5731.09万元,占项目总投资的32.16%;其它投资4208.78万元,占项目总投资的23.62%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14503.26+3317.85=17821.11(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14503.2681.38%1.1项目建设投资万元14503.2681.38%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3317.8518.62%3总投资万元万元17821.11二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入14466.10万元,总成本22141.24万元,利润总额-7675.14万元,净利润272.59万元,增值税469.39万元,税金及附加-5756.36万元,所得税-1918.79万元;第二年收入21041.60万元,总成本30054.07万元,利润总额-9012.47万元,净利润-6759.35万元,增值税682.74万元,税金及附加298.20万元,所得税-2253.12万元;第三年生产负荷100%,收入26302.00万元,总成本20114.62万元,利润总额6187.38万元,净利润4640.53万元,增值税853.43万元,税金及附加318.68万元,所得税1546.85万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入26302.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=853.43万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元14466.1021041.6026302.0026302.0026302.001.1石墨及碳素制品万元14466.1021041.6026302.0026302.0026302.002现价增加值万元4629.156733.318416.648416.64
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025房产买卖合同书的样本版
- 2025中外合资企业租赁合同书样式
- 甘肃集装箱冷库施工方案
- 2025项目管理咨询服务合同示例
- 2025年新余市属事业单位考试试卷
- 易考试会计从业注册机及答案解析
- 护理学基础题库环境及答案解析
- 南海区无尘车间施工方案
- 桥面防腐木施工方案设计
- 低温食品冷库施工方案
- 设备预防维护培训课件
- (2025秋新版)人教版九年级物理上册全册教案
- 2024csco前列腺癌诊疗指南
- 楼宇入驻管理办法
- 结肠息肉患者健康教育
- 核电运营数字化转型探索-中核集团 核电运行研究(上海)有限公司 2025
- Unit2RainorShine词汇与语法特训鲁教版七年级英语上册
- 学堂在线 如何写好科研论文 章节测试答案
- 旅馆顾客财物管理制度
- 交通设施韧性提升-洞察及研究
- CJ/T 340-2016绿化种植土壤
评论
0/150
提交评论