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泓域咨询MACRO/ 新建树脂变色镜片项目立项申请报告新建树脂变色镜片项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入24024.52万元,同比增长20.12%(4023.75万元)。其中,主营业业务树脂变色镜片生产及销售收入为20675.14万元,占营业总收入的86.06%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5881.76万元,较去年同期相比增长1047.62万元,增长率21.67%;实现净利润4411.32万元,较去年同期相比增长740.23万元,增长率20.16%。二、项目概况(一)项目名称新建树脂变色镜片项目(二)项目选址xxx科技园(三)项目用地规模项目总用地面积38505.91平方米(折合约57.73亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.70%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率6.13%,固定资产投资强度191.63万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积38505.91平方米,建筑物基底占地面积21062.73平方米,总建筑面积48902.51平方米,其中:规划建设主体工程31807.66平方米,项目规划绿化面积2997.42平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计147台(套),设备购置费4728.65万元。(七)节能分析“新建树脂变色镜片项目建设项目”,年用电量659308.70千瓦时,年总用水量16813.86立方米,项目年综合总耗能量(当量值)82.47吨标准煤/年。达产年综合节能量27.49吨标准煤/年,项目总节能率25.47%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技园发展规划,符合xxx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15417.83万元,其中:固定资产投资11062.80万元,占项目总投资的71.75%;流动资金4355.03万元,占项目总投资的28.25%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入37206.00万元,总成本费用28240.89万元,税金及附加302.41万元,利润总额8965.11万元,利税总额10504.09万元,税后净利润6723.83万元,达产年纳税总额3780.26万元;达产年投资利润率58.15%,投资利税率68.13%,投资回报率43.61%,全部投资回收期3.79年,提供就业职位527个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技园及xxx科技园树脂变色镜片行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技园树脂变色镜片产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“新建树脂变色镜片项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技园经济发展,为社会提供就业职位527个,达产年纳税总额3780.26万元,可以促进xxx科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率58.15%,投资利税率68.13%,全部投资回报率43.61%,全部投资回收期3.79年,固定资产投资回收期3.79年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、针对重点领域和行业发展需求,围绕可靠性试验验证、计量测试、标准制修订、认证认可、检验检测、产业信息、知识产权等技术基础支撑能力,依托现有第三方服务机构,创建一批产业技术基础公共服务平台,建立完善产业技术基础服务体系。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米38505.9157.73亩1.1容积率1.271.2建筑系数54.70%1.3投资强度万元/亩191.631.4基底面积平方米21062.731.5总建筑面积平方米48902.511.6绿化面积平方米2997.42绿化率6.13%2总投资万元15417.832.1固定资产投资万元11062.802.1.1土建工程投资万元4347.222.1.1.1土建工程投资占比万元28.20%2.1.2设备投资万元4728.652.1.2.1设备投资占比30.67%2.1.3其它投资万元1986.932.1.3.1其它投资占比12.89%2.1.4固定资产投资占比71.75%2.2流动资金万元4355.032.2.1流动资金占比28.25%3收入万元37206.004总成本万元28240.895利润总额万元8965.116净利润万元6723.837所得税万元1.278增值税万元1236.579税金及附加万元302.4110纳税总额万元3780.2611利税总额万元10504.0912投资利润率58.15%13投资利税率68.13%14投资回报率43.61%15回收期年3.7916设备数量台(套)14717年用电量千瓦时659308.7018年用水量立方米16813.8619总能耗吨标准煤82.4720节能率25.47%21节能量吨标准煤27.4922员工数量人527第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、坚持需求引领。市场需求是拉动战略性新兴产业发展壮大的关键因素。要强化需求侧政策引导,加快推进新产品、新服务的应用示范,将潜在需求转化为现实供给,以消费升级带动产业升级。营造公平竞争的市场环境,激发市场活力。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。要按照中央部署,把推动制造业高质量发展放到更加突出的位置,坚持并与时俱进地深化供给侧结构性改革,在“巩固、增强、提升、畅通”上狠下功夫,以促进技术变革、提升产业链条为重点,持续巩固“三去一降一补”成果,着力增强微观主体活力、畅通国民经济循环,采取有力措施,尽快改变比重下滑趋势,努力建设制造强国。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,是立足我国经济社会发展现实作出的重要判断,也是政府工作报告对做好今年工作提出的一项重要要求。各地各部门必须把推动绿色发展放在重要位置,因地制宜,切实发力,坚持在发展中保护、在保护中发展,持续推进生态文明建设,走出一条经济发展与环境改善的双赢之路,建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。2、做好工业转型升级的统筹规划。按照发展培育一批、改造提升一批、限制淘汰一批的产业结构优化升级要求,排出一批重点行业,逐个制订转型升级的实施方案,明确目标定位、总体布局、发展导向以及相应的配套措施。加强各重点行业转型升级实施方案与国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划、城乡规划、主体功能区规划及三大产业带规划等其他规划的衔接。做好各类园区发展规划的研究、修编和实施工作。抓好重大基础设施的规划建设工作,充分考虑工业转型升级和发展的需要,前瞻性规划并建设一批能源、交通、物流、污水处理等重大基础设施。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 项目选址评价一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx科技园。未来园区将依托自身优势,扩大对外合作,建设高端装备制造集群、民生产业集群以及商贸物流为主的现代服务业”构成的“1+3+1”的现代产业体系,预计到2020年,园区产值达到1000亿元以上,成为区域内有重要影响的千亿级特色园区。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数54.70%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率6.13%,固定资产投资强度191.63万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14891.3514891.3531807.6631807.663110.321.1主要生产车间8934.818934.8119084.6019084.601928.401.2辅助生产车间4765.234765.2310178.4510178.45995.301.3其他生产车间1191.311191.311844.841844.84186.622仓储工程3159.413159.4111111.6511111.65790.222.1成品贮存789.85789.852777.912777.91197.562.2原料仓储1642.891642.895778.065778.06410.912.3辅助材料仓库726.66726.662555.682555.68181.753供配电工程168.50168.50168.50168.5013.483.1供配电室168.50168.50168.50168.5013.484给排水工程193.78193.78193.78193.7812.064.1给排水193.78193.78193.78193.7812.065服务性工程2000.962000.962000.962000.96142.305.1办公用房990.03990.03990.03990.0383.185.2生活服务1010.931010.931010.931010.9357.556消防及环保工程564.48564.48564.48564.4845.166.1消防环保工程564.48564.48564.48564.4845.167项目总图工程84.2584.2584.2584.25147.447.1场地及道路硬化5313.88931.44931.447.2场区围墙931.445313.885313.887.3安全保卫室84.2584.2584.2584.258绿化工程2464.0286.24合计21062.7348902.5148902.514347.22六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 投资风险分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9195.64万元,占计划投资的59.64%。其中:完成固定资产投资6560.63万元,占总投资的71.35%;完成流动资金投资2635.01,占总投资的28.65%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9195.641.1完成比例59.64%2完成固定资产投资万元6560.632.1完成比例71.35%3完成流动资金投资万元2635.013.1完成比例28.65%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员527人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3581.2人均年工资万元4.241.3年工资额万元1781.662工程技术人员工资2.1平均人数人792.2人均年工资万元5.052.3年工资额万元495.853企业管理人员工资3.1平均人数人213.2人均年工资万元7.783.3年工资额万元130.284品质管理人员工资4.1平均人数人424.2人均年工资万元5.684.3年工资额万元226.575其他人员工资5.1平均人数人275.2人均年工资万元7.365.3年工资额万元142.116职工工资总额万元22972.18五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11062.80(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4347.224728.65191.6311062.801.1工程费用万元4347.224728.6527327.211.1.1建筑工程费用万元4347.224347.2228.20%1.1.2设备购置及安装费万元4728.654728.6530.67%1.2工程建设其他费用万元1986.931986.9312.89%1.2.1无形资产万元1068.761068.761.3预备费万元918.17918.171.3.1基本预备费万元391.15391.151.3.2涨价预备费万元527.02527.022建设期利息万元3固定资产投资现值万元11062.8011062.80(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4355.03万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元27327.2112743.7720714.4227327.2127327.2127327.211.1应收账款万元8198.164508.996148.628198.168198.168198.161.2存货万元12297.246763.489222.9312297.2412297.2412297.241.2.1原辅材料万元3689.172029.042766.883689.173689.173689.171.2.2燃料动力万元184.46101.45138.34184.46184.46184.461.2.3在产品万元5656.733111.204242.555656.735656.735656.731.2.4产成品万元2766.881521.782075.162766.882766.882766.881.3现金万元6831.803757.495123.856831.806831.806831.802流动负债万元22972.1812634.7017229.1422972.1822972.1822972.182.1应付账款万元22972.1812634.7017229.1422972.1822972.1822972.183流动资金万元4355.032395.273266.274355.034355.034355.034铺底流动资金万元1451.66798.421088.761451.661451.661451.66(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15417.83万元,其中:固定资产投资11062.80万元,占项目总投资的71.75%;流动资金4355.03万元,占项目总投资的28.25%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4347.22万元,占项目总投资的28.20%;设备购置费4728.65万元,占项目总投资的30.67%;其它投资1986.93万元,占项目总投资的12.89%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11062.80+4355.03=15417.83(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11062.8071.75%1.1项目建设投资万元11062.8071.75%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4355.0328.25%3总投资万元万元15417.83二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入20463.30万元,总成本13143.53万元,利润总额7319.77万元,净利润235.64万元,增值税680.11万元,税金及附加5489.83万元,所得税1829.94万元;第二年收入27904.50万元,总成本16984.70万元,利润总额10919.80万元,净利润8189.85万元,增值税927.43万元,税金及附加265.32万元,所得税2729.95万元;第三年生产负荷100%,收入37206.00万元,总成本28240.89万元,利润总额8965.11万元,净利润6723.83万元,增值税1236.57万元,税金及附加302.41万元,所得税2241.28万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入37206.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1236.57万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元20463.3027904.5037206.0037206.0037206.001.1树脂变色镜片万元20463.3027904.5037206.0037206.0037206.002现价增加值万元6548.268929.4411905.9211905.9211

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