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泓域咨询MACRO/ 耐腐耐磨自吸泵投资项目立项申请报告耐腐耐磨自吸泵投资项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入13886.52万元,同比增长23.40%(2632.84万元)。其中,主营业业务耐腐耐磨自吸泵生产及销售收入为11602.81万元,占营业总收入的83.55%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3089.99万元,较去年同期相比增长595.84万元,增长率23.89%;实现净利润2317.49万元,较去年同期相比增长460.10万元,增长率24.77%。二、项目概况(一)项目名称耐腐耐磨自吸泵投资项目(二)项目选址xxx循环经济产业园(三)项目用地规模项目总用地面积47083.53平方米(折合约70.59亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数55.04%,建筑容积率1.11,建设区域绿化覆盖率5.62%,固定资产投资强度166.61万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积47083.53平方米,建筑物基底占地面积25914.77平方米,总建筑面积52262.72平方米,其中:规划建设主体工程35376.28平方米,项目规划绿化面积2938.47平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计99台(套),设备购置费4314.87万元。(七)节能分析“耐腐耐磨自吸泵投资项目建设项目”,年用电量444990.65千瓦时,年总用水量13912.48立方米,项目年综合总耗能量(当量值)55.88吨标准煤/年。达产年综合节能量20.67吨标准煤/年,项目总节能率29.12%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx循环经济产业园发展规划,符合xxx循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13837.93万元,其中:固定资产投资11761.00万元,占项目总投资的84.99%;流动资金2076.93万元,占项目总投资的15.01%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15922.00万元,总成本费用12541.72万元,税金及附加244.28万元,利润总额3380.28万元,利税总额4090.81万元,税后净利润2535.21万元,达产年纳税总额1555.60万元;达产年投资利润率24.43%,投资利税率29.56%,投资回报率18.32%,全部投资回收期6.96年,提供就业职位312个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx循环经济产业园及xxx循环经济产业园耐腐耐磨自吸泵行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx循环经济产业园耐腐耐磨自吸泵产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“耐腐耐磨自吸泵投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx循环经济产业园经济发展,为社会提供就业职位312个,达产年纳税总额1555.60万元,可以促进xxx循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率24.43%,投资利税率29.56%,全部投资回报率18.32%,全部投资回收期6.96年,固定资产投资回收期6.96年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深入推进落实投融资体制改革。不断优化制造业领域政府投资范围,平等对待各类投资主体,在不改变规划条件的前提下,依法依规研究推广零土地技改项目承诺备案制,完善事中事后监管和信用体系建设。(发展改革委、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米47083.5370.59亩1.1容积率1.111.2建筑系数55.04%1.3投资强度万元/亩166.611.4基底面积平方米25914.771.5总建筑面积平方米52262.721.6绿化面积平方米2938.47绿化率5.62%2总投资万元13837.932.1固定资产投资万元11761.002.1.1土建工程投资万元4646.782.1.1.1土建工程投资占比万元33.58%2.1.2设备投资万元4314.872.1.2.1设备投资占比31.18%2.1.3其它投资万元2799.352.1.3.1其它投资占比20.23%2.1.4固定资产投资占比84.99%2.2流动资金万元2076.932.2.1流动资金占比15.01%3收入万元15922.004总成本万元12541.725利润总额万元3380.286净利润万元2535.217所得税万元1.118增值税万元466.259税金及附加万元244.2810纳税总额万元1555.6011利税总额万元4090.8112投资利润率24.43%13投资利税率29.56%14投资回报率18.32%15回收期年6.9616设备数量台(套)9917年用电量千瓦时444990.6518年用水量立方米13912.4819总能耗吨标准煤55.8820节能率29.12%21节能量吨标准煤20.6722员工数量人312第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、加快我省战略性新兴产业发展,首先要突破人才瓶颈。进一步加大战略性新兴产业人才引进力度,建立适应战略性新兴产业发展需要的人才定向培养机制,鼓励高校与重点企业共建人才实训基地,开展多种形式的人才培养合作。开辟人才服务绿色通道,不断优化人才创新创业环境,在生活、教育、医疗等方面给予便利。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。提振民营企业发展信心,制造业上游行业要扎实推进去产能,下游行业着力提高产能利用率,确保制造业上下游利润平衡,保持制造业利润平稳增长。7月16日,国家统计局发布2018年第二季度宏观经济数据,二季度GDP同比增长6.7%。一季度GDP同增长6.8%,上半年GDP同比增长6.8%。二、必要性分析1、优化环境是振兴实体经济的前提保障。把实体经济确定为国民经济之本,就要让政策、资金、技术、人才等要素不断汇聚过来,实现实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展。其一,使科技创新在实体经济发展中的贡献份额不断提高,就要加快构建国家制造业创新体系,包括完善以企业为主体、需求为导向、产学研深度融合的技术创新体系,建成一批高水平制造业创新中心,培育一批创新型领军企业等。其二,使现代金融服务实体经济的能力不断增强,就要落实好中央出台的金融支持实体经济相关政策,运用大数据、互联网等新型技术改善融资服务,积极发展多层次资本市场,增强金融服务实体经济能力。其三,使人力资源支撑实体经济发展的作用不断优化,就要落实好新时期产业工人队伍建设改革方案和制造业人才发展规划指南,培养一大批具有创新精神和国际视野的企业家人才、专家型人才和高级经营管理人才,建设知识型、技能型、创新型的劳动者大军。尤需强调的是,对实体经济伤害最大的“脱实向虚”现象,很大程度上反映了市场的盲目性,通过加强宏观调控发挥“有形之手”的作用格外重要。这方面,不仅要强化金融监管治理、促其回归本源,还应抓紧考虑综合采取调控手段和政策措施形成导向机制。过去的一年,央行明确提出将“脱实向虚”“以钱炒钱”列为监控重点,证监会推出再融资新政,保监会严厉惩治“野蛮人”等,都值得肯定。面对振兴实体经济的紧迫任务,“有形之手”该出手时就出手,在制度安排中有效减少“赚快钱”“一夜暴富”的诱惑和投机取巧的机会,形成建设制造强国的有效激励体制,激发和保护企业精神,弘扬劳模精神和工匠精神,引导形成亲实业、重实业的社会风尚和舆论氛围。2、还要看到,当今世界,新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短,科技创新成果层出不穷,社会经济发展的需求动力远远超出预测,人类创新潜能也远远超出想象,信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命,基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇,为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx循环经济产业园。园区支持企业转型升级。优化产业结构,大力培育新兴产业,改造提升传统产业,发挥技术改造资金对促进工业经济转型升级的引导作用,市重点技术改造(含“零土地”技改)项目设备投入300万元(含)以上的,一般项目、新兴产业项目和“机器换人”项目分别按实际设备投入额的15%、20%、30%给予资助。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数55.04%,建筑容积率1.11,建设区域绿化覆盖率5.62%,固定资产投资强度166.61万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18321.7418321.7435376.2835376.283459.911.1主要生产车间10993.0410993.0421225.7721225.772145.141.2辅助生产车间5862.965862.9611320.4111320.411107.171.3其他生产车间1465.741465.742051.822051.82207.592仓储工程3887.223887.2210976.1910976.19780.732.1成品贮存971.80971.802744.052744.05195.182.2原料仓储2021.352021.355707.625707.62405.982.3辅助材料仓库894.06894.062524.522524.52179.573供配电工程207.32207.32207.32207.3216.593.1供配电室207.32207.32207.32207.3216.594给排水工程238.42238.42238.42238.4214.844.1给排水238.42238.42238.42238.4214.845服务性工程2461.902461.902461.902461.90175.115.1办公用房1397.491397.491397.491397.49100.565.2生活服务1064.411064.411064.411064.4170.476消防及环保工程694.52694.52694.52694.5255.586.1消防环保工程694.52694.52694.52694.5255.587项目总图工程103.66103.66103.66103.6651.727.1场地及道路硬化6508.591323.971323.977.2场区围墙1323.976508.596508.597.3安全保卫室103.66103.66103.66103.668绿化工程2637.0992.30合计25914.7752262.7252262.724646.78六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 建设及运营风险分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11499.62万元,占计划投资的83.10%。其中:完成固定资产投资8128.33万元,占总投资的70.68%;完成流动资金投资3371.29,占总投资的29.32%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11499.621.1完成比例83.10%2完成固定资产投资万元8128.332.1完成比例70.68%3完成流动资金投资万元3371.293.1完成比例29.32%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员312人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2121.2人均年工资万元4.541.3年工资额万元881.922工程技术人员工资2.1平均人数人472.2人均年工资万元5.732.3年工资额万元326.173企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元6.463.3年工资额万元86.864品质管理人员工资4.1平均人数人254.2人均年工资万元5.814.3年工资额万元128.505其他人员工资5.1平均人数人165.2人均年工资万元7.805.3年工资额万元88.336职工工资总额万元9410.14五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11761.00(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4646.784314.87166.6111761.001.1工程费用万元4646.784314.8711487.071.1.1建筑工程费用万元4646.784646.7833.58%1.1.2设备购置及安装费万元4314.874314.8731.18%1.2工程建设其他费用万元2799.352799.3520.23%1.2.1无形资产万元1367.581367.581.3预备费万元1431.771431.771.3.1基本预备费万元643.05643.051.3.2涨价预备费万元788.72788.722建设期利息万元3固定资产投资现值万元11761.0011761.00(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2076.93万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11487.074027.178636.1911487.0711487.0711487.071.1应收账款万元3446.121378.452756.903446.123446.123446.121.2存货万元5169.182067.674135.355169.185169.185169.181.2.1原辅材料万元1550.75620.301240.601550.751550.751550.751.2.2燃料动力万元77.5431.0262.0377.5477.5477.541.2.3在产品万元2377.82951.131902.262377.822377.822377.821.2.4产成品万元1163.07465.23930.451163.071163.071163.071.3现金万元2871.771148.712297.412871.772871.772871.772流动负债万元9410.143764.067528.119410.149410.149410.142.1应付账款万元9410.143764.067528.119410.149410.149410.143流动资金万元2076.93830.771661.542076.932076.932076.934铺底流动资金万元692.30276.92553.85692.30692.30692.30(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13837.93万元,其中:固定资产投资11761.00万元,占项目总投资的84.99%;流动资金2076.93万元,占项目总投资的15.01%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4646.78万元,占项目总投资的33.58%;设备购置费4314.87万元,占项目总投资的31.18%;其它投资2799.35万元,占项目总投资的20.23%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11761.00+2076.93=13837.93(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11761.0084.99%1.1项目建设投资万元11761.0084.99%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2076.9315.01%3总投资万元万元13837.93二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6368.80万元,总成本3931.84万元,利润总额2436.96万元,净利润210.71万元,增值税186.50万元,税金及附加1827.72万元,所得税609.24万元;第二年收入12737.60万元,总成本6817.27万元,利润总额5920.33万元,净利润4440.25万元,增值税373.00万元,税金及附加233.09万元,所得税1480.08万元;第三年生产负荷100%,收入15922.00万元,总成本12541.72万元,利润总额3380.28万元,净利润2535.21万元,增值税466.25万元,税金及附加244.28万元,所得税845.07万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入15922.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=466.25万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6368.8012737.6015922.0015922.0015922.001.1耐腐耐磨自吸泵万元6368.8012737.6015922.0015922.0015922.002现价增加值万元2038.024076.035095.045095.

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