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泓域咨询MACRO/ 新建静电粉末喷涂设备项目立项申请报告新建静电粉末喷涂设备项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx集团实现营业收入4725.27万元,同比增长28.37%(1044.17万元)。其中,主营业业务静电粉末喷涂设备生产及销售收入为4231.62万元,占营业总收入的89.55%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1080.42万元,较去年同期相比增长170.64万元,增长率18.76%;实现净利润810.32万元,较去年同期相比增长143.16万元,增长率21.46%。二、项目概况(一)项目名称新建静电粉末喷涂设备项目(二)项目选址xxx工业园区(三)项目用地规模项目总用地面积7810.57平方米(折合约11.71亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.17%,建筑容积率1.17,建设区域绿化覆盖率7.94%,固定资产投资强度189.47万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积7810.57平方米,建筑物基底占地面积4230.99平方米,总建筑面积9138.37平方米,其中:规划建设主体工程5862.81平方米,项目规划绿化面积726.03平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计92台(套),设备购置费1032.32万元。(七)节能分析“新建静电粉末喷涂设备项目建设项目”,年用电量716264.90千瓦时,年总用水量2490.18立方米,项目年综合总耗能量(当量值)88.24吨标准煤/年。达产年综合节能量31.00吨标准煤/年,项目总节能率20.79%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业园区发展规划,符合xxx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3010.41万元,其中:固定资产投资2218.69万元,占项目总投资的73.70%;流动资金791.72万元,占项目总投资的26.30%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6308.00万元,总成本费用4957.16万元,税金及附加53.60万元,利润总额1350.84万元,利税总额1590.76万元,税后净利润1013.13万元,达产年纳税总额577.63万元;达产年投资利润率44.87%,投资利税率52.84%,投资回报率33.65%,全部投资回收期4.47年,提供就业职位91个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园区及xxx工业园区静电粉末喷涂设备行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园区静电粉末喷涂设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“新建静电粉末喷涂设备项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园区经济发展,为社会提供就业职位91个,达产年纳税总额577.63万元,可以促进xxx工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率44.87%,投资利税率52.84%,全部投资回报率33.65%,全部投资回收期4.47年,固定资产投资回收期4.47年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、公共服务体系建设是服务企业、补齐短板的重要举措。在企业信息化、知识产权、人才培养、投融资咨询、品牌推广、项目对接等方面,向企业提供覆盖其整个生命周期的完善的公共服务。推动各个综合和专业平台间的互联互通、资源共享,形成覆盖面广、市场影响大的公共服务网络体系,服务企业发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米7810.5711.71亩1.1容积率1.171.2建筑系数54.17%1.3投资强度万元/亩189.471.4基底面积平方米4230.991.5总建筑面积平方米9138.371.6绿化面积平方米726.03绿化率7.94%2总投资万元3010.412.1固定资产投资万元2218.692.1.1土建工程投资万元640.302.1.1.1土建工程投资占比万元21.27%2.1.2设备投资万元1032.322.1.2.1设备投资占比34.29%2.1.3其它投资万元546.072.1.3.1其它投资占比18.14%2.1.4固定资产投资占比73.70%2.2流动资金万元791.722.2.1流动资金占比26.30%3收入万元6308.004总成本万元4957.165利润总额万元1350.846净利润万元1013.137所得税万元1.178增值税万元186.329税金及附加万元53.6010纳税总额万元577.6311利税总额万元1590.7612投资利润率44.87%13投资利税率52.84%14投资回报率33.65%15回收期年4.4716设备数量台(套)9217年用电量千瓦时716264.9018年用水量立方米2490.1819总能耗吨标准煤88.2420节能率20.79%21节能量吨标准煤31.0022员工数量人91第二章 建设背景分析一、项目建设背景1、未来5到10年,是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。信息革命进程持续快速演进,物联网、云计算、大数据、人工智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域,信息经济繁荣程度成为国家实力的重要标志。增材制造(3D打印)、机器人与智能制造、超材料与纳米材料等领域技术不断取得重大突破,推动传统工业体系分化变革,将重塑制造业国际分工格局。基因组学及其关联技术迅猛发展,精准医学、生物合成、工业化育种等新模式加快演进推广,生物新经济有望引领人类生产生活迈入新天地。应对全球气候变化助推绿色低碳发展大潮,清洁生产技术应用规模持续拓展,新能源革命正在改变现有国际资源能源版图。数字技术与文化创意、设计服务深度融合,数字创意产业逐渐成为促进优质产品和服务有效供给的智力密集型产业,创意经济作为一种新的发展模式正在兴起。创新驱动的新兴产业逐渐成为推动全球经济复苏和增长的主要动力,引发国际分工和国际贸易格局重构,全球创新经济发展进入新时代。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。着眼大势认识当前经济形势,首先要有全局视野。从外部看,世界经济的增长动力在减弱,国际贸易增长有所放缓,大宗商品价格下跌较多,世界经济形势出现一些新的变化。对比国内,制造业投资和民间投资保持较快增长,服务业平稳增长,高技术制造业、装备制造业等中高端行业增势良好,就业形势好于预期,调查失业率略有下降,国民经济运行继续保持总体平稳、稳中有进态势。由此表明,尽管受到外部因素不利影响,经济运行稳中有缓,下行压力有所加大,但我国发展仍然拥有足够的韧性和巨大的潜力。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,需要抓紧形成绿色的生产方式。既要积极调整产业结构,加快对传统制造业绿色改造,构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业框架;也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓,通过政策引导,加大对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。近年来,我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能,取得了很大成绩,有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。今年的工作还要加大力度、坚持不懈地抓下去。2、坚持创新驱动与开放合作相结合。突出企业创新主体地位,提升技术创新、管理创新和商业模式创新水平,突破制约企业转型升级的关键核心技术,推动企业发展模式向质量效益型转变,发展动力向创新驱动转变。充分利用国内外资源,坚持内外需协调、“引进来”和“走出去”并重、引资和引技引智并举,通过国际智力合作提高企业创新能力。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园区。未来园区将依托自身优势,扩大对外合作,建设高端装备制造集群、民生产业集群以及商贸物流为主的现代服务业”构成的“1+3+1”的现代产业体系,预计到2020年,园区产值达到1000亿元以上,成为区域内有重要影响的千亿级特色园区。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数54.17%,建筑容积率1.17,建设区域绿化覆盖率7.94%,固定资产投资强度189.47万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程2991.312991.315862.815862.81451.871.1主要生产车间1794.791794.793517.693517.69280.161.2辅助生产车间957.22957.221876.101876.10144.601.3其他生产车间239.30239.30340.04340.0427.112仓储工程634.65634.652129.112129.11119.342.1成品贮存158.66158.66532.28532.2829.842.2原料仓储330.02330.021107.141107.1462.062.3辅助材料仓库145.97145.97489.70489.7027.453供配电工程33.8533.8533.8533.852.133.1供配电室33.8533.8533.8533.852.134给排水工程38.9338.9338.9338.931.914.1给排水38.9338.9338.9338.931.915服务性工程401.94401.94401.94401.9422.535.1办公用房240.30240.30240.30240.3012.475.2生活服务161.64161.64161.64161.649.906消防及环保工程113.39113.39113.39113.397.156.1消防环保工程113.39113.39113.39113.397.157项目总图工程16.9216.9216.9216.9219.787.1场地及道路硬化1117.37247.52247.527.2场区围墙247.521117.371117.377.3安全保卫室16.9216.9216.9216.928绿化工程445.4915.59合计4230.999138.379138.37640.30六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2188.87万元,占计划投资的72.71%。其中:完成固定资产投资1317.40万元,占总投资的60.19%;完成流动资金投资871.47,占总投资的39.81%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2188.871.1完成比例72.71%2完成固定资产投资万元1317.402.1完成比例60.19%3完成流动资金投资万元871.473.1完成比例39.81%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员91人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人621.2人均年工资万元5.781.3年工资额万元346.342工程技术人员工资2.1平均人数人142.2人均年工资万元5.552.3年工资额万元97.073企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元7.513.3年工资额万元30.134品质管理人员工资4.1平均人数人74.2人均年工资万元5.224.3年工资额万元39.805其他人员工资5.1平均人数人45.2人均年工资万元5.645.3年工资额万元25.536职工工资总额万元3761.05五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2218.69(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元640.301032.32189.472218.691.1工程费用万元640.301032.324552.771.1.1建筑工程费用万元640.30640.3021.27%1.1.2设备购置及安装费万元1032.321032.3234.29%1.2工程建设其他费用万元546.07546.0718.14%1.2.1无形资产万元256.90256.901.3预备费万元289.17289.171.3.1基本预备费万元137.80137.801.3.2涨价预备费万元151.37151.372建设期利息万元3固定资产投资现值万元2218.692218.69(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金791.72万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4552.772290.832910.364552.774552.774552.771.1应收账款万元1365.83819.50956.081365.831365.831365.831.2存货万元2048.751229.251434.122048.752048.752048.751.2.1原辅材料万元614.63368.77430.24614.63614.63614.631.2.2燃料动力万元30.7318.4421.5130.7330.7330.731.2.3在产品万元942.43565.46659.70942.43942.43942.431.2.4产成品万元460.97276.58322.68460.97460.97460.971.3现金万元1138.19682.92796.731138.191138.191138.192流动负债万元3761.052256.632632.743761.053761.053761.052.1应付账款万元3761.052256.632632.743761.053761.053761.053流动资金万元791.72475.03554.20791.72791.72791.724铺底流动资金万元263.90158.34184.73263.90263.90263.90(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3010.41万元,其中:固定资产投资2218.69万元,占项目总投资的73.70%;流动资金791.72万元,占项目总投资的26.30%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资640.30万元,占项目总投资的21.27%;设备购置费1032.32万元,占项目总投资的34.29%;其它投资546.07万元,占项目总投资的18.14%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2218.69+791.72=3010.41(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2218.6973.70%1.1项目建设投资万元2218.6973.70%1.2建设期利息万元-2流动资金万元791.7226.30%3总投资万元万元3010.41二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3784.80万元,总成本3395.43万元,利润总额389.37万元,净利润44.66万元,增值税111.79万元,税金及附加292.03万元,所得税97.34万元;第二年收入4415.60万元,总成本3833.88万元,利润总额581.72万元,净利润436.29万元,增值税130.42万元,税金及附加46.89万元,所得税145.43万元;第三年生产负荷100%,收入6308.00万元,总成本4957.16万元,利润总额1350.84万元,净利润1013.13万元,增值税186.32万元,税金及附加53.60万元,所得税337.71万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入6308.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=186.32万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3784.804415.606308.006308.006308.001.1静电粉末喷涂设备万元3784.804415.606308.006308.006308.002现价增加值万元1211.141412.992018

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