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泓域咨询MACRO/ 礼品盒包装投资项目立项申请报告礼品盒包装投资项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。上一年度,xxx有限公司实现营业收入6047.12万元,同比增长17.23%(888.73万元)。其中,主营业业务礼品盒包装生产及销售收入为5548.28万元,占营业总收入的91.75%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1508.26万元,较去年同期相比增长233.18万元,增长率18.29%;实现净利润1131.19万元,较去年同期相比增长228.49万元,增长率25.31%。二、项目概况(一)项目名称礼品盒包装投资项目(二)项目选址xxx产业基地(三)项目用地规模项目总用地面积21804.23平方米(折合约32.69亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数79.76%,建筑容积率1.52,建设区域绿化覆盖率7.85%,固定资产投资强度175.50万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积21804.23平方米,建筑物基底占地面积17391.05平方米,总建筑面积33142.43平方米,其中:规划建设主体工程23572.85平方米,项目规划绿化面积2600.08平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计92台(套),设备购置费2683.83万元。(七)节能分析“礼品盒包装投资项目建设项目”,年用电量1151735.73千瓦时,年总用水量4481.27立方米,项目年综合总耗能量(当量值)141.93吨标准煤/年。达产年综合节能量44.82吨标准煤/年,项目总节能率29.26%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业基地发展规划,符合xxx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6855.40万元,其中:固定资产投资5737.09万元,占项目总投资的83.69%;流动资金1118.31万元,占项目总投资的16.31%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9174.00万元,总成本费用7067.85万元,税金及附加122.08万元,利润总额2106.15万元,利税总额2518.73万元,税后净利润1579.61万元,达产年纳税总额939.12万元;达产年投资利润率30.72%,投资利税率36.74%,投资回报率23.04%,全部投资回收期5.84年,提供就业职位127个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业基地及xxx产业基地礼品盒包装行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业基地礼品盒包装产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“礼品盒包装投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业基地经济发展,为社会提供就业职位127个,达产年纳税总额939.12万元,可以促进xxx产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率30.72%,投资利税率36.74%,全部投资回报率23.04%,全部投资回收期5.84年,固定资产投资回收期5.84年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动绿色制造升级。绿色制造是综合考虑环境影响和资源能源效率的现代制造模式。推进实施制造强国战略,必须强化绿色发展理念,改变高投入、高消耗、高排放的发展方式,加快推进制造业绿色发展。报告针对民间投资的特点进一步聚焦,提出要加大节能减排宣传和执法力度,推动资源要素综合供给改革,同时,支持民营企业实施绿色化改造、开发绿色产品,打造绿色供应链,引导民间投资投向节能环保产业等。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米21804.2332.69亩1.1容积率1.521.2建筑系数79.76%1.3投资强度万元/亩175.501.4基底面积平方米17391.051.5总建筑面积平方米33142.431.6绿化面积平方米2600.08绿化率7.85%2总投资万元6855.402.1固定资产投资万元5737.092.1.1土建工程投资万元2621.672.1.1.1土建工程投资占比万元38.24%2.1.2设备投资万元2683.832.1.2.1设备投资占比39.15%2.1.3其它投资万元431.592.1.3.1其它投资占比6.30%2.1.4固定资产投资占比83.69%2.2流动资金万元1118.312.2.1流动资金占比16.31%3收入万元9174.004总成本万元7067.855利润总额万元2106.156净利润万元1579.617所得税万元1.528增值税万元290.509税金及附加万元122.0810纳税总额万元939.1211利税总额万元2518.7312投资利润率30.72%13投资利税率36.74%14投资回报率23.04%15回收期年5.8416设备数量台(套)9217年用电量千瓦时1151735.7318年用水量立方米4481.2719总能耗吨标准煤141.9320节能率29.26%21节能量吨标准煤44.8222员工数量人127第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、从发展趋势来看,目前中国经济的支柱产业正从房地产向战略性新兴产业过渡。要实现支柱产业的平稳切换,一方面要建立房地产调控的长效机制,另一方面要继续大力推进战略新兴产业的发展,两者相辅相承,缺一不可。因此,从宏观政策调控的逻辑上看,未来的投资机遇也应在战略性新兴产业里面。市场普遍认为,中国经济在明年下半年,将重新步入上升通道,而其背后的推动力,必将是战略性新兴产业的发展,目前投资已经到了最好的介入期。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。认真落实中央“六稳”部署,消费提质扩容积极推进,新型信息消费创新活跃,绿色建材、高效节能技术装备推广应用加快,新能源汽车销量快速增长,制造业投资回升到较高水平。新修订的中小企业促进法贯彻实施扎实推进。稳妥应对中美经贸摩擦。预计全年,全国规模以上工业增加值增长6.3%左右,软件和信息技术服务业务收入增长15%,单位工业增加值能耗下降3.5%。二、必要性分析1、中央经济工作会议明确提出,中国特色社会主义进入了新时代,我国经济发展也进入了新时代,基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。这一重要论断为我们做好经济工作指明了方向。我们要以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导,坚定不移推进高质量发展,切实做好明年经济工作。2、推动高质量发展,是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。要紧扣我国社会主要矛盾变化,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核,创建和完善制度环境,让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 选址方案一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx产业基地。到2020年,当地工业化率提高到41%,工业主导地位更加突出,高新技术产业增加值达到100亿元,战略性新兴产业产值达到400亿元,占规模以上工业总产值比重大幅提升,达到12%。建成三个左右在国内有影响力的战略性新兴产业集聚发展基地。产业发展保持中高速。到2020年,工业增加值达到900亿元,工业对全市经济增长的贡献率达到50%。规上工业企业数超2000家,规上工业总产值及战略性新兴产业产值分别比“十二五”末年均增长15%和28%,其它主要指标均保持中高速增长。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数79.76%,建筑容积率1.52,建设区域绿化覆盖率7.85%,固定资产投资强度175.50万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12295.4712295.4723572.8523572.852051.151.1主要生产车间7377.287377.2814143.7114143.711271.711.2辅助生产车间3934.553934.557543.317543.31656.371.3其他生产车间983.64983.641367.231367.23123.072仓储工程2608.662608.666220.236220.23393.632.1成品贮存652.16652.161555.061555.0698.412.2原料仓储1356.501356.503234.523234.52204.692.3辅助材料仓库599.99599.991430.651430.6590.533供配电工程139.13139.13139.13139.139.913.1供配电室139.13139.13139.13139.139.914给排水工程160.00160.00160.00160.008.864.1给排水160.00160.00160.00160.008.865服务性工程1652.151652.151652.151652.15104.555.1办公用房983.43983.43983.43983.4361.765.2生活服务668.72668.72668.72668.7254.546消防及环保工程466.08466.08466.08466.0833.186.1消防环保工程466.08466.08466.08466.0833.187项目总图工程69.5669.5669.5669.56-47.247.1场地及道路硬化4476.91852.65852.657.2场区围墙852.654476.914476.917.3安全保卫室69.5669.5669.5669.568绿化工程1932.3967.63合计17391.0533142.4333142.432621.67六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 项目风险一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析投资项目与传统的产业配套,延伸了其产业链,同时,投资项目属于环境保护型产业,对当地生态环境影响较小;因此,投资项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳;项目建设地相关产业经过多年建设,在自身发展的同时,也为周边居民带来了许多效益,因此,当地居民对于项目建设地的建设,普遍持支持态度。(四)社会风险对策分析1、施工区域和现场,设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗);在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时,设置沟井坎穴覆盖物和施工标志;不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业,以免影响周围单位人员的休息;若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连续施工作业的,施工前要先取得周围的单位的同意,并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4463.01万元,占计划投资的65.10%。其中:完成固定资产投资3259.78万元,占总投资的73.04%;完成流动资金投资1203.23,占总投资的26.96%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4463.011.1完成比例65.10%2完成固定资产投资万元3259.782.1完成比例73.04%3完成流动资金投资万元1203.233.1完成比例26.96%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员127人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人861.2人均年工资万元4.721.3年工资额万元357.632工程技术人员工资2.1平均人数人192.2人均年工资万元6.352.3年工资额万元99.873企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元7.083.3年工资额万元39.574品质管理人员工资4.1平均人数人104.2人均年工资万元5.214.3年工资额万元51.435其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元7.595.3年工资额万元34.796职工工资总额万元5285.20五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5737.09(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2621.672683.83175.505737.091.1工程费用万元2621.672683.836403.511.1.1建筑工程费用万元2621.672621.6738.24%1.1.2设备购置及安装费万元2683.832683.8339.15%1.2工程建设其他费用万元431.59431.596.30%1.2.1无形资产万元247.02247.021.3预备费万元184.57184.571.3.1基本预备费万元100.84100.841.3.2涨价预备费万元83.7383.732建设期利息万元3固定资产投资现值万元5737.095737.09(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1118.31万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6403.513790.364494.436403.516403.516403.511.1应收账款万元1921.051152.631536.841921.051921.051921.051.2存货万元2881.581728.952305.262881.582881.582881.581.2.1原辅材料万元864.47518.68691.58864.47864.47864.471.2.2燃料动力万元43.2225.9334.5843.2243.2243.221.2.3在产品万元1325.53795.321060.421325.531325.531325.531.2.4产成品万元648.36389.01518.68648.36648.36648.361.3现金万元1600.88960.531280.701600.881600.881600.882流动负债万元5285.203171.124228.165285.205285.205285.202.1应付账款万元5285.203171.124228.165285.205285.205285.203流动资金万元1118.31670.99894.651118.311118.311118.314铺底流动资金万元372.77223.66298.22372.77372.77372.77(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6855.40万元,其中:固定资产投资5737.09万元,占项目总投资的83.69%;流动资金1118.31万元,占项目总投资的16.31%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2621.67万元,占项目总投资的38.24%;设备购置费2683.83万元,占项目总投资的39.15%;其它投资431.59万元,占项目总投资的6.30%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5737.09+1118.31=6855.40(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5737.0983.69%1.1项目建设投资万元5737.0983.69%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1118.3116.31%3总投资万元万元6855.40二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5504.40万元,总成本12080.34万元,利润总额-6575.94万元,净利润108.13万元,增值税174.30万元,税金及附加-4931.95万元,所得税-1643.98万元;第二年收入7339.20万元,总成本15260.86万元,利润总额-7921.66万元,净利润-5941.25万元,增值税232.40万元,税金及附加115.10万元,所得税-1980.41万元;第三年生产负荷100%,收入9174.00万元,总成本7067.85万元,利润总额2106.15万元,净利润1579.61万元,增值税290.50万元,税金及附加122.08万元,所得税526.54万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入9174.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=290.50万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5504.407339.209174.009174.009174.001.1礼品盒包装万元5504.407339.209174.009174.009174.002现价增加值万元1761.412348.

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