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泓域咨询MACRO/ 燃气烘炉投资项目立项申请报告燃气烘炉投资项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx有限公司实现营业收入5600.80万元,同比增长18.24%(864.13万元)。其中,主营业业务燃气烘炉生产及销售收入为4586.52万元,占营业总收入的81.89%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1439.92万元,较去年同期相比增长350.00万元,增长率32.11%;实现净利润1079.94万元,较去年同期相比增长132.80万元,增长率14.02%。二、项目概况(一)项目名称燃气烘炉投资项目(二)项目选址xxx经济示范区(三)项目用地规模项目总用地面积13540.10平方米(折合约20.30亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数58.85%,建筑容积率1.67,建设区域绿化覆盖率5.78%,固定资产投资强度186.22万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积13540.10平方米,建筑物基底占地面积7968.35平方米,总建筑面积22611.97平方米,其中:规划建设主体工程16911.52平方米,项目规划绿化面积1308.01平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计82台(套),设备购置费1090.10万元。(七)节能分析“燃气烘炉投资项目建设项目”,年用电量521718.79千瓦时,年总用水量5627.31立方米,项目年综合总耗能量(当量值)64.60吨标准煤/年。达产年综合节能量17.17吨标准煤/年,项目总节能率29.06%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范区发展规划,符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4798.20万元,其中:固定资产投资3780.27万元,占项目总投资的78.79%;流动资金1017.93万元,占项目总投资的21.21%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7786.00万元,总成本费用6052.07万元,税金及附加82.86万元,利润总额1733.93万元,利税总额2055.95万元,税后净利润1300.45万元,达产年纳税总额755.50万元;达产年投资利润率36.14%,投资利税率42.85%,投资回报率27.10%,全部投资回收期5.19年,提供就业职位142个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范区及xxx经济示范区燃气烘炉行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范区燃气烘炉产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“燃气烘炉投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范区经济发展,为社会提供就业职位142个,达产年纳税总额755.50万元,可以促进xxx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率36.14%,投资利税率42.85%,全部投资回报率27.10%,全部投资回收期5.19年,固定资产投资回收期5.19年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、实现制造强国的战略目标,关键在人才。在全球新一轮科技革命和产业变革中,世界各国纷纷将发展制造业作为抢占未来竞争制高点的重要战略,把人才作为实施制造业发展战略的重要支撑,加大人力资本投资,改革创新教育与培训体系。我国经济发展进入新常态,经济下行压力加大,企业面临着更加严峻的经营环境和市场压力,生产经营成本持续上升。同时,新一代信息通信技术加速发展和应用,对企业传统经营管理理念、生产方式、组织形式、营销服务等产生了深刻的影响,既带来了前所未有的挑战,也带来了巨大的创新空间和发展潜力。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米13540.1020.30亩1.1容积率1.671.2建筑系数58.85%1.3投资强度万元/亩186.221.4基底面积平方米7968.351.5总建筑面积平方米22611.971.6绿化面积平方米1308.01绿化率5.78%2总投资万元4798.202.1固定资产投资万元3780.272.1.1土建工程投资万元1966.822.1.1.1土建工程投资占比万元40.99%2.1.2设备投资万元1090.102.1.2.1设备投资占比22.72%2.1.3其它投资万元723.352.1.3.1其它投资占比15.08%2.1.4固定资产投资占比78.79%2.2流动资金万元1017.932.2.1流动资金占比21.21%3收入万元7786.004总成本万元6052.075利润总额万元1733.936净利润万元1300.457所得税万元1.678增值税万元239.169税金及附加万元82.8610纳税总额万元755.5011利税总额万元2055.9512投资利润率36.14%13投资利税率42.85%14投资回报率27.10%15回收期年5.1916设备数量台(套)8217年用电量千瓦时521718.7918年用水量立方米5627.3119总能耗吨标准煤64.6020节能率29.06%21节能量吨标准煤17.1722员工数量人142第二章 建设背景分析一、项目建设背景1、到2020年,战略性新兴产业增加值占GDP比重将达到15%,形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个10万亿元人民币级规模的新支柱。报道称,上月底刚刚落幕的2017年夏季达沃斯论坛的主题就是“在第四次工业革命中实现包容性增长”。新一轮工业革命在经济全球化背景下孕育兴起,为各国经济增长提供强劲动力。如何扩大第四次工业革命对社会的积极影响,确保新一轮颠覆性的技术发展能带来包容性增长,成为国际社会的共同关切。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。坚持用改革的办法矫正要素配置扭曲,增强应对不确定性的能力,增强经济发展韧性,保持中国经济基本面长期向好。12月19日至21日,中央经济工作会议在北京举行,习近平总书记发表重要讲话。会议分析认为,我国发展拥有足够的韧性、巨大的潜力,经济长期向好的态势不会改变。党中央着眼大势对当前经济形势和发展前景所作出的重要判断,对明年和今后一个时期做好经济工作意义十分重大。二、必要性分析1、贯彻稳中求进工作总基调,根本点在于稳定大局、不断进取。稳,首先是宏观政策要稳,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策;稳,关键是市场预期要稳,预期稳,市场才能稳,大局才能稳,才能增强企业家信心、提高政府公信力。正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”,稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险,坚决守住金融风险、社会民生、生态环境等底线,真正做到防患未然、未雨绸缪。2、推进制造业智能化转型,支持实施智能制造工程。智能制造是新一代信息技术与先进制造技术的深度融合,加快推进制造业智能化转型,是推动产业向高端迈进,实现制造业转型升级的关键所在,也是“中国制造2025”的重中之重。2015年,财政部会同工信部启动智能制造工作。“十三五”时期,中央财政将持续支持实施智能制造综合标准化与新模式应用,主要夯实智能制造发展基础。经过几年来的持续支持,智能制造所支持项目关键技术装备自主化率达到70%以上,打造了一批以国产装备、国产软件、国产数控系统为代表的数字化车间,不仅支撑了国家智能制造标准体系的建设,推动了国产软硬件产品的创新应用,而且带动了社会投资,探索形成了市场主导、政府引导的智能制造发展模式。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址研究一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范区。园区积极开展产业园区清理整顿。按照淘汰一批、整合一批、飞地一批、提升一批的要求,省产业园区建设领导小组办公室统筹组织对各级各部门批准的各类产业发展区域进行集中清理整顿,重点解决产业园区发展中存在的布局零散、规模不大、效益不好、管理混乱等问题,依法严格查处越权审批、违规设立产业园区,违规违法用地,违规使用资金,破坏污染环境等行为。以国家级或省级重点产业园区为主体,整合同一行政区域区块相邻的各类产业园区,建设10个左右产业园区集群。加大省级及以下各类低、小、散产业园区整合、退出力度,对一个功能区块上存在多个主体的产业园区,按照一个主体、一套班子、多块牌子的原则进行空间整合和体制融合,清理整顿结果依法依规进行公布。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数58.85%,建筑容积率1.67,建设区域绿化覆盖率5.78%,固定资产投资强度186.22万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5633.625633.6216911.5216911.521618.091.1主要生产车间3380.173380.1710146.9110146.911003.221.2辅助生产车间1802.761802.765411.695411.69517.791.3其他生产车间450.69450.69980.87980.8797.092仓储工程1195.251195.253705.293705.29257.832.1成品贮存298.81298.81926.32926.3264.462.2原料仓储621.53621.531926.751926.75134.072.3辅助材料仓库274.91274.91852.22852.2259.303供配电工程63.7563.7563.7563.754.993.1供配电室63.7563.7563.7563.754.994给排水工程73.3173.3173.3173.314.464.1给排水73.3173.3173.3173.314.465服务性工程756.99756.99756.99756.9952.685.1办公用房453.21453.21453.21453.2130.485.2生活服务303.78303.78303.78303.7825.016消防及环保工程213.55213.55213.55213.5516.726.1消防环保工程213.55213.55213.55213.5516.727项目总图工程31.8731.8731.8731.87-18.227.1场地及道路硬化1994.42361.80361.807.2场区围墙361.801994.421994.427.3安全保卫室31.8731.8731.8731.878绿化工程864.9330.27合计7968.3522611.9722611.971966.82六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 项目实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3622.37万元,占计划投资的75.49%。其中:完成固定资产投资2393.08万元,占总投资的66.06%;完成流动资金投资1229.29,占总投资的33.94%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3622.371.1完成比例75.49%2完成固定资产投资万元2393.082.1完成比例66.06%3完成流动资金投资万元1229.293.1完成比例33.94%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员142人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人971.2人均年工资万元5.661.3年工资额万元493.632工程技术人员工资2.1平均人数人212.2人均年工资万元5.012.3年工资额万元112.403企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元6.633.3年工资额万元41.404品质管理人员工资4.1平均人数人114.2人均年工资万元5.404.3年工资额万元57.205其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元5.135.3年工资额万元28.906职工工资总额万元3795.78五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3780.27(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1966.821090.10186.223780.271.1工程费用万元1966.821090.104813.711.1.1建筑工程费用万元1966.821966.8240.99%1.1.2设备购置及安装费万元1090.101090.1022.72%1.2工程建设其他费用万元723.35723.3515.08%1.2.1无形资产万元385.76385.761.3预备费万元337.59337.591.3.1基本预备费万元153.07153.071.3.2涨价预备费万元184.52184.522建设期利息万元3固定资产投资现值万元3780.273780.27(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1017.93万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4813.713116.423753.844813.714813.714813.711.1应收账款万元1444.11938.671155.291444.111444.111444.111.2存货万元2166.171408.011732.942166.172166.172166.171.2.1原辅材料万元649.85422.40519.88649.85649.85649.851.2.2燃料动力万元32.4921.1225.9932.4932.4932.491.2.3在产品万元996.44647.68797.15996.44996.44996.441.2.4产成品万元487.39316.80389.91487.39487.39487.391.3现金万元1203.43782.23962.741203.431203.431203.432流动负债万元3795.782467.263036.623795.783795.783795.782.1应付账款万元3795.782467.263036.623795.783795.783795.783流动资金万元1017.93661.65814.341017.931017.931017.934铺底流动资金万元339.31220.55271.45339.31339.31339.31(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4798.20万元,其中:固定资产投资3780.27万元,占项目总投资的78.79%;流动资金1017.93万元,占项目总投资的21.21%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1966.82万元,占项目总投资的40.99%;设备购置费1090.10万元,占项目总投资的22.72%;其它投资723.35万元,占项目总投资的15.08%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3780.27+1017.93=4798.20(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3780.2778.79%1.1项目建设投资万元3780.2778.79%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1017.9321.21%3总投资万元万元4798.20二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5060.90万元,总成本8601.85万元,利润总额-3540.95万元,净利润72.81万元,增值税155.45万元,税金及附加-2655.71万元,所得税-885.24万元;第二年收入6228.80万元,总成本10164.24万元,利润总额-3935.44万元,净利润-2951.58万元,增值税191.33万元,税金及附加77.12万元,所得税-983.86万元;第三年生产负荷100%,收入7786.00万元,总成本6052.07万元,利润总额1733.93万元,净利润1300.45万元,增值税239.16万元,税金及附加82.86万元,所得税433.48万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入7786.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=239.16万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5060.906228.807786.007786.007786.001.1燃气烘炉万元5060.906228.807786.007786.007786.002现价增加值万元1619.49

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