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文档简介
泓域咨询MACRO/ 新建片式离合器项目立项申请报告新建片式离合器项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入13435.11万元,同比增长31.39%(3209.99万元)。其中,主营业业务片式离合器生产及销售收入为10782.38万元,占营业总收入的80.26%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3500.52万元,较去年同期相比增长525.99万元,增长率17.68%;实现净利润2625.39万元,较去年同期相比增长367.19万元,增长率16.26%。二、项目概况(一)项目名称新建片式离合器项目(二)项目选址xxx产业发展示范区(三)项目用地规模项目总用地面积52452.88平方米(折合约78.64亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数55.05%,建筑容积率1.10,建设区域绿化覆盖率7.69%,固定资产投资强度198.52万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积52452.88平方米,建筑物基底占地面积28875.31平方米,总建筑面积57698.17平方米,其中:规划建设主体工程44185.04平方米,项目规划绿化面积4436.62平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计167台(套),设备购置费6174.84万元。(七)节能分析“新建片式离合器项目建设项目”,年用电量735874.10千瓦时,年总用水量15792.57立方米,项目年综合总耗能量(当量值)91.79吨标准煤/年。达产年综合节能量24.40吨标准煤/年,项目总节能率28.21%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业发展示范区发展规划,符合xxx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资17787.33万元,其中:固定资产投资15611.61万元,占项目总投资的87.77%;流动资金2175.72万元,占项目总投资的12.23%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入20897.00万元,总成本费用15813.26万元,税金及附加293.96万元,利润总额5083.74万元,利税总额6078.91万元,税后净利润3812.80万元,达产年纳税总额2266.10万元;达产年投资利润率28.58%,投资利税率34.18%,投资回报率21.44%,全部投资回收期6.17年,提供就业职位303个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业发展示范区及xxx产业发展示范区片式离合器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业发展示范区片式离合器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“新建片式离合器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业发展示范区经济发展,为社会提供就业职位303个,达产年纳税总额2266.10万元,可以促进xxx产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率28.58%,投资利税率34.18%,全部投资回报率21.44%,全部投资回收期6.17年,固定资产投资回收期6.17年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、提升创新发展能力。创新是振兴先进制造业的关键所在,创新体系建设的主体在于企业,尤其是贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活的民营企业,在推进技术创新能力建设方面更能聚集创新资源,发挥引领示范作用。报告明确指出,探索完善创新体系建设,推动骨干民营企业参与制造业创新中心建设,引导民营企业参与标志性项目建参与设,完善产学研合作机制,打造创新生态系统。针对民营企业科技资源相对缺乏、科技成果转化能力较弱的问题,报告提出建立科技成果发布和共享平台,提供适合民营企业需求的项目技术源和公共技术服务;推动民营企业参与知识产权联盟建设和标准制定,加强对民营企业的知识产权保护,提升民营企业的行业话语权。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米52452.8878.64亩1.1容积率1.101.2建筑系数55.05%1.3投资强度万元/亩198.521.4基底面积平方米28875.311.5总建筑面积平方米57698.171.6绿化面积平方米4436.62绿化率7.69%2总投资万元17787.332.1固定资产投资万元15611.612.1.1土建工程投资万元4041.082.1.1.1土建工程投资占比万元22.72%2.1.2设备投资万元6174.842.1.2.1设备投资占比34.71%2.1.3其它投资万元5395.692.1.3.1其它投资占比30.33%2.1.4固定资产投资占比87.77%2.2流动资金万元2175.722.2.1流动资金占比12.23%3收入万元20897.004总成本万元15813.265利润总额万元5083.746净利润万元3812.807所得税万元1.108增值税万元701.219税金及附加万元293.9610纳税总额万元2266.1011利税总额万元6078.9112投资利润率28.58%13投资利税率34.18%14投资回报率21.44%15回收期年6.1716设备数量台(套)16717年用电量千瓦时735874.1018年用水量立方米15792.5719总能耗吨标准煤91.7920节能率28.21%21节能量吨标准煤24.4022员工数量人303第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、投资规模加速攀升。战略性新兴产业利润丰厚,发展前景很好,因此战略性新兴产业上市公司固定资产投资也保持了快速增长态势,2015年第一季度末,战略性新兴产业上市公司固定资产净值达9730亿元,较上年同期增长20.6%,增速明显高于上市公司总体10.7%的增长水平。2011年以来,固定资产净值逐年攀升,平均增长率达到20.9%。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。2019年外部环境将更加严峻复杂,经济运行稳中有变、变中有忧,不确定性在增加。在这样的新形势、新变化下,如何做好经济工作,更好地落实已经出台的各项方针政策,进一步做好“六稳”,促进工业经济平稳健康运行,需要群策群力,共谋大计。中国工业发展正处在一个崭新的关键路口。推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变,需要更大范围、更多层次的工业企业保持发展定力,在巩固、增强、提升、畅通上下功夫,聚焦效益品质,聚力改革创新,加快推进转型发展、创新发展、开放发展、绿色发展、协调发展。二、必要性分析1、展望未来,改革开放依然是决定实现“两个一百年”奋斗目标和实现中华民族伟大复兴的关键一招,停顿和倒退是没有出路的。“开弓没有回头箭,改革关头勇者胜”。在经济发展新常态下全面深化改革,要更加注重改革的系统性、整体性和协同性,狠抓改革攻坚,突出创新驱动,强化风险防控,加强民生保障,应当成为全面深化改革关键时期需要着力做好的重要工作。2、做强重点领域,提升产业层次。首先是明确重点产业转型升级方向。其次是做大做强一批优势传统企业。加强大企业集团扶持力度,鼓励传统产业企业通过兼并重组,支持民营传统产业企业做强做精做专。再次是打造一批传统产业品牌。重点是政府、企业共同联手,共同破解制约企业可持续发展和市场竞争力的破产矿、资源枯竭矿出路问题;厂办大集体问题;企业办社会问题;人员负担重问题这四大困局。要探讨通过引入战略投资者进行股权合作、市场化运营,推进医疗卫生、三供一业系统的市场化改革。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 选址方案评估一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx产业发展示范区。2017年园区实现工业产值20亿元,利税2万元,分别比上年增长45%和63%。园区作为区域经济的龙头和现代化的新城区,正上着新的目标奋进。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数55.05%,建筑容积率1.10,建设区域绿化覆盖率7.69%,固定资产投资强度198.52万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20414.8420414.8444185.0444185.043404.111.1主要生产车间12248.9012248.9026511.0226511.022110.551.2辅助生产车间6532.756532.7514139.2114139.211089.321.3其他生产车间1633.191633.192562.732562.73204.252仓储工程4331.304331.308783.538783.53492.152.1成品贮存1082.831082.832195.882195.88123.042.2原料仓储2252.282252.284567.444567.44255.922.3辅助材料仓库996.20996.202020.212020.21113.193供配电工程231.00231.00231.00231.0014.563.1供配电室231.00231.00231.00231.0014.564给排水工程265.65265.65265.65265.6513.024.1给排水265.65265.65265.65265.6513.025服务性工程2743.152743.152743.152743.15153.705.1办公用房1413.561413.561413.561413.5682.595.2生活服务1329.591329.591329.591329.5976.746消防及环保工程773.86773.86773.86773.8648.786.1消防环保工程773.86773.86773.86773.8648.787项目总图工程115.50115.50115.50115.50-172.447.1场地及道路硬化7953.331196.681196.687.2场区围墙1196.687953.337953.337.3安全保卫室115.50115.50115.50115.508绿化工程2491.4387.20合计28875.3157698.1757698.174041.08六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持;项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 项目实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11134.41万元,占计划投资的62.60%。其中:完成固定资产投资8039.67万元,占总投资的72.21%;完成流动资金投资3094.74,占总投资的27.79%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11134.411.1完成比例62.60%2完成固定资产投资万元8039.672.1完成比例72.21%3完成流动资金投资万元3094.743.1完成比例27.79%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员303人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2061.2人均年工资万元5.631.3年工资额万元977.182工程技术人员工资2.1平均人数人452.2人均年工资万元6.172.3年工资额万元310.523企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元6.603.3年工资额万元80.474品质管理人员工资4.1平均人数人244.2人均年工资万元5.064.3年工资额万元129.135其他人员工资5.1平均人数人165.2人均年工资万元7.415.3年工资额万元100.216职工工资总额万元13837.17五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15611.61(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4041.086174.84198.5215611.611.1工程费用万元4041.086174.8416012.891.1.1建筑工程费用万元4041.084041.0822.72%1.1.2设备购置及安装费万元6174.846174.8434.71%1.2工程建设其他费用万元5395.695395.6930.33%1.2.1无形资产万元2504.062504.061.3预备费万元2891.632891.631.3.1基本预备费万元1700.421700.421.3.2涨价预备费万元1191.211191.212建设期利息万元3固定资产投资现值万元15611.6115611.61(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2175.72万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16012.898449.7111636.9616012.8916012.8916012.891.1应收账款万元4803.872642.133362.714803.874803.874803.871.2存货万元7205.803963.195044.067205.807205.807205.801.2.1原辅材料万元2161.741188.961513.222161.742161.742161.741.2.2燃料动力万元108.0959.4575.66108.09108.09108.091.2.3在产品万元3314.671823.072320.273314.673314.673314.671.2.4产成品万元1621.31891.721134.911621.311621.311621.311.3现金万元4003.222201.772802.264003.224003.224003.222流动负债万元13837.177610.449686.0213837.1713837.1713837.172.1应付账款万元13837.177610.449686.0213837.1713837.1713837.173流动资金万元2175.721196.651523.002175.722175.722175.724铺底流动资金万元725.23398.88507.67725.23725.23725.23(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资17787.33万元,其中:固定资产投资15611.61万元,占项目总投资的87.77%;流动资金2175.72万元,占项目总投资的12.23%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4041.08万元,占项目总投资的22.72%;设备购置费6174.84万元,占项目总投资的34.71%;其它投资5395.69万元,占项目总投资的30.33%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15611.61+2175.72=17787.33(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元15611.6187.77%1.1项目建设投资万元15611.6187.77%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2175.7212.23%3总投资万元万元17787.33二、资金筹措全部自筹。第七章 盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11493.35万元,总成本13858.38万元,利润总额-2365.03万元,净利润256.09万元,增值税385.67万元,税金及附加-1773.77万元,所得税-591.26万元;第二年收入14627.90万元,总成本16689.46万元,利润总额-2061.56万元,净利润-1546.17万元,增值税490.85万元,税金及附加268.71万元,所得税-515.39万元;第三年生产负荷100%,收入20897.00万元,总成本15813.26万元,利润总额5083.74万元,净利润3812.80万元,增值税701.21万元,税金及附加293.96万元,所得税1270.93万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入20897.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=701.21万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11493.3514627.9020897.0020897.0020897.001.1片式离合器万元11493.3514627.9020897.0020897.0020897.002现价增加值万元3677.874680.936687.046687.046687
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