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文档简介
泓域咨询MACRO/ 新建陶瓷芯轴项目立项申请报告新建陶瓷芯轴项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx公司实现营业收入13752.92万元,同比增长11.50%(1418.46万元)。其中,主营业业务陶瓷芯轴生产及销售收入为11863.05万元,占营业总收入的86.26%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3290.44万元,较去年同期相比增长635.61万元,增长率23.94%;实现净利润2467.83万元,较去年同期相比增长525.45万元,增长率27.05%。二、项目概况(一)项目名称新建陶瓷芯轴项目(二)项目选址xxx经济示范区(三)项目用地规模项目总用地面积38912.78平方米(折合约58.34亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.42%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率7.43%,固定资产投资强度173.04万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积38912.78平方米,建筑物基底占地面积20008.95平方米,总建筑面积49419.23平方米,其中:规划建设主体工程37664.50平方米,项目规划绿化面积3671.85平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计109台(套),设备购置费3176.47万元。(七)节能分析“新建陶瓷芯轴项目建设项目”,年用电量854831.20千瓦时,年总用水量10482.77立方米,项目年综合总耗能量(当量值)105.96吨标准煤/年。达产年综合节能量41.21吨标准煤/年,项目总节能率24.41%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范区发展规划,符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12082.73万元,其中:固定资产投资10095.15万元,占项目总投资的83.55%;流动资金1987.58万元,占项目总投资的16.45%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16088.00万元,总成本费用12301.28万元,税金及附加218.33万元,利润总额3786.72万元,利税总额4527.36万元,税后净利润2840.04万元,达产年纳税总额1687.32万元;达产年投资利润率31.34%,投资利税率37.47%,投资回报率23.50%,全部投资回收期5.75年,提供就业职位313个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范区及xxx经济示范区陶瓷芯轴行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范区陶瓷芯轴产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“新建陶瓷芯轴项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范区经济发展,为社会提供就业职位313个,达产年纳税总额1687.32万元,可以促进xxx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率31.34%,投资利税率37.47%,全部投资回报率23.50%,全部投资回收期5.75年,固定资产投资回收期5.75年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、制造业创新中心建设。报告强调要鼓励民营企业积极参与制造业创新中心建设。目前,新能源汽车动力电池和增材制造国家制造业创新中心已挂牌成立,其他领域的创新中心也在积极筹备中。同时,各地区也选择重点产业优势领域,创建制造业创新中心,鼓励由具有业界影响力的民营企业牵头,以资本为纽带,联合具有较强研发能力的高校、具有行业领先地位的科研院所或能够整合区域服务的产业园区平台,探索多种产学研协同组建模式,建设省级制造业创新中心,重点围绕区域性重大技术需求,探索实现多元化投资、多样化模式和市场化运作,形成新型研发机构。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米38912.7858.34亩1.1容积率1.271.2建筑系数51.42%1.3投资强度万元/亩173.041.4基底面积平方米20008.951.5总建筑面积平方米49419.231.6绿化面积平方米3671.85绿化率7.43%2总投资万元12082.732.1固定资产投资万元10095.152.1.1土建工程投资万元3653.712.1.1.1土建工程投资占比万元30.24%2.1.2设备投资万元3176.472.1.2.1设备投资占比26.29%2.1.3其它投资万元3264.972.1.3.1其它投资占比27.02%2.1.4固定资产投资占比83.55%2.2流动资金万元1987.582.2.1流动资金占比16.45%3收入万元16088.004总成本万元12301.285利润总额万元3786.726净利润万元2840.047所得税万元1.278增值税万元522.319税金及附加万元218.3310纳税总额万元1687.3211利税总额万元4527.3612投资利润率31.34%13投资利税率37.47%14投资回报率23.50%15回收期年5.7516设备数量台(套)10917年用电量千瓦时854831.2018年用水量立方米10482.7719总能耗吨标准煤105.9620节能率24.41%21节能量吨标准煤41.2122员工数量人313第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业凭借优异的表现成为我国当前投资和消费的热点。2015年上半年九大类重点战略性新兴产业固定资产投资为全国城镇固定资产投资增速的1.5倍。其中,互联网和相关服务投资增长超过50%,生态保护、资源循环利用等领域投资增速也超过20%。健康消费、信息消费、绿色消费成为拉动消费的主要增长点。2015年上半年限额以上企业医药产品零售额累计达3679.7亿元,同比增长14.5%,比同期社会消费品零售总额增速高4.1个百分点。2015年上半年4G手机出货量达1.95亿部,同比增长3.8倍;新能源汽车销售7.27万辆,同比增长2.4倍。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。把握加快经济结构优化升级的新机遇,坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇,在“巩固、增强、提升、畅通”八个字上下功夫,加快推动产业结构升级和发展方式转变,为高质量发展打开新局面。把握提升科技创新能力的新机遇,在开放的环境中推动自主创新,补上核心技术等发展短板,把创新主动权、发展主动权牢牢掌握在自己手中。二、必要性分析1、公布的数据来看,8月份供需两端走弱,经济下行压力持续。供给端来看,受低基数效应影响,工业增加值同比增速小幅回升。8月份,工业增加值同比增长6.1%,尽管较上月小幅回升0.1个百分点,但延续了6月份以来的低速增长态势。需求端来看,三架马车中,投资和净出口回落,消费虽有所回升但并不显著。消费方面,电商促销改变消费预期,叠加价格因素,支撑社会消费品零售总额同比增速小幅增长。8月份,社会消费品零售总额同比增长9.0%,增速较7月份上涨0.2个百分点。投资方面,去产能、环保限产、结构调整等因素导致固定资产投资同比增速小幅回落。1-8月份,全国固定资产投资同比增长5.3%,增速较1-7月份下滑0.2个百分点。净出口方面,出口和进口同比增速均回落,贸易顺差继续收缩。按照美元计算,8月份出口和进口分别同比增长9.8%和20.0%,分别较上月回落2.4和7.3个百分点。贸易顺差为279.1亿美元,较上月减少1.4亿美元。2、促进制造业绿色化升级,启动实施绿色制造工程。绿色制造对制造业转型升级和提升制造业国际竞争力具有重要意义,也是制造强国建设的重要战略任务。2016年起,财政部、工信部开展绿色制造系统集成工作,支持重点领域企业组成联合体覆盖全部工艺流程和供需环节系统集成改造,解决绿色设计能力不强、工艺流程绿色化覆盖率不高、上下游协作不充分等问题。2016年,支持83个项目,总投资205亿元。目前,各项目正在有序推进,一批生产企业与科研机构、上下游企业、第三方服务机构通过建立长期合作机制,在机械、电子、食品、纺织、化工、家电等行业树立了绿色制造典型,联合体的带动效应初步显现。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 项目选址研究一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范区。园区推动新型工业化和信息化两化融合发展。鼓励产业园区制订信息化行业解决方案,提高行业信息化应用的深度和广度。大力实施企业信息化登高计划,积极开展企业信息化试点,支持企业信息化外包服务。推动产业园区信息基础设施建设,依托云计算服务平台,建立公共基础数据库、经济运行监测、运营管理、产业服务、信用管理等公共信息服务平台发展,共享信息化成果。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数51.42%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率7.43%,固定资产投资强度173.04万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14146.3314146.3337664.5037664.503063.111.1主要生产车间8487.808487.8022598.7022598.701899.131.2辅助生产车间4526.834526.8312052.6412052.64980.201.3其他生产车间1131.711131.712184.542184.54183.792仓储工程3001.343001.347640.577640.57451.912.1成品贮存750.34750.341910.141910.14112.982.2原料仓储1560.701560.703973.103973.10234.992.3辅助材料仓库690.31690.311757.331757.33103.943供配电工程160.07160.07160.07160.0710.653.1供配电室160.07160.07160.07160.0710.654给排水工程184.08184.08184.08184.089.534.1给排水184.08184.08184.08184.089.535服务性工程1900.851900.851900.851900.85112.435.1办公用房879.00879.00879.00879.0056.455.2生活服务1021.851021.851021.851021.8566.376消防及环保工程536.24536.24536.24536.2435.686.1消防环保工程536.24536.24536.24536.2435.687项目总图工程80.0480.0480.0480.04-107.097.1场地及道路硬化5463.25967.16967.167.2场区围墙967.165463.255463.257.3安全保卫室80.0480.0480.0480.048绿化工程2214.1177.49合计20008.9549419.2349419.233653.71六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 投资风险分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体的切身利益,在具体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面意见,做好有关人员的思想工作,使受补偿者从中得到实惠,使他们的生活水平得到提高,设置安全防范措施,确保施工期周边群众的出行安全。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9544.71万元,占计划投资的78.99%。其中:完成固定资产投资7586.42万元,占总投资的79.48%;完成流动资金投资1958.29,占总投资的20.52%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9544.711.1完成比例78.99%2完成固定资产投资万元7586.422.1完成比例79.48%3完成流动资金投资万元1958.293.1完成比例20.52%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员313人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2131.2人均年工资万元4.641.3年工资额万元1110.612工程技术人员工资2.1平均人数人472.2人均年工资万元6.052.3年工资额万元271.653企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元7.993.3年工资额万元93.204品质管理人员工资4.1平均人数人254.2人均年工资万元5.474.3年工资额万元125.205其他人员工资5.1平均人数人155.2人均年工资万元4.975.3年工资额万元104.286职工工资总额万元9291.34五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10095.15(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3653.713176.47173.0410095.151.1工程费用万元3653.713176.4711278.921.1.1建筑工程费用万元3653.713653.7130.24%1.1.2设备购置及安装费万元3176.473176.4726.29%1.2工程建设其他费用万元3264.973264.9727.02%1.2.1无形资产万元1634.541634.541.3预备费万元1630.431630.431.3.1基本预备费万元798.72798.721.3.2涨价预备费万元831.71831.712建设期利息万元3固定资产投资现值万元10095.1510095.15(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1987.58万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11278.927042.257446.6511278.9211278.9211278.921.1应收账款万元3383.682199.392368.573383.683383.683383.681.2存货万元5075.513299.083552.865075.515075.515075.511.2.1原辅材料万元1522.65989.721065.861522.651522.651522.651.2.2燃料动力万元76.1349.4953.2976.1376.1376.131.2.3在产品万元2334.731517.581634.312334.732334.732334.731.2.4产成品万元1141.99742.29799.391141.991141.991141.991.3现金万元2819.731832.821973.812819.732819.732819.732流动负债万元9291.346039.376503.949291.349291.349291.342.1应付账款万元9291.346039.376503.949291.349291.349291.343流动资金万元1987.581291.931391.311987.581987.581987.584铺底流动资金万元662.52430.64463.77662.52662.52662.52(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12082.73万元,其中:固定资产投资10095.15万元,占项目总投资的83.55%;流动资金1987.58万元,占项目总投资的16.45%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3653.71万元,占项目总投资的30.24%;设备购置费3176.47万元,占项目总投资的26.29%;其它投资3264.97万元,占项目总投资的27.02%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10095.15+1987.58=12082.73(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10095.1583.55%1.1项目建设投资万元10095.1583.55%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1987.5816.45%3总投资万元万元12082.73二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10457.20万元,总成本11189.46万元,利润总额-732.26万元,净利润196.39万元,增值税339.50万元,税金及附加-549.19万元,所得税-183.06万元;第二年收入11261.60万元,总成本11881.15万元,利润总额-619.55万元,净利润-464.66万元,增值税365.62万元,税金及附加199.53万元,所得税-154.89万元;第三年生产负荷100%,收入16088.00万元,总成本12301.28万元,利润总额3786.72万元,净利润2840.04万元,增值税522.31万元,税金及附加218.33万元,所得税946.68万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入16088.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=522.31万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10457.2011261.6016088.0016088.0016088.001.1陶瓷芯轴万元10457.2011261.6016088.0016088.0016088.002现价增加值万元3346.303603.715148.16514
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