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文档简介
泓域咨询MACRO/ 新建球包角项目立项申请报告新建球包角项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。上一年度,xxx公司实现营业收入8499.08万元,同比增长11.56%(880.85万元)。其中,主营业业务球包角生产及销售收入为7657.09万元,占营业总收入的90.09%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1906.44万元,较去年同期相比增长277.07万元,增长率17.01%;实现净利润1429.83万元,较去年同期相比增长143.83万元,增长率11.18%。二、项目概况(一)项目名称新建球包角项目(二)项目选址xxx科技谷(三)项目用地规模项目总用地面积11465.73平方米(折合约17.19亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数70.52%,建筑容积率1.50,建设区域绿化覆盖率6.96%,固定资产投资强度186.53万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积11465.73平方米,建筑物基底占地面积8085.63平方米,总建筑面积17198.60平方米,其中:规划建设主体工程13169.32平方米,项目规划绿化面积1196.93平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计110台(套),设备购置费1038.88万元。(七)节能分析“新建球包角项目建设项目”,年用电量461019.76千瓦时,年总用水量7565.56立方米,项目年综合总耗能量(当量值)57.31吨标准煤/年。达产年综合节能量18.10吨标准煤/年,项目总节能率20.81%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技谷发展规划,符合xxx科技谷产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4380.87万元,其中:固定资产投资3206.45万元,占项目总投资的73.19%;流动资金1174.42万元,占项目总投资的26.81%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入11462.00万元,总成本费用9057.56万元,税金及附加85.66万元,利润总额2404.44万元,利税总额2821.75万元,税后净利润1803.33万元,达产年纳税总额1018.42万元;达产年投资利润率54.88%,投资利税率64.41%,投资回报率41.16%,全部投资回收期3.93年,提供就业职位230个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技谷及xxx科技谷球包角行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技谷球包角产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“新建球包角项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技谷经济发展,为社会提供就业职位230个,达产年纳税总额1018.42万元,可以促进xxx科技谷区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率54.88%,投资利税率64.41%,全部投资回报率41.16%,全部投资回收期3.93年,固定资产投资回收期3.93年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、国家支持民营经济发展,是明确的、一贯的,而且是不断深化的,不是一时的权宜之计,更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用,习近平总书记明确提出了“三个没有变”的判断:“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变,我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变,我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。”同时,公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是写入党章和宪法的基本经济制度,这是不会变的,也是不能变的。进入新时代,中国的民营经济只会壮大、不会离场,只会越来越好、不会越来越差。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米11465.7317.19亩1.1容积率1.501.2建筑系数70.52%1.3投资强度万元/亩186.531.4基底面积平方米8085.631.5总建筑面积平方米17198.601.6绿化面积平方米1196.93绿化率6.96%2总投资万元4380.872.1固定资产投资万元3206.452.1.1土建工程投资万元1261.862.1.1.1土建工程投资占比万元28.80%2.1.2设备投资万元1038.882.1.2.1设备投资占比23.71%2.1.3其它投资万元905.712.1.3.1其它投资占比20.67%2.1.4固定资产投资占比73.19%2.2流动资金万元1174.422.2.1流动资金占比26.81%3收入万元11462.004总成本万元9057.565利润总额万元2404.446净利润万元1803.337所得税万元1.508增值税万元331.659税金及附加万元85.6610纳税总额万元1018.4211利税总额万元2821.7512投资利润率54.88%13投资利税率64.41%14投资回报率41.16%15回收期年3.9316设备数量台(套)11017年用电量千瓦时461019.7618年用水量立方米7565.5619总能耗吨标准煤57.3120节能率20.81%21节能量吨标准煤18.1022员工数量人230第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、坚持人才兴业。人才是发展壮大战略性新兴产业的首要资源。要针对束缚人才创新活力的关键问题,加快推进人才发展政策和体制创新,保障人才以知识、技能、管理等创新要素参与利益分配,以市场价值回报人才价值,全面激发人才创业创新动力和活力。加大力度培养和吸引各类人才,弘扬工匠精神和企业家精神。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。2019年外部环境将更加严峻复杂,经济运行稳中有变、变中有忧,不确定性在增加。在这样的新形势、新变化下,如何做好经济工作,更好地落实已经出台的各项方针政策,进一步做好“六稳”,促进工业经济平稳健康运行,需要群策群力,共谋大计。中国工业发展正处在一个崭新的关键路口。推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变,需要更大范围、更多层次的工业企业保持发展定力,在巩固、增强、提升、畅通上下功夫,聚焦效益品质,聚力改革创新,加快推进转型发展、创新发展、开放发展、绿色发展、协调发展。二、必要性分析1、新常态下全面深化改革,还要紧紧围绕发展中面临的突出问题推进改革,推出既具有年度特点,又有利于长远制度安排的改革举措,确保改革开放始终处于“进行时”。各级政府要积极主动地认识新常态,适应新常态,引领新常态,以政府自身革命带动重要领域改革。通过进一步加快政府职能转变,推动行政审批、投资、价格、垄断行业、特许经营、政府购买服务、资本市场、民营银行准入、对外投资等领域改革,为大众创业、市场主体创新营造更加有利的政策环境和制度环境,让全面深化改革成为推进经济社会持续健康发展的强劲动力。2、新一轮科技产业革命孕育突破,智能化绿色化服务化成为制造业发展新趋势。当前,新一轮科技革命和产业变革正在兴起,其突出特点就是信息技术的全面突破和与其他产业领域的渗透融合,尤其是互联网与制造业的深度融合,正在引发影响深远的产业变革。在新技术革命驱动下,工业互联网、大数据、云计算等快速发展,推动全球制造业发展模式加快向智能、绿色、服务方向发展。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 项目选址评价一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx科技谷。园区不断创新建设发展模式。充分发挥市场机制作用,探索建立政府引导、业主开发、政企共建、项目先行等建设模式,积极培育1-2家具有品牌影响力和核心竞争力的产业园区开发运营商和产业园区管理上市公司。园区招商引资要坚持市场主导与政府引导相结合,从政府部门主导招商引资向专业化、市场化的招商引资运作机制转变。探索推行市县共建,政府与企业共建,企业与企业联建,引进国际国内企业承建,鼓励社会团体承建等多种联建方式,实现资源整合、功能互补、人才互动。强化土地集约利用,严格执行土地使用标准,加强土地开发利用动态监管。对产业园区闲置土地进行清理整顿,鼓励开展产业园区新增用地的前期开发和存量用地的二次开发,鼓励对现有工业用地通过追加投资、转型改造,提高单位土地面积投资强度和使用效率。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数70.52%,建筑容积率1.50,建设区域绿化覆盖率6.96%,固定资产投资强度186.53万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5716.545716.5413169.3213169.321062.861.1主要生产车间3429.923429.927901.597901.59658.971.2辅助生产车间1829.291829.294214.184214.18340.121.3其他生产车间457.32457.32763.82763.8263.772仓储工程1212.841212.842619.032619.03153.732.1成品贮存303.21303.21654.76654.7638.432.2原料仓储630.68630.681361.901361.9079.942.3辅助材料仓库278.95278.95602.38602.3835.363供配电工程64.6964.6964.6964.694.273.1供配电室64.6964.6964.6964.694.274给排水工程74.3974.3974.3974.393.824.1给排水74.3974.3974.3974.393.825服务性工程768.13768.13768.13768.1345.095.1办公用房428.03428.03428.03428.0324.045.2生活服务340.10340.10340.10340.1024.616消防及环保工程216.69216.69216.69216.6914.316.1消防环保工程216.69216.69216.69216.6914.317项目总图工程32.3432.3432.3432.34-50.267.1场地及道路硬化2160.30463.28463.287.2场区围墙463.282160.302160.307.3安全保卫室32.3432.3432.3432.348绿化工程801.0228.04合计8085.6317198.6017198.601261.86六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 风险评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 项目实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3157.75万元,占计划投资的72.08%。其中:完成固定资产投资2229.99万元,占总投资的70.62%;完成流动资金投资927.76,占总投资的29.38%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3157.751.1完成比例72.08%2完成固定资产投资万元2229.992.1完成比例70.62%3完成流动资金投资万元927.763.1完成比例29.38%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员230人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1561.2人均年工资万元4.181.3年工资额万元927.762工程技术人员工资2.1平均人数人352.2人均年工资万元5.852.3年工资额万元189.803企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元6.633.3年工资额万元69.234品质管理人员工资4.1平均人数人184.2人均年工资万元5.724.3年工资额万元93.865其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元6.255.3年工资额万元79.366职工工资总额万元7592.13五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3206.45(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1261.861038.88186.533206.451.1工程费用万元1261.861038.888766.551.1.1建筑工程费用万元1261.861261.8628.80%1.1.2设备购置及安装费万元1038.881038.8823.71%1.2工程建设其他费用万元905.71905.7120.67%1.2.1无形资产万元411.09411.091.3预备费万元494.62494.621.3.1基本预备费万元250.98250.981.3.2涨价预备费万元243.64243.642建设期利息万元3固定资产投资现值万元3206.453206.45(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1174.42万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8766.553724.305380.838766.558766.558766.551.1应收账款万元2629.961183.481840.982629.962629.962629.961.2存货万元3944.951775.232761.463944.953944.953944.951.2.1原辅材料万元1183.48532.57828.441183.481183.481183.481.2.2燃料动力万元59.1726.6341.4259.1759.1759.171.2.3在产品万元1814.68816.601270.271814.681814.681814.681.2.4产成品万元887.61399.43621.33887.61887.61887.611.3现金万元2191.64986.241534.152191.642191.642191.642流动负债万元7592.133416.465314.497592.137592.137592.132.1应付账款万元7592.133416.465314.497592.137592.137592.133流动资金万元1174.42528.49822.091174.421174.421174.424铺底流动资金万元391.47176.16274.03391.47391.47391.47(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4380.87万元,其中:固定资产投资3206.45万元,占项目总投资的73.19%;流动资金1174.42万元,占项目总投资的26.81%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1261.86万元,占项目总投资的28.80%;设备购置费1038.88万元,占项目总投资的23.71%;其它投资905.71万元,占项目总投资的20.67%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3206.45+1174.42=4380.87(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3206.4573.19%1.1项目建设投资万元3206.4573.19%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1174.4226.81%3总投资万元万元4380.87二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5157.90万元,总成本3933.27万元,利润总额1224.63万元,净利润63.77万元,增值税149.24万元,税金及附加918.47万元,所得税306.16万元;第二年收入8023.40万元,总成本5591.61万元,利润总额2431.79万元,净利润1823.84万元,增值税232.15万元,税金及附加73.72万元,所得税607.95万元;第三年生产负荷100%,收入11462.00万元,总成本9057.56万元,利润总额2404.44万元,净利润1803.33万元,增值税331.65万元,税金及附加85.66万元,所得税601.11万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入11462.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=331.65万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5157.908023.4011462.0011462.0011462.001.1球包角万元5157.908023.4011462.0011462.0011462.002现价增加值万元1650.53256
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