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文档简介
泓域咨询MACRO/ 新建燃油计量泵项目立项申请报告新建燃油计量泵项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。上一年度,xxx公司实现营业收入15400.69万元,同比增长8.77%(1242.23万元)。其中,主营业业务燃油计量泵生产及销售收入为12329.74万元,占营业总收入的80.06%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4157.01万元,较去年同期相比增长455.50万元,增长率12.31%;实现净利润3117.76万元,较去年同期相比增长433.37万元,增长率16.14%。二、项目概况(一)项目名称新建燃油计量泵项目(二)项目选址xxx产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积45729.52平方米(折合约68.56亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.40%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率5.62%,固定资产投资强度198.34万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积45729.52平方米,建筑物基底占地面积35851.94平方米,总建筑面积46644.11平方米,其中:规划建设主体工程30034.56平方米,项目规划绿化面积2620.96平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计145台(套),设备购置费6012.83万元。(七)节能分析“新建燃油计量泵项目建设项目”,年用电量1250269.96千瓦时,年总用水量18346.11立方米,项目年综合总耗能量(当量值)155.23吨标准煤/年。达产年综合节能量57.41吨标准煤/年,项目总节能率22.20%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范基地发展规划,符合xxx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16709.95万元,其中:固定资产投资13598.19万元,占项目总投资的81.38%;流动资金3111.76万元,占项目总投资的18.62%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入29231.00万元,总成本费用22537.69万元,税金及附加293.70万元,利润总额6693.31万元,利税总额7910.23万元,税后净利润5019.98万元,达产年纳税总额2890.25万元;达产年投资利润率40.06%,投资利税率47.34%,投资回报率30.04%,全部投资回收期4.83年,提供就业职位568个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目,在市场调查的基础上,对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资环境的分析及投资前景的判断,并提供项目提案和投资建议。包括:对投资环境的客观分析(市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策);对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析(技术能力、管理能力、外部建设条件);项目投资者或承办者的优劣势分析等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范基地及xxx产业示范基地燃油计量泵行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范基地燃油计量泵产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“新建燃油计量泵项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位568个,达产年纳税总额2890.25万元,可以促进xxx产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率40.06%,投资利税率47.34%,全部投资回报率30.04%,全部投资回收期4.83年,固定资产投资回收期4.83年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、关于推动产业转移促进区域协调发展。报告提出,制定和实施重点行业布局规划,修订产业转移指导目录,完善国家产业转移信息服务平台。目前,工业和信息化部正在对产业转移指导目录(2012年本)进行修订,预计2018年底前完成修订工作。同时,进一步完善于2013年建立的“国家产业转移信息服务平台”,为地方政府、产业园区、企业等主体提供转出项目和转入项目信息对接功能。2016年7月,工业和信息化部、财政部、国土资源部、环境保护部、商务部联合发布关于深入推进新型工业化产业示范基地建设的指导意见,2017年按照规模效益突出的优势产业示范基地和专业化细分领域竞争力强的特色产业示范基地两个系列组织申报。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米45729.5268.56亩1.1容积率1.021.2建筑系数78.40%1.3投资强度万元/亩198.341.4基底面积平方米35851.941.5总建筑面积平方米46644.111.6绿化面积平方米2620.96绿化率5.62%2总投资万元16709.952.1固定资产投资万元13598.192.1.1土建工程投资万元3293.832.1.1.1土建工程投资占比万元19.71%2.1.2设备投资万元6012.832.1.2.1设备投资占比35.98%2.1.3其它投资万元4291.532.1.3.1其它投资占比25.68%2.1.4固定资产投资占比81.38%2.2流动资金万元3111.762.2.1流动资金占比18.62%3收入万元29231.004总成本万元22537.695利润总额万元6693.316净利润万元5019.987所得税万元1.028增值税万元923.229税金及附加万元293.7010纳税总额万元2890.2511利税总额万元7910.2312投资利润率40.06%13投资利税率47.34%14投资回报率30.04%15回收期年4.8316设备数量台(套)14517年用电量千瓦时1250269.9618年用水量立方米18346.1119总能耗吨标准煤155.2320节能率22.20%21节能量吨标准煤57.4122员工数量人568第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、坚持产业集聚。集约集聚是战略性新兴产业发展的基本模式。要以科技创新为源头,加快打造战略性新兴产业发展策源地,提升产业集群持续发展能力和国际竞争力。以产业链和创新链协同发展为途径,培育新业态、新模式,发展特色产业集群,带动区域经济转型,形成创新经济集聚发展新格局。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。2019年外部环境将更加严峻复杂,经济运行稳中有变、变中有忧,不确定性在增加。在这样的新形势、新变化下,如何做好经济工作,更好地落实已经出台的各项方针政策,进一步做好“六稳”,促进工业经济平稳健康运行,需要群策群力,共谋大计。中国工业发展正处在一个崭新的关键路口。推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变,需要更大范围、更多层次的工业企业保持发展定力,在巩固、增强、提升、畅通上下功夫,聚焦效益品质,聚力改革创新,加快推进转型发展、创新发展、开放发展、绿色发展、协调发展。二、必要性分析1、实践证明,稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则,也是做好经济工作的方法论。要清醒看到,我国经济运行仍存在不少突出矛盾和问题,世界经济仍处于缓慢复苏的进程中。越是面对复杂的国内国际经济形势,就越要认识到明年贯彻好稳中求进工作总基调具有特别重要的意义。稳是主基调,稳是大局,在稳的前提下才能在关键领域有所进取,才能在把握好度的前提下奋发有为。2、推动绿色发展取得新突破,是立足我国经济社会发展现实作出的重要判断,也是政府工作报告对做好今年工作提出的一项重要要求。各地各部门必须把推动绿色发展放在重要位置,因地制宜,切实发力,坚持在发展中保护、在保护中发展,持续推进生态文明建设,走出一条经济发展与环境改善的双赢之路,建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 选址评价一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范基地。深化体制机制改革,促使战略性新兴产业成为当地经济转型的主导力量,成为全省重要的战略性新兴产业基地。在中央和省委、省政府的坚强领导下,我市积极应对复杂多变经济形势,深入实施振兴发展战略,扎实做好打基础利长远工作,着力转变经济发展方式,有效提升发展质量和效益,在加快振兴发展、全面建成小康社会征程上迈出了扎实步伐。经济实力稳步增强,预计2020年实现地区生产总值1500亿元、人均GDP3.4万元,三次产业结构优化调整为14.8:38.8:46.4,与2010年相比,工业增加值率提高7.7个百分点,单位GDP能耗下降21个百分点,第三产业增加值占GDP比重上升5.7个百分点。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数78.40%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率5.62%,固定资产投资强度198.34万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程25347.3225347.3230034.5630034.562333.021.1主要生产车间15208.3915208.3918020.7418020.741446.471.2辅助生产车间8111.148111.149611.069611.06746.571.3其他生产车间2027.792027.791742.001742.00139.982仓储工程5377.795377.7910796.2110796.21609.912.1成品贮存1344.451344.452699.052699.05152.482.2原料仓储2796.452796.455614.035614.03317.152.3辅助材料仓库1236.891236.892483.132483.13140.283供配电工程286.82286.82286.82286.8218.233.1供配电室286.82286.82286.82286.8218.234给排水工程329.84329.84329.84329.8416.304.1给排水329.84329.84329.84329.8416.305服务性工程3405.933405.933405.933405.93192.415.1办公用房2014.052014.052014.052014.0599.715.2生活服务1391.881391.881391.881391.8896.366消防及环保工程960.83960.83960.83960.8361.076.1消防环保工程960.83960.83960.83960.8361.077项目总图工程143.41143.41143.41143.41-41.787.1场地及道路硬化9461.681841.781841.787.2场区围墙1841.789461.689461.687.3安全保卫室143.41143.41143.41143.418绿化工程2990.62104.67合计35851.9446644.1146644.113293.83六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 项目实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9434.59万元,占计划投资的56.46%。其中:完成固定资产投资6052.59万元,占总投资的64.15%;完成流动资金投资3382.00,占总投资的35.85%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9434.591.1完成比例56.46%2完成固定资产投资万元6052.592.1完成比例64.15%3完成流动资金投资万元3382.003.1完成比例35.85%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员568人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3861.2人均年工资万元5.301.3年工资额万元1883.332工程技术人员工资2.1平均人数人852.2人均年工资万元5.092.3年工资额万元518.393企业管理人员工资3.1平均人数人233.2人均年工资万元6.463.3年工资额万元163.394品质管理人员工资4.1平均人数人454.2人均年工资万元5.184.3年工资额万元243.455其他人员工资5.1平均人数人295.2人均年工资万元4.645.3年工资额万元193.346职工工资总额万元15827.60五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13598.19(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3293.836012.83198.3413598.191.1工程费用万元3293.836012.8318939.361.1.1建筑工程费用万元3293.833293.8319.71%1.1.2设备购置及安装费万元6012.836012.8335.98%1.2工程建设其他费用万元4291.534291.5325.68%1.2.1无形资产万元2198.252198.251.3预备费万元2093.282093.281.3.1基本预备费万元1122.241122.241.3.2涨价预备费万元971.04971.042建设期利息万元3固定资产投资现值万元13598.1913598.19(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3111.76万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18939.3611922.7616053.4218939.3618939.3618939.361.1应收账款万元5681.813409.084545.455681.815681.815681.811.2存货万元8522.715113.636818.178522.718522.718522.711.2.1原辅材料万元2556.811534.092045.452556.812556.812556.811.2.2燃料动力万元127.8476.70102.27127.84127.84127.841.2.3在产品万元3920.452352.273136.363920.453920.453920.451.2.4产成品万元1917.611150.571534.091917.611917.611917.611.3现金万元4734.842840.903787.874734.844734.844734.842流动负债万元15827.609496.5612662.0815827.6015827.6015827.602.1应付账款万元15827.609496.5612662.0815827.6015827.6015827.603流动资金万元3111.761867.062489.413111.763111.763111.764铺底流动资金万元1037.24622.35829.801037.241037.241037.24(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16709.95万元,其中:固定资产投资13598.19万元,占项目总投资的81.38%;流动资金3111.76万元,占项目总投资的18.62%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3293.83万元,占项目总投资的19.71%;设备购置费6012.83万元,占项目总投资的35.98%;其它投资4291.53万元,占项目总投资的25.68%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13598.19+3111.76=16709.95(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13598.1981.38%1.1项目建设投资万元13598.1981.38%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3111.7618.62%3总投资万元万元16709.95二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入17538.60万元,总成本11269.63万元,利润总额6268.97万元,净利润249.39万元,增值税553.93万元,税金及附加4701.73万元,所得税1567.24万元;第二年收入23384.80万元,总成本14294.83万元,利润总额9089.97万元,净利润6817.48万元,增值税738.58万元,税金及附加271.55万元,所得税2272.49万元;第三年生产负荷100%,收入29231.00万元,总成本22537.69万元,利润总额6693.31万元,净利润5019.98万元,增值税923.22万元,税金及附加293.70万元,所得税1673.33万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入29231.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=923.22万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元17538.6023384.8029231.0029231.0029231.001.1燃油计量泵万元17538.6023384.8029231.0029231.0029231.002现价增加值万元5612.357483.149353.9
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