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文档简介
泓域咨询MACRO/ 新建蛇油美白润肤霜项目立项申请报告新建蛇油美白润肤霜项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。上一年度,xxx公司实现营业收入14093.86万元,同比增长29.62%(3220.33万元)。其中,主营业业务蛇油美白润肤霜生产及销售收入为12330.22万元,占营业总收入的87.49%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3290.19万元,较去年同期相比增长518.21万元,增长率18.69%;实现净利润2467.64万元,较去年同期相比增长373.01万元,增长率17.81%。二、项目概况(一)项目名称新建蛇油美白润肤霜项目(二)项目选址xxx临港经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积29067.86平方米(折合约43.58亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数71.75%,建筑容积率1.70,建设区域绿化覆盖率6.36%,固定资产投资强度164.28万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积29067.86平方米,建筑物基底占地面积20856.19平方米,总建筑面积49415.36平方米,其中:规划建设主体工程32856.82平方米,项目规划绿化面积3143.12平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计89台(套),设备购置费2848.72万元。(七)节能分析“新建蛇油美白润肤霜项目建设项目”,年用电量885099.35千瓦时,年总用水量8162.74立方米,项目年综合总耗能量(当量值)109.48吨标准煤/年。达产年综合节能量30.88吨标准煤/年,项目总节能率23.39%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划,符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9535.99万元,其中:固定资产投资7159.32万元,占项目总投资的75.08%;流动资金2376.67万元,占项目总投资的24.92%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17299.00万元,总成本费用13610.22万元,税金及附加177.33万元,利润总额3688.78万元,利税总额4374.91万元,税后净利润2766.59万元,达产年纳税总额1608.33万元;达产年投资利润率38.68%,投资利税率45.88%,投资回报率29.01%,全部投资回收期4.95年,提供就业职位255个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济技术开发区及xxx临港经济技术开发区蛇油美白润肤霜行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济技术开发区蛇油美白润肤霜产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“新建蛇油美白润肤霜项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位255个,达产年纳税总额1608.33万元,可以促进xxx临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率38.68%,投资利税率45.88%,全部投资回报率29.01%,全部投资回收期4.95年,固定资产投资回收期4.95年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励银行等金融机构开展供应链融资,为制造业民营企业产业链上下游提供金融服务,促进产业链相关企业协调发展。(银监会、人民银行、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米29067.8643.58亩1.1容积率1.701.2建筑系数71.75%1.3投资强度万元/亩164.281.4基底面积平方米20856.191.5总建筑面积平方米49415.361.6绿化面积平方米3143.12绿化率6.36%2总投资万元9535.992.1固定资产投资万元7159.322.1.1土建工程投资万元4100.152.1.1.1土建工程投资占比万元43.00%2.1.2设备投资万元2848.722.1.2.1设备投资占比29.87%2.1.3其它投资万元210.452.1.3.1其它投资占比2.21%2.1.4固定资产投资占比75.08%2.2流动资金万元2376.672.2.1流动资金占比24.92%3收入万元17299.004总成本万元13610.225利润总额万元3688.786净利润万元2766.597所得税万元1.708增值税万元508.809税金及附加万元177.3310纳税总额万元1608.3311利税总额万元4374.9112投资利润率38.68%13投资利税率45.88%14投资回报率29.01%15回收期年4.9516设备数量台(套)8917年用电量千瓦时885099.3518年用水量立方米8162.7419总能耗吨标准煤109.4820节能率23.39%21节能量吨标准煤30.8822员工数量人255第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业是引领经济社会发展的重要力量。当前,加快战略性新兴产业发展,抢占发展机遇,已成为各地推动经济发展的必然选择。我省要实现高质量发展,必须把发展战略性新兴产业摆在更加重要地位,积极培育发展新动能。大力发展战略性新兴产业,将吸引大量投资进入高科技产业,优化我省产业结构,并通过高科技产业化提高投资效率,提升我省经济发展的质量效益。同时,战略性新兴产业通过技术溢出,会有效提升产品的技术含量,引导我省传统企业实现技术升级,从而有力促进产业转型升级,实现经济持续健康发展。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。目前制造业PMI的回落主要受短期季节性因素影响,制造业后期走势仍具有平稳基础。非制造业则要注重强化非制造业快速发展的动力基础和需求基础,以更好发挥其对稳增长的基础性作用。二、必要性分析1、今年经济形势,总的特点是缓中趋稳、稳中向好,经济发展出现更多积极变化。稳,体现在经济运行保持在合理区间,增长稳定性增强,质量和效益不断提高。稳,更体现在稳中有进,经济结构持续优化,创新对发展的支撑作用日益增强,服务业占比上升,消费对增长的贡献提高。稳,还体现在改革开放取得新突破,主要领域“四梁八柱”性改革基本出台,“一带一路”建设进展快速。稳,也体现在人民生活持续改善,贫困人口预计减少1000万以上,生态环境有所好转,绿色发展初见成效。在世界经济持续低迷和国内“三期叠加”的大环境下,取得这样的成绩来之不易。这充分说明,以习近平同志为核心的党中央作出的经济发展进入新常态的重大判断,形成的以新发展理念为指导、以供给侧结构性改革为主线的政策框架,贯彻的稳中求进工作总基调,是符合实际、完全正确的。2、综合各方面情况,我们还可举出许多令人欣喜的积极变化,但切不可据此而盲目乐观。我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段,结构调整阵痛仍在持续,稳增长的基础尚不牢固,新动能成长之势仍显不足。一方面,面临错综复杂的国际形势,低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加大,并伴生诸多不确定性因素,我们必须增强风险防范意识,牢牢把握对外开放的主动权;另一方面,国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务艰巨,面临诸多现实挑战,我们必须加大供给侧结构性改革力度,继续扩大有效需求,以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新能力储备为重点,加快培育新动能。归根结底一句话,就要坚持以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领,努力把经济向好之势转化为推动经济增长之能,确保实现“十三五”经济社会发展良好开局。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 选址方案评估一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济技术开发区。“十三五”时期,要紧紧围绕全面建成小康社会,加快建设经济强市、创新强市、文化强市、生态强市,努力实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展。经济强市目标。经济保持健康发展,到2020年,财政收入突破400亿元,固定资产投资累计突破1万亿元。工业强市地位基本确立,二、三产业所占比重力争达到90%以上,规模以上工业企业力争达到3000家,全市工业化率达到52%。城区经济总量占全市比重达到40%以上,力争2-3个县进入全省同类县先进行列。战略性新兴产业比重、经济外向度显著提升。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数71.75%,建筑容积率1.70,建设区域绿化覆盖率6.36%,固定资产投资强度164.28万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14745.3314745.3332856.8232856.822998.861.1主要生产车间8847.208847.2019714.0919714.091859.291.2辅助生产车间4718.514718.5110514.1810514.18959.641.3其他生产车间1179.631179.631905.701905.70179.932仓储工程3128.433128.4310763.0510763.05714.442.1成品贮存782.11782.112690.762690.76178.612.2原料仓储1626.781626.785596.795596.79371.512.3辅助材料仓库719.54719.542475.502475.50164.323供配电工程166.85166.85166.85166.8512.463.1供配电室166.85166.85166.85166.8512.464给排水工程191.88191.88191.88191.8811.144.1给排水191.88191.88191.88191.8811.145服务性工程1981.341981.341981.341981.34131.525.1办公用房1068.951068.951068.951068.9571.005.2生活服务912.39912.39912.39912.3964.046消防及环保工程558.95558.95558.95558.9541.746.1消防环保工程558.95558.95558.95558.9541.747项目总图工程83.4283.4283.4283.42119.177.1场地及道路硬化5321.51917.94917.947.2场区围墙917.945321.515321.517.3安全保卫室83.4283.4283.4283.428绿化工程2023.3970.82合计20856.1949415.3649415.364100.15六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳,以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度,考察项目与当地社会环境的相互适应关系;项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者,项目区域的环境条件将得到改善,有利于社会与经济的发展,有利于提高相关人群收入,改善人民的生活环境,因此,得到各级政府的积极支持,当地的居民积极参与项目的实施,项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展;项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7732.34万元,占计划投资的81.09%。其中:完成固定资产投资5727.18万元,占总投资的74.07%;完成流动资金投资2005.16,占总投资的25.93%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7732.341.1完成比例81.09%2完成固定资产投资万元5727.182.1完成比例74.07%3完成流动资金投资万元2005.163.1完成比例25.93%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员255人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1731.2人均年工资万元4.361.3年工资额万元729.622工程技术人员工资2.1平均人数人382.2人均年工资万元6.632.3年工资额万元238.683企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元6.533.3年工资额万元75.924品质管理人员工资4.1平均人数人204.2人均年工资万元5.224.3年工资额万元106.835其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元4.185.3年工资额万元86.116职工工资总额万元8829.94五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7159.32(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4100.152848.72164.287159.321.1工程费用万元4100.152848.7211206.611.1.1建筑工程费用万元4100.154100.1543.00%1.1.2设备购置及安装费万元2848.722848.7229.87%1.2工程建设其他费用万元210.45210.452.21%1.2.1无形资产万元102.03102.031.3预备费万元108.42108.421.3.1基本预备费万元45.7145.711.3.2涨价预备费万元62.7162.712建设期利息万元3固定资产投资现值万元7159.327159.32(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2376.67万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11206.615129.239937.7611206.6111206.6111206.611.1应收账款万元3361.981344.792521.493361.983361.983361.981.2存货万元5042.972017.193782.235042.975042.975042.971.2.1原辅材料万元1512.89605.161134.671512.891512.891512.891.2.2燃料动力万元75.6430.2656.7375.6475.6475.641.2.3在产品万元2319.77927.911739.822319.772319.772319.771.2.4产成品万元1134.67453.87851.001134.671134.671134.671.3现金万元2801.651120.662101.242801.652801.652801.652流动负债万元8829.943531.986622.458829.948829.948829.942.1应付账款万元8829.943531.986622.458829.948829.948829.943流动资金万元2376.67950.671782.502376.672376.672376.674铺底流动资金万元792.22316.89594.17792.22792.22792.22(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9535.99万元,其中:固定资产投资7159.32万元,占项目总投资的75.08%;流动资金2376.67万元,占项目总投资的24.92%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4100.15万元,占项目总投资的43.00%;设备购置费2848.72万元,占项目总投资的29.87%;其它投资210.45万元,占项目总投资的2.21%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7159.32+2376.67=9535.99(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7159.3275.08%1.1项目建设投资万元7159.3275.08%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2376.6724.92%3总投资万元万元9535.99二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6919.60万元,总成本8617.93万元,利润总额-1698.33万元,净利润140.69万元,增值税203.52万元,税金及附加-1273.75万元,所得税-424.58万元;第二年收入12974.25万元,总成本13652.61万元,利润总额-678.36万元,净利润-508.77万元,增值税381.60万元,税金及附加162.06万元,所得税-169.59万元;第三年生产负荷100%,收入17299.00万元,总成本13610.22万元,利润总额3688.78万元,净利润2766.59万元,增值税508.80万元,税金及附加177.33万元,所得税922.20万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入17299.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=508.80万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6919.6012974.2517299.0017299.0017299.001.1蛇油美白润肤霜万元6919.6012974.2517299.0017299.0017299.002现价增加值万元2214.274151.765535.
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