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文档简介
泓域咨询MACRO/ 特色种养殖生态农庄投资项目立项申请报告特色种养殖生态农庄投资项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入21323.77万元,同比增长17.71%(3208.40万元)。其中,主营业业务特色种养殖生态农庄生产及销售收入为18509.98万元,占营业总收入的86.80%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4408.13万元,较去年同期相比增长342.04万元,增长率8.41%;实现净利润3306.10万元,较去年同期相比增长359.37万元,增长率12.20%。二、项目概况(一)项目名称特色种养殖生态农庄投资项目(二)项目选址xxx经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积46936.79平方米(折合约70.37亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数72.32%,建筑容积率1.21,建设区域绿化覆盖率6.58%,固定资产投资强度194.58万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积46936.79平方米,建筑物基底占地面积33944.69平方米,总建筑面积56793.52平方米,其中:规划建设主体工程43114.67平方米,项目规划绿化面积3738.23平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计119台(套),设备购置费5916.97万元。(七)节能分析“特色种养殖生态农庄投资项目建设项目”,年用电量605200.31千瓦时,年总用水量11529.54立方米,项目年综合总耗能量(当量值)75.36吨标准煤/年。达产年综合节能量30.78吨标准煤/年,项目总节能率25.31%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济技术开发区发展规划,符合xxx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资17498.22万元,其中:固定资产投资13692.59万元,占项目总投资的78.25%;流动资金3805.63万元,占项目总投资的21.75%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入25513.00万元,总成本费用19899.38万元,税金及附加280.66万元,利润总额5613.62万元,利税总额6668.57万元,税后净利润4210.22万元,达产年纳税总额2458.35万元;达产年投资利润率32.08%,投资利税率38.11%,投资回报率24.06%,全部投资回收期5.66年,提供就业职位445个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济技术开发区及xxx经济技术开发区特色种养殖生态农庄行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济技术开发区特色种养殖生态农庄产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“特色种养殖生态农庄投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位445个,达产年纳税总额2458.35万元,可以促进xxx经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率32.08%,投资利税率38.11%,全部投资回报率24.06%,全部投资回收期5.66年,固定资产投资回收期5.66年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、宣传推广。国家制造强国建设战略咨询委员会组织编制了工业“四基”发展目录(2016年版),引导各地区根据本地区产业基础现状,在进行充分市场分析前提下,确立发展重点和方向;引导广大企业和科研院所结合自身条件和特点,确定发展方向和目标;引导金融机构、担保机构等通过多种方式,支持从事研发、生产和使用“四基”发展目录中所列产品和技术的企业,引导社会资本向工业基础领域逐步聚集。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米46936.7970.37亩1.1容积率1.211.2建筑系数72.32%1.3投资强度万元/亩194.581.4基底面积平方米33944.691.5总建筑面积平方米56793.521.6绿化面积平方米3738.23绿化率6.58%2总投资万元17498.222.1固定资产投资万元13692.592.1.1土建工程投资万元4864.762.1.1.1土建工程投资占比万元27.80%2.1.2设备投资万元5916.972.1.2.1设备投资占比33.81%2.1.3其它投资万元2910.862.1.3.1其它投资占比16.64%2.1.4固定资产投资占比78.25%2.2流动资金万元3805.632.2.1流动资金占比21.75%3收入万元25513.004总成本万元19899.385利润总额万元5613.626净利润万元4210.227所得税万元1.218增值税万元774.299税金及附加万元280.6610纳税总额万元2458.3511利税总额万元6668.5712投资利润率32.08%13投资利税率38.11%14投资回报率24.06%15回收期年5.6616设备数量台(套)11917年用电量千瓦时605200.3118年用水量立方米11529.5419总能耗吨标准煤75.3620节能率25.31%21节能量吨标准煤30.7822员工数量人445第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、坚持供给创新。创新是战略性新兴产业发展的核心。要深入实施创新驱动发展战略,大力推进大众创业、万众创新,突出企业主体地位,全面提升技术、人才、资金的供给水平,营造创新要素互动融合的生态环境。聚焦突破核心关键技术,进一步提高自主创新能力,全面提升产品和服务的附加价值和国际竞争力。推进简政放权、放管结合、优化服务改革,破除旧管理方式对新兴产业发展的束缚,降低企业成本,激发企业活力,加快新兴企业成长壮大。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。近两年,经济总体呈现稳中向好发展趋势,但“稳中有变”、经济“下行压力加大”,形势不容乐观。前期经济稳中向好、多项指标明显好转,主要受价格周期性变化影响。近期多项经济指标下行,需引起高度关注,同时要高度关注房地产、汽车、手机等领域的新变化,关注企业生产经营预期回落的变化。要努力保持工业经济稳定健康发展,下阶段要加快新旧动能转换,大力培育新产业发展壮大;加大实体经济降本、降费力度,增强企业活力和发展后劲;努力开拓国际市场;继续推进供给侧结构性改革,促进消费稳定扩大。二、必要性分析1、推动高质量发展,要按照党的十九大的要求,重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。防范化解重大风险,重点是防控金融风险。要服务于供给侧结构性改革这条主线,促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环,使系统性风险得到有效防控;打好精准脱贫攻坚战,要瞄准特定贫困群众精准帮扶,向深度贫困地区聚焦发力。2、“十二五”规划提出,我国要优化结构、改善品种质量、增强产业配套能力、淘汰落后产能,发展先进装备制造业,调整优化原材料工业,改造提升消费品工业,促进制造业由大变强。国家统计局数据显示,2011年至2014年,装备制造业和高技术产业增加值年均分别实际增长13.2%和11.7%,快于规模以上工业增加值2.7个百分点和1.2个百分点。2015年,我国高技术产业增加值比上年增长10.2%,比规模以上工业快4.1个百分点,占规模以上工业比重为11.8%,比上年提高1.2个百分点。从企业效益看,尽管2015年工业企业效益形势严峻,但工业结构调整显现成效,符合转型升级方向的行业利润保持较快增长。其中,高技术制造业利润比上年增长8.9%、消费品制造业增长7%。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx经济技术开发区。认真落实“中国制造2025”,深入贯彻“双创”战略,主动适应经济发展新常态,更加注重创新发展,更加注重转型发展,更加注重绿色发展,大力发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等七大产业,着力提升自主创新能力,加速科技成果产业化,抢占产业革命竞争制高点,推动战略性新兴产业快速健康发展。到2020年,战略性新兴产业增加值达到500亿元,年均增10以上,占比重达到30左右。重点发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等产业。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数72.32%,建筑容积率1.21,建设区域绿化覆盖率6.58%,固定资产投资强度194.58万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程23998.9023998.9043114.6743114.674062.381.1主要生产车间14399.3414399.3425868.8025868.802518.681.2辅助生产车间7679.657679.6513796.6913796.691299.961.3其他生产车间1919.911919.912500.652500.65243.742仓储工程5091.705091.708891.258891.25609.282.1成品贮存1272.921272.922222.812222.81152.322.2原料仓储2647.682647.684623.454623.45316.832.3辅助材料仓库1171.091171.092044.992044.99140.133供配电工程271.56271.56271.56271.5620.933.1供配电室271.56271.56271.56271.5620.934给排水工程312.29312.29312.29312.2918.724.1给排水312.29312.29312.29312.2918.725服务性工程3224.753224.753224.753224.75220.985.1办公用房1870.221870.221870.221870.22111.525.2生活服务1354.531354.531354.531354.53105.956消防及环保工程909.72909.72909.72909.7270.136.1消防环保工程909.72909.72909.72909.7270.137项目总图工程135.78135.78135.78135.78-234.877.1场地及道路硬化8879.791716.111716.117.2场区围墙1716.118879.798879.797.3安全保卫室135.78135.78135.78135.788绿化工程2777.3997.21合计33944.6956793.5256793.524864.76六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 项目进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12491.43万元,占计划投资的71.39%。其中:完成固定资产投资9132.78万元,占总投资的73.11%;完成流动资金投资3358.65,占总投资的26.89%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12491.431.1完成比例71.39%2完成固定资产投资万元9132.782.1完成比例73.11%3完成流动资金投资万元3358.653.1完成比例26.89%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员445人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3031.2人均年工资万元5.561.3年工资额万元1664.022工程技术人员工资2.1平均人数人672.2人均年工资万元5.012.3年工资额万元370.423企业管理人员工资3.1平均人数人183.2人均年工资万元7.253.3年工资额万元134.554品质管理人员工资4.1平均人数人364.2人均年工资万元5.674.3年工资额万元210.415其他人员工资5.1平均人数人215.2人均年工资万元4.325.3年工资额万元93.116职工工资总额万元11594.24五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13692.59(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4864.765916.97194.5813692.591.1工程费用万元4864.765916.9715399.871.1.1建筑工程费用万元4864.764864.7627.80%1.1.2设备购置及安装费万元5916.975916.9733.81%1.2工程建设其他费用万元2910.862910.8616.64%1.2.1无形资产万元1698.061698.061.3预备费万元1212.801212.801.3.1基本预备费万元699.57699.571.3.2涨价预备费万元513.23513.232建设期利息万元3固定资产投资现值万元13692.5913692.59(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3805.63万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15399.8711834.0513426.3915399.8715399.8715399.871.1应收账款万元4619.963002.973464.974619.964619.964619.961.2存货万元6929.944504.465197.466929.946929.946929.941.2.1原辅材料万元2078.981351.341559.242078.982078.982078.981.2.2燃料动力万元103.9567.5777.96103.95103.95103.951.2.3在产品万元3187.772072.052390.833187.773187.773187.771.2.4产成品万元1559.241013.501169.431559.241559.241559.241.3现金万元3849.972502.482887.483849.973849.973849.972流动负债万元11594.247536.268695.6811594.2411594.2411594.242.1应付账款万元11594.247536.268695.6811594.2411594.2411594.243流动资金万元3805.632473.662854.223805.633805.633805.634铺底流动资金万元1268.53824.55951.411268.531268.531268.53(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资17498.22万元,其中:固定资产投资13692.59万元,占项目总投资的78.25%;流动资金3805.63万元,占项目总投资的21.75%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4864.76万元,占项目总投资的27.80%;设备购置费5916.97万元,占项目总投资的33.81%;其它投资2910.86万元,占项目总投资的16.64%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13692.59+3805.63=17498.22(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13692.5978.25%1.1项目建设投资万元13692.5978.25%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3805.6321.75%3总投资万元万元17498.22二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入16583.45万元,总成本14759.91万元,利润总额1823.54万元,净利润248.14万元,增值税503.29万元,税金及附加1367.65万元,所得税455.88万元;第二年收入19134.75万元,总成本16505.35万元,利润总额2629.40万元,净利润1972.05万元,增值税580.72万元,税金及附加257.43万元,所得税657.35万元;第三年生产负荷100%,收入25513.00万元,总成本19899.38万元,利润总额5613.62万元,净利润4210.22万元,增值税774.29万元,税金及附加280.66万元,所得税1403.40万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入25513.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=774.29万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元16583.4519134.7525513.0025513.0025513.001.1特色种养殖生态农庄万元16583.4519134.7525513.0025513.0025513.002现价增加值万元5306.706123.128164.1
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