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泓域咨询MACRO/ 中餐燃气灶投资项目立项申请报告中餐燃气灶投资项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx科技公司实现营业收入24596.43万元,同比增长20.72%(4221.43万元)。其中,主营业业务中餐燃气灶生产及销售收入为20156.51万元,占营业总收入的81.95%。根据初步统计测算,公司实现利润总额7288.41万元,较去年同期相比增长1135.49万元,增长率18.45%;实现净利润5466.31万元,较去年同期相比增长867.19万元,增长率18.86%。二、项目概况(一)项目名称中餐燃气灶投资项目(二)项目选址xxx产业园区(三)项目用地规模项目总用地面积53453.38平方米(折合约80.14亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.81%,建筑容积率1.18,建设区域绿化覆盖率7.07%,固定资产投资强度195.62万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积53453.38平方米,建筑物基底占地面积39988.47平方米,总建筑面积63074.99平方米,其中:规划建设主体工程44152.51平方米,项目规划绿化面积4462.23平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计139台(套),设备购置费4907.11万元。(七)节能分析“中餐燃气灶投资项目建设项目”,年用电量1344898.61千瓦时,年总用水量36993.77立方米,项目年综合总耗能量(当量值)168.45吨标准煤/年。达产年综合节能量59.19吨标准煤/年,项目总节能率25.10%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园区发展规划,符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资22838.01万元,其中:固定资产投资15676.99万元,占项目总投资的68.64%;流动资金7161.02万元,占项目总投资的31.36%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入52596.00万元,总成本费用39796.25万元,税金及附加425.67万元,利润总额12799.75万元,利税总额14990.90万元,税后净利润9599.81万元,达产年纳税总额5391.09万元;达产年投资利润率56.05%,投资利税率65.64%,投资回报率42.03%,全部投资回收期3.88年,提供就业职位682个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园区及xxx产业园区中餐燃气灶行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园区中餐燃气灶产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“中餐燃气灶投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展,为社会提供就业职位682个,达产年纳税总额5391.09万元,可以促进xxx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率56.05%,投资利税率65.64%,全部投资回报率42.03%,全部投资回收期3.88年,固定资产投资回收期3.88年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、开展重点产品、工艺“一条龙”示范应用,完善首台(套)、首批次保险政策。发挥第三方专业机构作用,以上下游需求和供给能力为依据,梳理形成若干条产业链,公开征集参与单位和投资机构,提供有针对性的支持服务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米53453.3880.14亩1.1容积率1.181.2建筑系数74.81%1.3投资强度万元/亩195.621.4基底面积平方米39988.471.5总建筑面积平方米63074.991.6绿化面积平方米4462.23绿化率7.07%2总投资万元22838.012.1固定资产投资万元15676.992.1.1土建工程投资万元4722.272.1.1.1土建工程投资占比万元20.68%2.1.2设备投资万元4907.112.1.2.1设备投资占比21.49%2.1.3其它投资万元6047.612.1.3.1其它投资占比26.48%2.1.4固定资产投资占比68.64%2.2流动资金万元7161.022.2.1流动资金占比31.36%3收入万元52596.004总成本万元39796.255利润总额万元12799.756净利润万元9599.817所得税万元1.188增值税万元1765.489税金及附加万元425.6710纳税总额万元5391.0911利税总额万元14990.9012投资利润率56.05%13投资利税率65.64%14投资回报率42.03%15回收期年3.8816设备数量台(套)13917年用电量千瓦时1344898.6118年用水量立方米36993.7719总能耗吨标准煤168.4520节能率25.10%21节能量吨标准煤59.1922员工数量人682第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、促进战略性新兴产业发展,还要注意遵循技术和产业发展规律,抓住技术和市场的潜在商机,促进技术链和产业链协同发展。要围绕产业链配置创新链,围绕创新链提升价值链,推动各类创新资源要素聚集,促进不同创新主体良性互动,加快培育一批特色鲜明的优势产业集群。发挥企业主体作用,把握进入战略性新兴产业的良机,并确定适宜的赶超战略和实现路径2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。工业互联网蓬勃发展,将带动工业新旧动能加速转换,工业经济仍将在合理区间稳定运行。投资环境持续改善,将吸引更多民间投资和外资流入实体经济,工业投资增速有望稳中有进。从投资环境看,全国各地正聚焦企业关切推动营商环境持续改善,将加快吸引国内外更多企业和项目投资落地投产。我国正以更大力度推进对外开放,不断优化营商环境和完善产业配套,也将持续吸引更多外资流入我国。从三大投资领域看,工业互联网平台建设如火如荼;基础设施领域补短板投资力度将继续加大;坚持“房住不炒”成为房地产市场的政策调控主基调。二、必要性分析1、来快速释放后发优势阶段的模式,也不同于欧美经济体主要靠创新驱动和消费主导的模式,而是介于二者之间过渡状态,呈现规模经济和结构变动释放增长效应逐渐减弱,同时质量效益提升和全要素生产率贡献逐步增强的混合特征。当前我国经济减速是趋势性、结构性的,但不会是断崖式的。因为我国工业化、城镇化尚未结束,地区发展差距巨大,2.6亿农民工需要转变为市民,2亿贫困人口(按高标准)需要脱贫,1亿城市棚户区住户需要新的家园,这些都蕴含着巨大的需求空间。同时,我国改革开放的制度红利继续释放,每年有近700万大学生毕业,有良好的基础设施和产业配套能力,创新能力不断加强,新优势正在逐步形成。新旧优势与需求潜力结合,一定会释放出强大的动力,以支撑新常态下中国经济的中高速增长。2、工业成为我省具有竞争优势的产业领域、人民群众创业创新的主要阵地、区域经济发展的主要动力。但也必须清醒认识,由于国内外经济形势发生深刻变化,市场竞争更趋激烈,我省工业正面临着严峻的挑战,长期积累的结构性、素质性矛盾进一步凸现,一些新情况、新问题又亟待解决,原来以低端产业、低附加值产品、低层次技术、低价格竞争为主的发展路子难以为继。加快工业转型升级已刻不容缓,这是有效化解我省工业发展过程中各种困难和挑战的有效手段,是实现工业节约发展、清洁发展、安全发展、可持续发展的治本之策,也是推动我省经济发展方式转变的关键之举。必须看到,经济形势越严峻,工业发展越困难,同时也蕴藏着转型升级的先机,应当化挑战为机遇,化被动为主动,化压力为动力,把工业转型升级这项紧迫、艰巨而又长期的任务,放在经济全球化的大视野中,放在经济发展方式转变的大格局中,放在工业化和信息化融合、制造业和服务业互动的大背景下,深刻认识,科学规划,扎实推进。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 选址方案一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园区。“十二五”时期,面对经济发展新常态,全市上下坚持科学发展,以转型发展、可持续发展为引领,突出改善民生,强化改革创新驱动,推进法治政府建设,确保社会和谐稳定,经济社会总体保持了平稳发展。经济发展步入新常态。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数74.81%,建筑容积率1.18,建设区域绿化覆盖率7.07%,固定资产投资强度195.62万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程28271.8528271.8544152.5144152.513636.151.1主要生产车间16963.1116963.1126491.5126491.512254.411.2辅助生产车间9046.999046.9914128.8014128.801163.571.3其他生产车间2261.752261.752560.852560.85218.172仓储工程5998.275998.2712299.6112299.61736.672.1成品贮存1499.571499.573074.903074.90184.172.2原料仓储3119.103119.106395.806395.80383.072.3辅助材料仓库1379.601379.602828.912828.91169.433供配电工程319.91319.91319.91319.9121.563.1供配电室319.91319.91319.91319.9121.564给排水工程367.89367.89367.89367.8919.284.1给排水367.89367.89367.89367.8919.285服务性工程3798.903798.903798.903798.90227.535.1办公用房1920.201920.201920.201920.20105.565.2生活服务1878.701878.701878.701878.70118.076消防及环保工程1071.691071.691071.691071.6972.216.1消防环保工程1071.691071.691071.691071.6972.217项目总图工程159.95159.95159.95159.95-114.927.1场地及道路硬化11002.801817.551817.557.2场区围墙1817.5511002.8011002.807.3安全保卫室159.95159.95159.95159.958绿化工程3536.95123.79合计39988.4763074.9963074.994722.27六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业;对投资项目的实施,他们中的绝大多数人持支持态度,并期待项目早日建成运营,以便获得更优越的工作与生活环境,增加收入,上、下游企业能优势互补、更好更快发展;因而,这些群体会各显其能积极配合;在项目运营中他们是最直接的获益者;项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染,对此存有疑虑;因而,需要进行必要宣传,使他们也认识到:投资项目工艺技术先进,节约能源消费,从而间接减少排放,不会对环境产生不利影响;以便提高他们的认同度。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 项目进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11822.16万元,占计划投资的51.77%。其中:完成固定资产投资7847.23万元,占总投资的66.38%;完成流动资金投资3974.93,占总投资的33.62%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11822.161.1完成比例51.77%2完成固定资产投资万元7847.232.1完成比例66.38%3完成流动资金投资万元3974.933.1完成比例33.62%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员682人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4641.2人均年工资万元4.681.3年工资额万元2581.962工程技术人员工资2.1平均人数人1022.2人均年工资万元5.072.3年工资额万元600.933企业管理人员工资3.1平均人数人273.2人均年工资万元7.853.3年工资额万元190.374品质管理人员工资4.1平均人数人554.2人均年工资万元5.054.3年工资额万元299.115其他人员工资5.1平均人数人345.2人均年工资万元4.615.3年工资额万元243.156职工工资总额万元26904.70五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15676.99(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4722.274907.11195.6215676.991.1工程费用万元4722.274907.1134065.721.1.1建筑工程费用万元4722.274722.2720.68%1.1.2设备购置及安装费万元4907.114907.1121.49%1.2工程建设其他费用万元6047.616047.6126.48%1.2.1无形资产万元3062.983062.981.3预备费万元2984.632984.631.3.1基本预备费万元1577.001577.001.3.2涨价预备费万元1407.631407.632建设期利息万元3固定资产投资现值万元15676.9915676.99(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金7161.02万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元34065.7215495.8028831.6634065.7234065.7234065.721.1应收账款万元10219.724598.877153.8010219.7210219.7210219.721.2存货万元15329.576898.3110730.7015329.5715329.5715329.571.2.1原辅材料万元4598.872069.493219.214598.874598.874598.871.2.2燃料动力万元229.94103.47160.96229.94229.94229.941.2.3在产品万元7051.603173.224936.127051.607051.607051.601.2.4产成品万元3449.151552.122414.413449.153449.153449.151.3现金万元8516.433832.395961.508516.438516.438516.432流动负债万元26904.7012107.1118833.2926904.7026904.7026904.702.1应付账款万元26904.7012107.1118833.2926904.7026904.7026904.703流动资金万元7161.023222.465012.717161.027161.027161.024铺底流动资金万元2386.981074.151670.902386.982386.982386.98(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资22838.01万元,其中:固定资产投资15676.99万元,占项目总投资的68.64%;流动资金7161.02万元,占项目总投资的31.36%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4722.27万元,占项目总投资的20.68%;设备购置费4907.11万元,占项目总投资的21.49%;其它投资6047.61万元,占项目总投资的26.48%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15676.99+7161.02=22838.01(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元15676.9968.64%1.1项目建设投资万元15676.9968.64%1.2建设期利息万元-2流动资金万元7161.0231.36%3总投资万元万元22838.01二、资金筹措全部自筹。第七章 经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入23668.20万元,总成本11355.39万元,利润总额12312.81万元,净利润309.15万元,增值税794.47万元,税金及附加9234.61万元,所得税3078.20万元;第二年收入36817.20万元,总成本16330.93万元,利润总额20486.27万元,净利润15364.70万元,增值税1235.84万元,税金及附加362.11万元,所得税5121.57万元;第三年生产负荷100%,收入52596.00万元,总成本39796.25万元,利润总额12799.75万元,净利润9599.81万元,增值税1765.48万元,税金及附加425.67万元,所得税3199.94万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入52596.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1765.48万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元23668.2036817.2052596.0052596.0052596.001.1中餐燃气灶万元23668.2036817.2052596.0052596.0052596.002现价增加值万元7573.8211781.5016830.7216830.7216830.723增
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