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文档简介
泓域咨询MACRO/ 新建液压手推搬运车项目立项申请报告新建液压手推搬运车项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入27581.22万元,同比增长11.79%(2909.88万元)。其中,主营业业务液压手推搬运车生产及销售收入为25322.88万元,占营业总收入的91.81%。根据初步统计测算,公司实现利润总额6462.91万元,较去年同期相比增长837.49万元,增长率14.89%;实现净利润4847.18万元,较去年同期相比增长578.96万元,增长率13.56%。二、项目概况(一)项目名称新建液压手推搬运车项目(二)项目选址xxx科技园(三)项目用地规模项目总用地面积39853.25平方米(折合约59.75亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.64%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率6.68%,固定资产投资强度166.41万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积39853.25平方米,建筑物基底占地面积29746.47平方米,总建筑面积59381.34平方米,其中:规划建设主体工程40096.65平方米,项目规划绿化面积3965.46平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计97台(套),设备购置费3624.96万元。(七)节能分析“新建液压手推搬运车项目建设项目”,年用电量649300.68千瓦时,年总用水量17839.77立方米,项目年综合总耗能量(当量值)81.32吨标准煤/年。达产年综合节能量21.62吨标准煤/年,项目总节能率29.58%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技园发展规划,符合xxx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13225.81万元,其中:固定资产投资9943.00万元,占项目总投资的75.18%;流动资金3282.81万元,占项目总投资的24.82%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入29826.00万元,总成本费用22928.34万元,税金及附加273.58万元,利润总额6897.66万元,利税总额8122.64万元,税后净利润5173.24万元,达产年纳税总额2949.39万元;达产年投资利润率52.15%,投资利税率61.42%,投资回报率39.11%,全部投资回收期4.06年,提供就业职位515个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技园及xxx科技园液压手推搬运车行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技园液压手推搬运车产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“新建液压手推搬运车项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技园经济发展,为社会提供就业职位515个,达产年纳税总额2949.39万元,可以促进xxx科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率52.15%,投资利税率61.42%,全部投资回报率39.11%,全部投资回收期4.06年,固定资产投资回收期4.06年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、关于淘汰落后产能、促进兼并重组。工业和信息化部充分发挥淘汰落后产能工作部际协调机制作用,2017年2月,联合各成员单位出台了关于利用综合标准依法依规推动落后产能退出的指导意见,以钢铁、煤炭、水泥、电解铝、平板玻璃为重点,完善以能耗、环保、质量、安全、技术为主的综合标准体系,严格常态化执法和强制性标准实施,形成多标准,多部门、多渠道协同推进工作格局,建立市场化、法治化淘汰落后产能长效机制。工业和信息化部充分发挥企业兼并重组工作部际协调机制作用,推动优化企业兼并重组市场环境,相关部门印发了60余个配套政策措施,制约企业兼并重组的相关问题得到很大程度缓解,企业兼并重组呈现出加速发展态势。发展改革委会同国资委等有关部门印发关于鼓励和规范国有企业投资项目引入非国有资本的指导意见,鼓励和规范国有企业投资项目引入非国有资本;积极开展混合所有制改革试点探索。国资委推动有条件的企业实施优先股试点,推进国有企业产权多元化改革。国家发展改革委、国资委等部门积极开展重点领域的混合所有制改革试点,鼓励支持引入民营资本进行战略投资。目前已开展两批19家国企混改试点,制度创新初显成效。通过改革试点,促进国有资本、集体资本、非公有资本等交叉持股、相互融合、同股同权,推动各种所有制资本取长补短、相互促进、共同发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米39853.2559.75亩1.1容积率1.491.2建筑系数74.64%1.3投资强度万元/亩166.411.4基底面积平方米29746.471.5总建筑面积平方米59381.341.6绿化面积平方米3965.46绿化率6.68%2总投资万元13225.812.1固定资产投资万元9943.002.1.1土建工程投资万元4258.952.1.1.1土建工程投资占比万元32.20%2.1.2设备投资万元3624.962.1.2.1设备投资占比27.41%2.1.3其它投资万元2059.092.1.3.1其它投资占比15.57%2.1.4固定资产投资占比75.18%2.2流动资金万元3282.812.2.1流动资金占比24.82%3收入万元29826.004总成本万元22928.345利润总额万元6897.666净利润万元5173.247所得税万元1.498增值税万元951.409税金及附加万元273.5810纳税总额万元2949.3911利税总额万元8122.6412投资利润率52.15%13投资利税率61.42%14投资回报率39.11%15回收期年4.0616设备数量台(套)9717年用电量千瓦时649300.6818年用水量立方米17839.7719总能耗吨标准煤81.3220节能率29.58%21节能量吨标准煤21.6222员工数量人515第二章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、创新、包容、开放是推动战略性新兴产业发展实现既定目标的关键因素。“创新是战略性新兴产业发展的灵魂;建立更加包容性的政府监管规范模式,为新产业新技术发展营造良好的生态环境;坚持开放理念,利用国际市场和国际技术资源推进发展。”21个重点工程作为推动战略性新兴产业发展的抓手,通过政策落实和试点等带动引领战略性新兴产业取得发展,推动我国形成全球产业发展新高地。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。制造业创新体系日趋完善。制造业创新中心建设新批复4家国家级中心。重点领域创新发展再创佳绩。国家科技重大专项扎实推进,AG600水陆两栖飞机成功实现水上首飞。工业强基工程稳步实施。首台套、首批次政策效应持续显现。评选出10个中国优秀工业设计奖。军民融合发展持续深化。嫦娥四号探测器成功发射。二、必要性分析1、世界复杂多变,人类社会向何处去、亚洲前途在哪里?在新的历史关头,中国将如何推动对外开放再扩大、深化改革再出发?面对这些时代之问,习近平主席在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上发表重要讲话,明确指出“开放”对世界各国的重大历史意义和现实意义,为准确把握历史规律、认清世界大势提出了“中国主张”,对进一步推动开放融合给出了“中国方案”。面对新的历史机遇和挑战,中国将继续坚定不移奉行互利共赢的开放战略,在开创对外开放全新局面中谋求更好发展,为亚洲乃至世界的繁荣注入新的动力。2、振兴实体经济,事关我国经济社会发展全局。近年来,习近平总书记在多个重要场合反复强调,我国是个大国,必须发展实体经济,不断推进工业现代化、提高制造业水平,不能“脱实向虚”。应该说,我们是靠实体经济发展起来的,还要依靠实体经济走向未来。任何时候,实体经济都是我国发展的根基;没有这个根基,我国经济非但走不远,而且难以在国际竞争中取胜。为此,建设现代化经济体系,必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址评价一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx科技园。区内地势平坦,交通便利,建区几年来,区内基础设施完善、配套,形成了高标准的街路网,中心基础设施已完成“七通一平”(上水、下水、电、气、热、通讯、路通、地势平),是业主投资办厂的理想场所。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数74.64%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率6.68%,固定资产投资强度166.41万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21030.7521030.7540096.6540096.653163.391.1主要生产车间12618.4512618.4524057.9924057.991961.301.2辅助生产车间6729.846729.8412830.9312830.931012.281.3其他生产车间1682.461682.462325.612325.61189.802仓储工程4461.974461.9712535.0512535.05719.232.1成品贮存1115.491115.493133.763133.76179.812.2原料仓储2320.222320.226518.236518.23374.002.3辅助材料仓库1026.251026.252883.062883.06165.423供配电工程237.97237.97237.97237.9715.363.1供配电室237.97237.97237.97237.9715.364给排水工程273.67273.67273.67273.6713.744.1给排水273.67273.67273.67273.6713.745服务性工程2825.912825.912825.912825.91162.145.1办公用房1680.131680.131680.131680.1387.565.2生活服务1145.781145.781145.781145.7865.256消防及环保工程797.21797.21797.21797.2151.466.1消防环保工程797.21797.21797.21797.2151.467项目总图工程118.99118.99118.99118.9923.787.1场地及道路硬化7871.651310.481310.487.2场区围墙1310.487871.657871.657.3安全保卫室118.99118.99118.99118.998绿化工程3138.48109.85合计29746.4759381.3459381.344258.95六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 建设及运营风险分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11265.64万元,占计划投资的85.18%。其中:完成固定资产投资8194.68万元,占总投资的72.74%;完成流动资金投资3070.96,占总投资的27.26%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11265.641.1完成比例85.18%2完成固定资产投资万元8194.682.1完成比例72.74%3完成流动资金投资万元3070.963.1完成比例27.26%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员515人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3501.2人均年工资万元4.631.3年工资额万元1973.042工程技术人员工资2.1平均人数人772.2人均年工资万元5.442.3年工资额万元533.503企业管理人员工资3.1平均人数人213.2人均年工资万元6.663.3年工资额万元164.504品质管理人员工资4.1平均人数人414.2人均年工资万元5.514.3年工资额万元230.695其他人员工资5.1平均人数人265.2人均年工资万元4.835.3年工资额万元152.566职工工资总额万元16092.22五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9943.00(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4258.953624.96166.419943.001.1工程费用万元4258.953624.9619375.031.1.1建筑工程费用万元4258.954258.9532.20%1.1.2设备购置及安装费万元3624.963624.9627.41%1.2工程建设其他费用万元2059.092059.0915.57%1.2.1无形资产万元1086.571086.571.3预备费万元972.52972.521.3.1基本预备费万元560.61560.611.3.2涨价预备费万元411.91411.912建设期利息万元3固定资产投资现值万元9943.009943.00(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3282.81万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19375.037529.5614882.3319375.0319375.0319375.031.1应收账款万元5812.512325.004650.015812.515812.515812.511.2存货万元8718.763487.516975.018718.768718.768718.761.2.1原辅材料万元2615.631046.252092.502615.632615.632615.631.2.2燃料动力万元130.7852.31104.63130.78130.78130.781.2.3在产品万元4010.631604.253208.504010.634010.634010.631.2.4产成品万元1961.72784.691569.381961.721961.721961.721.3现金万元4843.761937.503875.014843.764843.764843.762流动负债万元16092.226436.8912873.7816092.2216092.2216092.222.1应付账款万元16092.226436.8912873.7816092.2216092.2216092.223流动资金万元3282.811313.122626.253282.813282.813282.814铺底流动资金万元1094.26437.71875.421094.261094.261094.26(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13225.81万元,其中:固定资产投资9943.00万元,占项目总投资的75.18%;流动资金3282.81万元,占项目总投资的24.82%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4258.95万元,占项目总投资的32.20%;设备购置费3624.96万元,占项目总投资的27.41%;其它投资2059.09万元,占项目总投资的15.57%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9943.00+3282.81=13225.81(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9943.0075.18%1.1项目建设投资万元9943.0075.18%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3282.8124.82%3总投资万元万元13225.81二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11930.40万元,总成本4808.11万元,利润总额7122.29万元,净利润205.08万元,增值税380.56万元,税金及附加5341.72万元,所得税1780.57万元;第二年收入23860.80万元,总成本8232.66万元,利润总额15628.14万元,净利润11721.11万元,增值税761.12万元,税金及附加250.75万元,所得税3907.03万元;第三年生产负荷100%,收入29826.00万元,总成本22928.34万元,利润总额6897.66万元,净利润5173.24万元,增值税951.40万元,税金及附加273.58万元,所得税1724.41万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入29826.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=951.40万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11930.4023860.8029826.0029826.0029826.001.1液压手推搬运车万元11930.4023860.8029826.0029826.0029826.002现价增加值万元3817.737635.469544
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