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泓域咨询MACRO/ 拖链投资项目立项申请报告拖链投资项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入6415.98万元,同比增长23.61%(1225.39万元)。其中,主营业业务拖链生产及销售收入为5746.72万元,占营业总收入的89.57%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1718.79万元,较去年同期相比增长208.51万元,增长率13.81%;实现净利润1289.09万元,较去年同期相比增长212.80万元,增长率19.77%。二、项目概况(一)项目名称拖链投资项目(二)项目选址xxx工业园(三)项目用地规模项目总用地面积22704.68平方米(折合约34.04亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.76%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率5.48%,固定资产投资强度174.60万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积22704.68平方米,建筑物基底占地面积13568.32平方米,总建筑面积25656.29平方米,其中:规划建设主体工程19600.03平方米,项目规划绿化面积1405.32平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计97台(套),设备购置费2327.99万元。(七)节能分析“拖链投资项目建设项目”,年用电量1192500.10千瓦时,年总用水量7065.31立方米,项目年综合总耗能量(当量值)147.16吨标准煤/年。达产年综合节能量46.47吨标准煤/年,项目总节能率26.24%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业园发展规划,符合xxx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7566.93万元,其中:固定资产投资5943.38万元,占项目总投资的78.54%;流动资金1623.55万元,占项目总投资的21.46%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入12168.00万元,总成本费用9464.57万元,税金及附加135.57万元,利润总额2703.43万元,利税总额3211.89万元,税后净利润2027.57万元,达产年纳税总额1184.32万元;达产年投资利润率35.73%,投资利税率42.45%,投资回报率26.80%,全部投资回收期5.23年,提供就业职位211个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园及xxx工业园拖链行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园拖链产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“拖链投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园经济发展,为社会提供就业职位211个,达产年纳税总额1184.32万元,可以促进xxx工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率35.73%,投资利税率42.45%,全部投资回报率26.80%,全部投资回收期5.23年,固定资产投资回收期5.23年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、关于重点领域技术路线图。中国工程院已完成中国制造2025重点领域技术路线图(2017年版)的修订工作。根据重点领域路线图(2017年版),到2025年中国制造业将步入世界制造强国行列,十个重点领域23个优先发展方向将率先突破。一些领域将整体步入世界领先强国行列,成为引领者之一。如通信设备、轨道交通装备、电力装备、海洋工程装备及高技术船舶。一些领域将整体步入世界强国行列,并开发出一批处于世界领先水平的技术和产品。如航天装备、机器人、操作系统与工业软件、新能源汽车和智能网联汽车、前沿新材料、生物制药、高档数控机床与基础制造装备。一些领域与世界强国仍有一定的差距。如集成电路及其专用设备、民用航空装备。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米22704.6834.04亩1.1容积率1.131.2建筑系数59.76%1.3投资强度万元/亩174.601.4基底面积平方米13568.321.5总建筑面积平方米25656.291.6绿化面积平方米1405.32绿化率5.48%2总投资万元7566.932.1固定资产投资万元5943.382.1.1土建工程投资万元2010.322.1.1.1土建工程投资占比万元26.57%2.1.2设备投资万元2327.992.1.2.1设备投资占比30.77%2.1.3其它投资万元1605.072.1.3.1其它投资占比21.21%2.1.4固定资产投资占比78.54%2.2流动资金万元1623.552.2.1流动资金占比21.46%3收入万元12168.004总成本万元9464.575利润总额万元2703.436净利润万元2027.577所得税万元1.138增值税万元372.899税金及附加万元135.5710纳税总额万元1184.3211利税总额万元3211.8912投资利润率35.73%13投资利税率42.45%14投资回报率26.80%15回收期年5.2316设备数量台(套)9717年用电量千瓦时1192500.1018年用水量立方米7065.3119总能耗吨标准煤147.1620节能率26.24%21节能量吨标准煤46.4722员工数量人211第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、规划提出,到2020年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%。2015年,我国战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重为8%左右。未来5到10年,是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。把握加快经济结构优化升级的新机遇,坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇,在“巩固、增强、提升、畅通”八个字上下功夫,加快推动产业结构升级和发展方式转变,为高质量发展打开新局面。把握提升科技创新能力的新机遇,在开放的环境中推动自主创新,补上核心技术等发展短板,把创新主动权、发展主动权牢牢掌握在自己手中。二、必要性分析1、我国目前的经济发展基于净出口、投资、消费的经济结构,但是这种经济结构并不利于我国的长期的经济发展。为了让经济结构符合经济发展,我国把新常态引入到了经济发展中去,但是新常态不仅给经济发展带来了诸多机遇,同时也带来了很多挑战,让我国的经济无法快速发展,比如说财政收支平衡受影响,银行储蓄变动这些都会影响到我国的经济发展,所以应该把控经济发展新常态趋势,应对不良影响。2、这些年,为推动绿色发展,中央积极谋划顶层设计、持续加大投入,做了许多工作。各地各部门亦重拳治理大气雾霾和水污染、加强生态安全屏障建设、大力发展节能环保产业。然而,相比于已经取得的成绩,今后的任务更重,时间更紧。今年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年,在这一关键时期,必须推动绿色发展取得新的突破,抓紧构建起绿色发展的大格局,为实现全面建成小康社会目标打下坚实基础。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目建设地分析一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园。园区2008月经省人民政府批准为省级经济园区,规划面积60平方公里,已建成面积45平方公里。园区地理位置优越,水陆交通便利。园区内给排水、供电、通讯、宽带等配套设施齐全,商贸物流体系日臻完善。营造了“三通一平”、“七通一平”的城市基础设施和“天蓝、地绿、水清”的生活、工作环境。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数59.76%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率5.48%,固定资产投资强度174.60万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9592.809592.8019600.0319600.031689.351.1主要生产车间5755.685755.6811760.0211760.021047.401.2辅助生产车间3069.703069.706272.016272.01540.591.3其他生产车间767.42767.421136.801136.80101.362仓储工程2035.252035.253936.573936.57246.762.1成品贮存508.81508.81984.14984.1461.692.2原料仓储1058.331058.332047.022047.02128.322.3辅助材料仓库468.11468.11905.41905.4156.753供配电工程108.55108.55108.55108.557.653.1供配电室108.55108.55108.55108.557.654给排水工程124.83124.83124.83124.836.854.1给排水124.83124.83124.83124.836.855服务性工程1288.991288.991288.991288.9980.805.1办公用房672.06672.06672.06672.0634.985.2生活服务616.93616.93616.93616.9336.796消防及环保工程363.63363.63363.63363.6325.646.1消防环保工程363.63363.63363.63363.6325.647项目总图工程54.2754.2754.2754.27-102.247.1场地及道路硬化3518.72544.74544.747.2场区围墙544.743518.723518.727.3安全保卫室54.2754.2754.2754.278绿化工程1585.9755.51合计13568.3225656.2925656.292010.32六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4373.56万元,占计划投资的57.80%。其中:完成固定资产投资2986.92万元,占总投资的68.30%;完成流动资金投资1386.64,占总投资的31.70%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4373.561.1完成比例57.80%2完成固定资产投资万元2986.922.1完成比例68.30%3完成流动资金投资万元1386.643.1完成比例31.70%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员211人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1431.2人均年工资万元5.771.3年工资额万元826.392工程技术人员工资2.1平均人数人322.2人均年工资万元5.512.3年工资额万元183.953企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元6.423.3年工资额万元60.844品质管理人员工资4.1平均人数人174.2人均年工资万元5.774.3年工资额万元86.585其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元4.705.3年工资额万元47.626职工工资总额万元7265.45五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5943.38(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2010.322327.99174.605943.381.1工程费用万元2010.322327.998889.001.1.1建筑工程费用万元2010.322010.3226.57%1.1.2设备购置及安装费万元2327.992327.9930.77%1.2工程建设其他费用万元1605.071605.0721.21%1.2.1无形资产万元690.79690.791.3预备费万元914.28914.281.3.1基本预备费万元380.49380.491.3.2涨价预备费万元533.79533.792建设期利息万元3固定资产投资现值万元5943.385943.38(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1623.55万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8889.003810.015250.438889.008889.008889.001.1应收账款万元2666.701066.681866.692666.702666.702666.701.2存货万元4000.051600.022800.034000.054000.054000.051.2.1原辅材料万元1200.02480.01840.011200.021200.021200.021.2.2燃料动力万元60.0024.0042.0060.0060.0060.001.2.3在产品万元1840.02736.011288.021840.021840.021840.021.2.4产成品万元900.01360.00630.01900.01900.01900.011.3现金万元2222.25888.901555.572222.252222.252222.252流动负债万元7265.452906.185085.817265.457265.457265.452.1应付账款万元7265.452906.185085.817265.457265.457265.453流动资金万元1623.55649.421136.481623.551623.551623.554铺底流动资金万元541.18216.47378.83541.18541.18541.18(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7566.93万元,其中:固定资产投资5943.38万元,占项目总投资的78.54%;流动资金1623.55万元,占项目总投资的21.46%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2010.32万元,占项目总投资的26.57%;设备购置费2327.99万元,占项目总投资的30.77%;其它投资1605.07万元,占项目总投资的21.21%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5943.38+1623.55=7566.93(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5943.3878.54%1.1项目建设投资万元5943.3878.54%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1623.5521.46%3总投资万元万元7566.93二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4867.20万元,总成本2930.45万元,利润总额1936.75万元,净利润108.72万元,增值税149.16万元,税金及附加1452.56万元,所得税484.19万元;第二年收入8517.60万元,总成本4448.14万元,利润总额4069.46万元,净利润3052.09万元,增值税261.02万元,税金及附加122.14万元,所得税1017.37万元;第三年生产负荷100%,收入12168.00万元,总成本9464.57万元,利润总额2703.43万元,净利润2027.57万元,增值税372.89万元,税金及附加135.57万元,所得税675.86万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入12168.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=372.89万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4867.208517.6012168.0012168.0012168.001.1拖链万元4867.208517.6012168.0012168.0012168.002现价增加值万元1557.502725.633893.763893.763893.763增值税万元149.162

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