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泓域咨询MACRO/ 新建车辆零件项目立项申请报告新建车辆零件项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入7077.83万元,同比增长9.85%(634.91万元)。其中,主营业业务车辆零件生产及销售收入为6293.60万元,占营业总收入的88.92%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1863.36万元,较去年同期相比增长348.97万元,增长率23.04%;实现净利润1397.52万元,较去年同期相比增长145.36万元,增长率11.61%。二、项目概况(一)项目名称新建车辆零件项目(二)项目选址xxx高新技术产业开发区(三)项目用地规模项目总用地面积9491.41平方米(折合约14.23亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数77.86%,建筑容积率1.24,建设区域绿化覆盖率7.20%,固定资产投资强度172.35万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积9491.41平方米,建筑物基底占地面积7390.01平方米,总建筑面积11769.35平方米,其中:规划建设主体工程8550.19平方米,项目规划绿化面积847.68平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计86台(套),设备购置费1217.72万元。(七)节能分析“新建车辆零件项目建设项目”,年用电量781683.16千瓦时,年总用水量5442.94立方米,项目年综合总耗能量(当量值)96.53吨标准煤/年。达产年综合节能量33.92吨标准煤/年,项目总节能率20.04%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划,符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3387.54万元,其中:固定资产投资2452.54万元,占项目总投资的72.40%;流动资金935.00万元,占项目总投资的27.60%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7554.00万元,总成本费用5745.39万元,税金及附加67.90万元,利润总额1808.61万元,利税总额2125.97万元,税后净利润1356.46万元,达产年纳税总额769.51万元;达产年投资利润率53.39%,投资利税率62.76%,投资回报率40.04%,全部投资回收期4.00年,提供就业职位158个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业开发区及xxx高新技术产业开发区车辆零件行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业开发区车辆零件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“新建车辆零件项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业开发区经济发展,为社会提供就业职位158个,达产年纳税总额769.51万元,可以促进xxx高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率53.39%,投资利税率62.76%,全部投资回报率40.04%,全部投资回收期4.00年,固定资产投资回收期4.00年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、支持企业运用商标品牌参与国际竞争,健全企业商标海外维权协调机制。引导企业在实施“走出去”战略中“商标先行”,通过马德里商标国际注册等途径,加强商标海外布局规划,拓展商标海外布局渠道。探索建立中国企业商标海外维权信息收集平台。进一步加大海外商标维权援助力度,协助企业解决海外商标注册与维权问题。(工商总局、商务部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米9491.4114.23亩1.1容积率1.241.2建筑系数77.86%1.3投资强度万元/亩172.351.4基底面积平方米7390.011.5总建筑面积平方米11769.351.6绿化面积平方米847.68绿化率7.20%2总投资万元3387.542.1固定资产投资万元2452.542.1.1土建工程投资万元824.042.1.1.1土建工程投资占比万元24.33%2.1.2设备投资万元1217.722.1.2.1设备投资占比35.95%2.1.3其它投资万元410.782.1.3.1其它投资占比12.13%2.1.4固定资产投资占比72.40%2.2流动资金万元935.002.2.1流动资金占比27.60%3收入万元7554.004总成本万元5745.395利润总额万元1808.616净利润万元1356.467所得税万元1.248增值税万元249.469税金及附加万元67.9010纳税总额万元769.5111利税总额万元2125.9712投资利润率53.39%13投资利税率62.76%14投资回报率40.04%15回收期年4.0016设备数量台(套)8617年用电量千瓦时781683.1618年用水量立方米5442.9419总能耗吨标准煤96.5320节能率20.04%21节能量吨标准煤33.9222员工数量人158第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、积极把握战略性新兴产业的投资机遇。“十二五”期间,我国节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等战略性新兴产业快速发展。2016年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到10%左右,产业创新能力和盈利能力明显提升。新一代信息技术、生物、新能源等领域一批企业的竞争力进入国际市场第一方阵,高铁、通信、航天装备、核电设备等国际化发展实现突破,一批产值规模千亿元以上的新兴产业集群有力支撑了区域经济转型升级。大众创业、万众创新蓬勃兴起,战略性新兴产业广泛融合,加快推动了传统产业转型升级,涌现了大批新技术、新产品、新业态、新模式,创造了大量就业岗位,成为稳增长、促改革、调结构、惠民生的有力支撑。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。坚持创新驱动让我国战略性新兴产业保持蓬勃发展态势。2016年和2017年,全国战略性新兴产业工业部分增速高于同期全国水平40%以上。2018年上半年,战略性新兴产业工业和服务业增速仍旧分别比总体增速高出30%。在新一轮科技革命和产业变革加速重构全球创新版图、重塑全球经济结构的大背景下,我国创新创业更加活跃。2017年中国大众创业万众创新发展报告指出,全国创业孵化载体内企业就业人数超过200万人,每家企业平均带动就业43人。大力推动创新驱动发展,努力拓展发展空间。国家发展改革委10月发布的报告指出,大众创业、万众创新为我国稳定和扩大就业提供了重要支撑。初步统计显示,新动能对新增就业的贡献率达到70%左右。二、必要性分析1、贯彻稳中求进工作总基调,不是无所作为,不是不敢作为,而是要知难而进、奋发有为、以进促稳。2017年我们将召开党的十九大,明年也是实施“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年,做好经济工作意义重大。全党要坚定信心,按照党中央对经济工作作出的重大决策部署,贯彻党中央确定的经济工作思路和方法,以改革创新的精神状态、求真务实的优良作风,充分调动各方面干事创业的积极性,坚定不移推进供给侧结构性改革,更好解决经济社会发展的深层矛盾和问题,全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。“纷繁世事多元应,击鼓催征稳驭舟”。全党要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,各级领导干部要把落实党中央经济决策部署作为政治责任,党中央制定的方针政策必须执行,党中央确定的改革方案必须落实,尽职尽责、尽心尽力,不断推进经济平稳健康发展和社会和谐稳定,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。2、“十三五”是我省产业结构调整的关键时期,优势传统产业转型升级发展面临新的机遇和挑战,既有世界产业技术和分工格局调整的深刻影响,也有国内加快经济发展方式转变的紧迫要求,只有加快转型升级,才能实现优势传统产业又好又快发展。新一轮科技革命和产业变革助推优势传统工业升级发展。当今以信息技术和制造技术深度融合为趋势、以数字化网络化智能化制造为标志的新一轮科技革命和产业变革迅速孕育兴起,新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点加快形成。现代信息技术在三维(3D)打印、移动互联网、云计算、大数据、生物工程、新能源、新材料等领域取得重大突破。基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革,推动全球产业价值链拓展和升级。发达国家以新技术为依托的高端制造环节向发展中国家转移扩散的程度加大、速度加快,转移方式也日趋深度化和广度化。先进制造业带动传统制造业发展加速,优势传统工业转型升级、创新发展迎来重大机遇。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业开发区。园区培育特色产业园区发展。围绕高端装备制造、轨道交通、航空航天、节能与新能源汽车、新一代信息技术、新材料、新能源、节能环保、生物医药等新兴产业。发挥园区的辐射带动作用,积极推进省级高新区建设布局,引导产业园区走创新发展之路。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数77.86%,建筑容积率1.24,建设区域绿化覆盖率7.20%,固定资产投资强度172.35万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5224.745224.748550.198550.19658.511.1主要生产车间3134.843134.845130.115130.11408.281.2辅助生产车间1671.921671.922736.062736.06210.721.3其他生产车间417.98417.98495.91495.9139.512仓储工程1108.501108.502092.452092.45117.202.1成品贮存277.13277.13523.11523.1129.302.2原料仓储576.42576.421088.071088.0760.942.3辅助材料仓库254.96254.96481.26481.2626.963供配电工程59.1259.1259.1259.123.733.1供配电室59.1259.1259.1259.123.734给排水工程67.9967.9967.9967.993.334.1给排水67.9967.9967.9967.993.335服务性工程702.05702.05702.05702.0539.325.1办公用房334.37334.37334.37334.3716.465.2生活服务367.68367.68367.68367.6822.706消防及环保工程198.05198.05198.05198.0512.486.1消防环保工程198.05198.05198.05198.0512.487项目总图工程29.5629.5629.5629.56-34.227.1场地及道路硬化1953.30353.02353.027.2场区围墙353.021953.301953.307.3安全保卫室29.5629.5629.5629.568绿化工程676.7323.69合计7390.0111769.3511769.35824.04六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体的切身利益,在具体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面意见,做好有关人员的思想工作,使受补偿者从中得到实惠,使他们的生活水平得到提高,设置安全防范措施,确保施工期周边群众的出行安全。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3172.81万元,占计划投资的93.66%。其中:完成固定资产投资2452.88万元,占总投资的77.31%;完成流动资金投资719.93,占总投资的22.69%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3172.811.1完成比例93.66%2完成固定资产投资万元2452.882.1完成比例77.31%3完成流动资金投资万元719.933.1完成比例22.69%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员158人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1071.2人均年工资万元4.691.3年工资额万元508.592工程技术人员工资2.1平均人数人242.2人均年工资万元5.652.3年工资额万元138.653企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元7.713.3年工资额万元38.484品质管理人员工资4.1平均人数人134.2人均年工资万元5.504.3年工资额万元66.655其他人员工资5.1平均人数人85.2人均年工资万元5.505.3年工资额万元60.506职工工资总额万元4715.84五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2452.54(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元824.041217.72172.352452.541.1工程费用万元824.041217.725650.841.1.1建筑工程费用万元824.04824.0424.33%1.1.2设备购置及安装费万元1217.721217.7235.95%1.2工程建设其他费用万元410.78410.7812.13%1.2.1无形资产万元214.04214.041.3预备费万元196.74196.741.3.1基本预备费万元101.61101.611.3.2涨价预备费万元95.1395.132建设期利息万元3固定资产投资现值万元2452.542452.54(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金935.00万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5650.842970.244070.045650.845650.845650.841.1应收账款万元1695.25932.391271.441695.251695.251695.251.2存货万元2542.881398.581907.162542.882542.882542.881.2.1原辅材料万元762.86419.58572.15762.86762.86762.861.2.2燃料动力万元38.1420.9828.6138.1438.1438.141.2.3在产品万元1169.72643.35877.291169.721169.721169.721.2.4产成品万元572.15314.68429.11572.15572.15572.151.3现金万元1412.71776.991059.531412.711412.711412.712流动负债万元4715.842593.713536.884715.844715.844715.842.1应付账款万元4715.842593.713536.884715.844715.844715.843流动资金万元935.00514.25701.25935.00935.00935.004铺底流动资金万元311.66171.42233.75311.66311.66311.66(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3387.54万元,其中:固定资产投资2452.54万元,占项目总投资的72.40%;流动资金935.00万元,占项目总投资的27.60%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资824.04万元,占项目总投资的24.33%;设备购置费1217.72万元,占项目总投资的35.95%;其它投资410.78万元,占项目总投资的12.13%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2452.54+935.00=3387.54(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2452.5472.40%1.1项目建设投资万元2452.5472.40%1.2建设期利息万元-2流动资金万元935.0027.60%3总投资万元万元3387.54二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4154.70万元,总成本16606.07万元,利润总额-12451.37万元,净利润54.43万元,增值税137.20万元,税金及附加-9338.53万元,所得税-3112.84万元;第二年收入5665.50万元,总成本21093.15万元,利润总额-15427.65万元,净利润-11570.74万元,增值税187.09万元,税金及附加60.42万元,所得税-3856.91万元;第三年生产负荷100%,收入7554.00万元,总成本5745.39万元,利润总额1808.61万元,净利润1356.46万元,增值税249.46万元,税金及附加67.90万元,所得税452.15万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入7554.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=249.46万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4154.705665.507554.007554.007554.001.1车辆零件万元4154.705665.507554.007554.007554.002现价增加值万元1329.501812.962417.282417.2
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