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泓域咨询MACRO/ 新建捣固装置项目立项申请报告新建捣固装置项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx有限公司实现营业收入6271.87万元,同比增长23.37%(1188.21万元)。其中,主营业业务捣固装置生产及销售收入为5735.20万元,占营业总收入的91.44%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1220.56万元,较去年同期相比增长240.97万元,增长率24.60%;实现净利润915.42万元,较去年同期相比增长186.36万元,增长率25.56%。二、项目概况(一)项目名称新建捣固装置项目(二)项目选址xxx产业示范园区(三)项目用地规模项目总用地面积10385.19平方米(折合约15.57亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数75.15%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率7.67%,固定资产投资强度186.10万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积10385.19平方米,建筑物基底占地面积7804.47平方米,总建筑面积13500.75平方米,其中:规划建设主体工程9156.36平方米,项目规划绿化面积1036.00平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计102台(套),设备购置费1030.16万元。(七)节能分析“新建捣固装置项目建设项目”,年用电量730503.95千瓦时,年总用水量4862.79立方米,项目年综合总耗能量(当量值)90.20吨标准煤/年。达产年综合节能量31.69吨标准煤/年,项目总节能率26.29%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范园区发展规划,符合xxx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3884.95万元,其中:固定资产投资2897.58万元,占项目总投资的74.58%;流动资金987.37万元,占项目总投资的25.42%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7729.00万元,总成本费用6115.97万元,税金及附加68.24万元,利润总额1613.03万元,利税总额1903.76万元,税后净利润1209.77万元,达产年纳税总额693.99万元;达产年投资利润率41.52%,投资利税率49.00%,投资回报率31.14%,全部投资回收期4.71年,提供就业职位145个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范园区及xxx产业示范园区捣固装置行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范园区捣固装置产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“新建捣固装置项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范园区经济发展,为社会提供就业职位145个,达产年纳税总额693.99万元,可以促进xxx产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率41.52%,投资利税率49.00%,全部投资回报率31.14%,全部投资回收期4.71年,固定资产投资回收期4.71年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、在我国战略性新兴产业发展的过程中,产业规制不当使一些行业存在事实上的进入壁垒。这种壁垒的存在使有投资冲动的民营资本难以进入相关战略性新兴产业领域,而一些已经进入这一领域的企业由于对老产品生产线的投入较多,已经获得了较大的市场份额,对于新产品、新市场的开发不愿意积极投入,从而阻碍了战略性新兴产业的发展。相关政策规划要求结合战略性新兴产业发展要求,加快清理战略性新兴产业相关领域的准入条件,制定和完善项目审批、核准、备案等相关管理办法。对此,刘峰认为,这一措施将改善壁垒所带来的阻碍,从而推动战略性新兴产业的发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米10385.1915.57亩1.1容积率1.301.2建筑系数75.15%1.3投资强度万元/亩186.101.4基底面积平方米7804.471.5总建筑面积平方米13500.751.6绿化面积平方米1036.00绿化率7.67%2总投资万元3884.952.1固定资产投资万元2897.582.1.1土建工程投资万元1123.492.1.1.1土建工程投资占比万元28.92%2.1.2设备投资万元1030.162.1.2.1设备投资占比26.52%2.1.3其它投资万元743.932.1.3.1其它投资占比19.15%2.1.4固定资产投资占比74.58%2.2流动资金万元987.372.2.1流动资金占比25.42%3收入万元7729.004总成本万元6115.975利润总额万元1613.036净利润万元1209.777所得税万元1.308增值税万元222.499税金及附加万元68.2410纳税总额万元693.9911利税总额万元1903.7612投资利润率41.52%13投资利税率49.00%14投资回报率31.14%15回收期年4.7116设备数量台(套)10217年用电量千瓦时730503.9518年用水量立方米4862.7919总能耗吨标准煤90.2020节能率26.29%21节能量吨标准煤31.6922员工数量人145第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、在“十二五”国家战略性新兴产业发展规划中,明确要加快培育和发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等七大战略性新兴产业。 “十三五”国家战略性新兴产业领域的选择与“十二五”一脉相承,在前期发展基础上根据科技创新前沿发展情况和经济社会发展的重大需求,整合创新为五大领域。其中,数字创意近年来有突破性发展,被纳入“十三五”战略性新兴产业重点领域。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。经济发展新动能指数逐年攀升,表明我国经济发展新动能加速发展壮大,经济活力进一步释放,成为缓解经济下行压力,推动高质量发展的重要动力。中央政治局会议明确要求,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推进高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持深化市场化改革、扩大高水平开放。二、必要性分析1、资源环境的硬约束是当前经济社会发展的一个重大瓶颈。一方面,资源环境承载力已接近极限,高投入、高消耗、高污染的传统发展方式已经不可持续,走绿色、低碳的发展道路势在必行。另一方面,广大人民群众对生态环境的质量要求不断提升,“求生态”“盼环保”的意识深入人心,生态环境的质量直接决定着群众生活质量,甚至影响人民对改革发展成果的获得感。走绿色发展道路,不仅是改善生态环境、保护绿水青山的民生需求,更是调整经济结构、转变发展方式、实现可持续发展的必然选择,关乎经济社会发展全局。2、传统工业普遍存在运营效率低、市场竞争力不强、产品知名度不高的问题。面对剧烈的市场竞争,许多企业因产品科技含量低,附加值不高,没有科学的管理组织架构,缺乏核心竞争力而面临生存压力。党的十八届五中全会作出的“十三五”规划建议提出,在国际发展竞争日趋激烈和我国发展动力转换的形势下,必须把发展基点放在创新上。要拓展产业发展空间,支持传统产业优化升级。我省正处在改革发展的关键时刻,结构调整的任务十分繁重。在稳增长保态势的攻坚阶段,我省必须进一步加快传统支柱产业转型升级步伐,推进企业解困和产业结构战略性调整,促进发展质量和效益稳步提升。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范园区。园区全面落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,紧密结合全省一核三极四带多点发展战略布局和供给侧结构性改革重点,统筹相关配套政策,联动推进园区建设,以提高产业园区发展质量为中心,以改革创新为动力,在去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板上下功夫,推动产业园区规划布局、产业发展、基础设施、管理服务等全面升级,不断增强产业园区竞争力,将产业园区打造成为经济发展带动区、城市综合功能新区、对外开放先导区和现代产业发展集聚区。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数75.15%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率7.67%,固定资产投资强度186.10万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5517.765517.769156.369156.36838.161.1主要生产车间3310.663310.665493.825493.82519.661.2辅助生产车间1765.681765.682930.042930.04268.211.3其他生产车间441.42441.42531.07531.0750.292仓储工程1170.671170.672823.852823.85187.992.1成品贮存292.67292.67705.96705.9647.002.2原料仓储608.75608.751468.401468.4097.752.3辅助材料仓库269.25269.25649.49649.4943.243供配电工程62.4462.4462.4462.444.683.1供配电室62.4462.4462.4462.444.684给排水工程71.8071.8071.8071.804.184.1给排水71.8071.8071.8071.804.185服务性工程741.42741.42741.42741.4249.365.1办公用房305.79305.79305.79305.7921.235.2生活服务435.63435.63435.63435.6328.026消防及环保工程209.16209.16209.16209.1615.676.1消防环保工程209.16209.16209.16209.1615.677项目总图工程31.2231.2231.2231.22-7.847.1场地及道路硬化2158.03413.14413.147.2场区围墙413.142158.032158.037.3安全保卫室31.2231.2231.2231.228绿化工程893.9031.29合计7804.4713500.7513500.751123.49六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2672.46万元,占计划投资的68.79%。其中:完成固定资产投资1626.47万元,占总投资的60.86%;完成流动资金投资1045.99,占总投资的39.14%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2672.461.1完成比例68.79%2完成固定资产投资万元1626.472.1完成比例60.86%3完成流动资金投资万元1045.993.1完成比例39.14%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员145人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人991.2人均年工资万元5.871.3年工资额万元422.552工程技术人员工资2.1平均人数人222.2人均年工资万元5.702.3年工资额万元113.373企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元6.303.3年工资额万元44.424品质管理人员工资4.1平均人数人124.2人均年工资万元5.464.3年工资额万元60.815其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元5.135.3年工资额万元29.136职工工资总额万元4795.79五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2897.58(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1123.491030.16186.102897.581.1工程费用万元1123.491030.165783.161.1.1建筑工程费用万元1123.491123.4928.92%1.1.2设备购置及安装费万元1030.161030.1626.52%1.2工程建设其他费用万元743.93743.9319.15%1.2.1无形资产万元441.21441.211.3预备费万元302.72302.721.3.1基本预备费万元152.04152.041.3.2涨价预备费万元150.68150.682建设期利息万元3固定资产投资现值万元2897.582897.58(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金987.37万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5783.163313.524124.375783.165783.165783.161.1应收账款万元1734.95954.221387.961734.951734.951734.951.2存货万元2602.421431.332081.942602.422602.422602.421.2.1原辅材料万元780.73429.40624.58780.73780.73780.731.2.2燃料动力万元39.0421.4731.2339.0439.0439.041.2.3在产品万元1197.11658.41957.691197.111197.111197.111.2.4产成品万元585.54322.05468.44585.54585.54585.541.3现金万元1445.79795.181156.631445.791445.791445.792流动负债万元4795.792637.683836.634795.794795.794795.792.1应付账款万元4795.792637.683836.634795.794795.794795.793流动资金万元987.37543.05789.90987.37987.37987.374铺底流动资金万元329.12181.02263.30329.12329.12329.12(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3884.95万元,其中:固定资产投资2897.58万元,占项目总投资的74.58%;流动资金987.37万元,占项目总投资的25.42%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1123.49万元,占项目总投资的28.92%;设备购置费1030.16万元,占项目总投资的26.52%;其它投资743.93万元,占项目总投资的19.15%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2897.58+987.37=3884.95(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2897.5874.58%1.1项目建设投资万元2897.5874.58%1.2建设期利息万元-2流动资金万元987.3725.42%3总投资万元万元3884.95二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4250.95万元,总成本25561.76万元,利润总额-21310.81万元,净利润56.23万元,增值税122.37万元,税金及附加-15983.11万元,所得税-5327.70万元;第二年收入6183.20万元,总成本34787.88万元,利润总额-28604.68万元,净利润-21453.51万元,增值税177.99万元,税金及附加62.90万元,所得税-7151.17万元;第三年生产负荷100%,收入7729.00万元,总成本6115.97万元,利润总额1613.03万元,净利润1209.77万元,增值税222.49万元,税金及附加68.24万元,所得税403.26万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入7729.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=222.49万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4250.956183.207729.007729.007729.001.1捣固装置万元4250.956183.207729.007729.007729.002现价增加值万元1360.301978.622473.282473.282473.283增

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