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泓域咨询MACRO/ 新建珠宝秤项目立项申请报告新建珠宝秤项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入12739.79万元,同比增长17.58%(1904.38万元)。其中,主营业业务珠宝秤生产及销售收入为10769.19万元,占营业总收入的84.53%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2655.50万元,较去年同期相比增长309.52万元,增长率13.19%;实现净利润1991.63万元,较去年同期相比增长388.39万元,增长率24.23%。二、项目概况(一)项目名称新建珠宝秤项目(二)项目选址xxx新兴产业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积31509.08平方米(折合约47.24亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数72.50%,建筑容积率1.18,建设区域绿化覆盖率5.77%,固定资产投资强度193.77万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积31509.08平方米,建筑物基底占地面积22844.08平方米,总建筑面积37180.71平方米,其中:规划建设主体工程24428.90平方米,项目规划绿化面积2147.05平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计93台(套),设备购置费3980.39万元。(七)节能分析“新建珠宝秤项目建设项目”,年用电量706663.71千瓦时,年总用水量9787.21立方米,项目年综合总耗能量(当量值)87.69吨标准煤/年。达产年综合节能量30.81吨标准煤/年,项目总节能率27.70%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范区发展规划,符合xxx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11244.45万元,其中:固定资产投资9153.69万元,占项目总投资的81.41%;流动资金2090.76万元,占项目总投资的18.59%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15006.00万元,总成本费用11688.72万元,税金及附加180.94万元,利润总额3317.28万元,利税总额3955.78万元,税后净利润2487.96万元,达产年纳税总额1467.82万元;达产年投资利润率29.50%,投资利税率35.18%,投资回报率22.13%,全部投资回收期6.02年,提供就业职位283个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范区及xxx新兴产业示范区珠宝秤行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范区珠宝秤产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“新建珠宝秤项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范区经济发展,为社会提供就业职位283个,达产年纳税总额1467.82万元,可以促进xxx新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率29.50%,投资利税率35.18%,全部投资回报率22.13%,全部投资回收期6.02年,固定资产投资回收期6.02年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、在组织结构上,一方面优化企业兼并重组环境。2014年,国务院印发关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见(国发201414号),明确提出放宽民营资本市场准入;向民营资本开放非明确禁止进入的行业和领域;推动企业股份制改造,发展混合所有制经济,支持国有企业母公司通过出让股份、增资扩股、合资合作引入民营资本;加快垄断行业改革,向民营资本开放垄断行业的竞争性业务领域;优势企业不得利用垄断力量限制民营企业参与市场竞争;深化国有企业改革;深入推进国有企业产权多元化改革,完善公司治理结构等一系列政策措施。关于发展混合所有制经济,中共中央国务院关于深化国有企业改革的指导意见(中发201522号)和国务院关于国有企业发展混合所有制经济的意见(国发201554号)对国有企业发展混合所有制经济作出了明确部署。另一方面,优化中小企业发展环境,促进大中小企业协调发展。中国制造2025提出激发中小企业创业创新活力,发展一批主营业务突出、竞争力强、成长性好、专注于细分市场的专业化“小巨人”企业。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米31509.0847.24亩1.1容积率1.181.2建筑系数72.50%1.3投资强度万元/亩193.771.4基底面积平方米22844.081.5总建筑面积平方米37180.711.6绿化面积平方米2147.05绿化率5.77%2总投资万元11244.452.1固定资产投资万元9153.692.1.1土建工程投资万元3246.392.1.1.1土建工程投资占比万元28.87%2.1.2设备投资万元3980.392.1.2.1设备投资占比35.40%2.1.3其它投资万元1926.912.1.3.1其它投资占比17.14%2.1.4固定资产投资占比81.41%2.2流动资金万元2090.762.2.1流动资金占比18.59%3收入万元15006.004总成本万元11688.725利润总额万元3317.286净利润万元2487.967所得税万元1.188增值税万元457.569税金及附加万元180.9410纳税总额万元1467.8211利税总额万元3955.7812投资利润率29.50%13投资利税率35.18%14投资回报率22.13%15回收期年6.0216设备数量台(套)9317年用电量千瓦时706663.7118年用水量立方米9787.2119总能耗吨标准煤87.6920节能率27.70%21节能量吨标准煤30.8122员工数量人283第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、根据“十三五”规划纲要,未来五年计划实施的100项重大工程及项目中,超过一半的和战略性新兴产业相关,以使战略性新兴产业增加值占GDP的比重达15%的战略目标顺利实现。2017年,促进战略性新兴产业发展的政策体系将进一步细化落地,政策组合进一步衔接优化,前沿技术和重点领域发展指导规划相继出台,产业调整和变革方面进一步明晰,产业发展将进入全面深入推进期。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。11月30日,国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。11月份,制造业采购经理指数(PMI)为50.0%,比上月小幅回落0.2个百分点,处于临界点;非制造业商务活动指数为53.4%,比上月回落0.5个百分点。二、必要性分析1、2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年,也是全面深化改革的关键之年和全面推进依法治国的开局之年,更需要继续坚持稳中求进工作总基调,保持稳增长和调结构平衡,坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路,主动适应经济发展新常态,为深化改革开放和经济结构调整创造稳定的宏观环境,为经济社会发展创造良好预期和新的动力。2、我市在构建产业新体系过程中,要坚持一手抓新兴产业培育和发展,一手抓传统产业转型和升级,处理好传统产业与新兴产业的关系。传统产业不仅不应放弃或替代,还应把传统产业当作发展现代产业的基础和出发点去转型升级,以实现现代产业发展的同时,传统产业也随之协同发展,进而强化我市规模化综合制造能力优势。而且,传统产业界定也具有地域性,不能用绝对的眼光、静止的标准在不同经济发展水平的地区间套用。在珠三角经济发达地区是传统产业乃至衰退产业,发展已趋成熟,增长缓慢甚至开始萎缩,而在一些落后地区则可能还是朝阳产业、新兴产业,刚刚萌芽,亟需发展。传统产业转型升级是我市构建产业新体系、保持综合制造体系一个不可缺少的环节。要坚守实体经济之根,对传统制造业“不抛弃、不放弃”,从产业生态高度把产业链条中不可或缺的企业稳定下来,保持和提升我市综合制造体系的完整性。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 项目建设地分析一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范区。园区不断完善自身创新体系建设,加快承接国际、沿海产业转移,促进优势产业集聚,推进产业结构从低附加值的一般加工业为主向高附加值的先进制造业和高新技术产业为主转变,产业组织形态从传统块状经济为主向现代产业集群为主转变,打造县域经济发展的重要支撑。省产业园区建设领导小组制订发布产业园区主导产业指导目录,避免产业园区之间同质化竞争,防止低水平重复建设和招商引资恶性竞争,实现产业园区错位发展,着力打造一批具有湖南特色和竞争优势的产业集群。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数72.50%,建筑容积率1.18,建设区域绿化覆盖率5.77%,固定资产投资强度193.77万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16150.7616150.7624428.9024428.902346.281.1主要生产车间9690.469690.4614657.3414657.341454.691.2辅助生产车间5168.245168.247817.257817.25750.811.3其他生产车间1292.061292.061416.881416.88140.782仓储工程3426.613426.618288.688288.68578.972.1成品贮存856.65856.652072.172072.17144.742.2原料仓储1781.841781.844310.114310.11301.062.3辅助材料仓库788.12788.121906.401906.40133.163供配电工程182.75182.75182.75182.7514.363.1供配电室182.75182.75182.75182.7514.364给排水工程210.17210.17210.17210.1712.854.1给排水210.17210.17210.17210.1712.855服务性工程2170.192170.192170.192170.19151.595.1办公用房1141.731141.731141.731141.7383.895.2生活服务1028.461028.461028.461028.4675.326消防及环保工程612.22612.22612.22612.2248.116.1消防环保工程612.22612.22612.22612.2248.117项目总图工程91.3891.3891.3891.38-0.057.1场地及道路硬化6365.321096.281096.287.2场区围墙1096.286365.326365.327.3安全保卫室91.3891.3891.3891.388绿化工程2693.8594.28合计22844.0837180.7137180.713246.39六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件,使得区域内外物流运输通道沟通顺畅,有利于项目建设地的招商引资,对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用;运营期间,交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益;因此,与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 项目实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8182.95万元,占计划投资的72.77%。其中:完成固定资产投资5678.36万元,占总投资的69.39%;完成流动资金投资2504.59,占总投资的30.61%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8182.951.1完成比例72.77%2完成固定资产投资万元5678.362.1完成比例69.39%3完成流动资金投资万元2504.593.1完成比例30.61%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员283人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1921.2人均年工资万元4.691.3年工资额万元884.702工程技术人员工资2.1平均人数人422.2人均年工资万元5.162.3年工资额万元236.023企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元6.153.3年工资额万元86.374品质管理人员工资4.1平均人数人234.2人均年工资万元5.494.3年工资额万元128.485其他人员工资5.1平均人数人155.2人均年工资万元5.045.3年工资额万元107.266职工工资总额万元9714.41五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9153.69(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3246.393980.39193.779153.691.1工程费用万元3246.393980.3911805.171.1.1建筑工程费用万元3246.393246.3928.87%1.1.2设备购置及安装费万元3980.393980.3935.40%1.2工程建设其他费用万元1926.911926.9117.14%1.2.1无形资产万元1080.101080.101.3预备费万元846.81846.811.3.1基本预备费万元407.53407.531.3.2涨价预备费万元439.28439.282建设期利息万元3固定资产投资现值万元9153.699153.69(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2090.76万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11805.174193.247737.9611805.1711805.1711805.171.1应收账款万元3541.551593.702656.163541.553541.553541.551.2存货万元5312.332390.553984.245312.335312.335312.331.2.1原辅材料万元1593.70717.161195.271593.701593.701593.701.2.2燃料动力万元79.6835.8659.7679.6879.6879.681.2.3在产品万元2443.671099.651832.752443.672443.672443.671.2.4产成品万元1195.27537.87896.461195.271195.271195.271.3现金万元2951.291328.082213.472951.292951.292951.292流动负债万元9714.414371.487285.819714.419714.419714.412.1应付账款万元9714.414371.487285.819714.419714.419714.413流动资金万元2090.76940.841568.072090.762090.762090.764铺底流动资金万元696.91313.61522.69696.91696.91696.91(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11244.45万元,其中:固定资产投资9153.69万元,占项目总投资的81.41%;流动资金2090.76万元,占项目总投资的18.59%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3246.39万元,占项目总投资的28.87%;设备购置费3980.39万元,占项目总投资的35.40%;其它投资1926.91万元,占项目总投资的17.14%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9153.69+2090.76=11244.45(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9153.6981.41%1.1项目建设投资万元9153.6981.41%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2090.7618.59%3总投资万元万元11244.45二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6752.70万元,总成本2158.67万元,利润总额4594.03万元,净利润150.74万元,增值税205.90万元,税金及附加3445.52万元,所得税1148.51万元;第二年收入11254.50万元,总成本3154.24万元,利润总额8100.26万元,净利润6075.19万元,增值税343.17万元,税金及附加167.22万元,所得税2025.07万元;第三年生产负荷100%,收入15006.00万元,总成本11688.72万元,利润总额3317.28万元,净利润2487.96万元,增值税457.56万元,税金及附加180.94万元,所得税829.32万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入15006.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=457.56万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6752.7011254.5015006.0015006.0015006.001.1珠宝秤万元6752.7011254.5015006.0015006.0015006.002现价增加值万元2160.863601.4

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