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泓域咨询MACRO/ 新建子式拉力试验机项目立项申请报告新建子式拉力试验机项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入5556.09万元,同比增长18.78%(878.27万元)。其中,主营业业务子式拉力试验机生产及销售收入为4815.78万元,占营业总收入的86.68%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1068.70万元,较去年同期相比增长231.77万元,增长率27.69%;实现净利润801.53万元,较去年同期相比增长92.38万元,增长率13.03%。二、项目概况(一)项目名称新建子式拉力试验机项目(二)项目选址xxx工业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积9918.29平方米(折合约14.87亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.38%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率7.07%,固定资产投资强度183.68万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积9918.29平方米,建筑物基底占地面积5096.02平方米,总建筑面积12596.23平方米,其中:规划建设主体工程8520.09平方米,项目规划绿化面积890.96平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计105台(套),设备购置费1207.33万元。(七)节能分析“新建子式拉力试验机项目建设项目”,年用电量968987.69千瓦时,年总用水量3719.95立方米,项目年综合总耗能量(当量值)119.41吨标准煤/年。达产年综合节能量33.68吨标准煤/年,项目总节能率24.15%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业示范区发展规划,符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3274.23万元,其中:固定资产投资2731.32万元,占项目总投资的83.42%;流动资金542.91万元,占项目总投资的16.58%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入4902.00万元,总成本费用3874.18万元,税金及附加56.69万元,利润总额1027.82万元,利税总额1226.28万元,税后净利润770.87万元,达产年纳税总额455.41万元;达产年投资利润率31.39%,投资利税率37.45%,投资回报率23.54%,全部投资回收期5.75年,提供就业职位82个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业示范区及xxx工业示范区子式拉力试验机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业示范区子式拉力试验机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“新建子式拉力试验机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业示范区经济发展,为社会提供就业职位82个,达产年纳税总额455.41万元,可以促进xxx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率31.39%,投资利税率37.45%,全部投资回报率23.54%,全部投资回收期5.75年,固定资产投资回收期5.75年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、提升工业基础能力。强化工业基础能力是中国制造2025提出的战略任务,工业强基工程被列为支撑制造强国建设的五大工程之一。工业基础能力涉及核心基础零部件(元器件)、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础等,量大面广、领域细分、需要依靠市场和政府的力量,采取多种形式引导社会资本、特别是民间资本投入到工业基础领域。工业和信息化部、财政部等组织开展了十大领域四基“一揽子”突破行动,实施了重点产品、工艺“一条龙”应用计划,着力推动建设一批产业技术基础公共服务平台,培育一批专精特新“小巨人”企业和优势产业集聚区。报告鼓励和支持民间投资参与到工业强基工程的重点突破、应用计划、平台建设、企业培育等各项任务中,发挥更大的作用。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米9918.2914.87亩1.1容积率1.271.2建筑系数51.38%1.3投资强度万元/亩183.681.4基底面积平方米5096.021.5总建筑面积平方米12596.231.6绿化面积平方米890.96绿化率7.07%2总投资万元3274.232.1固定资产投资万元2731.322.1.1土建工程投资万元884.862.1.1.1土建工程投资占比万元27.02%2.1.2设备投资万元1207.332.1.2.1设备投资占比36.87%2.1.3其它投资万元639.132.1.3.1其它投资占比19.52%2.1.4固定资产投资占比83.42%2.2流动资金万元542.912.2.1流动资金占比16.58%3收入万元4902.004总成本万元3874.185利润总额万元1027.826净利润万元770.877所得税万元1.278增值税万元141.779税金及附加万元56.6910纳税总额万元455.4111利税总额万元1226.2812投资利润率31.39%13投资利税率37.45%14投资回报率23.54%15回收期年5.7516设备数量台(套)10517年用电量千瓦时968987.6918年用水量立方米3719.9519总能耗吨标准煤119.4120节能率24.15%21节能量吨标准煤33.6822员工数量人82第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、深化重点领域改革。落实中共中央国务院关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见,推进全面创新改革试验区、张家口新能源综合应用试点等工作,使新兴产业集聚区成为突破体制机制障碍的先行军。建立便捷高效的新药和医疗器械审批监管方式。加快低空空域开放试点,解决新能源领域弃风弃光问题,改进互联网、金融、环保、文化、教育等领域的监管,实行更开放更合理的准入政策。加快制定出台信用体系、众筹等领域相关法规和制度。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。激发市场活力,培育更具竞争力的优质企业。坚持“两个毫不动摇”,深入贯彻中小企业促进法,促进各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争。推动落实金融支持小型微型企业发展的政策措施。引导担保机构扩大小型微型企业低收费融资担保业务规模。开展中小企业质量提升帮扶、企业管理提升专项行动。推动优化企业兼并重组市场环境。鼓励和支持非公资本参与制造业领域国有企业改制重组。加强政策文件公平竞争审查,完善反垄断审查机制。实施促进大中小企业融通发展三年行动计划。推动构建激发和保护企业家精神的长效机制。发展工业文化,促进实业精神振兴。二、必要性分析1、我国的经济发展有些减速,这就要求应用好新常态的经济发展,是我国的经济发展能够稳定,现在新常态的经济发展有以下几种前景。它可以促进自贸区的建设发展,可以通过市场实现经济调节目的,可以处理经济包容性问题,也可以提升经济增长与生态环境恢复契合性。在新常态模式下,我国的自贸区的建设就会有很好的发展,上海自贸区试点的成功大大的提高了自信心,让我国的对外开放程度有所加大,随着一带一路的开展大大加强了我国的对外贸易,所以更应该加强自贸区的建设。现在已在全国范围内开展自贸区建设,我国也取得了小小的成绩,加快了城市的建设,然后对城市的发展起着一定的推动性作用。2、我市作为老工业基地,要加快从工业化中期向工业化后期转变。我市作为中部大省,具有较强产业基础和后发优势,但也面临产能过剩、成本过高、产业结构不合理等问题,亟待通过产业转型升级、坚持创新驱动、加快节能降耗等,转变以往粗放式的发展方式,激活产业发展新动能,构建产业发展新体系,推进结构性改革,加速实现从工业化中期向工业化后期的转变。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目选址规划一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx工业示范区。园区加快建设“互联网+政务服务”示范区。优化服务流程,创新服务方式,推进数据共享。全面梳理编制政务服务事项目录,逐步做到“同一事项、同一标准、同一编码”。优化网上申请、受理、审查、决定、送达等服务流程,做到“应上尽上、全程在线”,凡是能实现网上办理的事项,不得强制要求到现场办理。全面公开与政务服务事项相关的服务信息,除办事指南明确的条件外,不得自行增加办事要求。完善网络基础设施,加强网络和信息安全保护,切实加大对涉及国家机密、商业秘密、个人隐私等重要数据的保护力度。推行网上审批、网上执法、网上服务、网上交易、网上监管、网上办公、网上督查、网上公开、网上信访,最大程度利企便民,提升政务服务智慧化水平。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数51.38%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率7.07%,固定资产投资强度183.68万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3602.893602.898520.098520.09658.371.1主要生产车间2161.732161.735112.055112.05408.191.2辅助生产车间1152.921152.922726.432726.43210.681.3其他生产车间288.23288.23494.17494.1739.502仓储工程764.40764.402649.492649.49148.902.1成品贮存191.10191.10662.37662.3737.232.2原料仓储397.49397.491377.731377.7377.432.3辅助材料仓库175.81175.81609.38609.3834.253供配电工程40.7740.7740.7740.772.583.1供配电室40.7740.7740.7740.772.584给排水工程46.8846.8846.8846.882.314.1给排水46.8846.8846.8846.882.315服务性工程484.12484.12484.12484.1227.215.1办公用房284.42284.42284.42284.4212.835.2生活服务199.70199.70199.70199.7011.906消防及环保工程136.57136.57136.57136.578.636.1消防环保工程136.57136.57136.57136.578.637项目总图工程20.3820.3820.3820.3820.297.1场地及道路硬化1299.47260.57260.577.2场区围墙260.571299.471299.477.3安全保卫室20.3820.3820.3820.388绿化工程473.4816.57合计5096.0212596.2312596.23884.86六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3094.95万元,占计划投资的94.52%。其中:完成固定资产投资2036.49万元,占总投资的65.80%;完成流动资金投资1058.46,占总投资的34.20%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3094.951.1完成比例94.52%2完成固定资产投资万元2036.492.1完成比例65.80%3完成流动资金投资万元1058.463.1完成比例34.20%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员82人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人561.2人均年工资万元5.431.3年工资额万元315.382工程技术人员工资2.1平均人数人122.2人均年工资万元6.752.3年工资额万元62.593企业管理人员工资3.1平均人数人33.2人均年工资万元7.643.3年工资额万元21.174品质管理人员工资4.1平均人数人74.2人均年工资万元5.224.3年工资额万元37.365其他人员工资5.1平均人数人45.2人均年工资万元7.095.3年工资额万元30.056职工工资总额万元3048.04五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2731.32(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元884.861207.33183.682731.321.1工程费用万元884.861207.333590.951.1.1建筑工程费用万元884.86884.8627.02%1.1.2设备购置及安装费万元1207.331207.3336.87%1.2工程建设其他费用万元639.13639.1319.52%1.2.1无形资产万元297.18297.181.3预备费万元341.95341.951.3.1基本预备费万元160.89160.891.3.2涨价预备费万元181.06181.062建设期利息万元3固定资产投资现值万元2731.322731.32(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金542.91万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3590.951775.432397.513590.953590.953590.951.1应收账款万元1077.28646.37861.831077.281077.281077.281.2存货万元1615.93969.561292.741615.931615.931615.931.2.1原辅材料万元484.78290.87387.82484.78484.78484.781.2.2燃料动力万元24.2414.5419.3924.2424.2424.241.2.3在产品万元743.33446.00594.66743.33743.33743.331.2.4产成品万元363.58218.15290.87363.58363.58363.581.3现金万元897.74538.64718.19897.74897.74897.742流动负债万元3048.041828.822438.433048.043048.043048.042.1应付账款万元3048.041828.822438.433048.043048.043048.043流动资金万元542.91325.75434.33542.91542.91542.914铺底流动资金万元180.97108.58144.78180.97180.97180.97(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3274.23万元,其中:固定资产投资2731.32万元,占项目总投资的83.42%;流动资金542.91万元,占项目总投资的16.58%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资884.86万元,占项目总投资的27.02%;设备购置费1207.33万元,占项目总投资的36.87%;其它投资639.13万元,占项目总投资的19.52%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2731.32+542.91=3274.23(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2731.3283.42%1.1项目建设投资万元2731.3283.42%1.2建设期利息万元-2流动资金万元542.9116.58%3总投资万元万元3274.23二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2941.20万元,总成本22638.37万元,利润总额-19697.17万元,净利润49.88万元,增值税85.06万元,税金及附加-14772.88万元,所得税-4924.29万元;第二年收入3921.60万元,总成本28907.72万元,利润总额-24986.12万元,净利润-18739.59万元,增值税113.42万元,税金及附加53.28万元,所得税-6246.53万元;第三年生产负荷100%,收入4902.00万元,总成本3874.18万元,利润总额1027.82万元,净利润770.87万元,增值税141.77万元,税金及附加56.69万元,所得税256.95万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入4902.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=141.77万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2941.203921.604902.004902.004902.001.1子式拉力试验机万元2941.203921.604902.004902.004902
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